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支付工程尾款的会计做账
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ rt 发表的提问:
请问,在购入空调时,第一笔付了工程定金6768元,第二笔付了15115元,第三收到发票并支付尾款2427元,怎么做分录
1 借预付账款 贷银行存款 2 借预付账款 贷银行存款 3借固定资产贷银行存款
286楼
2023-09-07 16:05:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ yi平 发表的提问:
公司之前预付款买了设备,我做账是做的预付账款,现在设备回来了已经开始使用了,需要计提折旧,但是因为还在调试期,尾款还没有支付,所以发票也还没有开回来,那我计提折旧,之前做的预付账款会计分录需要怎么变动吗
你好     没有付款你挂应付账款科目挂着就行了。 已经使用了就得转固定资产去 冲预付账款了  
287楼
2023-09-07 16:22:42
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 发表的提问:
老师,项目上支付内墙抹灰工程款,会计分录,可以做,借:工程施工—劳务分包,贷:银行存款吗
答案是肯定的,您理解的完全正确
288楼
2023-09-07 16:30:59
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旦:回复易 老师 好的,谢谢老师
2023-09-07 17:02:30
易 老师:回复不客气,有空给五星好评哦
2023-09-07 17:29:31
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 想人陪的哈密瓜,数据线 发表的提问:
7月支付工程进度款,10月收到发票,该如何做会计处理?
您好 借:预付账款(应付账款) 贷:银行存款 借:工程施工-合同成本 贷:预付账款(应付账款)
289楼
2023-09-07 16:39:42
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想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 工程施工企业,2019年8月给施工班组结算7月工程进度款100万元,9月支付50万元,10月支付50万元;10月收到施工班组开的工程服务增值税专用发票,应该怎样做会计分录?
2023-09-07 16:51:18
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线借:预付账款(应付账款)100 贷:银行存款 100 借:预付账款(应付账款)50 贷:银行存款 50 借:预付账款(应付账款) 50 贷:银行存款 50 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款(应付账款) 200
2023-09-07 17:10:02
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 我在8月已经做了结转分录 借:工程施工-直接人工费 100万元 贷:应付账款-A班组 100万元 9月支付50万元 借:应付账款-A班组 50万元 贷:银行存款 50万元 10月支付剩余50万元,同时收到施工班组开的专票100万元,该如何会计处理?
2023-09-07 17:22:51
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线请问进项税额多少 您单位可以抵扣进项么
2023-09-07 17:33:14
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 可以抵扣进项
2023-09-07 17:58:01
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线请问进项税额多少
2023-09-07 18:15:06
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 我以上做的会计分录处理有问题吗?正确应该如何处理呢?
2023-09-07 18:33:51
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 3%的税率
2023-09-07 18:59:26
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线您8月份 做结转分录的时候 可以抵扣的进项税额金额不应该入账 现在要把多结转的金额冲回 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字 借:工程施工-直接人工费 借方红字
2023-09-07 19:19:56
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 只是凭发票冲回进项税那部分就可以了吗?
2023-09-07 19:40:13
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线您结转的总金额跟发票总金额一致的吧 都是100万 对吧
2023-09-07 19:55:16
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 是的,结转的工程进度款含税,因为当时项目部做工程进度单给我时,还没有收到发票的,所以我做结转分录时的进度款是含税的。
2023-09-07 20:22:07
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线那就凭发票冲回进项税那部分就可以了
2023-09-07 20:40:04
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 谢谢老师!
2023-09-07 20:51:06
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-09-07 21:05:17
黄丽蓉老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ 小小 发表的提问:
老师,公司是做钢结构工程的,工程烂尾,也未结算,收到部分预付款,但是之前的财务已经按工程进度预估收入,现在需要什么材料来调账?
你好!这个收到的预付款你们已经作为收入了,不能因为工程烂尾就转出的,如果应收账款确定无法收回,是否可以取得对方被吊销,被执行,死亡之类的文件,可以做坏账处理。
290楼
2023-09-07 16:47:58
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小小:回复黄丽蓉老师 对方是私人老板,只是没有钱继续做了就不开展了
2023-09-07 17:07:29
黄丽蓉老师:回复小小你好!如果因为这样子你们做不了坏账的。税务局不认的。
2023-09-07 17:28:13
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 飯糰兒 发表的提问:
应收账款尾款30000万多,已经确定可以不需要对方单位支付如何做账?
你好,什么原因发生的坏账
291楼
2023-09-08 15:47:19
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飯糰兒:回复小惑老师 尾款是3万多,我打错了。是跟母公司发生的往来,现在母公司说不支付这个尾款,应该如何做账?
2023-09-08 16:05:57
小惑老师:回复飯糰兒那这个会计处理直接做坏账处理即可
2023-09-08 16:31:51
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ HY 发表的提问:
工程方面没付尾款的时候进项税做的分录是 借进项 贷进项 现在付了尾款我做分录是做借进项 借开发成本负数吗?还是贷进项负数 借开发成本负数
反向做出来,就可以了
292楼
2023-09-08 16:04:26
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HY:回复武老师 那就是贷进项负数 借开发成本负数吧
2023-09-08 16:55:26
武老师:回复HY是这个样子的,同学
2023-09-08 17:09:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
日期:2013年1月7日 业务:供应部从江苏百胜电子商贸有限公司购入步步高系列产品等(明细见发票),总价款777020元,均获取增值税发票,税率17%,进项税额为132093.4元,价税合计909113.4元,商品到达并验收入库,因2012.12月21号凭证已预付173196.40元,剩余款项735917元通过银行转账付讫。 单据:转账支票、增值税发票、入库单 为什么要贷预付账款173196.40? 这里不是补付的吗?
先预付的情况下是这样处理的 预付部分货款 借;预付账款 贷;银行存款 收到发票 借;库存商品等科目 应交税费 贷;预付账款(全额) 补付剩余货款 借;预付账款 贷;银行存款
293楼
2023-09-08 16:21:57
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凡:回复邹老师 这题我上面提到的题目之前预付时是173196.40 后来货到发票到需要补付735917 那为什么这里没有借预付735917 贷银行存款735917
2023-09-08 17:05:21
凡:回复邹老师 老师我就是补付搞不清楚 我上面那题正确答案补付是直接贷银行存款 并没有借预付账款 贷银行存款
2023-09-08 17:21:07
邹老师:回复其实他是把我后面两笔分录一笔处理掉了
2023-09-08 17:50:49
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 踏浪 发表的提问:
我单位是一般纳税人,新建厂房已经投入使用,但工程款没全部支付,现在每月支付一部分,但发票没收到,我支付账款时怎么做账?会计分录怎么做
你厂房已经投入使用了,就要按不含税金额暂估计入固定资产的,确认应付账款 支付账款,就,借:应付账款,贷:银行存款
294楼
2023-09-08 16:44:59
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踏浪:回复辜老师 发票没到能进固定资产吗
2023-09-08 17:04:19
辜老师:回复踏浪可以的,可以计入固定资产的
2023-09-08 17:16:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Landy 发表的提问:
公司委托别的公司开发软件,先行预付的25万,要怎么做账?后续还有10万尾款的软件开发完成再付@答疑
借;预付账款 贷;银行存款
295楼
2023-09-11 16:04:15
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 满意的玉米 发表的提问:
水电表工程安装尾款分录怎么做
既然是尾款,应该是你们欠付的,借应付,贷 银行
296楼
2023-09-11 16:14:09
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Katherine 发表的提问:
一项工程(公司装修),首款我们已经付了,还有尾款没有付,这种应该怎么做分录呢?
你好!工程完工了吗?可以先计入预付账款或在建工程
297楼
2023-09-11 16:19:46
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Katherine:回复QQ老师 还没有完工,就是开始施工的时候付了2000,尾款还有9000
2023-09-11 16:46:23
QQ老师:回复Katherine你好!预付的发票来了吗?
2023-09-11 17:03:56
Katherine:回复QQ老师 还没有开发票
2023-09-11 17:32:01
QQ老师:回复Katherine你好!那就做预付账款
2023-09-11 17:49:09
Katherine:回复QQ老师 老师,具体分录怎么做呢?
2023-09-11 18:18:19
QQ老师:回复Katherine借:预付账款 贷银行存款
2023-09-11 18:32:09
Katherine:回复QQ老师 老师,那剩下的尾款不需要记吗?等付款单时候记?
2023-09-11 18:48:59
QQ老师:回复Katherine你好!是的,没有给发票也没有完工,先不做账务处理
2023-09-11 19:17:36
Katherine:回复QQ老师 好的,谢谢老师
2023-09-11 19:35:31
QQ老师:回复Katherine不客气 欢迎下次提问 满意请好评 谢谢
2023-09-11 19:53:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 汇鑫010 发表的提问:
建筑工程用的沙子、砖工程完工,但没支付(暂欠款)怎样做账
借;原材料 贷;银行存款
298楼
2023-09-11 16:28:42
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 啦! 发表的提问:
一个预付款,一个支付尾款,收款方不用开收据发票德哪?会计学堂几实操题
银行支付款项不需要收款方的收据,只有现金支付才需要收据作为对方已收到款项的依据
299楼
2023-09-11 16:41:59
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 搅拌咖啡 发表的提问:
老师,您好!基建工程的预付款在支付的时候就已经开发票,我是支付预付款时做费用支出,还是先做预付账款挂账待付进度款时才做费用支出?
你好,如果严格按照会计准则的规定,要先挂预付,等到付进度款时候再做费用支出。但是从实际操作角度看直接在取得发票时候入账更方便些,看自己的需求。
300楼
2023-09-12 16:38:59
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宇飞老师:回复搅拌咖啡这个也看企业的会计核算要求,一般中小企业做账就是根据发票来,大企业会更严格遵循会计准则些。
2023-09-12 17:07:29
搅拌咖啡:回复宇飞老师 附凭证的时候需要附全部合同吗?合同挺厚
2023-09-12 17:27:50
宇飞老师:回复搅拌咖啡不用,只要把付款进度的那一页条款以及合同总价等条款附进去就好了。
2023-09-12 17:52:36
搅拌咖啡:回复宇飞老师 好的!谢谢老师!
2023-09-12 18:08:54
宇飞老师:回复搅拌咖啡不客气,满意请五星好评哈。
2023-09-12 18:33:54

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