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收到滞纳金会计如何做账
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 瑜玉悠然 发表的提问:
公司去年11底注册的,12月收到注册资本,一直没有报印花税,今年8月刚申报,产生了滞纳金。缴纳去年的印花税及滞纳金,怎么做会计分录?
你好!建议直接计入到本期就可以了。 借税金及附加 贷应交税费-应交印花税 然后借应交税费-应交印花税 营业外支出 贷银行存款
226楼
2023-08-09 17:48:38
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 郭铜 发表的提问:
收到财政的学生营养工程款专项资金到账通知如何做会计分录?老师
你好 借:银行存款 贷:专项应付款
227楼
2023-08-09 18:11:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 丹牡牡牡牡丹 发表的提问:
公司账户购买银行的理财产品,如何做会计分录?收到收益,但是本金未赎回又如何做分录?最终赎回时如何处理?
你好简单的方法就是计入其他应收款 取得收益借银行存款 贷财务费用。 最终收回就借银行存款 贷其他应收款
228楼
2023-08-10 16:50:17
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丹牡牡牡牡丹:回复宋生老师 那复杂的方法勒?
2023-08-10 17:04:56
宋生老师:回复丹牡牡牡牡丹你好!如果严格按正规的,就要计入 购进时: 借:交易性金融资产 贷:银行存款 到期赎回收,根据收益情况做账务处理: 正收益: 借:银行存款 贷:投资收益 贷:交易性金融资产 负收益: 借:银行存款 借:投资收益 贷:交易性 金融资产
2023-08-10 17:16:34
丹牡牡牡牡丹:回复宋生老师 交易性金融资产与可供出售金融资产有什么区别,有其他老师说用可供出售金融资产核算。
2023-08-10 17:29:36
宋生老师:回复丹牡牡牡牡丹你好!都可以的。所以要看你具体买的什么样的理财。 可供出售的金融资产通常是指企业初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。比如,企业购入的在活跃市场上有报价的股票、债券和基金等,没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或持有至到期投资等金融资产的,可归为此类。存在活跃市场并有报价的金融资产到底应该划分为哪类金融资产,完全由管理者的意图和金融资产的分类条件决定的。 交易性金融资产(Financial assets held for trading)是指企业为了近期内出售而持有的债券投资、股票投资和基金投资。如以赚取差价为目的从二级市场购买的股票、债券、基金等。
2023-08-10 17:47:41
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 阳光 发表的提问:
由于货物质量问题,对方支付本方赔偿金,收到赔偿金,会计应如何做账?
借银行存款贷营业外收入
229楼
2023-08-10 17:11:48
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阳光:回复方老师 为什么要计入营业外收入呢?
2023-08-10 17:37:22
方老师:回复阳光因为是赔偿金,你企业的正常经营收入并不是靠赔偿金的。 赔偿金非经营日常活动发生的。
2023-08-10 17:49:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 杨妞妞 发表的提问:
收到社保局发放的 稳岗补贴,如何做会计科目。然后用于缴纳社保,又如何做会计科目
你好 收到 借;银行存款 贷;营业外收入 缴纳社保 借;应付职工薪酬 其他应收款 贷;银行存款
230楼
2023-08-10 17:20:23
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杨妞妞:回复邹老师 谢谢
2023-08-10 17:49:45
邹老师:回复杨妞妞不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-10 18:00:42
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ Lcat 发表的提问:
老师,滞纳金怎么做账?做到管理费用吗
您好,滞纳金计入营业外支出
231楼
2023-08-10 17:41:29
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 【ご左肩★蝶舞╮】 发表的提问:
建筑会计收到现金处理废品收入,如何记账
你好,冲减工程施工一合同成本
232楼
2023-08-10 18:08:59
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庄老师:回复【ご左肩★蝶舞╮】借库存现金,借工程施工一合同成本(用负数)
2023-08-10 18:34:25
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ jlljyayes 发表的提问:
社保的滞纳金怎么做会计分录?
借营业外支出 贷银行
233楼
2023-08-16 17:08:46
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Best 发表的提问:
本月最后一天收到现金来不及存入银行,下月初存入银行,会计应该怎么做账
看收到什么性质的款项,借:库存现金 贷:
234楼
2023-08-16 17:30:47
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Best:回复辜老师 销售产品
2023-08-16 17:58:03
辜老师:回复Best那就是 借:库存现金 贷:应收账款
2023-08-16 18:27:47
Best:回复辜老师 做银行余额调节表说明吗
2023-08-16 18:43:42
辜老师:回复Best不用的,因为你没有存银行,而且账面上也是库存现金科目
2023-08-16 19:08:05
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 发表的提问:
请问 我收到会展款如何做账。开具会展发票如何做账
你好,你们主要从事会展业务吗
235楼
2023-08-16 17:51:21
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无:回复小惑老师 是其中一部分
2023-08-16 18:07:15
无:回复小惑老师 不是主要
2023-08-16 18:24:52
小惑老师:回复收到做成本处理 ,开出的做收入确认
2023-08-16 18:51:36
无:回复小惑老师 可是没有成本投入啊
2023-08-16 19:14:17
无:回复小惑老师 收到钱我就做了个借银行 贷 预收
2023-08-16 19:30:55
小惑老师:回复没有成本投入?那你收到发票是 ?
2023-08-16 19:44:48
无:回复小惑老师 我开发票 没收发票
2023-08-16 20:01:32
无:回复小惑老师 你没看清我的问题吗
2023-08-16 20:12:26
无:回复小惑老师 收钱 开发票 看清楚了?
2023-08-16 20:33:54
小惑老师:回复抱歉 没看到收款 借:银行存款 贷:预收账款 销项税额
2023-08-16 20:55:08
无:回复小惑老师 然后开票呢 怎么做
2023-08-16 21:18:13
无:回复小惑老师 拜托 你是很忙吗。我的问题 你全看清楚谢谢。先收到钱怎么做账。后来又开发票 怎么做。是两个不同时间点
2023-08-16 21:37:58
无:回复小惑老师 你是老师学生。可以专业点吗
2023-08-16 22:04:04
小惑老师:回复收款时, 借:银行存款 贷:预收账款 销项税额 开票时 借:预收账款 贷:主营业务收入
2023-08-16 22:33:26
无:回复小惑老师 请问。我收到钱。没开票怎么有销项税?
2023-08-16 22:49:24
小惑老师:回复因为增值税纳税义务是先收款的,在收款时发生纳税义务
2023-08-16 23:16:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂刘老师 发表的提问:
工会经费的滞纳金怎么做会计分录啊??
借;营业外支出 贷;银行存款
236楼
2023-08-16 17:59:59
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ * 发表的提问:
出纳因从本公司员工那里收到营业额,所以出纳给员工开了现金收款收据,会计该如何做账,现金收款收据一般是做内账吗?内账该如何做呢?外账又该如何做呢?现金收款收据能不能作为原始凭证粘贴在记账凭证后面?老师不好意思,本人是新手,所以问题比较多.感谢老师的帮助!
您好: 销售实现就可以确认收入, 借:现金 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 收款收据作为原始凭据之一,还包括附上其他辅助的销售单据
237楼
2023-08-17 17:17:04
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*:回复笑笑老师 从出纳那里收到现金收款收据就是您以上说的那样做账对吧,内账和外账都是您说的那样做吗?
2023-08-17 18:11:14
笑笑老师:回复*您好: 一般都是这样账务处理的。
2023-08-17 18:28:23
*:回复笑笑老师 老师我还想问问,别人来搭伙在餐厅吃饭,到时候给他们算生活费,生活费里面包括购买的食材料价钱,还包括临时工的工资吗?还包括购买厨房用具的价钱吗?
2023-08-17 18:52:27
笑笑老师:回复*您好: 没有明白什么意思。别人来您单位餐厅吃饭,然后收他们的钱,对吗?要把所有的费用支出都算进去,应该包括这些。
2023-08-17 19:16:44
*:回复笑笑老师 嗯,就是别人来我们单位的餐厅吃饭,然后要收钱,我就是不知道要不要加上临时工的工资还有购买厨房用具的钱
2023-08-17 19:34:19
笑笑老师:回复*您好: 他们搭伙的也要分摊这些费用支出的,只是您要把这些计算好就可以了。
2023-08-17 19:48:48
*:回复笑笑老师 好的,谢谢老师.
2023-08-17 20:10:58
笑笑老师:回复*您好,不客气,希望对您有所帮助。
2023-08-17 20:39:15
*:回复笑笑老师 老师您好,我想问问我们公司餐厅这段时间所有的费用都是由一个员工垫付的,但是公司老板说员工垫付这部分钱他和另外一个老板一人一半,员工把所有的报销都报销到公司了,到时候公司直接去找另外一个老板收另外的一半,请问该怎么做账,感觉比较复杂,感谢老师的帮助
2023-08-17 20:54:07
笑笑老师:回复*您好: 可以把另一个老板的记入其他应收款就可以了。
2023-08-17 21:10:24
*:回复笑笑老师 老师,具体的会计分录呢,我是这样想的 是不是先把所有的都计入其他应收-员工垫付的,
2023-08-17 21:36:37
*:回复笑笑老师 然后另一个老板的借:其他应收,贷方是什么?_?
2023-08-17 21:48:03
*:回复笑笑老师 借:各种费用,贷:其他应收-员工,借:其他应收-另一个板,贷:其他应付-员工吗
2023-08-17 22:12:00
*:回复笑笑老师 错了,应该是其他应付-员工
2023-08-17 22:25:45
笑笑老师:回复*您好: 说实在的,您公司的费用找另一个老板收回应该不妥了。不符合核算要求。 报销时,可以做: 借:相关费用 其他应收款——另一老板 贷:银行存款、现金等
2023-08-17 22:44:55
*:回复笑笑老师 老师如果是没有钱付的时候贷方:就计入其他应付-员工吗?
2023-08-17 23:01:18
笑笑老师:回复*您好: 怎么没付钱法?是拿了票回来,做了报销手续但是钱未付吗?如果是,可以这样处理
2023-08-17 23:27:12
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 樱海盛绽 发表的提问:
老师,补交的企业所得税及滞纳金如何做分录?需要做三笔吗?
您好,补缴以前年度企业所得税以及滞纳金的会计分录为: 1、借:应交税费--应交企业所得税 营业外支出---滞纳金支出 贷:银行存款 2、借:以前年度损益调整 贷:应缴税费 ---企业所得税 3、借:利润分配---未分配利润 贷:以前年度损益调整
238楼
2023-08-17 17:33:16
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逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ Juno 发表的提问:
滞纳金为不得收取的款项,为何“取消滞纳金”,不是矛盾了吗
你这个题目的要求是什么了,看不清楚
239楼
2023-08-17 17:50:45
全部回复
逸仙老师:回复Juno以前是有银行收取滞纳金了,现在取消了
2023-08-17 18:32:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 付莉 发表的提问:
公司用账上资金150万购买银行理财产品(41天),如何做会计分录?41天后钱到账后又如何做会计分录?
借;可供出售金融资产 贷;银行存款 借银行存款 贷可供出售金融资产 投资收益
240楼
2023-08-17 17:56:59
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