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结转时会计的借贷不明确
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 强健的草丛 发表的提问:
老师,在登录总账或明细账的时候有余额结转下年的借贷方向该怎么写呢。比如我的一项业务余额是借方300万,那结转下年那里是写借300万还是贷300万呢
结转下年不用登记余额,同学,直接写结转下年
166楼
2023-07-03 18:40:05
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强健的草丛:回复文静老师 我们在做课设,可是我的总账里结转下年写了余额[捂脸]要改重写吗
2023-07-03 19:03:05
文静老师:回复强健的草丛不建议写,同学,直接就结转下年4个字
2023-07-03 19:18:07
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ ? Xdy 发表的提问:
结转损益是不是,收入类从贷方结转到借方,费用类从借方结转到贷方
是的,您的理解正确。
167楼
2023-07-03 18:50:59
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? Xdy:回复方亮老师 然后贷方的本年利润减去借方的本年利润就是利润总额吗?利润总额为正数即为盈利,负数则为亏损吗?
2023-07-03 19:15:39
方亮老师:回复? Xdy是滴。是的。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2023-07-03 19:25:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 白沙的云 发表的提问:
管理费用明细帐,我计提的借方要写吗,然后结转损益写贷方吗。
你好,需要写的 是的
168楼
2023-07-04 17:38:20
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白沙的云:回复邹老师 借贷都写是吧
2023-07-04 18:05:53
白沙的云:回复邹老师 本月合计要写吗
2023-07-04 18:30:52
白沙的云:回复邹老师 结转那张要登到明细帐吗,或者是直接本月合计借管理费用贷管理费用
2023-07-04 18:47:28
邹老师:回复白沙的云你好 借;本年利润 贷;管理费用 登记借方发生额,贷方结转金额
2023-07-04 19:13:53
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 王慧81315706 发表的提问:
管理费用借方 贷方都有数据 怎么结转呀?借方汇总数据是53000 贷方汇总数据是1280 会计分录怎么结转
你好,要把管理费用做借方来,贷方的改为借方红字
169楼
2023-07-04 18:05:29
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 阳光 发表的提问:
老师,你好,我们公司之前的会计月末增值税一直都没有结转,只是下月缴纳增值税时,借,应交税金-已交税金 贷,银行存款 我现在想彻底结转一下,明年按正规结转,我现在如何处理
您好,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-已交税金,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。
170楼
2023-07-04 18:27:08
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问:
转款手续费:借:财务费用-手续费,贷:银行存款;利息收入时:借:银行存款,贷:财务费用-利息收入。这边不太明白月末结转手续费时的科目是不是:借:本年利润,贷:财务费用(红字还是蓝字),因财务费用一般都在借方,
你好,月末结转,财务费用-利息费用在贷方红字
171楼
2023-07-04 18:34:55
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会计学堂杨老师:回复汪晨老师 如果这个月只有转款的财务费用-手续费的支出月末结转是在贷方:借:本年利润,贷::财务费用-手续费
2023-07-04 18:55:43
汪晨老师:回复会计学堂杨老师你好,是的,分录正确
2023-07-04 19:06:12
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 搞怪的哑铃 发表的提问:
老师,月底不会结转怎么定借方还是贷方
您好,请问是什么科目啊
172楼
2023-07-04 18:47:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ shadow 发表的提问:
减肥训练营提供给学员的床上用品,购买时,借:周转材料_低值易耗品 贷:银行存款 结转时 借:主营业务成本 贷:周转材料_低值易耗品。就是按多少时间来结转呢?床上用品也不会用很久
你好这个可以直接一次结转过去就可以,这个不是固定资产还需要折旧
173楼
2023-07-05 18:07:15
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shadow:回复maize老师 那能直接做借:主营业务成本 贷:银行存款吗?
2023-07-05 18:35:00
maize老师:回复shadow这个过下这个比较好,:周转材料_低值易耗品 之后可以一次做借主营业务成本 贷周转材料可以
2023-07-05 18:48:51
立峰老师
职称:注册会计师,税务师
4.95
解题: 0.99w
引用 @ 小静儿- 发表的提问:
财务公司在做账的时候结转成本的时候没有对应采销去结转,只是把库存商品的余额结转到主营业务成本里了,然后他给的账库存商品的本年累计借方和贷方是一样的,余额是0,就是他以前月份做的会计分录直接是 销售的摘要:确认当月收入借:应收账款-***贷:主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额 采购的摘要购入库存商品 借:库存商品 应交税金-应交增值税-进项税额贷:应付账款 月末结转时摘要:结转成本 借:主营业务成本贷:库存商品 他会把库存商品的余额全部结转到业务成本里 然后库存商品也没有分二级明细 我现在的问题是我建账录库存商品期初的时候按他的本年借贷方的数据录进去,我按照他的累计数字录了期初怎么调整
同学你好 初始化时,先按他的,发现问题可再调整。
174楼
2023-07-05 18:34:51
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小静儿-:回复立峰老师 财务公司在做账的时候结转成本的时候没有对应采销去结转,只是把库存商品的余额结转到主营业务成本里了,然后他给的账库存商品的本年累计借方和贷方是一样的,余额是0 但是实际我们库存是有的呢 我们采购的货一部分是有发票的,一部分是没有发票的,销售的货开出去发票的那部分刚好就是我采购没有发票的 导致我们实际体现在账上的库存是有正有负的,我按照他的累计数字录了期初以后要怎么调整?
2023-07-05 19:09:30
立峰老师:回复小静儿-同学你好 1首先把负数的没有发票的暂估进去 2正数的没有销售的后期销售了,要作进去。
2023-07-05 19:27:37
立峰老师:回复小静儿-3、上述调整后,如果销售成本结转的不正确的,要调整
2023-07-05 19:55:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
在建工程的账务处理 : 计提时 借:在建工程 贷:应付账款 付款时 借:应付账款 贷:银行存款 结转时 借:固定资产 贷:在建工程 折旧时 借:管理费用 贷:累计折旧 是这样做分录吗? 当月结转固定资产时,可当月折旧还是次月折旧?谢谢回答。
你好,是对 的 固定资产是入账的次月开始计提折旧
175楼
2023-07-05 18:47:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 彩色的河马 发表的提问:
2018年有笔资金结转到2019年,年初预算会计:借:资金结存-财政应返还额度 贷:财政拨款结转。2019年支出时预算会计:借:事业支出 贷:资金结存-财政应返还额度。这样财政拨款结转年底贷方有余额,就是支出的这笔钱,请问怎么将财政拨款结存科目做平?
这个余额最后是结转到财政拨款结余科目体现的。 你这里事业支出也是转这个科目,最后总金额已经抵平了
176楼
2023-07-06 17:32:17
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 1226741125 发表的提问:
请问财务费用有借有贷,结转的时候怎么结转呀?
你好!都是一样的,不管是哪边的余额,都结转到本年利润。
177楼
2023-07-06 17:53:12
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 秦歌 发表的提问:
这里我不确定当时结转400的时候 借:主营业务成本 400 贷:库存商品 400 还是 借:主营业务成本 390 贷:库存商品 390 借:存货跌价准备 10 贷:主营业务成本10 老师您看看,哪个分录对
你好,要借:主营业务成本 400,贷:库存商品 400 借:存货跌价准备 10 贷:主营业务成本10
178楼
2023-07-06 18:17:26
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秦歌:回复庄老师 答案是-10是吧
2023-07-06 18:45:49
庄老师:回复秦歌你好,是的,库存商品=1200-400%2B500=1300,可变现净值=1290,要补提10,已计提余额=30-10=20,要回冲10
2023-07-06 19:08:07
秦歌:回复庄老师 库存商品在期末的借方余额为1200-400+500=1300,可变现净值为1290,期末跌价10,前面计提了跌价30,结转了10,那么剩余跌价20,算下来是多计提了10,要冲回10,就是存货跌价准备借方10(答案-10), 老师是吧
2023-07-06 19:28:34
庄老师:回复秦歌你好,是的,是这样计算的,
2023-07-06 19:56:04
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 摇曳紫玫瑰 发表的提问:
卖成品了,是不是要结转销售成本?卖产品时:借:现金,贷:主营业务收入,结转时是,借:主营业务成本,贷:消耗性生物资产,如果我成品卖了8000元,我该怎么做结转销售成本?借:现金8000,贷,主营业务收入8000,结转成本的时候,应该记多少金额?
你好 结转成本是按你自己一步步根据这个消耗性生物资产的各个成本核算的基础上来结转的 课堂里有相关成本核算的内容 建议进入看下
179楼
2023-07-06 18:45:00
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摇曳紫玫瑰:回复答疑苏老师 老师,我看了,但是不太一样,是不是要都收成后,再一起全部结转??老师,能不能分项告诉我一下?
2023-07-06 19:19:08
答疑苏老师:回复摇曳紫玫瑰你好 是的 是一起全部结转 也就是通常所说的料工费 这个成本核算很复杂 需要在课堂的内容里一点点学习的哦
2023-07-06 19:48:08
摇曳紫玫瑰:回复答疑苏老师 老师,你能不能告诉我一下分录?因为马上要报税,我不知道该怎么做分录?
2023-07-06 20:13:54
答疑苏老师:回复摇曳紫玫瑰你好 你的结转分录是对的 只是成本金额需要你一步步来核算的
2023-07-06 20:31:07
答疑苏老师:回复摇曳紫玫瑰你好 你的结转分录是对的 只是成本金额需要你一步步来核算的
2023-07-06 20:59:56
摇曳紫玫瑰:回复答疑苏老师 成本金额就是不知道该怎么核算,也不知道该怎么做分录?还请老师不吝赐教!
2023-07-06 21:15:37
答疑苏老师:回复摇曳紫玫瑰先把各个费用汇集到农业生产成本科目 然后再借消耗性生物资产 贷农业生产成本
2023-07-06 21:35:16
答疑苏老师:回复摇曳紫玫瑰再借主营业务成本 贷 消耗性生物资产
2023-07-06 21:47:28
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
确认收入的时候,为什么有的是借:合同结算--收入结转 贷:主营业务收入 有的是借:主营业务成本 合同毛利 贷:主营业务收入 二者分别在什么情况下怎么区别计入?
你好这个是根据建筑业会计制度的做的,借:合同结算--收入结转  工程完工竣工做,平时做收入结转成本就做主营业务收入,
180楼
2023-07-09 19:36:13
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