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每月需要结转的会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 发表的提问:
老师每月都需要做这笔分录吗?结转本年利润
可以年末做的 会计默认的是月末
61楼
2023-04-26 20:35:54
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冬:回复郭老师 也就是说月末把收入成本费用都结转到本年利润里就可以了吧 不用再把本年利润结转吧
2023-04-26 20:49:50
郭老师:回复是的,这个可以年末结转
2023-04-26 21:12:48
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 叶子 发表的提问:
请问:“进项税额转出”这个科目月底需要给他结平吗?请问:结转的会计分录怎么做?
要结转到转出未交增值税的 借:应交税费—应交增值税—销项税 应交税费—应交增值税—进项税转出 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
62楼
2023-04-26 20:56:59
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 依旧 发表的提问:
1、工业企业月末结转的会计分录? 2、商贸企业月末结转的会计分录?
一、工业企业月末结转的会计分录? 1、月末,结转制造费用   制造费用分摊可按材料消耗或人工成本或实做工时或机器工时   某产品制造费用分配率 = 该产品消耗材料 / 本期材料消耗总额   某产品应分摊的制造费用 = 该产品制造费用分配率 × 本期制造费用总额   借:生产成本   贷:制造费用   2、月末,结转完工入库产品   借:库存商品   贷:生产成本   3、月末,计提附加税(增值税不在本科目核算)   借:主营业务税金及附加   贷:应交税费—应交城建税   应交税费—应交教育费附加   应交税费—应交地方教育费附加   4、月末,结转本月销售商品成本和税金   借:主营业务成本   贷:库存商品   借:本年利润   贷:主营业务成本   主营业务税金及附加   5、月末,结转本月收入   借:主营业务收入   贷:本年利润   6、月末,结转本月费用   借:本年利润   贷:管理费用   销售费用   财务费用   7、月末,结转应交增值税   1)结转进项税额:   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费—应交增值税(进项税额)   2)结转销项税额:   借:应交税费—应交增值税(销项税额)   贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   3)结转应缴纳增值税(即进、销差额):   借:应交税费—应交增值税(转出未交增
63楼
2023-05-04 20:07:01
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ li是sei.. 发表的提问:
请问,每个月的进项税额和销项税额有余额,需要月结转,还是年结转?分录是怎样的?
月结转的,借:应交税费--应交增值税(销项税额)贷:应交税费--应交增值税(进项税额),应交税费--未交增值税
64楼
2023-05-04 20:18:15
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li是sei..:回复袁老师 我之前是这么做的,但是被一个事务所的老师说分录做错了
2023-05-04 20:36:04
li是sei..:回复袁老师 说一定要按照正规的来
2023-05-04 21:03:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 单纯的鸭子 发表的提问:
您好请问幼儿园,收取一年的收入要分摊在每个月结转,会计分录怎么做
你好,对的是的,你们是民非会计准则作的吗?
65楼
2023-05-04 20:37:41
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ honey 发表的提问:
你好,增值税每月需要结转吗,因为前会计都没有结转余额很大,我今年需要调整吗,怎么调整?需要转出未交增值税,借 应交税金—转出未交增值税,贷 未交增值税 对吗,我下月缴纳时有之前留抵的进项税,抵扣完不需要交增值税怎么做会计分录?再还有加计扣除,怎么做会计分录
你好; 1. 正常一般纳税人是需要做结转分录的 2. 如果没有结转现在补结转即可  (因为增值税明细科目也不涉及损益科目 。直接结转即可  ) 3.      直接补做结转分录    
66楼
2023-05-04 20:44:59
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honey:回复meizi老师 把往年的余额都一块结转了吗,具体怎么做会计分录?
2023-05-04 21:05:28
meizi老师:回复honey你好; 是的。 一起结转  比如    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2023-05-04 21:25:45
honey:回复meizi老师 她这边平时不结转,缴纳的时候借已交税金,这三个都余额,销项贷方812万,进项367万,已交税金借方458万,进项税转出贷方526元,销项贷方余大概13万,还要再补税?之前都不能欠税金啊,具体如何调整做会计分录,
2023-05-04 21:43:40
meizi老师:回复honey 你好;   年末一起结转。 把总得 明细科目的金额一起转  
2023-05-04 22:13:07
honey:回复meizi老师 有进项留底后不用缴纳增值税怎么做账
2023-05-04 22:31:07
meizi老师:回复honey 你好;     比如    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税     结转   借:应交税费一未交增值税 贷 应交税费一应交增值税一 转出未交增值税  在未交增值借方挂着留抵   
2023-05-04 22:50:37
honey:回复meizi老师 之前已经在税务系统留抵的进项税额,之前也无应交税金未交增值税科目,也无借方余额,现在怎么调整?
2023-05-04 23:12:42
meizi老师:回复honey 你好 ;  去红冲之前分录。 按我写的去处理结转即可   
2023-05-04 23:25:53
honey:回复meizi老师 加计抵减的的进项税和留抵的进项税都记应交增值税—未交增值税借方是吗?
2023-05-04 23:38:18
meizi老师:回复honey你好 ; 是的。 都在借方。 加计扣除的   到时转到其他收益去  
2023-05-05 00:06:49
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 特立独行的朵朵酱 发表的提问:
会计月末需要结转些什么?每个月应该计提些什么?
你好!结转损益类的科目 如果你本月的支出,下个月支付的话,就要计提
67楼
2023-05-08 20:05:39
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特立独行的朵朵酱:回复宋生老师 我们单位购买的财务软件应该计入固定资产还是无形资产,还是费用啊,金额11000
2023-05-08 20:22:30
宋生老师:回复特立独行的朵朵酱你好!软件计入无形资产更合适
2023-05-08 20:37:36
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 白小默???? 发表的提问:
第一次做养老院的会计分录,民间非营利组织,软件不可以结转,需要手工结转,如何做收入与支出结转的会计分录?
收入,成本都转入:非限定性净资产-本年净资产
68楼
2023-05-08 20:11:12
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白小默????:回复逸仙老师 非限定性净资产➕一个明细科目:本能净资产吗?
2023-05-08 20:56:18
白小默????:回复逸仙老师 是收入费用和支出费用分开做这个凭证还是一起结转?
2023-05-08 21:16:33
逸仙老师:回复白小默????都可以,就像企业会计转入本年利润一样
2023-05-08 21:44:16
白小默????:回复逸仙老师 收入结转对了吗
2023-05-08 21:55:50
白小默????:回复逸仙老师 做完这两张这个月账就完了是吗
2023-05-08 22:18:28
逸仙老师:回复白小默????这样就可以了,同学
2023-05-08 22:43:40
白小默????:回复逸仙老师 我可以结账了是吗
2023-05-08 23:06:35
逸仙老师:回复白小默????是的,可以了,同学
2023-05-08 23:23:01
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小饼干 发表的提问:
老师,请问每个月计提工资和结转工资损益的分录需要计入到总账里面吗?
需要这个需要做总账下面
69楼
2023-05-08 20:22:25
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小饼干:回复maize老师 这样登记可以吗
2023-05-08 20:39:05
maize老师:回复小饼干https://summary.kuaizhang.com/sgz/?eid=278总账是这样的,你看这个,
2023-05-08 20:55:23
maize老师:回复小饼干你这个写的像明细账,你问登账,那这个不是这样,
2023-05-08 21:09:58
maize老师:回复小饼干需要这个需要做总账下面 忽略这个回复,你问登账不是这样,你看实操,https://summary.kuaizhang.com/sgz/?eid=278
2023-05-08 21:23:08
小饼干:回复maize老师 现在要登总账不是根据记账凭证一笔一笔登录吗
2023-05-08 21:45:49
maize老师:回复小饼干不是,那是明细账是需要一笔一笔登记,总账是根据明细账来的,
2023-05-08 22:05:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微笑向暖&27°C 发表的提问:
库存现金上月的期末数需要结转要下月的期初数吗?怎么做会计分录呢
需要的,这个结转是不需要做分录的
70楼
2023-05-08 20:35:58
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微笑向暖&27°C:回复邹老师 那我不用写凭证就直接把期初数写在账本上就可以了?
2023-05-08 20:58:27
邹老师:回复微笑向暖&27°C是的
2023-05-08 21:28:25
微笑向暖&27°C:回复邹老师 计提本月全部销售收入的时候需不需要把开出发票部分分开来写会计分录呢?会计分录需要怎么写呢?
2023-05-08 21:56:43
邹老师:回复微笑向暖&27°C借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-05-08 22:25:16
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问:
一般纳税人,增值税每月结转,还是年终结使,会计分录
按下面这个去结转,你看截图,按月结转
71楼
2023-05-09 19:33:41
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
每月最后一笔分录结转损益的凭证后面需要附什么
这个后面不用原始凭证的
72楼
2023-05-09 19:40:33
全部回复
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
事业单位的财务会计每月可需要结转成本,还是年终一次结转成本
您好,其实年终结转一次就行了
73楼
2023-05-09 20:10:08
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 白开水 发表的提问:
每月期未结帐之前本年利润转入利润分配分录需不需要做?
您好 年末做一笔本年利润转入利润分配分录就可以了 不需要每个月都做
74楼
2023-05-09 20:32:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,3月份只开了一张负数发票,月底还需要结转吗?结转的时候会计分录该怎么做呢
您好,您有没有再重新开正数发票
75楼
2023-05-10 19:21:02
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乐一:回复文老师 没有开
2023-05-10 19:55:14
文老师:回复乐一那是需要结转的,也需要冲成本
2023-05-10 20:17:51
乐一:回复文老师 结转的时候和正常的分录一样,数字直接登记成负数就可以了是吧
2023-05-10 20:30:52
文老师:回复乐一您好,是的,就是这样的
2023-05-10 20:56:07
乐一:回复文老师 那冲成本该怎么冲呢?上月的成本只做了8000多,这月开的负数发票是9000多,具体的分录该怎么写呢?
2023-05-10 21:22:38
文老师:回复乐一收入按9000多冲,成本按8000多冲
2023-05-10 21:47:40
乐一:回复文老师 借:主营业务收入-9000贷:本年利润-9000 借:本年利润8000贷:主营业务成本8000分录是这样做的吗?
2023-05-10 22:11:15
文老师:回复乐一您好,结转成本的也是负数,损益结转的分录是这样的
2023-05-10 22:21:40
乐一:回复文老师 您的意思是把上月借:主营业务成本贷:库存商品这个分录也要做结转,然后月底把当月成本再做结转借:本年利润贷:主营业务成本是这样的吗
2023-05-10 22:50:22
乐一:回复文老师 这是什么原理呢?相关的这个分录学堂里哪里有吗?还是有点蒙
2023-05-10 23:09:43
文老师:回复乐一是的,就是收入和成本相匹配,冲减收入的同时就需要冲减成本,然后收入和成本都需要期末损益结转
2023-05-10 23:32:09
乐一:回复文老师 我2月份开了两张这个发票,一张忘记作废了,3月份开的红字发票,这样的话这个月就不用做这个分录了吧借:主营业务成本贷:库存商品
2023-05-10 23:48:29
文老师:回复乐一您2月份没有结转成本的话,可以不做
2023-05-11 00:04:47

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