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计提社会保险费会计分录
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 翰宝贝 发表的提问:
你好,计提社会保险费中的个人交纳部分用那个科目 好一点啊
你好,个人部分不用计提,只提公司部分
136楼
2023-06-24 18:33:41
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翰宝贝:回复吴月柳 如果要计提的要放到那里,是其他应收款还是其他应付款,, 是这样的,交的社保里有个人交纳的一部分,这个是要从工资 里扣回来的,我这边是这样的,我主要问题是放到那个科目里好一点
2023-06-24 18:47:26
吴月柳:回复翰宝贝如果是先扣后缴用其他应付款,先缴后扣用其他应收
2023-06-24 19:08:31
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
老师请问我在实操通达物业帐套中,62号凭证关于社会保险费是先计提次月缴纳。然而在天禧物流中30号凭证是当月缴纳当月计提,请问实际工作中正确处理方法是如何处理。
你好! 实践中 交纳时直接做分录 借:管理费用…社保费 贷:银行存款
137楼
2023-06-24 19:02:24
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蒋飞老师:回复不用计提的,因为社保是当月交纳当月的
2023-06-24 19:26:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 甜美的河马 发表的提问:
应付社会保险费 明细科目 借方有余额,但是每个月都有计提,查账的时候才发现每个月计提的比实际发放的少,借方的余额大概累计了2年左右,现在想把余额做做平,怎么办,
也就是你们多计提了,是马红冲就可以。
138楼
2023-06-24 19:08:59
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甜美的河马:回复郭老师 应付职工薪酬--应付社会保险费 借方有余额不是少计提了吗,老师,借方不是记实际支付的吗
2023-06-24 19:23:47
郭老师:回复甜美的河马对是少计提了 补计提就行。
2023-06-24 19:38:26
甜美的河马:回复郭老师 老师打的错别字有点多啊
2023-06-24 19:59:28
郭老师:回复甜美的河马借管理费用贷应付职工薪酬 补计提就可以
2023-06-24 20:19:58
甜美的河马:回复郭老师 摘要应该写什么,以前年度吗
2023-06-24 20:36:37
郭老师:回复甜美的河马补计提几月到几月的社保
2023-06-24 20:48:20
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 好好学习,天天向上 发表的提问:
3月份的余额表中社会保险费(个人部分)期末余额贷方有935.7元,不用管他还是要结转到别的什么科目?就是3月份的余额表中应付职工工资期末余额借方有10935.7元,是不是少计提了,应该怎么弄
是的,补提吧借:管理费用贷:应付职工薪酬
139楼
2023-06-25 17:50:41
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好好学习,天天向上:回复袁老师 3月份的余额表中社会保险费(个人部分)期末余额贷方有935.7元,不用管他还是要结转到别的什么科目
2023-06-25 18:08:47
袁老师:回复好好学习,天天向上不用管他了
2023-06-25 18:28:01
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 家梅 发表的提问:
请问老师:我们公司1至5月份公司承担的社会保险费28090.98元没有计提,缴纳社保的时候我直接做账 借 :管理费用_社会保险费 其他应收款_社会保险费 贷:银行存款 请问老师,我现在要补提公司这部分要怎样做分录,谢谢!
你好这个没有跨年发生的。 那你就红冲了。 重新做账 :借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保 缴纳:借 应付职工薪酬-社保 其他应收款_个人社会保险费 贷:银行存款
140楼
2023-06-25 18:12:51
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家梅:回复meizi老师 把之前的金额全部红冲,包括银行存款吗?
2023-06-25 18:31:23
家梅:回复meizi老师 红冲的部分我不会做啊老师,重新计提的我会
2023-06-25 18:44:01
meizi老师:回复家梅红冲你做做账分录金额负数,借贷方不变
2023-06-25 19:12:39
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 逆袭ing 发表的提问:
对于员工个人承担的社会保险和住房公积金计提并且缴纳的会计分录应当如何做?
你好,这个是在工资里一块计提的,我给你分录你看下 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
141楼
2023-06-25 18:35:31
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逆袭ing:回复朴老师 为什么不是其他应付款呢?
2023-06-25 19:02:42
逆袭ing:回复朴老师 借:费用 贷:应付职工薪酬 社保 从职工工资中代扣代缴 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 社保 缴纳时 借:应付职工薪酬 社保 其他应付款 社保 贷:银行存款
2023-06-25 19:23:47
朴老师:回复逆袭ing也可以是其他应付款,看你们是先发工资还是先交社保了
2023-06-25 19:37:43
逆袭ing:回复朴老师 可以具体讲一下吗?和先交工资和先交社保有什么关系?
2023-06-25 19:55:18
朴老师:回复逆袭ing先发工资后交社保就用其他应付款,因为你们扣了钱没给交社保,
2023-06-25 20:21:33
逆袭ing:回复朴老师 可以把先发工资后交社保用其他应付款的完整分录给我写一下吗?谢谢老师。
2023-06-25 20:47:34
朴老师:回复逆袭ing我上面给你的分录换成其他应收款就可以了,别的没有区别,是一样的
2023-06-25 21:06:23
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 精明的巨人 发表的提问:
老师你好!我在算一个社会保险费计提表,计提基数为2700,是不是工资不足2700的计提基数就写2700,工资总额超过2700的就按工资总额计算啊?
您好 这样理解正确的
142楼
2023-06-25 18:56:26
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
按本月分配的职工工资的8%计提社会保险费怎么做账
借XX费用-社保 贷应付职工薪酬社保
143楼
2023-06-25 19:12:00
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
员工工资八万,按工资总额百分之十六计提社会保险费
员工工资八万,按工资总额百分之十六计提社会保险费
144楼
2023-06-26 18:40:31
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李老师:回复爱笑的流沙借管理费用-社保12800 贷应付职工薪酬-社保12800
2023-06-26 18:56:39
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 倾听 发表的提问:
19年的10月12月社会保险费 没计提?是调账 吗?可以这个季度提吗?
补计提,借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
145楼
2023-06-26 18:57:56
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 简单的星月 发表的提问:
社会保险费,当月计提次月发放,可以吗?
您好 请问是当月缴纳当月的还是当月缴纳上月的
146楼
2023-06-26 19:08:59
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简单的星月:回复bamboo老师 当月缴纳上月的
2023-06-26 19:33:36
bamboo老师:回复简单的星月那可以按您说的那样操作
2023-06-26 19:55:13
简单的星月:回复bamboo老师 如果当月计提当月缴纳,我是不是多计提了一个月,2021年多计提一个月现在怎么做账
2023-06-26 20:23:11
bamboo老师:回复简单的星月当月计提 当月缴纳 请问您去年分录怎么写的?计提的有多少余额?
2023-06-26 20:49:59
简单的星月:回复bamboo老师 我查明细应该有可能是我2021年多计提了
2023-06-26 21:00:49
简单的星月:回复bamboo老师 我把它跟工资弄混了,以为是当月计提下月发放
2023-06-26 21:21:57
简单的星月:回复bamboo老师 我在10月份之前是是15号计提,月底缴纳,10月份那个月多计提1个月,弄成当月月底计提,下个月月底发放
2023-06-26 21:32:39
bamboo老师:回复简单的星月请问大概多少金额?金额不大 您今年少计提一个月就好了
2023-06-26 21:48:09
简单的星月:回复bamboo老师 不大,好的,谢谢啦
2023-06-26 22:00:18
简单的星月:回复bamboo老师 一个人的,就几百块钱
2023-06-26 22:21:30
bamboo老师:回复简单的星月那可以今年少计提一个月就好了
2023-06-26 22:43:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ qzuser 发表的提问:
2021年分录,计提8月社保 借:销售费用-保险金1800 贷:应付职工薪酬-社会保险1800,,2022年想红冲,怎么做账?
你好,红冲的分录是 借:应付职工薪酬-社会保险1800, 贷:以前年度损益调整—销售费用-保险金1800
147楼
2023-06-27 18:02:00
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qzuser:回复邹老师 借:以前年度损益调整—销售费用-保险金 -1800 贷:应付职工薪酬-社会保险 -1800 借:以前年度损益调整—销售费用-保险金 1800 贷:利润分配-未分配利润 1800 这么做,对么?
2023-06-27 18:21:11
邹老师:回复qzuser你好,是的,这样是对的 
2023-06-27 18:38:03
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Sally ? 发表的提问:
老师,请问我2月份的时候计提了社保费,但是银行没扣款,三月份的时候银行才扣款,而且因为疫情减免了一部分的社保款,请问你3月份的会计分录我该怎么处理呢?3月份扣了2月及当月的社保款
你好,同学。 你2月计提了结转 到营业外收入。 你3月正常计提,交纳处理。
148楼
2023-06-27 18:27:44
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Sally ?:回复陈诗晗老师 呃,没有其他处理方法吗?2月计提了的要做营业外收入处理?
2023-06-27 18:56:33
陈诗晗老师:回复Sally ?你这享受了减免,本就是结转到营业外收入处理的。
2023-06-27 19:22:52
Sally ?:回复陈诗晗老师 那3月份呢?
2023-06-27 19:38:47
陈诗晗老师:回复Sally ?3月你正常交纳了,你就正常计提正常交纳就可以了。如果3月继续享受减免,计提后转营业外收入
2023-06-27 20:05:29
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ actors* 发表的提问:
社保计提发放会计分录和不计提发放会计分录
您好,借生产费用贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
149楼
2023-06-27 18:45:21
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actors*:回复文老师 其他应收或其他应收有什么别人呀
2023-06-27 19:18:40
actors*:回复文老师 什么区别
2023-06-27 19:46:22
文老师:回复actors*假如先垫付社保的话,就是用其他应收款,如果是先收职工款项,就用其他应付款
2023-06-27 20:15:14
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 冯天祥 发表的提问:
老师您好:我单位已经计提了职工的社会保险金,由于资金紧张,没有按时缴纳,最近有职工自己按灵活就业人员缴纳了社会保险费,我可以在单位给他报销吗?麻烦老师指导!
你好,可以
150楼
2023-06-27 18:54:13
全部回复
冯天祥:回复吴月柳 老师,可是单位计提的社保金要比灵活就业的要高啊,多余的是不是要冲销入账。请指教!
2023-06-27 19:19:50
吴月柳:回复冯天祥是的,你报了后需要冲平才可以。
2023-06-27 19:44:49

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