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支付工程尾款的会计做账
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 冷酷的水杯 发表的提问:
支付工程款给个人,怎么做会计分录
你好,具体支付什么工程款项,你们是建筑企业?
76楼
2023-05-22 19:23:50
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 细心的蜜蜂 发表的提问:
支付固定资产的尾款怎么做会计分录,需要计提折旧吗,还没计提折旧呢
这个支付固定资产尾款计入在建工程,再转固定资产,计提折旧
77楼
2023-05-22 19:33:06
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细心的蜜蜂:回复江老师 但这个已经安装完成投入使用了,发票也大了,尾款也支付了,就是不知道做分录
2023-05-22 19:57:24
江老师:回复细心的蜜蜂一、收到发票 借:在建工程 贷:应付账款 二、按竣工结算单转固定资产 借:固定资产 贷:在建工程 三、次月开始计提折旧
2023-05-22 20:22:00
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 钟青平 发表的提问:
固定置产采购空调57990元,安装支付4万元,尾款17990元暂时未支付。我应该怎么做账?尾款要做入其他应付款里面吗?
你好,对的,安装费尾款计入其他应付款 总价款全部计入固定资产科目
78楼
2023-05-22 20:01:57
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钟青平:回复徐阿富老师 支架及管子都计入固定资产吗?老师
2023-05-22 20:28:12
徐阿富老师:回复钟青平你好,对的,全部计入固定资产。
2023-05-22 20:48:13
钟青平:回复徐阿富老师 老师,你看一下图片是如此吗?以后支付的时候就:借-其他应付-庄园-空调-王总,贷银行支付。是这样吗?辛苦老师
2023-05-22 21:07:26
徐阿富老师:回复钟青平你好。这样对的。如果有进项也要做出来。空调及配件可以直接写空调。
2023-05-22 21:25:56
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小小 发表的提问:
对方公司承包我公司工程,工程结束后在支付的尾款中我方扣除1%的管理费,这管理费我方应该怎样做账?开收据给对方可以吗?
您好,您这相当于是挂靠的是吗
79楼
2023-05-22 20:08:59
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小小:回复文老师 不是的,是对方承包我公司的工程,因为要用到我方人员和水电等,所以在合同中写明要扣1%的管理费
2023-05-22 20:34:41
文老师:回复小小那应该来说需要给您开发票的
2023-05-22 21:02:28
小小:回复文老师 对方工程款的发票都已经开了,现在要扣对方的管理费用是我方要给对方开吗?
2023-05-22 21:17:23
文老师:回复小小哦,您是收款方,那您是需要开发票给他的
2023-05-22 21:43:10
小小:回复文老师 我们还没有领发票呢,有其他办法入账吗?开收据不行吗?
2023-05-22 21:54:57
小小:回复文老师 而且这发票要怎么开?
2023-05-22 22:22:43
文老师:回复小小开收据对方不能所得税税前扣除的,您可以就开管理费
2023-05-22 22:43:09
小小:回复文老师 那我们做账的时候做什么收入?
2023-05-22 23:04:58
文老师:回复小小您可以做其他业务收入
2023-05-22 23:21:56
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
支付装修时的手刮漆尾款,会计分录怎么做?如果是跨年支付的,18年的期初应该做在什么科目上?
您好!你17年做过什么分录了。
80楼
2023-05-23 19:26:57
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Soulmate.H:回复宋生老师 17年没有建账
2023-05-23 19:45:52
宋生老师:回复Soulmate.H你好!你如果没有做过,建议你直接计入长期待摊费用-装修费
2023-05-23 19:59:52
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 美丽的老虎 发表的提问:
行政单位电梯安装工程,去年年底已付部分土建工程款,去年计入维修费中,未计入在建工程,(今年已发现账务处理错误)那今年竣工后需要支付剩余尾款,该怎么记账,怎么入固定资产?
你好,同学。 现在调整处理 借 在建工程 贷 以前年度盈余调整 借 在建工程 贷应付账款 借 固定资产 贷 在建工程
81楼
2023-05-23 19:56:19
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师你好,请问支付国有土地使用权出让收入怎么做会计分录呀" 用来自建厂房自用,这笔是先支付的保证金,还有笔尾款未付的 可以等尾款付了之后再一起摊销吗 可以先计入预付账款这个科目吗 尾款付了之后,再记到 无形资产 这样可以吗 老师 ?
 你好 ;   你们   出让使用权; 你们有使用期间吗? 正常摊销是按使用期间来分摊的;  不是等着付款完了才摊销的  
82楼
2023-05-23 20:11:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 成洁然 发表的提问:
支付餐饮店面的装修工程款如何做会计分录
您好!借长期待摊费用-装修费 贷现金。
83楼
2023-05-24 19:35:24
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ QIAOLI 发表的提问:
1.行政单位授权支付购置办公用品一批5000元转账支付,账户不符退回。写出购入和退回会计分录: 2.单位有办公建房25万元分两次付款,2019年支付第一笔款项15万元,2020 年结尾款10万元。但由于原会计失误,第一次支付的款项未挂在在建工程科目。现工程已完工达到预计可使用状态须入固定资产,该怎么处理,请写出会计分录。 3.某行政单位财政直接支付一笔扶贫项目款10万,请写出会计分录。
借 单位管理费用 贷 零余额账户用款额度 借 零余额账户用款额度 贷 其他应付款 借 固定资产 贷 在建工程 借 业务活动支出 贷 财政拨款收入-直接支付
84楼
2023-05-24 19:40:29
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QIAOLI:回复陈诗晗老师 第2题:前面15万没有计入在建工程的,后期入固定资产时怎么处理?
2023-05-24 20:14:56
陈诗晗老师:回复QIAOLI借 固定资产25 贷 在建工程 15 银行存款 10
2023-05-24 20:30:25
QIAOLI:回复陈诗晗老师 如果第一次的15万挂到原材料了呢?入固定资产时如何处理原来的错误
2023-05-24 20:56:17
陈诗晗老师:回复QIAOLI借 固定资产 贷 原材料
2023-05-24 21:17:31
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 草原风情 发表的提问:
单位2016年的工程完毕,己经全部开出了工程款普票,2016年收到了部分工程款,2018年又收到全部剩余款,关键是在2017年底老会计己退休,新任会计发现应收账款里没有2016年剩余的尾款记载,那么这笔剩余尾款,怎么入账?
当时开具普票金额是全额,还是部分金额?
85楼
2023-05-24 19:47:17
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ lazykratay 发表的提问:
应付账款有一部分尾款确认不需支付,如果做账务处理
应付账款有一部分尾款确认不需支付,转入营业外收入
86楼
2023-05-24 20:05:59
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lazykratay:回复文文老师 二级科目是什么
2023-05-24 20:37:32
文文老师:回复lazykratay你设置了哪些二级科目
2023-05-24 21:01:13
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 美丽 发表的提问:
支付前欠货款时少供货商尾数,尾数入什么科目?怎么做账务
不需要付款借应付账款 贷营业外收入
87楼
2023-05-29 18:58:22
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 抹 茶 发表的提问:
酒店行业,小规模,工程已完工,工程范围如下,尾款为付,分录如何做,
借:在建工程 贷:应付账款 借:固定资产 贷:在建工程
88楼
2023-05-29 19:13:45
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抹 茶:回复陈诗晗老师 不可以放长期待摊吗
2023-05-29 19:56:19
陈诗晗老师:回复抹 茶可以,根据你实际情况而定
2023-05-29 20:18:37
抹 茶:回复陈诗晗老师 老师,我把工程范围发给你了,我就说不知道放固定资产还是长期待摊合适,
2023-05-29 20:42:01
陈诗晗老师:回复抹 茶这个要看你实际情况,你这些东西改建是否属于你企业拥有,如果属于计入固定资产。如果不属于计入长期待摊费用
2023-05-29 20:55:36
抹 茶:回复陈诗晗老师 这是属于我们酒店的,
2023-05-29 21:19:09
陈诗晗老师:回复抹 茶属于固定资产,同学
2023-05-29 21:32:38
抹 茶:回复陈诗晗老师 老师,这是别的老师说的,我到底听谁的啊
2023-05-29 21:55:24
陈诗晗老师:回复抹 茶企业会计准则4号,固定资产 企业拥有或控制的使用寿命长的价值较高计入固定资产。 长期待摊费用是提前支付的未来一定期间使用的 固定资产的改扩建支出可以计入待摊,但有个前提,改扩建后使用寿命超过3年,花费超过价值50%
2023-05-29 22:09:39
抹 茶:回复陈诗晗老师 老师,有没有后厨原材料的台账模板啊
2023-05-29 22:38:41
陈诗晗老师:回复抹 茶同学,抱歉,没有喔
2023-05-29 22:51:27
抹 茶:回复陈诗晗老师 老师,那原材料台账得是不是就是购进,领用,结余得格式
2023-05-29 23:19:49
陈诗晗老师:回复抹 茶是的,进销存的格式
2023-05-29 23:45:03
抹 茶:回复陈诗晗老师 固定资产改扩建得花费超过50%,是指费用超过原值得50%吗
2023-05-30 00:00:38
陈诗晗老师:回复抹 茶是的,超过原值50%
2023-05-30 00:15:36
抹 茶:回复陈诗晗老师 这个是属于消防是吧,那酒店消防之前的累计折旧不变,直接把这次的消防工程费用重新计提折旧,就可以了,是吗,我看之前的会计是把消防系统维修改造放到长期长期待摊得,这个工程也没有超过原纸得50%啊,还有长期待摊是当月增加当月计提还是
2023-05-30 00:31:57
陈诗晗老师:回复抹 茶如果没有超过,计入待摊费用,下月开始计提。 如果增加固定资产,是以后折旧,之前折旧的不调整
2023-05-30 00:50:30
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 竹溪 发表的提问:
支付工程款利息的一方如何做账?
你说的是施工方还是?
89楼
2023-05-29 19:29:29
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 瓜牛 发表的提问:
没有收到工程发票时,支付对方20万,分录 借 预付账款20 贷一年工行存款20。后来收到对方全部开来的工程款发票50万。 分录 借 工程施工50 贷 预付账款 50万。现在要支付尾款30万,分录怎么写贷 银行存款不是一年工行存款
借;预付账款 贷;银行存款
90楼
2023-05-29 19:36:51
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