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支付工程尾款的会计做账
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
外包工程包出去给施工队安装,分三期支付工程安装人工款,每一次支付工程安装人工款怎样做会计分录哦? 合同是分三次付款。他不是我们的职工
你好!计入工程施工-合同成本-分包工程费 贷应付账款。
151楼
2023-07-02 20:37:14
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以梦为马:回复宋生老师 已经给了款了
2023-07-02 21:10:56
宋生老师:回复以梦为马你好!然后支付的时候,借应付账款 贷银行存款就好了
2023-07-02 21:25:13
以梦为马:回复宋生老师 我可以省略应付账款吗,直接借工程施工-合同成本-人工费,贷银行存款
2023-07-02 21:49:00
宋生老师:回复以梦为马你好!如果你是当期付的就可以这样
2023-07-02 22:16:13
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 悠悠起起 发表的提问:
还有房屋鉴定及改造设计费大概十万,预付5万,我做了预付其他工程款5万,改造验收后才会来发票付尾款,这么做对不对,应该怎么做. 老师,新公司筹建期,租的房钢结构加固预付了60万,我做了预付工程款60万对不对,还是要做到在建工程呀
你好,先做到预付账款,来发票再做到在建工程
152楼
2023-07-02 20:53:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ cfh 发表的提问:
预计后续需要支付的工程款和利息会计分录怎么做呢
同学你好 借工程施工 贷银行存款
153楼
2023-07-03 17:53:03
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cfh:回复朴老师 不是,都还没支付呢,而且是预算将来要付款的
2023-07-03 18:13:36
朴老师:回复cfh那就 借工程施工 贷应付账款
2023-07-03 18:28:12
cfh:回复朴老师 为什么不做预计负债呢
2023-07-03 18:52:02
朴老师:回复cfh新准则可以用预计负债
2023-07-03 19:10:57
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 能干的芹菜 发表的提问:
预算会计在建工程直接支付怎么做账,财务会计那边怎么做
预算会计分录: 借:行政支出(或事业支出) 贷:资金结存—货币资金
154楼
2023-07-03 18:22:26
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 果豆 发表的提问:
用借款支付的在建工程项目预算会计应该怎么做?
你好,同学。 预算会计是 借 事业支出 贷 资金结存,
155楼
2023-07-03 18:45:38
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果豆:回复陈诗晗老师 是入事业支出-非财政专项资金支出-其他支出,还是事业支出-其他资金支出?
2023-07-03 19:16:23
陈诗晗老师:回复果豆你这是属于其他支出。事业支出-其他资金支出
2023-07-03 19:44:29
果豆:回复陈诗晗老师 好的,谢谢!!
2023-07-03 20:02:51
陈诗晗老师:回复果豆不客气,祝你工作愉快。
2023-07-03 20:26:48
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 安安 发表的提问:
老师,请问下购买固定资产时支付的订金做了预付账款,后面支付尾款得到固定资产时入账价值按尾款入账了,这是之前财务做账的,那个预付账款一直在那挂着,请问下这个要怎么办呢?
你好 预付账款要冲固定资产成本里面去 要调整你固定资产成本 借预付账款贷银行存款 借固定资产贷预付账款 应付账款 借应付账款贷银行存款 这样做才对 你去把之前入账的固定资产原值这笔冲了 然后按这个来录入 之前计提的折旧金额不调整了 然后按你现在调整后的金额 来计算折旧金额
156楼
2023-07-03 18:50:59
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安安:回复meizi老师 那之前已经折旧了的呢
2023-07-03 19:16:52
安安:回复meizi老师 之前没有做应付账款,就是直接付尾款的时候就借:固定资产,贷银行存款的
2023-07-03 19:45:58
安安:回复meizi老师 要不然我直接做一个借管理费用累积折旧,贷预付账款
2023-07-03 20:01:20
meizi老师:回复安安你好 之前折旧的金额不去调整了 按你这次调整后减去之前的折旧金额后的金额来按年限和折旧法计算之后的折旧额就行了 那你固定资产的时候也应该做贷方的预付账款冲掉才对 不能直接这样做 要把固定资产成本原值体现出来才对
2023-07-03 20:13:43
安安:回复meizi老师 老师,那我可不可以这个预付账款直接做固定资产
2023-07-03 20:41:54
安安:回复meizi老师 按一项新的固定资产折旧
2023-07-03 20:57:36
meizi老师:回复安安你好 这个预付账款本来就是你固定资产成本的金额的一部分 比如你固定资产本来是2000 你之前预付了1000 你做的时候是按余额1000来做的固定资产 是不可以的 你要按2000来做固定资产 然后折旧才行
2023-07-03 21:20:18
安安:回复meizi老师 那现在这个分录要怎么做呢
2023-07-03 21:33:36
安安:回复meizi老师 之前固定资产成本是20000预付账款2000
2023-07-03 21:49:57
meizi老师:回复安安先 冲你做固定资产的分录 然后正确的做一笔 借固定资产贷银行或者应付款 预付账款 冲掉预付账款 然后计算余下的固定资产余额来计提折旧 之前少计提的每月不做调整 把后面每月的折旧金额摊上去就行
2023-07-03 22:01:30
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 害怕的白猫 发表的提问:
老师您好,我是支付方,我先支付了一部分订金,后来又付了剩下的尾款,请问预付和尾款的分录应该怎么做?
你好 借预付账款贷银行存款 你们买购货还是什么 借库存商品或者费用等 贷预付账款 应付账款 借应付账款贷银行存款
157楼
2023-07-04 17:57:01
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害怕的白猫:回复meizi老师 好的谢谢老师!
2023-07-04 18:27:00
meizi老师:回复害怕的白猫不客气 帮到你就好 满意请给予评价
2023-07-04 18:51:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 薄荷凝望 发表的提问:
老师,之前预付账款,尾款未付发票已收,冲了已付的预付账款,那未付尾款是做到预付账款贷方吗
你好,没有支付的还是放到预付账款贷方。
158楼
2023-07-04 18:21:32
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阿文老师
职称:中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ 长雀斑的猫 发表的提问:
老师:付尾款怎么做会计分录,之前会计挂其他应付款付了3000,现在付尾款,也开了发票,这个会计分录我这样做,怎么提示现金流量之和不等于科目金额
借 其他应付款 3000 贷 银行存款 3000
159楼
2023-07-04 18:50:58
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 忧心的花瓣 发表的提问:
支付挖机工程款的会计分录
你好; 借工程施工 - 合同成本 -挖机使用费 贷银行存款
160楼
2023-07-05 18:15:48
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 喜欢月亮 发表的提问:
支付材料定金和尾款时的分录怎么做,我记内账,不需要计算税的问题
您好 借:预付账款 贷:银行存款
161楼
2023-07-05 18:34:22
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喜欢月亮:回复bamboo老师 如果不想用预付账款,
2023-07-05 18:52:32
喜欢月亮:回复bamboo老师 只通过应收应付来记分录
2023-07-05 19:02:44
bamboo老师:回复喜欢月亮借:应付账款 贷:银行存款
2023-07-05 19:13:00
喜欢月亮:回复bamboo老师 而且这个账我说明一下情况,我是学校的账,学校正在建设,是我们公司刚收购的,但是现在我需要记学校的账内账,学校工程上用的材料都要我公司来支付,而且材料发票是开给公司,等于学校用材料,公司出钱收发票
2023-07-05 19:41:07
bamboo老师:回复喜欢月亮那学校是单独做账么
2023-07-05 20:00:39
喜欢月亮:回复bamboo老师 是的,公司代学校买材料这些款学校还是要还给公司的
2023-07-05 20:19:44
bamboo老师:回复喜欢月亮那学校就单独的自己做账务处理 收到的材料要挂公司的往来
2023-07-05 20:39:39
喜欢月亮:回复bamboo老师 分录怎么做更合适
2023-07-05 20:54:44
喜欢月亮:回复bamboo老师 这些材料成本都是要入在建工程里面的
2023-07-05 21:18:55
bamboo老师:回复喜欢月亮学校不直接对外支付款项 只收材料 对么?
2023-07-05 21:37:55
喜欢月亮:回复bamboo老师 是的,只收材料,材料都入在建工程成本,
2023-07-05 21:58:22
bamboo老师:回复喜欢月亮收到发票的时候 借:工程物资 贷:其他应付款-公司 然后领用材料 借:在建工程 贷:工程物资
2023-07-05 22:24:57
喜欢月亮:回复bamboo老师 那我记学校内账这些还用设置供应商明细应收账款应付账款明细不用了
2023-07-05 22:42:07
喜欢月亮:回复bamboo老师 老师我是公司先代付定金,然后代付尾款,最后发票回来给公司,三步走
2023-07-05 23:08:16
bamboo老师:回复喜欢月亮是的 不需要 因为都是公司代付的 就只跟公司发生往来
2023-07-05 23:27:32
喜欢月亮:回复bamboo老师 那就按上面的分录做,收材料入成本,但是这些材料买来我没有入工程物资直接入的在建工程成本,因为收发领用材料这些我们这边没有手续,工地上那边负责收发材料
2023-07-05 23:48:01
bamboo老师:回复喜欢月亮那这样直接计入在建工程也可以的
2023-07-06 00:00:31
喜欢月亮:回复bamboo老师 发票回来到最后了,同一个供应商的材料,我付定金时入一笔在建工程,付尾款时入一笔在建工程,最后发票来的时候该粘贴到哪里?单独粘贴?
2023-07-06 00:21:20
bamboo老师:回复喜欢月亮发票是开具的两次的么?
2023-07-06 00:47:58
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
外包工程包出去给施工队安装,分三期支付工程安装人工款,每一次支付工程安装人工款怎样做会计分录哦? 合同是分三次付款。他不是我们的职工
你好! 施工队开票过来做账 借:工程施工 贷:应付账款
162楼
2023-07-05 18:47:59
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蒋飞老师:回复以梦为马每次付款 借:应付账款 贷:银行存款
2023-07-05 19:03:03
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 左手之心 发表的提问:
我是房地产企业,以前支付的工程款是记的应付账款的借方负数,现在是工程款付清了,怎么坐会计分录
你这个工程款你没有确认到开发成本里面吗
163楼
2023-07-06 17:39:31
全部回复
左手之心:回复辜老师 没有,一直用现金支付的
2023-07-06 17:54:13
左手之心:回复辜老师 以后是不是要结转到开发成本里去
2023-07-06 18:12:48
左手之心:回复辜老师 借开发成本,贷应付账款,是这样吗
2023-07-06 18:40:21
辜老师:回复左手之心是的,要这样结转确认开发成本的
2023-07-06 18:52:34
左手之心:回复辜老师 谢谢老师
2023-07-06 19:19:31
辜老师:回复左手之心好的,客气,帮到你就好
2023-07-06 19:41:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 6班 Ponyo 发表的提问:
付房租定金和尾款怎么做会计分录
借预付贷银行 还没有到租赁期的话尾款借预付贷银行
164楼
2023-07-06 18:05:00
全部回复
6班 Ponyo:回复郭老师 到租期了
2023-07-06 18:18:37
郭老师:回复6班 Ponyo借预付贷银行 按月分摊借管理费用贷预付
2023-07-06 18:48:04
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
预付的装修工程款会计分录怎么做?借记预付账款吗?
借:预付账款 贷:银行存款 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
165楼
2023-07-06 18:17:38
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会计学堂辅导老师:回复张艳老师 因为我们是租的车间,装修款4万,等装修完了下长期待摊费用吗?
2023-07-06 18:39:06
张艳老师:回复会计学堂辅导老师是的,计入长期待摊费用科目核算
2023-07-06 18:58:25
会计学堂辅导老师:回复张艳老师 长期待摊费用是超过一年的待摊费用吗,一个月摊多少有规定吗?
2023-07-06 19:17:13
会计学堂辅导老师:回复张艳老师 这个费用到汇算清缴的时候有调整吗
2023-07-06 19:39:01
张艳老师:回复会计学堂辅导老师长期待摊费用是超过一年的待摊费用,要按租赁期进行摊销的。 有可能涉及纳税调整的。需要填写进表A105080 《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》
2023-07-06 20:04:35

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