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支付工程尾款的会计做账
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ????Yeah~????佳朵朵 发表的提问:
支付工程队工人工资的会计分录怎么做
这个工程队人员是单位的职工吗 ?
181楼
2023-07-12 18:47:58
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????Yeah~????佳朵朵:回复玲老师 我们公司把活包给工程队干,现在工程结束了,要支付工程队工人工资
2023-07-12 19:15:26
玲老师:回复????Yeah~????佳朵朵发生时 借工程施工合同成本贷其他应付款 借款时 借其他应付款贷银行存款
2023-07-12 19:38:22
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 左岸 发表的提问:
支付工程款给个人的会计分录
你之前挂账了没?如果挂了就下你的其他应付款或者应付账款!
182楼
2023-07-16 18:51:57
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 成洁然 发表的提问:
银行分多笔支付消防工程款,如何做会计分录?
你好!是别人给你做工程?
183楼
2023-07-16 19:21:42
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成洁然:回复宋生老师 是的,新成立的餐饮公司,店面装修,工程款有消防,装修,空调等,银行均分多笔付款。
2023-07-16 19:45:32
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 隐形的抽屉 发表的提问:
老师,发改委支付企业工程款会计分录怎么做
你好,如果是发改委拨款,可以计入专项应付款
184楼
2023-07-16 19:47:42
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 热情的小鸭子 发表的提问:
你好,我单位支付工程结算款怎么做会计分录
你好借应付账款或者是其他应付款等,贷银行,
185楼
2023-07-16 20:08:58
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ honey 发表的提问:
前期支付20%货款,本月收到发票,尾款还没付,会计分录金额怎么记?
,1 付款,借预付账款 贷银行存款 2 发票到了管理费用(原材料)借应交税费(进项税额)贷应付账款
186楼
2023-07-16 20:29:59
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honey:回复徐阿富老师 收到发票贷方怎么会记录应付账款?
2023-07-16 20:42:53
honey:回复徐阿富老师 这样预付不是要一直挂着吗?
2023-07-16 21:00:15
徐阿富老师:回复honey你好,发票到了做应付账款,然后可以把要20%部分的预付账款和应付账款做调整 借应付账款 贷预付账款
2023-07-16 21:17:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
8月25日签订合同购买一台机器。价款16000元,预付订金8000,次月付尾提货。 分录这样做可以吗? (1)签订合同预付订金时 借:在建工程 16000 贷 银行存款8000 应付账款8000 (2)次月付尾款时 借 应付账款 8000 贷 银行存款8000 (3)收到机器时 借 固定资产 16000 贷 在建工程 16000
你好 预付订金的时候,有取得发票吗? 
187楼
2023-07-17 17:40:16
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虹:回复邹老师 预付订金时没有取得发票
2023-07-17 18:09:01
邹老师:回复你好,预付订金时没有取得发票,分录是 借 :预付账款,贷:银行存款
2023-07-17 18:38:24
虹:回复邹老师 还应付账款就对不上了
2023-07-17 19:03:03
邹老师:回复你好,有预付订金的时候,不需要通过应付账款科目核算,全部通过预付账款科目核算就是了 
2023-07-17 19:13:14
虹:回复邹老师 只做预付账款,应付账款就少了8000元了,应付账款的期末数不就和往来对不上了吗
2023-07-17 19:31:40
邹老师:回复你好 预付的时候,借:预付账款 8000,贷:银行存款 8000 取得发票,借:固定资产  16000,贷:预付账款16000 预付账款贷方余额8000,代表应付未付款项8000的意思  这样没有对不上啊 
2023-07-17 19:46:24
虹:回复邹老师 那意思就是,只要是没取得发票,都不能算在应付账款里?不能按签订合同的金额来做往来,对吗? 比如8月这个固定资产预付订金6000,未付尾款10000,未付的10000元因未取得发票,不能算在应付账款里。对吗?
2023-07-17 19:59:38
邹老师:回复你好,没取得发票,都不能算在应付账款里,需要通过预付账款核算 预付的时候,借:预付账款 8000,贷:银行存款 8000 取得发票,借:固定资产  16000,贷:预付账款16000 预付账款贷方余额8000,代表应付未付款项8000的意思  (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-07-17 20:18:08
虹:回复邹老师 明白了,就是权两发生制以发票为准, 老师,那我额外问一个问题,那这个机器不会取得发票呢,就是对方不开票呢。我可以在签定合同时就确认应付款吗?
2023-07-17 20:38:42
邹老师:回复你好,签订合同的时候,款项有支付吗? 
2023-07-17 20:51:04
虹:回复邹老师 签订合同时没有支付
2023-07-17 21:06:56
邹老师:回复你好,机器已经到了单位? 
2023-07-17 21:19:45
虹:回复邹老师 机器没有到单位
2023-07-17 21:45:39
邹老师:回复你好,那这种情况就不需要确认应付账款的 
2023-07-17 22:13:10
虹:回复邹老师 哦,那支付货款后,机器还没到, 就是借在建工程 贷银行存款吗
2023-07-17 22:29:48
邹老师:回复你好,支付货款后,机器还没到,账务处理是 借:预付账款,贷:银行存款
2023-07-17 22:42:18
虹:回复邹老师 哦,那的,谢谢老师
2023-07-17 22:53:30
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-17 23:10:36
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ (๑•́ ₃ •̀๑) 大云 发表的提问:
接到装修工程,发包给对方,支付给对方的工程款,对方是不是要给开票呢?支付工程款的时候走的内部流程,用私卡转账的,怎么做账,是做内账吗?
是的,收款做收入,支付做成本
188楼
2023-07-17 17:49:58
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(๑•́ ₃ •̀๑) 大云:回复袁老师 就是说我司收到工程款,做主营业务收入; 我司支付发包款做主营业务成本,并且对方要给我开票;是吗?我是用私卡付的款啊,现在我们还没收到票,我内外帐都要做吗
2023-07-17 18:19:46
袁老师:回复(๑•́ ₃ •̀๑) 大云是的 ,内账做成本,外部挂往来吧
2023-07-17 18:42:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 怕孤单的毛豆 发表的提问:
租赁的办公室装修时支付的消防工程款怎么做会计分录?
消防工程的 金额大吗
189楼
2023-07-17 18:11:23
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 念着倒嘛干 发表的提问:
支付家具尾款怎么入账?
您好 ,如果以前记入应付账款的,借:应付账款,贷:现金或者银行存款。如果没有记入应付账款的,借:预付账款,贷:现金或者银行存款。等收到发票再冲预付账款。
190楼
2023-07-17 18:23:58
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念着倒嘛干:回复王雁鸣老师 家具定金计入预付账款了
2023-07-17 18:47:10
王雁鸣老师:回复念着倒嘛干您好,这个也计入预付账款吧。
2023-07-17 19:00:59
念着倒嘛干:回复王雁鸣老师 谢谢 我中秋福利发的现金 怎么做?
2023-07-17 19:17:36
王雁鸣老师:回复念着倒嘛干您好,借;应付职工薪酬-福利费,贷:现金。计提时,借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-福利费。
2023-07-17 19:31:17
念着倒嘛干:回复王雁鸣老师 什么时候计提?必须计提吗
2023-07-17 19:41:44
王雁鸣老师:回复念着倒嘛干您好,发放的同时就计提,不必须计提的,也可以直接入管理费用-福利费等科目的,但是不规范。
2023-07-17 19:59:02
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ guolaoshi 发表的提问:
我们是建筑公司,支付防水工程款,对方开具了防水工程款的专票,怎么做会计分录
您好,借 工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款
191楼
2023-07-18 17:23:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ A.A.陈老师 发表的提问:
支付尾款 借方应该是应付账款还是预付账款呢?
你好,你之前取得发票贷方挂账是应付账款还是预付账款
192楼
2023-07-18 17:53:21
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A.A.陈老师:回复邹老师 之前预付了部分货款
2023-07-18 18:14:59
邹老师:回复A.A.陈老师你好,那支付尾款应当通过预付账款科目的
2023-07-18 18:29:26
A.A.陈老师:回复邹老师 哦 有点转不过弯来 总感觉应该用应付账款
2023-07-18 18:49:38
邹老师:回复A.A.陈老师你好,整个过程是这样 预付 款项 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借;原材料等科目 贷;预付账款(这里预付账款金额比第一个借方的金额大) 支付尾款 借;预付账款 贷;银行存款
2023-07-18 18:59:44
A.A.陈老师:回复邹老师 老师那中间那一步贷方是不是也可以写一个预付账款(金额和预付一样) 写一个应付账款(尾款金额)
2023-07-18 19:20:04
A.A.陈老师:回复邹老师 这样的话 最后一步是不是就是借:应付账款了
2023-07-18 19:33:10
邹老师:回复A.A.陈老师你好,第二笔贷方全部是预付账款,而不需要一部分预付,一部分应付的
2023-07-18 19:44:42
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ (๑•́ ₃ •̀๑) 大云 发表的提问:
接到装修工程,发包给对方,支付给对方的工程款,对方是不是要给开票呢?支付工程款的时候走的内部流程,用私卡转账的,怎么做账,是做内账吗?
您好,接到装修工程,发包给对方,支付给对方的工程款,对方要给贵单位开票。如果支付工程款的时候走的内部流程,用私卡转账的,是做内账。
193楼
2023-07-18 18:08:16
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
我们公司17年买了一个办公软件,只付了预付款,还有尾款要支付,在做18年期初的时候要把这笔尾款放到应付账款中吗?
需要放的 啊
194楼
2023-07-18 18:23:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 李鸣晨 发表的提问:
家装公司,与客户签订了装修合同,合同金额10万,行业约定,装修款按工程进度交,签订合同时客服支付6万。剩余的根据工期规定支付,周期正常3个月!是根据合同金额记账,未交部分计入应收,同时装修尾款存在风险,有5%的尾款可能收不回,是不是一并将坏账做计提,或者怎么处理?
您好,简化起见,收到款再做账,开发票再确认收入和成本,不用根据合同做账,又进行什么坏账计提的。
195楼
2023-07-19 17:34:30
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