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每月需要结转的会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
进项税额和销项税额每月要结转吗? 进项一直大于销项 如果结转会计分录怎么做?
您好 进项税额和销项税额每月不要结转 年末的时候一次性结转
76楼
2023-05-10 19:33:32
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bamboo老师:回复欣欣子借 应交税费-应交增值税-销项税额 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-05-10 20:01:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
您好老师, “计提”和“结转”分别是什么意思呢?每个月中什么需要计提,什么需要结转呢?需要结转的就是利润表中的科目吗?
你好 计提,计算提取的意思。 结转,就是从一个方向结转到另外一个方向,从一个科目结转到另外一个科目的意思。 工资,税金,折旧这些需要计提 损益类科目需要结转到本年利润 
77楼
2023-05-10 19:49:59
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微信用户:回复邹老师 也就是说利润表里的都需要结转吗?
2023-05-10 20:01:20
邹老师:回复微信用户你好,是的,是这样的 
2023-05-10 20:23:53
微信用户:回复邹老师 您好,老师,那每个月什么需要计提呢?比如报销装修费,办公用品费用,那不是直接支付了做账就可以嘛,为什么支付工资,社保费就需要计提呢?那不也是直接支付了就完事了嘛?
2023-05-10 20:43:36
邹老师:回复微信用户你好,工资,社保这些是当月计提,次月才支付。 所以需要先计提,这样才可以符合权责发生制的要求 
2023-05-10 21:05:59
微信用户:回复邹老师 那计提也就是说本月发生的事情,下月或者几个月再付就需要计提嘛?
2023-05-10 21:21:13
邹老师:回复微信用户你好,是的,是这样的 
2023-05-10 21:32:03
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ Rocky 发表的提问:
每个月结账时,“本年利润”都需要结转到“利润分配-未分配利润”吗?还是12月底才做这个结转分录?
这个是一年只做一次的账务处理。就是12月份将本年利润结转计入利润分配——未分配利润科目
78楼
2023-05-10 20:05:21
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 夕夏  发表的提问:
每个月末都要做结转增值税的分录吗?月末应该做哪些结转分录?
月末如果要增值税要缴纳就要结转,月末结转损益类科目就可以了。
79楼
2023-05-10 20:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 风和日丽 发表的提问:
每个月的运输收入开票后,月末需要结转成本吗?如何写分录
你好,需要结转成本的 借;主营业务成本 贷;劳务成本等科目
80楼
2023-05-22 19:20:49
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风和日丽:回复邹老师 贷方不写劳务成本,还可以写那些科目
2023-05-22 19:39:41
邹老师:回复风和日丽你好,还可以写银行存款等科目
2023-05-22 20:04:59
风和日丽:回复邹老师 银行存款是收到的货款,不是应该在借方吗
2023-05-22 20:16:00
邹老师:回复风和日丽你好,贷方不写劳务成本,还可以写那些科目,我是指如果你直接支付运输成本,比如加油费 借;主营业务成本 贷;银行存款 银行存款是货款那是做运输收入分录,与这个成本是相互独立的
2023-05-22 20:33:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
新事业单位会计制度下,每月结转如何做分录?
请问具体是什么业务的结转
81楼
2023-05-22 19:49:23
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 余伟彬 发表的提问:
大额的租赁费,需要每月均摊,银行已转过款。怎么写会计分录
答:借预付 贷银存 借费用 贷预付
82楼
2023-05-22 20:08:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问:
问下老师,月底结转增值税的会计分录怎么做呢?如果进项税大于销项税月底还需要结转吗
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
83楼
2023-05-23 18:48:01
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 发表的提问:
年底税金留底还需要结转增值税吗?结转的会计分录怎么做?
应交税费年末结转分录: 借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税 应交税金-应交增值税如为借方余额 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 只需将应交税金-未交增值税的余额结转到下年,在次年1月份可将应交税金-应交增值税的借方余额(即留抵税额)转入应交税金-应交增值税(进项税额)
84楼
2023-05-23 19:13:24
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回复庄老师 还需要结转进销项税额吗?
2023-05-23 19:32:52
回复庄老师 #提问#请问老师还需要结转进销项税额吗?
2023-05-23 19:59:29
庄老师:回复应交税费-应交增值税是个特殊的账户,其下面的进项税额、销项税额等本质上不是明细科目,只是对应交增值税各项数据进行借方或贷方分析,所以年末并不需要将每个项目都用结转的方式清空
2023-05-23 20:19:38
回复庄老师 为什么次年还要转入应交增值税进项?
2023-05-23 20:34:20
庄老师:回复你好,次年初始建账时转入应交增值税进项,才能有留抵的进项税额
2023-05-23 21:02:24
回复庄老师 谢谢老师
2023-05-23 21:18:32
庄老师:回复应该的,给个五星好评
2023-05-23 21:45:37
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ DORIS 发表的提问:
请教一下,我每期的增值税科目都没有结转,请问是否要每期结转?会计分录是怎样的?
年底的时候统一结转就可以。
85楼
2023-05-23 19:41:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 绿水青山 发表的提问:
月未的在产品,需要结转直接材料,直接人工,应当做会计分录吗
你好,需要分摊这些成本的 借;生产成本 贷;原材料 应付职工薪酬等 借;在产品 贷;生产成本
86楼
2023-05-23 19:47:57
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
进项税的会计分录及月未结转会计分录
你好 你实际业务是购进发生的进项税 还是什么业务
87楼
2023-05-23 20:08:58
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 狂风傲雪 发表的提问:
工会经费计提后,是不是每季度缴纳时结转,不用每个月结转?会计分录为“应付职工薪酬 和 银行存款”
你好,你可以每季度计提,有计提就要结转
88楼
2023-05-24 19:42:13
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 价值观 发表的提问:
协会每个月是不是也需要结转损益,12月末将本年利润转未分配利润里?如果有利润的话需要计提和结转盈余公积和法定盈余公积吗?分录借:未分配利润 贷:盈余公积_法定盈余公积对吗
你好!公司法第一百六十六条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。 注意“分配利润时”才需要计提~~~~言下之意,不分配就不要提
89楼
2023-05-24 19:53:39
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
老师,进、销项会计科目的余额每个月都需要结转吗
您好 可以年末的时候一次性结转 不需要每个月都结转
90楼
2023-05-24 20:05:59
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晨曦:回复bamboo老师 每年结转一次的话,进销项的明细账会有余额呢
2023-05-24 20:25:10
bamboo老师:回复晨曦年末的时候结平就好了 月末的时候是有余额
2023-05-24 20:42:24
晨曦:回复bamboo老师 结转的账务处理怎么做呢
2023-05-24 20:53:56
bamboo老师:回复晨曦借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-减免税额等
2023-05-24 21:17:16

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