咨询
会计比出纳余额多的原因
分享
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 似水流年 发表的提问:
接手上一个会计的账务,发现银行实际余额比账面余额要多,现在想要调账的话,应该怎么做会计分录呢
银行存款余额对不上不能轻易调,首先得查明原因
241楼
2023-08-16 17:16:59
全部回复
似水流年:回复逸仙老师 查出来还是好几年前的事情,一直都挂着在
2023-08-16 17:35:55
逸仙老师:回复似水流年关键是为什么会造成这样,股东抽逃注册金还是有些凭证没有做
2023-08-16 17:52:22
似水流年:回复逸仙老师 有凭证没做,金额很小
2023-08-16 18:02:58
逸仙老师:回复似水流年那就补做上就行1了
2023-08-16 18:14:52
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 四季 发表的提问:
急!急!急! 公司因特殊原因,以下科目余额必须调平。 见下图,调整后科目栏是我整理的,不知对不对? 老师如有更好更合理的科目请告知,序号9和10我不知如何调整,请老师告知,谢谢!
5.应该是营业外收入,9.10也是用营业外收入
242楼
2023-08-16 17:39:06
全部回复
四季:回复吴月柳 老师,营业外收入与资产减值损失哪个更好些?为什么?公司没有计提过坏账。
2023-08-16 18:15:22
吴月柳:回复四季营业外收入是收入,资产减值损失是支出,库存商品那可以用减产减值损失,相当于报废处理
2023-08-16 18:27:52
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @  发表的提问:
老师,账上未交增值税有贷方余额90元,系为以前年度遗留下来的数据,找不到多出的原因,请问这个余额怎么做平?
多交可将账上未交增值税转入营业外 支出,少交记营业外收入
243楼
2023-08-16 17:47:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 忧虑的豌豆 发表的提问:
注册会计师对某公司进行2012年度会计报表审计时,了解现金管理方面存在如下情况 1.现金日记帐面余额与库存现金余额不符 2.存在多笔5000元以上的原材料现金采购 3.存在白条抵库的情况 4.财务人员每周清理一次库存现金 5.由于各种原因有时会由会计兼任出纳的工作 要求.指出上述做法是否存在问题,如果存在问题请提出建议
同学你好,上述做法存在问题,建议如下。 1.现金日记帐面余额应与库存现金余额相符 2.采购5000元以上的原材料,应该银行转账支付。 3.不应该白条抵库。 4.财务人员应该每天清理一次库存现金。 5.会计不能兼任出纳的工作。
244楼
2023-08-17 17:23:56
全部回复
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 阿娇 发表的提问:
老师,请问应交税费科目余额跟实际挂账余额数据对不上,现查到原因是2013年~14年挂了账(计提附加税),但没查到支付税款的账,现在是账面余额比实际挂账下月再支付的余额多,请问这种情况怎么调整?
你好,应该是当时计提税金了,付款的时候,直接计入管理费用,未通过应交税费科目。
245楼
2023-08-17 17:37:06
全部回复
阿娇:回复何老师 现在怎么样调整账面余额?多出来的差额是7261元。
2023-08-17 18:00:23
何老师:回复阿娇借:应交税费-附加税科目 贷:以前年度损益调整
2023-08-17 18:26:39
阿娇:回复何老师 能直接调整吗?有含增值税的,需要什么附件说明吗?
2023-08-17 18:50:30
何老师:回复阿娇也可以直接进行调整。
2023-08-17 19:19:02
阿娇:回复何老师 老师,公司账套中没设以前年度损益调整科目,可以直接入到未分配利润中吗?
2023-08-17 19:42:40
何老师:回复阿娇可以直接计入未分配利润科目
2023-08-17 19:52:43
阿娇:回复何老师 好的,谢谢老师o(^o^)o
2023-08-17 20:07:11
何老师:回复阿娇不用客气,很高兴回答你的提问
2023-08-17 20:31:23
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 莉莉 发表的提问:
科目余额表中应收账款余额在贷方 是什么原因 。应付账款余额在贷方 是什么原因。
科目余额表中应收账款余额在贷方 是对方付款过多 。应付账款余额在贷方 是企业付款过多。
246楼
2023-08-17 17:44:59
全部回复
莉莉:回复田老师 还有其他原因吗 老师
2023-08-17 18:16:01
莉莉:回复田老师 应付账款余额在贷方 表示什么
2023-08-17 18:37:35
田老师:回复莉莉应付账款余额在贷方表示应收
2023-08-17 18:58:08
莉莉:回复田老师 老师 我因为不懂才问 你回答的什么 真心不理解 请你愿意回答就好事做到底 回答的全面点 保障正确 否则不要浪费大家时间
2023-08-17 19:22:13
田老师:回复莉莉一般的就是这样的呀,我也没看到你的明细账,也不知你是哪一笔多付了呀,这就是你向借了张三100钱,结果现在张三欠你50元,我也不知道你是一欠性还了人家150还是先还100后,后张三借你50元,只有对明细账上才能说明是什么原因,
2023-08-17 19:32:45
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 甜蜜的海燕 发表的提问:
单位8月份列支出10万元,财务会计借:单位管理费用10万元,贷:零余额用款额度10万元;预算会计借:事业支出10万元,贷:零余额用款额度10万元。10月份因特殊原因退回银行存款5万元,需要冲减支出,应该怎样记账?
学员您好,由于都是在一个年度发生,直接做相反的分录就行 借:银行存款 5 贷:单位管理费用 5 借:资金结存—货币资金 5 贷:事业支出 5
247楼
2023-08-18 16:38:22
全部回复
甜蜜的海燕:回复小奇老师 ,生成的资产负债表不平
2023-08-18 17:14:58
小奇老师:回复甜蜜的海燕至于您的资产负债表为何不平可能还有其他因素吧,总之之前发生的业务由于产生退款,就是写个情况说明,做相反的分录就行
2023-08-18 17:31:55
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 深情的板栗 发表的提问:
银行对账单上的余额比会计账目的银行账的金额多了,可是因为银行注销了,无法打印之前的对账单,那么要怎么处理呢?
你好,要看看之前银行发生了什么业务才知道怎么入账
248楼
2023-08-18 16:45:23
全部回复
深情的板栗:回复黄老师 就是查不到答案,这个是15年的账目之前的会计没有弄好,结果6月份的会计余额是160元,可是银行打出来的数据是321.17.之前的会计也没有银行的对账单,银行业注销了。账目接不上去,查不到到底发生了什么业务。我要怎么能让对账单和会计账目平呢?
2023-08-18 17:11:17
黄老师:回复深情的板栗没有每个月打印对账单的吗?先核对每个月的余额,查下是哪个月出具问题,再回想下出错那个月大致扣了哪些费用,如果差比较小的数据就入财务费用吧
2023-08-18 17:34:08
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
如何用函数找出科目余额表不平的原因?
你好,你可以看下https://www.jianshu.com/p/70a99df0b0a6这里写的这个哦
249楼
2023-08-18 16:50:41
全部回复
王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 张玲 发表的提问:
老师你好!现进先出发,我这月销售73吨,结转73吨,期末留底金额应该是平的对吧?我怎么有余额,查不出原因?
你好,最后两笔6619的单价,不是起初余额的单价
250楼
2023-08-18 17:16:28
全部回复
张玲:回复王晓老师 不是, 1月没有采购进项发票10吨,但是销售了10吨,有多少收入就结转多少成本,我就在6月补做了一笔结转1月成本,这样可以吗?查原因就得从这方面看是否正确?
2023-08-18 17:58:14
张玲:回复王晓老师 就在3月补做了一笔结转成本,前面发的6月打错字了(抱歉)
2023-08-18 18:27:56
王晓老师:回复张玲你好,把40号凭证里的两个10吨的单价调成起初5641.59的单价,就对了
2023-08-18 18:39:49
张玲:回复王晓老师 为什么是起初单价?指点迷津
2023-08-18 19:07:13
张玲:回复王晓老师 老师我改了,差0.06
2023-08-18 19:18:09
王晓老师:回复张玲你好,先进先出,应该是先购进的先出去,正确的应该是27号凭证单价应该是5641.59,这样转完,起初还剩10吨,单价5641.59 38号凭证共结转20吨,有10吨先用起初的剩余5641.59的单价,剩余10吨才用第一次采购的6415.93的单价。 这样调整,每一笔都需要调,比较麻烦,你凭证上,第一笔出库用的单价是第一次采购的,其实应该先用起初结余的。
2023-08-18 19:37:01
张玲:回复王晓老师 老师你讲了我茅塞顿开,剩下差额0.06倒挤金额里?
2023-08-18 19:52:01
王晓老师:回复张玲可以的, 如满意请五分好评,谢谢
2023-08-18 20:06:00
张玲:回复王晓老师 4月红冲发票了15吨,我是不是应该红冲成本15吨,数量明细账应该结存15吨,这样账实相符?
2023-08-18 20:21:31
王晓老师:回复张玲你好,冲了收入,就应该冲成本,收入成本配比原则。
2023-08-18 20:44:10
张玲:回复王晓老师 4月发票号错位了,5月才发现,5月红冲了,是不是成本也要红冲,没有发生退货。
2023-08-18 20:56:29
王晓老师:回复张玲你好,如果重新开了正确的,不需要冲成本的。
2023-08-18 21:09:12
张玲:回复王晓老师 那4月成本结转平了,5月有红字发票又有兰字发票15吨,兰字发票销售单15吨,不结转15吨成本了?有点迷糊,老师指点迷津
2023-08-18 21:35:54
王晓老师:回复张玲你好,是的,理解正确
2023-08-18 22:01:39
张玲:回复王晓老师 老师结转增值税,增值税留底税额转到贷方,不平了?
2023-08-18 22:24:26
张玲:回复王晓老师 销项>进项不做账务处理
2023-08-18 22:47:03
张玲:回复王晓老师 前面错了,销项大于进项做账务处理
2023-08-18 23:10:38
王晓老师:回复张玲你好,留抵税额不用做分录的
2023-08-18 23:25:57
张玲:回复王晓老师 我前面一直在做
2023-08-18 23:46:10
王晓老师:回复张玲正规来说,是不用做的
2023-08-19 00:03:50
张玲:回复王晓老师 进项>销项做留底税额 我现在是销项>进项 账务处理如下
2023-08-19 00:25:33
张玲:回复王晓老师
2023-08-19 00:41:53
王晓老师:回复张玲你好,你这步骤是对的,但是留底不应该结转呀
2023-08-19 01:07:17
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ . 发表的提问:
这里和出纳现金日记账对账,出纳账面比会计多出1.94,这里该怎么做账(是平时收费员交的零钱差额)
会计这里可以做 借:库存现金1.94 借:管理费用-1.94
251楼
2023-08-18 17:44:59
全部回复
.:回复暖暖老师 二级科目是?
2023-08-18 18:27:09
暖暖老师:回复.放在其他中就可以
2023-08-18 18:44:48
.:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2023-08-18 19:13:08
暖暖老师:回复.不客气,请给予好评
2023-08-18 19:40:21
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 凤血紫悠 发表的提问:
老师,我现在拿库存商品余额表与盘点表核对时,发现库存商品余额表里有几类商品借贷方都有余额,借减贷还出现负数,一般是什么原因造成的。因为我也刚接手,也没有账号进系统看,只有会计导出的余额表核对
库存有负数一般都是结转成本有问题
252楼
2023-08-19 16:55:13
全部回复
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 把梦想变成现实 发表的提问:
资产负债表货币资金的金额比现金流量表的期末余额多出个该月社保的金额是怎么回事呀?银行日记账里的余额明明也是跟实际银行的余额一直呀,这个社保也支付了也做了分录了,,,找不到是啥原因[皱眉]
看看哪个凭证记错了吗?
253楼
2023-08-19 17:23:28
全部回复
把梦想变成现实:回复老刘 检查了一下,社保的那笔分录没错呀,跟上个月一样 借:应付职工薪酬/应付社保 其他应付款/社保 贷:银行存款
2023-08-19 17:54:30
老刘:回复把梦想变成现实我认为不是资产负债表的原因,是因为现金流量表的原因
2023-08-19 18:15:28
把梦想变成现实:回复老刘 那老师我怎样核对?一笔笔看下现金流量吗?
2023-08-19 18:34:06
老刘:回复把梦想变成现实如果你有必要的话,你就得这样去看看现金流量表。没必要的话,你挤平就行
2023-08-19 18:58:20
老刘:回复把梦想变成现实如果你有必要的话,你就得这样去看看现金流量表。没必要的话,你挤平就行
2023-08-19 19:17:19
把梦想变成现实:回复老刘 老师我是刚开始做,还不太懂,,挤平时直接把货币资金那里到数字修改了吗?
2023-08-19 19:34:40
老刘:回复把梦想变成现实不是的,现金流量表当中的也有关系 -
2023-08-19 19:50:17
把梦想变成现实:回复老刘 那我先逐笔核对下现金流
2023-08-19 20:01:37
把梦想变成现实:回复老刘 谢谢老师
2023-08-19 20:31:07
把梦想变成现实:回复老刘 老师,我找到原因了,就是现金流标记错了,谢谢老师,麻烦啦
2023-08-19 20:42:22
老刘:回复把梦想变成现实真好。为你感到高兴!
2023-08-19 20:59:20
把梦想变成现实:回复老刘 ☺ 麻烦老师了
2023-08-19 21:16:56
老刘:回复把梦想变成现实感谢对学堂支持,请对答服及时评价!
2023-08-19 21:29:59
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ . 发表的提问:
这里和出纳现金日记账对账,出纳账面比会计多出1.94,这里该怎么做账(是平时收费员交的零钱差额)
你好!做营业务收入处理
254楼
2023-08-19 17:41:59
全部回复
.:回复QQ老师 需要附个表吗?还是什么也不用附直接做
2023-08-19 17:56:28
QQ老师:回复.你好!自制的现金盘点表就可以的
2023-08-19 18:19:54
.:回复QQ老师 老师,这摘要该怎么写?现金溢余?这样子写?
2023-08-19 18:39:57
QQ老师:回复.你好!写现金盘盈就可以的
2023-08-19 19:05:53
.:回复QQ老师 好的,谢谢
2023-08-19 19:33:43
QQ老师:回复.不客气如果满意请好评谢谢
2023-08-19 19:56:16
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ . 发表的提问:
这里和出纳现金日记账对账,出纳账面比会计多出1.94,这里该怎么做账(是平时收费员交的零钱差额)
同学 你好 借:库存现金 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 处理时: 借::待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 贷:营业外收入
255楼
2023-08-20 17:12:54
全部回复
.:回复bamboo老师 老师,像这个情况交不交增值税
2023-08-20 17:43:02
bamboo老师:回复.这个情况不交增值税
2023-08-20 18:07:08
.:回复bamboo老师 好的
2023-08-20 18:23:31
bamboo老师:回复.嗯嗯 满意请给五星好评 祝你工作顺利
2023-08-20 18:49:39

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×