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收到技术服务费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 好好学习,天天向上 发表的提问:
公司开出的技术服务费是6个点,涉及到交哪些税种,会计分录怎么做,
增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,企业所得税印花税等 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
31楼
2023-04-19 20:54:12
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 勤奋的果汁 发表的提问:
工程上的设计技术服务费会计分录怎么做
你好 借 工程施工‘ 贷银行存款’
32楼
2023-04-19 21:24:02
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勤奋的果汁:回复紫藤老师 是在建工程吗
2023-04-19 21:53:29
紫藤老师:回复勤奋的果汁如果你们是建筑公司的,借 工程施工‘ 贷银行存款’
2023-04-19 22:12:25
勤奋的果汁:回复紫藤老师 我们有一个堆场 现在是公路上增设平面交叉口工程涉路施工 现在在做安全评价及专项设计
2023-04-19 22:24:50
勤奋的果汁:回复紫藤老师 是要做在建工程还是工程施工?
2023-04-19 22:44:49
紫藤老师:回复勤奋的果汁如果你们不是建筑工程的,可以计入在建工程
2023-04-19 22:58:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ kshycxa 发表的提问:
公司开出的技术服务费是6个点,涉及到交哪些税种,会计分录怎么做?
增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,企业所得税,印花税等 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
33楼
2023-04-19 21:47:59
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谭佳丽
职称:审计师,中级会计师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ 寂寞的猫咪 发表的提问:
企业支付研发和技术服务费,合同为四年。款项全部支付,会计分录怎么编制
你好,支付的费用是属于4年总费用的,当年的费用计入当期,其他3年的挂账预付账款。
34楼
2023-04-24 20:54:01
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寂寞的猫咪:回复谭佳丽 支付费用为四年总费用,应该每月分摊这些费用,他们那边公司也将总费用发票开给我公司。应该挂哪个科目更合适?
2023-04-24 21:11:06
谭佳丽:回复寂寞的猫咪即使对方将4年费用的发票全额开具给你们了,账务处理依旧不变,剩余3年的还是挂账预付账款,分期摊销。
2023-04-24 21:25:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱吃橙子橙子 发表的提问:
老师请问销售技术服务费 怎么写会计分录
你好,你单位主营业务就是对外提供技术服务?
35楼
2023-04-24 21:13:57
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爱吃橙子橙子:回复邹老师 主营业务里有这项服务,还有别的批发零售产品
2023-04-24 21:39:38
邹老师:回复爱吃橙子橙子你好,如果技术服务是单位的主营业务 借;银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2023-04-24 21:58:24
爱吃橙子橙子:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-04-24 22:09:29
邹老师:回复爱吃橙子橙子不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-24 22:19:57
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 追寻的火车 发表的提问:
公司和研究所签订技术服务合同,由研究所提供种子与服务,并开具技术服务费发票,公司转账支付,会计分录?
你好!借管理费用-服务费等 贷应付账款等
36楼
2023-04-24 21:33:06
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Fiona 发表的提问:
开出技术服务费的发票,但未收到款,该怎么计分录
你好 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
37楼
2023-04-24 21:38:59
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Fiona:回复meizi老师 可以放其他应收款吗
2023-04-24 22:02:49
meizi老师:回复Fiona你好 挂应收账款来核算的
2023-04-24 22:27:04
Fiona:回复meizi老师 如果对方公司直接付给法人账户不是公司账户,应该怎么记账
2023-04-24 22:39:32
meizi老师:回复Fiona你好 那你就要挂 借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-04-24 22:57:24
Fiona:回复meizi老师 那到时候法人把收到的钱再存入公司账户怎么记?
2023-04-24 23:10:54
Fiona:回复meizi老师 借银行存款,贷其他应收款-某某公司?
2023-04-24 23:40:33
meizi老师:回复Fiona你好 是的 就做借银行存款贷其他应收款-某人 因为是给法人的。 你挂其他公司就不对了。
2023-04-25 00:05:19
Fiona:回复meizi老师 好的
2023-04-25 00:30:06
meizi老师:回复Fiona好的 希望能帮到你
2023-04-25 00:40:24
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 艺萱~~bei 发表的提问:
检测公司技术服务培训费会计分录
计提时:借:管理费用--职工教育经费 贷:应付职工薪酬--职工教育经费 开支时:借:应付职工薪酬--职工教育经费 贷:库存现金(银行存款)
38楼
2023-04-25 19:55:31
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 果果 发表的提问:
老师,航天技术服务费280元的会计分录怎么做啊
服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
39楼
2023-04-25 20:25:26
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ smile 发表的提问:
想请教一下,关于退回多扣的技术服务费,应该怎样出会计分录 多扣的时候我已做到成本,次月退回多扣的部分
您好!你支付这个技术服务费的时候,怎么做的分录呢
40楼
2023-04-25 20:46:38
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smile:回复宋生老师 借:主营业务成本-行政费用-日常办公费280 贷:银行存款280
2023-04-25 20:58:17
smile:回复宋生老师 然后现在退回多扣除的280到银行账户,应该怎么样账务处理呢
2023-04-25 21:27:21
宋生老师:回复smile您好!你红字冲减上面的分录就好了
2023-04-25 21:45:03
smile:回复宋生老师 可是银行存款有收入哦 银行存款也红字冲正?
2023-04-25 22:13:27
宋生老师:回复smile你好!是的。你之前付出去是贷方正数,现在做贷方负数就好了
2023-04-25 22:31:15
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
信息技术服务公司购买别信息技术服务,怎么做会计分录呢
您好 请问购买的信息技术服务是做什么用途的
41楼
2023-04-25 21:12:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 柠檬我不萌i 发表的提问:
老师,我们是广告公司,收到技术服务费发票,钱到公户了,会计分录怎么做账
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
42楼
2023-04-25 21:35:59
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陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 草微木子 发表的提问:
公司是小规模公司,是做软件代理的,在3月支付供应商技术服务费一项,收到技术服务发票一张。在4月,把这项技术服务 转售给客户,也开出相应的技术服务费,支付供应商服务费的会计分录怎么处理?按商品销售还是按费用支出?
支付的按费用,收到的按服务收入
43楼
2023-04-26 20:29:47
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草微木子:回复陈娟老师 老师请问技术服务和技术开发服务是不是不一样,我看其他人也有提到这个问题 (老师,你好我想问下我们是信息科技有限公司,购买其他公司的技术开发服务费,会计分录如何做 邹老师| 官方答疑老师 你好,借;主营业务成本 贷;银行存款等科目)
2023-04-26 21:05:16
陈娟老师:回复草微木子也没有太大区别我觉着
2023-04-26 21:21:25
草微木子:回复陈娟老师 那他为什么是借:主营业务成本,这样可以吗??
2023-04-26 21:38:23
陈娟老师:回复草微木子他是直接入成本了,也是可以的
2023-04-26 21:57:11
草微木子:回复陈娟老师 那我的也能这样处理吗,老师?
2023-04-26 22:17:49
陈娟老师:回复草微木子也可以的,直接入主营成本的
2023-04-26 22:34:29
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 积极的鞋子 发表的提问:
收到一张技术服务费发票分录怎么做
你好!是普通发票还是专票呢
44楼
2023-04-26 20:59:11
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ @ 劉海 发表的提问:
增值税技术服务费的会计分录怎么处理
你好,是小规模还是一般纳税人?
45楼
2023-04-26 21:18:36
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@ 劉海:回复邹老师 一般纳税人
2023-04-26 21:39:46
邹老师:回复@ 劉海你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2023-04-26 22:04:45

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