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确认应交增值税会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 惠栋梁 发表的提问:
燃气公司预收初装费收入,并确认收入,会计分录,借,银行存款,贷,预收账款,确认收入时,借预收账款,贷主营业务收入,贷应交税费――应交增值税(销项)这样写对吗
对的
61楼
2023-04-26 21:01:34
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问:
我们公司上个月开了一张发票出去 但没满足确认收入的条件就没在账上确认收入(但做了应交增值税的分录),那报税时怎么处理呢?
直接按开具的发票填写申报表就是了。
62楼
2023-04-26 21:14:59
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mua! (*╯3╰):回复张艳老师 增值税纳税申请表上的销售额和所得税申请表上的收入数据不一致也可以嘛?
2023-04-26 21:39:57
张艳老师:回复mua! (*╯3╰)当然可以了,因为增值税上有先开具发票的情况,那么增值税上就要申报,而所得税上不一定确认收入,所以不一定也要申报的。
2023-04-26 21:52:30
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 美好的枕头 发表的提问:
小规模企业做账,确认收入分录怎么写?应交税费-应交增值税下面还有明细吗?我这个会计软件里所有营销增值税下面都有明细,觉得选哪个都不合适
一、如果是按小规模纳税人进行账务处理, 按理论上的说法处理是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税 二、减免增值税时的分录是: 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入——减免税费
63楼
2023-05-04 20:36:08
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美好的枕头:回复江老师 谢谢老师!
2023-05-04 20:50:31
江老师:回复美好的枕头祝学习进步,工作顺利
2023-05-04 21:16:53
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 听、海哭的声音 发表的提问:
增值税定期定额的关于增值税的账务怎么处理?确认收入的时候要做相关的应交增值税的分录吗
你好!确认收入时:借 银行存款/应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
64楼
2023-05-04 20:42:33
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
增值税发票已开但收入未确认的会计分录怎么做
您好,已经开票了,在开票当月就要确认收入的
65楼
2023-05-04 21:02:59
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
一般纳税人在确认收入时,计提的增值税计入应交税费-应交增值税-销项税,那实际交的时候是在借方做相反的分录,还是进入另一个科目啊?
转到“应交税费——应交增值税(未交增值税)” 1.结转进项和销项 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费——应交增值税(未交增值税) 2.结转应交增值税 借:应交税费——应交增值税(未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
66楼
2023-05-08 20:14:49
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ ???? Gentiy 发表的提问:
进项发票多了不认证会计分录是借原材料 应交税费应交增值税-待认证进项税额银行存款,那下午这次分录怎么处理
你好 借进项税额 贷待认证进项税额
67楼
2023-05-08 20:30:48
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 恋念不忘 发表的提问:
现在增值税小规模纳税人,在确认收入因为是免税的,确认收入的分录需不需要写应交税费科目,季末续交交免税的增值税转入营业外收入吗?
 你好;  是的。 不用写增值税;   比如借银行存款贷主营业务收入- 免税收入   
68楼
2023-05-08 20:41:13
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恋念不忘:回复meizi老师 就是确认收入直接借:银行存款 贷:主营业务收入 就可以了是吧,贷方不用在应交税费-应交增值税了因为从今年4月份开始小规模免交增值税是吧 然后因为没有计提应交税费了,季末也不用在将应交税费转入营业外收入了是吗
2023-05-08 21:11:56
meizi老师:回复恋念不忘 你好1. 是的。 就可以了。 不用写增值税  更不用转 营业外收入   
2023-05-08 21:22:02
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 务实的战斗机 发表的提问:
小规模纳税人开出发票确认收入时的会计分录是否是这样处理的,目前有没有更改? 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 借: 应交税费—应交增值税 贷:营业外收入
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 借: 应交税费—应交增值税 (减免税费) 贷:营业外收入 ——减免税费
69楼
2023-05-08 20:50:58
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 控心听海 发表的提问:
错开增值税专票冲回的会计分录,开时未确认收入
你好,补做确认收入的分录,然后红冲,相同分录金额全部红字
70楼
2023-05-09 20:21:21
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控心听海:回复彩丽老师 开票时未确认收入
2023-05-09 20:51:45
控心听海:回复彩丽老师 好的
2023-05-09 21:14:05
彩丽老师:回复控心听海祝你生活愉快、工作顺利!希望你能对我的解答及时评价,谢谢
2023-05-09 21:34:05
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 李s135 发表的提问:
4月进项税额:44,067.70 ,5月销项税额:22,456.67 ,以下分录正确认吗 借:应交税费-应交增值税-销项税22,456.67 应交税费-未交增值税 21611.03 贷:应交税费-应交增值税-进项额22,456.67 应交税费-应交增值税(转出多交增值税)21611.03
借:应交税费-应交增值税-销项税22,456.67 应交税费-转出未交增值税 21611.03 贷:应交税费-应交增值税-进项额44067.70 借应交税费-未交增值税 21611.03 应交税费-应交增值税(转出多交增值税)21611.03
71楼
2023-05-09 20:30:30
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李s135:回复佟老师 谢谢老师
2023-05-09 20:55:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阿花 发表的提问:
本月应交增值税1776元,期末结转增值税的税的会计分录是不是这样。借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1776 贷:应交税费-未交增值税1776下月 缴纳的会计分录借:应交税费-未交增值税1776 贷:银行存款1776
你好,是的这样做结转,缴纳分录的
72楼
2023-05-09 20:50:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 空中繁星 发表的提问:
这个月有张进项票忘记认证,做的会计分录为应交税费-应交增值税-进项,那月底了需要对这笔分录做什么会计处理吗?
您好!借应交税费-应交增值税(待认证进项税)贷应交税费-应交增值税-进项
73楼
2023-05-10 20:08:33
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空中繁星:回复宋生老师 那下月我再处理这个会计分录的时候,是:借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税,这个做会计分录对吗?
2023-05-10 20:22:10
宋生老师:回复空中繁星您好!是的。
2023-05-10 20:41:44
代老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.12w
引用 @ 发表的提问:
老师好,会计月底计提的当月增值税,分录是借:应交税费-未交增值税,次月交纳的时候分录是写,应交税费-应交增值税还是应交税费-未交增值税呢,
计提借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
74楼
2023-05-10 20:38:20
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 秀丽的帽子 发表的提问:
7.某一般纳税人企业当月购入原材料,取得增值税专用发票上列明不含税价为20万元,增值税额为3.4万元,当月认证增值税额2万元,该部分税额只有1.8万元符合抵扣要求,另外0.2万元增值税未能通过认证,其余增值税在下一个纳税期限内认证,当月销售产品一批,取得不含税收入100万元,增值税税率9%,当月交纳上月应交增值税10万元,请代为企业编制相应会计分录 (1)购入原材料时分录 (2)认证后会计分录 (3)销售货物时会计分录 (4)交纳上月应纳增值税时会计分录
你好 借,原材料20 借,应交税费一应增进1.8 借,应交税费一待认证进项税额1.6 贷,银行存款23.4 2 借,应交税费一应增进1.6 贷,应交税费一待认证进项税额1.6 3 借,银行存款109 贷,主营业务收入100 贷,应交税费一应增销9 4 借,应交税费一未交增值税10 贷,银行存款10
75楼
2023-05-10 20:47:59
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