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会计比出纳余额多的原因
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 燕子 发表的提问:
老师,我的科目余额表期末余额不平是什么原因呢?要怎么调平呢?
你好,你的期初和本期发生额都是对的上的话,一般是计算错误导致的,重新再算一次
211楼
2023-07-31 18:35:58
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燕子:回复小云老师 这个是会计学堂下载的表格自动算的,老师。
2023-07-31 19:05:42
燕子:回复小云老师 老师,而且我这个的期末损益类科目是有余额的,这样对吗?
2023-07-31 19:33:38
小云老师:回复燕子你可以自己去检查下公式有没有问题,损益类期末肯定是无余额的
2023-07-31 20:01:04
燕子:回复小云老师 老师,那是不是我凭证做错了呢?我税金和财务费用结转后,之前那张凭证还要登丁字账吗?
2023-07-31 20:27:01
小云老师:回复燕子有可能,所以都要去检查下,结转后余额是0但是你还是有发生额,一样要登
2023-07-31 20:45:10
燕子:回复小云老师 但是我登了发生额表格就自动有数据了呀?
2023-07-31 21:10:41
小云老师:回复燕子同学,你要去检查了才知道是哪里的问题
2023-07-31 21:28:44
燕子:回复小云老师 好的,老师。谢谢
2023-07-31 21:45:08
小云老师:回复燕子不客气,祝你工作顺利
2023-07-31 22:08:33
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 雁子 发表的提问:
出纳发工资支票比工资表多了2000元,该怎么做账?是不是发出去了,出纳也搞不清楚,但最后按银行余额算,出纳把2000块确实支出去了,支哪了说不上。出纳会计该怎出处理
 你好  去把工资表 拿出去 和你 实际的 发放明细核对 就可以 知道哪里   出错了  
212楼
2023-08-01 17:00:17
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雁子:回复meizi老师 出纳拿着工资表发的,最后不知道怎么回事会多支出2000
2023-08-01 17:22:09
meizi老师:回复雁子你好   那就去核对。   这个很简单的; 核对工资表 和每个人 支付的回单明细就可以查询到的 
2023-08-01 17:47:42
雁子:回复meizi老师 可是出纳是签字发的,没有回单,怎么查?
2023-08-01 18:04:19
meizi老师:回复雁子 你好    没有回单 那 这个是出纳多发了。 让出纳自己核对 差异   
2023-08-01 18:18:52
雁子:回复meizi老师 出纳自己核对不出来,
2023-08-01 18:42:18
雁子:回复meizi老师 或者说出纳也没想着要核对,会计该怎么做?
2023-08-01 19:05:18
meizi老师:回复雁子 你好   会计你要去找差异 ;   这个多发了工资 肯定不行的;     要反馈给老板 。  这个要找原因才行   工资表 和具体的明细  (银行那边去打印  给你查询下  )
2023-08-01 19:19:49
雁子:回复meizi老师 出纳是老板家亲戚,会计是新上任的外人,出纳要求会计按照她的支票金额记上就行,会计该怎么做?
2023-08-01 19:39:06
meizi老师:回复雁子 你好 那也得按实际来付款的。出纳是亲戚也得弄清楚为啥多付款了。  你作为会计有责任去 弄清楚原因的  
2023-08-01 19:55:18
雁子:回复meizi老师 出纳就说自己发错了,还理直气壮的不行?
2023-08-01 20:08:09
meizi老师:回复雁子 你好找老板哈 。跟老板反馈。 你发现问题反馈  ; 这个看老板怎么说   
2023-08-01 20:33:15
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ k1 发表的提问:
应交增值税 累计金额 本月 比 上月少 是什么原因?累计金额 不是越来越多吗?
你好是哪个方向的余额  
213楼
2023-08-01 17:23:01
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 阳光 发表的提问:
现在公司某些原因,就开的一个新的账套,然后旧账套上面的某一些数据不想带到新账套上,这样子期初余额不平衡,有什么办法做成平衡?
你好,是公司内部的账吗
214楼
2023-08-01 17:47:49
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阳光:回复言岩老师 是的,现在我想人为做平,如何操作好?
2023-08-01 18:12:25
言岩老师:回复阳光你好,调整利润分配科目。
2023-08-01 18:34:56
阳光:回复言岩老师 是不是把差额直接做到未分配利润就可以了?
2023-08-01 18:55:09
言岩老师:回复阳光你好。可以的。只能这样做。
2023-08-01 19:23:14
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 无~恙 发表的提问:
公司今年一月到三月的账是外账在做,四月份移交过来,新建的账套,年初余额对不上,是什么原因啊
同学您好 您用他3月末的余额最为期初余额,再录入本期借方和贷方累计发生额,然后余额和他的比对,都是用他的数据的话,应该是一致的
215楼
2023-08-01 18:15:00
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无~恙:回复文老师 资产负债表期初是对得上的,但是年初余额对不上,头疼
2023-08-01 18:43:24
文老师:回复无~恙您就按余额录入的话,再核对一下
2023-08-01 18:57:39
无~恙:回复文老师 我是按余额录入的,在资产负债表中核对,年初余额对不上,对方给我的资产负债表是一月到三月的,,我的资产负债表是4月份的
2023-08-01 19:09:42
无~恙:回复文老师 因为年初余额对不上,现在利润表本来是亏损的,现在也变盈利了
2023-08-01 19:34:08
文老师:回复无~恙就是他给您的余额和资产负债表的不一致是吗
2023-08-01 19:50:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 渡口 发表的提问:
老师 我接了一家公司的账,前期差错,账上多出17743.91元,与银行余额不一致,暂时找不到原因,请教下怎么写调整分录及摘要?
最好找到原因,要调整科目就得做两个,另一个你确定不了 你可以先调整借营业外支出贷银存,调整前期银行余额 以后发现问题再调整
216楼
2023-08-02 17:41:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 儒雅的大叔 发表的提问:
应收应付款 比明细对账多出来 什么原因
你好,你是指什么比明细账多呢?
217楼
2023-08-02 17:52:16
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 妈妈爱菠菜 发表的提问:
老师我是缴纳营业税的单位,,我这边2015年结账,发现应交税费借方余额,我现在查不出原因,可能是未计提缴纳或者其他原因,那我现在该怎么处理呢
那证明你是交了税,在做账中没有计提出来,建议你查出来,查不出来调账也不好调
218楼
2023-08-02 18:03:07
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妈妈爱菠菜:回复吴月柳 老师我查账发现应付职工薪酬贷方还有数,我查到原因是由于2015年1月份计提了一笔2014年12月份的工资但是一直没有发放的原因,我现在怎么处理,老师页面现在发不了问题不能重新另起一个问提问,麻烦老师了!
2023-08-02 18:19:48
吴月柳:回复妈妈爱菠菜可以,你可以在本月不提,或者补发以前的工资也可以
2023-08-02 18:33:53
妈妈爱菠菜:回复吴月柳 因为工资是2014年度的,那会计分录如何处理
2023-08-02 18:48:13
吴月柳:回复妈妈爱菠菜最简单的方法是本月不计提工资,或计提少点,慢慢冲掉,如果补发以前的话,汇算清缴可能会调整,比较麻烦
2023-08-02 19:17:44
妈妈爱菠菜:回复吴月柳 现在做的账都没有计提工资,直接发放的
2023-08-02 19:31:41
妈妈爱菠菜:回复吴月柳 老师应为我现在的工资都是直接发放的,没有计提,那我现在就把之前的先通过应付职工薪酬支付,这个月需要发放工资剩余部分我还按照之前不计提的做,这样行吗
2023-08-02 19:55:01
吴月柳:回复妈妈爱菠菜可以的
2023-08-02 20:11:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 且行且珍惜 发表的提问:
老师在?实际银行余额与账上银行存款科目差373,我该如何调账比较好?查不出原因
您好 如果查不到的话 差额可以挂老板往来 也可以通过营业外收支科目走账
219楼
2023-08-02 18:15:00
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且行且珍惜:回复bamboo老师 可以直接冲管理费用手续费?
2023-08-02 18:37:44
bamboo老师:回复且行且珍惜也可以直接冲管理费用手续费
2023-08-02 19:06:00
且行且珍惜:回复bamboo老师 老师我们学堂有没有关于酒吧ktv类型的实操学?
2023-08-02 19:33:54
bamboo老师:回复且行且珍惜学堂暂时没有关于酒吧ktv类型的实操学 您可以看看酒店餐饮的
2023-08-02 19:52:36
且行且珍惜:回复bamboo老师 是一样的吗?
2023-08-02 20:20:27
bamboo老师:回复且行且珍惜不是完全一样 类似
2023-08-02 20:39:06
且行且珍惜:回复bamboo老师 刚接触企业内账,如何很快上手往来核对,前期投资?没有用财务软件,用EXCEL做的
2023-08-02 21:06:46
bamboo老师:回复且行且珍惜您可以用个免费的财务软件 比较方便 核对往来跟前期投资 要看银行存款明细 开具跟收到的发票
2023-08-02 21:18:52
且行且珍惜:回复bamboo老师 免费财务软件?比如?中途突然改用财务软件是不是要做初始化引入?
2023-08-02 21:37:12
bamboo老师:回复且行且珍惜随便什么时候用软件 都要做初始化啊 现在很多地方有免费软件 可以使用的 就是盗版的
2023-08-02 21:48:19
且行且珍惜:回复bamboo老师 软件做出的准确性没有EXCEL高吗?老师觉得软件好还是excel做账好?报表的分析应该如何做?
2023-08-02 21:58:34
bamboo老师:回复且行且珍惜软件比电子表格准确性高 软件做账好 算各种指标 然后根据指标分析
2023-08-02 22:22:44
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 一片烟雨 发表的提问:
老师,为什么我录入完期初余额出现的是试算不平衡是什么原因呢
是不是数据没有录取完整或者正确???
220楼
2023-08-06 19:43:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ kshycxa 发表的提问:
公司刚开始建账套 是后报表初始余额数据不平衡,是什么原因呢?
你好,只有借方,没有贷方,当然是不会平衡的 你需要去检查你数据录入的是否正确
221楼
2023-08-06 19:53:03
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kshycxa:回复邹老师 收款的单据还未录入的原因吗? 因为销售还在对账 单据还没到财务 如果收款的单录入凭证了就应该平衡了吧
2023-08-06 20:15:40
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 飘零 发表的提问:
#提问#,应收账款期末余额比实际多,查账后原因是,一个客户有两种产品,而两种产品是分开记账的,在客户回款时未分清是哪种产品的回款导致单品应收账款期末余额比总应收期末余额还多,怎样调账
你好 你们应收账款做了两个产品的明细往来吗
222楼
2023-08-06 20:09:07
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 口口 发表的提问:
就是 去年 年末有余额 到年初 这个科目的余额系统没有自动转过来 这是什么原因?
应该是软件的原因。可以咨询一下你软件的经销商。
223楼
2023-08-06 20:14:59
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ ^O^小脚丫 发表的提问:
你好,我想问下固定资产账上余额和卡片台账不一致,是什么原因,我该怎么去核查
你看下每月折旧额和卡片上一致吗
224楼
2023-08-07 17:44:46
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^O^小脚丫:回复朴老师 是一致的,折旧就是从固定资产模块里生成的凭证,不是手工做的
2023-08-07 18:13:15
朴老师:回复^O^小脚丫那你看下差额是多少
2023-08-07 18:33:25
^O^小脚丫:回复朴老师 差3万多一点
2023-08-07 19:00:43
^O^小脚丫:回复朴老师 我找到了一笔是增加固定资产的,没从固定资产模块生成,他手工做了一比
2023-08-07 19:17:05
朴老师:回复^O^小脚丫你增加固定资产卡片就可以了
2023-08-07 19:30:34
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户_ph207539 发表的提问:
收入成本期末有余额是什么原因啊
看不清楚,是期末没有结转损益 吗 ?
225楼
2023-08-07 17:53:50
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学堂用户_ph207539:回复玲老师
2023-08-07 18:25:37
学堂用户_ph207539:回复玲老师
2023-08-07 18:42:00
学堂用户_ph207539:回复玲老师 你看结转了呀
2023-08-07 19:11:59
玲老师:回复学堂用户_ph207539结束了,还有余额,那就软件不对,找一下软件售后帮你看一下。
2023-08-07 19:37:51
学堂用户_ph207539:回复玲老师 这个上面那个有余额呀
2023-08-07 20:01:03
玲老师:回复学堂用户_ph207539是啊,正常结帐完损益是没有余额的。
2023-08-07 20:29:23
学堂用户_ph207539:回复玲老师 劳务成本是不是需要手动结转啊
2023-08-07 20:45:12
玲老师:回复学堂用户_ph207539劳务成本是成本科目,需要手动结转到主营业务成本科目。
2023-08-07 21:12:59

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