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作为会计月末怎么盘账?
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 小花 发表的提问:
做会计!每个月从月初到月末做哪些工作呢!每天要做什么呢!因为没人带!所以不太明白!
每天及时将现金收支账、银行存款收支账进行账务处理,以及每月需要计提的分录及时处理、需要摊销、计提折旧的分录处理
181楼
2023-07-09 20:57:00
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 幺妹 发表的提问:
老师,库房统计用的事用友T6系统,在月末盘存的时候,盘盈盘亏了的时候,为什么财务要求盘盈了直接做成入库,商家就写个体经销商。盘亏了就直接出库,而不用用友系统里面的盘存单呢,还有月末盘盈盘亏了究竟应该这么处理
你好,盘盈相当于是没有入库导致的,所以做成入库,盘亏是相当于用掉了,所以做成领料出库。
182楼
2023-07-10 18:05:57
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 欣喜的雪碧 发表的提问:
公司的结账日期是不是规定是月末最后一天的?如果作为总公司的会计主管(下面有几间子分公司),结账前应该怎么安排下面的人做好配合工作,步骤应该是怎么样的?
另,总公司下面一分公司经常每个月都会出现销售红冲发票的现象,请问什么情形才会出现这种收到销售的负金额的发票的?除了退货还会有什么情况啊?如果遇到这种情况,应该作怎样的会计处理才妥当 ?
183楼
2023-07-10 18:22:42
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袁老师:回复欣喜的雪碧可以把25号作为结算日,结转收入和成本,剩余计入下月;发票开错,跨月红冲重开,红冲收入
2023-07-10 18:37:37
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
老师会计都分为那几种?成本会计 外账会计 内账会计 全盘会计 都是根据什么分类的?
除了整体分为内外账会计外,其他都是从会计岗位进行区分的。比如成本会计,就是专做成本核算的。
184楼
2023-07-10 18:29:25
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帆:回复张艳老师 那公司就一个会计 啥都他自己做的叫啥会计
2023-07-10 18:48:18
张艳老师:回复这个就称呼为全盘账会计了。
2023-07-10 19:12:18
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 发表的提问:
全盘会计具体是做什么工作?
您好,全盘会计具体要做 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 7、抄报税操作应该是报税、抄税、认证,是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作,是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作。
185楼
2023-07-10 18:50:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 油菜花蜜蜂 发表的提问:
2018年5月开出去的发票纸质版作废,但是税控盘里面没有运费,如果现在(2019年12月)作废,我得账怎么调,会不会有影响?
这个2018年5月的发票作废,作废后再重新开具就可以了。与现在2019年12月作废没有关系
186楼
2023-07-11 18:02:29
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油菜花蜜蜂:回复江老师 2018年的只是纸质版作废,没有在税控盘作废,那现在2019年12月红冲。对调账有影响吗?
2023-07-11 18:16:08
江老师:回复油菜花蜜蜂没有在系统中作废,相当于发票没有作废。不能红冲了。
2023-07-11 18:32:57
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
全盘会计一般要做什么工作
全盘会计要求具体包括: 1、全面负责公司的账务工作; 2、独立处理全盘账务程序; 3、负责纳税申报工作及税收核算工作; 4、负责审核开具各类发票及防伪税控抄报税工作;熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等 5、熟练使用金蝶财务软件及办公软件等 会计的全盘帐包括:主要现金日记账、银行存款日记账、总分类账、明细分类账,材料明细账、产成品明细账等。其他还有很多辅助账,如:客户往来明细账、供应商往来明细账、项目明细账等。不过现在都是电算化了,这些记账工作全部由计算机代替,月末报表也可自动出来。 涉税发面事宜稍多,主要有增值税、所得税、营业税、个税等。具体要根据你企业的业务类型来决定。
187楼
2023-07-11 18:26:13
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
会计平时的工作就是 每天记账 月末结账。月度报税季度报税。每月申领发票。是吗?还要做什么呢?
你好 每月根据业务做分录凭证;录入系统-月末结转损益 计提固定资产折旧、无形资产分摊、计提工资等 月末结账 出报表;每月15号之前出申报税费 按不同的税种申报期来报就行;你用完了就可以申请发票 不超过当月限额就行 大概就是这些
188楼
2023-07-11 18:41:58
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 辣辣 发表的提问:
作为全盘会计,可以从哪些方面给公司提意见
你好!一般是根据单位实际情况对内控管理和税务筹划,完善财务流程提出建议
189楼
2023-07-11 18:47:59
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辣辣:回复QQ老师 内部控制涉及到哪些呀
2023-07-11 19:31:22
QQ老师:回复辣辣你好!采购、销售、费用报销等
2023-07-11 20:01:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 助教 发表的提问:
我是酒店行业会计,刚接手,月末结账怎么做?
你好,把相关损益科目余额结转为0,其他科目把余额结转到次月就是了
190楼
2023-07-12 17:46:55
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 冰婷 发表的提问:
关于公司给员工缴纳的社会保险,需要按月计提么?月末要结转之类的么?账务怎样处理呢?为什么我月末结账后,应付职工薪酬-社会保险科目有借方余额呢?
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
191楼
2023-07-12 18:07:56
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 铁树 发表的提问:
这段话是在网上看到的,是关于会计偷税的记账行为,这是其中一条
你好,没看到你的图片,可能上传失败!
192楼
2023-07-12 18:13:42
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师,我想问问,一个小企业之前原材料只在仓管那里进出库,会计这边没有登记,月末仓库那里也有盘点,但是会计这边需要怎么操作核算那个材料的成本呢?
你好; 月末 必须要盘点。 确定好 上期期末的数据 和本月月末数据 。 反推下实际领用的材料情况去结转成本
193楼
2023-07-12 18:29:33
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xijunkokhjhk:回复meizi老师 本月月末-上月月末=本月实际?
2023-07-12 18:54:09
meizi老师:回复xijunkokhjhk你好;    还得考虑 购进   部分的。 比如本月月末  = 期初%2B本期购进 - 本期 出库
2023-07-12 19:21:10
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 1377099316 发表的提问:
老师,3月期末数据作为4月期初,怎么应收账款明细科目不能填写金额
期初一把都是自动填写不能改
194楼
2023-07-12 18:56:59
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职称:
解题: 
引用 @ 莉莉 发表的提问:
老师,我想问问 ,建账的时候食堂超市盘点是按照月末最终盘点数据敲定的库存商品,原材料建账的。那这个月又发生了,月末最终也出来一个盘点数,就是库存数,怎么做分录
195楼
2023-07-16 19:39:28
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