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会计总账的期末余额错了怎么办
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 碗碗 发表的提问:
资产负债表里如果资产总计期末余额是0,该怎么办
不允许为零的,同学
16楼
2022-11-23 06:50:24
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碗碗:回复venus老师 小规模公司,一年都没有业务了,那我该怎么填
2022-11-23 07:01:08
venus老师:回复碗碗没走业务,没有任何费用支出吗,没有货币资金吗
2022-11-23 07:24:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 学徒 发表的提问:
请问用友软件,期初余额对的,借方也对的,贷方错了,导致期末余额也错了,怎么解决?
你好,此问题已经给予回复
17楼
2022-11-23 08:18:33
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ Lily 发表的提问:
老师 刚才的问题你还没有回答我呢
资产负债表就只有期初余额和期末余额,建账肯定录入期初余额(就是手工帐的期末余额)
18楼
2022-11-23 09:17:34
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 左岸 发表的提问:
期末未平账 借贷方还有余额所谓的会计平账是不是只要期末总和的资产和负债所有者权益相等就可以了,像这种科目余额表,总账,凭证汇总表之类的也需要期末平账吗,还是可以允许借贷方有余额。
损益类科目期末不允许出现余额,其他的科目期末可以有余额的。
19楼
2022-11-23 10:14:23
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ cicici豆 发表的提问:
你好,在填写增值税一般纳税人补充数据采集表时,那个现金、银行存款和其它货币资金借方发生额怎么计算,这个数据是本年累计的还是当月的?
你好,资产负债表填的是期末余额
20楼
2022-11-23 11:14:59
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辛夷老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
结帐时累计折旧期末余额与总帐期末余额不相等,怎么处理
您好,这个的话需要核对数据找出差异在哪里,再根据具体原因做调整。
21楼
2022-11-23 15:52:22
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 寻の梦の者の 发表的提问:
资产负债表中的期末余额是不是本月数据加上上月期末余额
是的。
22楼
2022-11-23 16:18:29
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波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
结帐时累计折旧期末余额与总帐期末余额不相等,怎么处理
同学你好,你看看12月计提折旧了吗?是否在总账生成?
23楼
2022-11-23 16:36:59
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 冷酷的板凳 发表的提问:
科目汇总表的期末余额合计怎么算?是根据每项会计科目的期末余额相加吗?借贷方负数是否有影响?
同学你好 很高兴为你解答 直接合计就可以的 负数不影响
24楼
2022-11-24 15:46:39
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 乐观的缘分 发表的提问:
资产负债表期末余额减期初余额等于利润表的本年累计,为什么它会等于本月金额?哪里错了?
你好,你这个应该是按月做的报表吧,现在是7月,所以你那边所谓的期初应该是6月的数据,自然差额就是等于本月数。
25楼
2022-11-24 15:52:44
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乐观的缘分:回复宇飞老师 那要怎么改?这是家半路过来的公司
2022-11-24 16:32:33
宇飞老师:回复乐观的缘分你先对下这个月月初数据是否等于6月底的数据,如果对的上就不用改。
2022-11-24 16:54:06
宇飞老师:回复乐观的缘分算的口径不一样,如果是按月,那么期末减去期初就是本月,如果是按年,那么期末减去期初(这边指的是1月初)是本年
2022-11-24 17:11:00
乐观的缘分:回复宇飞老师 能对上,但构稽关系不等 怎么办?
2022-11-24 17:38:55
宇飞老师:回复乐观的缘分是什么钩稽关系不等
2022-11-24 17:55:41
乐观的缘分:回复宇飞老师 资产负债表的未分配期末余额减去期初余额等于利润表的本年累计金额,现在它等于本月金 额这可以吗?有没有错?怎么改正?
2022-11-24 18:08:16
宇飞老师:回复乐观的缘分不行的,资产负债表期末减去期初要等于本年数。你这个期初是否等于去年12月的期末。
2022-11-24 18:23:26
乐观的缘分:回复宇飞老师 因为是半路过来的公司,所以取数取的是5月底的, 那要怎么改才可以?
2022-11-24 18:53:26
宇飞老师:回复乐观的缘分如果以前的账是乱的那就从5月开始吧,所以你六月的报表自然是期末减去期初等于本月,因为期初是5月啊。除非你能够把前面几个月的数据也搞清楚。
2022-11-24 19:13:35
乐观的缘分:回复宇飞老师 那接下来一直是这样吗?这种现象是不是到明年就结束了?总感觉有点复杂,
2022-11-24 19:35:25
宇飞老师:回复乐观的缘分嗯,从明年开始就正常了,明年的期初就是今年的期末了,后面就都正常了。
2022-11-24 19:54:22
乐观的缘分:回复宇飞老师 好的谢谢老师
2022-11-24 20:10:06
宇飞老师:回复乐观的缘分不客气,满意请给五星评价哈。
2022-11-24 20:26:22
乐观的缘分:回复宇飞老师 老师,还有个问题 ,应付职工工资,计提数是应发数,它跟可抵扣应付职工薪酬的差额是实发数,那资 产负债表的应付职工薪酬的数据是不是应发数加上社保公积金及应交税费个人所得税?
2022-11-24 20:40:58
宇飞老师:回复乐观的缘分资产负债表的应付职工薪酬是应发数加上单位承担的社保公积金。
2022-11-24 20:56:53
宇飞老师:回复乐观的缘分应发数已经包括了代扣的个税在里面了。
2022-11-24 21:23:24
乐观的缘分:回复宇飞老师 那跟个人所得税有关吗?
2022-11-24 21:35:23
宇飞老师:回复乐观的缘分有关系啊,就是先代扣下来,然后再去给个人申报,但是个税不影响职工薪酬。
2022-11-24 22:04:44
宇飞老师:回复乐观的缘分比如应发6000,个税100,是按照6000确认职工薪酬的。
2022-11-24 22:25:54
乐观的缘分:回复宇飞老师 这样老师,应发数是24550.63,个人社保3105,个人公积金1115,个税2.52,实发数是20328.11,分录是怎样的?资 产负债表应付职工薪酬数据是28773.15,有没有做错?
2022-11-24 22:51:22
宇飞老师:回复乐观的缘分分录是 借:应付职工薪酬 24550.63 其他应付款-社保公积金等1115%2B3105 应交税费-应交个税 2.52 贷银行存款20328.11 职工薪酬是应发数24550.63
2022-11-24 23:17:43
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 领悟 发表的提问:
余额表合计跟期末合计不照。错那了
你好,余额表的合计与负债表的合计,本来就不一定相等哟
26楼
2022-11-24 16:11:17
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领悟:回复老江老师 科目余额表有错吗?老师。
2022-11-24 16:27:38
老江老师:回复领悟余额,我没有核对(图片放大,字有点糊) 负债表是平的,一般没有什么问题
2022-11-24 16:56:13
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 转角遇到你 发表的提问:
某企业应付账款总账期初贷方余额为40000元,本期贷方发生额为10000,该总账有两个明细账:甲公司明细账的期末借方余额为20000元,乙司明细咋的期末贷方余额为70000元,则应付账款总账的期末余额为?怎么算
应付账款的期末余额=70000-20000=50000元。
27楼
2022-11-24 16:24:59
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转角遇到你:回复方亮老师 @亮老师:为什么
2022-11-24 17:10:55
方亮老师:回复转角遇到你两个明细科目的金额需要合并,合并后的差额就在总账的余额。
2022-11-24 17:38:45
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 流年 发表的提问:
软件的期初余额不就是账簿上的期末余额麽但是期初余额对了 他又提示年初余额不平衡怎么办
这个是不是损益没有结转啊
28楼
2022-11-25 14:56:13
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 潇潇暮雨 发表的提问:
老师,期初余额的借贷和期末余额的借贷关系有没有公式
期末余额=期初余额+本期增加—本期减少
29楼
2022-11-25 15:10:51
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 3192 发表的提问:
后期动了19年的账,导致现在19年的期末余额与2020年的期初余额对不上,怎么办?
你好,那你需要在修改了19年账之后,以修改之后的期末数作为2020年的期初数,然后重新做2020年的账务处理才是的
30楼
2022-11-25 15:24:27
全部回复
3192:回复邹老师 2020年的账已经做到5月份了,新的19年的数据没办法结转下来了吧,账怎么改呢?
2022-11-25 15:51:25
邹老师:回复3192你好,你需要去用去年的备份账套,然后做相应的调整分录,然后用调整之后的数据作为2020年的期初数,然后重新做2020年的账务处理才是的
2022-11-25 16:02:05
3192:回复邹老师 要在19年的账套里去调吗?
2022-11-25 16:17:53
邹老师:回复3192你好,是的,是这样的
2022-11-25 16:38:33
3192:回复邹老师 因为现在在做汇算清缴,领导要多交税。所以动了19年的账,多做了补助金额进去。汇算清缴里的年度财务报表已经报送了,现在再调19年的账,不就导致报送的报表数据和账套里不一致了吗?
2022-11-25 16:55:51
邹老师:回复3192你好,报送的报表数据和账套里不一致,就需要对报送的报表做更正才是 的
2022-11-25 17:11:36

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