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支付工程尾款的会计做账
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
销售三七粉,先收了100000元的定金,总金额是200000元,后全额开专票给客户200000元,客户未支付尾款,那么等客户支付尾款100000元时。以上会计分录怎么做
专票的税额是多少?
106楼
2023-06-06 19:14:23
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沈占竹:回复暖暖老师 老师麻烦你告诉我会计分录要怎么编就可以 剩于的税额我处理 ,谢谢
2023-06-06 19:27:35
暖暖老师:回复沈占竹收到定金 借:银行存款 贷:预收账款 开具发票 借:银行存款 预收账款 贷:主营业务收入 应交税费~销账税额
2023-06-06 19:51:20
沈占竹:回复暖暖老师 好的谢谢老师
2023-06-06 20:15:37
暖暖老师:回复沈占竹不客气,麻烦给予五星好评
2023-06-06 20:45:33
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 媛宝 发表的提问:
支付工程款的会计分录
发票到了分录为: 借:在建工程 贷:银行存款 如果发票没到 借:预付账款 贷:银行存款 发票到了,再 借:在建工程 贷:预付账款
107楼
2023-06-06 19:41:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 自信的白云 发表的提问:
甲方支付工程款用的保理形式,怎么做会计分录
你好  你们实际业务是什么。这样好判断科目  
108楼
2023-06-07 18:59:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 影子 发表的提问:
首付的那个钱是总公司出的 购买大鹏材料支付首付的会计分录这样做对吗:? 借:银行存款 贷:其他应付款 支付首付时:借:固定资产 贷:其他应付款 尾款未付贷应付账款 这样做对吗
你好,买的固定资产是吗,借固定资产贷银存 其他应付款,支付的首付需要做账
109楼
2023-06-07 19:25:08
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影子:回复郭老师 购买的是大棚材料 但是这笔钱的收付时总公司付的 到时候要还 借钱时:借银行存款 贷:其他应付款 支付首付时:借:固定资产 贷:银行存款 尾款时贷 :应付账款 这样对吗?
2023-06-07 19:38:40
郭老师:回复影子你好,购买的材料记工程物资,领用记在建工程,完工转固定资产,材料100付了80借工程物资贷银存80其他应付款20
2023-06-07 20:05:09
影子:回复郭老师 那之前那个老师说凭证大棚的材料就计提固定资产 老壳都搞晕了
2023-06-07 20:35:05
郭老师:回复影子你好,需要安装的需要通过在建工程的
2023-06-07 21:01:30
影子:回复郭老师 材料就大棚的钢管
2023-06-07 21:18:23
影子:回复郭老师 不需要 拿来直接用的钢管
2023-06-07 21:37:22
郭老师:回复影子你好,可以记工程物资的,初级固定资产那节应该有讲,如果你直接买的大棚可以记固定资产
2023-06-07 21:50:12
影子:回复郭老师 那我刚刚做的那笔分录对吗?
2023-06-07 22:14:47
郭老师:回复影子你好,不对,你即使记到固定资产是对,你做的也不对,借固定资产贷银存 其他应付款
2023-06-07 22:33:54
影子:回复郭老师 好的 谢谢
2023-06-07 23:01:01
郭老师:回复影子你好,不用客气的
2023-06-07 23:29:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 278135210 发表的提问:
这个月支付了之前购买厂房的尾款,对公账户转到前法人的私人账户,这个怎么做会计分录啊?
借;其他应收款 贷;银行存款 借;固定资产 贷;其他应收款
110楼
2023-06-07 19:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
公司6月份认证2月份支付的工程款专票,当时2月份支付工程款的会计分录是 借:预付账款 贷:银行存款;6月份专票认证后的会计分录是 借:在建工程 应交税费-增值税-进项税 贷:预付账款
你好,取得发票属于在建工程核算的话是这样组账务处理的
111楼
2023-06-19 18:02:10
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古风之悦:回复邹老师 老师,6月工程款专票认证后的账务处理对不对,凭证摘要写:更正2月**号凭证(6月认证2月支付的工程款发票),老师摘要这样写对不对
2023-06-19 18:17:36
邹老师:回复古风之悦你好,分录是正确的 摘要不需要写更正2月**号凭证,只需要写取得工程款发票作为摘要就是了
2023-06-19 18:27:51
古风之悦:回复邹老师 老师,工程款发票是2月份就开了并且已经订在2月份凭证里了,只是认证是在6月认证的,摘要也写成取得工程款发票吗
2023-06-19 18:46:20
邹老师:回复古风之悦你好,这样就可以是更正2月份多少号凭证 然后分录是 借:在建工程 应交税费-增值税-进项税 贷:预付账款
2023-06-19 19:05:18
古风之悦:回复邹老师 老师,摘要是不是要填成红色的,还是不用
2023-06-19 19:31:02
邹老师:回复古风之悦你好,不用,摘要是按正常的蓝字填写
2023-06-19 19:59:41
娟娟老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 小飞侠 发表的提问:
公司团建先支付旅游团10000订金,后面在支付80%尾款16336,在支付剩下20%的尾款5530,怎么做分录
同学你好 付订金时 借:预付账款10000 贷:银行存款10000 付80%尾款时,对方是提供全额发票吧,16336是扣除了订金后的金额吗?旅游总费用是不是10000%2B16336%2B5530=31866元 那收到发票时 借:管理费用-福利xjm 等31866(如果是一次性收全发票) 贷:应付职工薪酬-福利费 31866 借:应付职工薪酬-福利费31866 贷:预付账款 10000 银行存款 16336 应付账款 5530
112楼
2023-06-19 18:27:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 守候 发表的提问:
我有一笔工程款 之前发票还没到已经支付50% 现在发票都了尾款已付 我这个怎么做分录呢?
你好 借;在建工程等科目 贷;预付账款
113楼
2023-06-19 18:56:36
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师你好,请问支付国有土地使用权出让收入怎么做会计分录呀" 用来自建厂房自用,这笔是先支付的保证金,还有笔尾款未付的 可以先计入预付账款这个科目吗?尾款付了之后,再记到 无形资产 这样可以吗 老师
你好,借预付账款  贷银行存款,借无形资产 贷银行存款  预付账款
114楼
2023-06-19 19:23:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
房地产支付的钢构工程款怎么做账
借;开发成本 贷;银行存款等科目
115楼
2023-06-20 18:03:36
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 隐形的鲜花 发表的提问:
公司购买了商品房当办公室,先付定金后付尾款,还要交物业费。 付定金会计分录:借:预付账款 贷:银行存款 付尾款会计分录:借:应付账款 贷:银行存款 预付账款 交物业费会计分录:借管理费用 贷:银行存款 这样做对吗
您好,这个是对的,对
116楼
2023-06-20 18:29:51
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 禾~zZ 发表的提问:
问就是支付分包给别人的工程款应该是怎样把做账
索要发票计入成本,借:工程施工贷:银行存款
117楼
2023-06-20 18:54:00
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 靓丽的鸵鸟 发表的提问:
请问支付活动板房工程款,怎么做账
您好!这个计入到工程施工-合同成本-其他直接费用
118楼
2023-06-20 19:14:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 翎翎 发表的提问:
你好老师,公司做新厂房预付给开发区的钱,我做的预付账款,还有一笔做环评的定金,我做的应付账款,这两笔钱都支付了定金,老板说后面还要等工程完成、环评做完才能支付尾款,那么我这两笔钱要在企业所得税中调增吗?
你好,做了预付,没有做成本费用,不需要的。
119楼
2023-06-21 17:50:25
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翎翎:回复郭老师 好的,谢谢,那老师那个银行平日产生的对公收费、短信费、网银费要计入那个“佣金和手续费支出”吗?
2023-06-21 18:05:19
郭老师:回复翎翎你好,记在其他里面,这个佣金和手续费是金融行业和保险行业的。
2023-06-21 18:22:58
翎翎:回复郭老师 我未取得发票的几笔小额支出也是记在其他中?那么老师能麻烦你告诉下,大概有哪些支出要做调整?第一次弄,晕头转向,谢谢了!
2023-06-21 18:36:47
郭老师:回复翎翎你好,期间费用这个不是调整明细表,你得在纳税调整明细表扣除项目地其他里面调整。
2023-06-21 18:47:23
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
老师,外包工程包出去给施工队安装,分三期支付工程安装人工款,每一次支付工程安装人工款怎样做会计分录哦?
你好借在建工程,贷应付职工薪酬,如果是预付,贷方直接写预付
120楼
2023-06-21 18:13:20
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以梦为马:回复小洪老师 合同是分三次付款,他不是我们的职工
2023-06-21 18:29:37
小洪老师:回复以梦为马不是员工贷方就写劳务费用,一般没有这个科目,贷方直接挂预付账款
2023-06-21 18:49:10

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