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收到技术服务费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 长雀斑的猫 发表的提问:
老师:我们公司12月支付了一笔技术服务费,她们要元月份才会开发票给我们,这个怎么做会计分录
你好 12月份,借;预付账款,贷;银行存款 1月份,借;管理费用等科目,贷;预付账款
106楼
2023-06-21 19:50:59
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长雀斑的猫:回复邹老师 可以借:应付账款吗?
2023-06-21 20:17:52
邹老师:回复长雀斑的猫你好,你单位是没有设置预付账款科目吗?
2023-06-21 20:33:32
长雀斑的猫:回复邹老师 没有,原来设的都是应付帐款
2023-06-21 20:56:57
邹老师:回复长雀斑的猫你好,没有设置预付账款科目,那预先付款,可以通过应付账款借方核算的
2023-06-21 21:19:28
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 玲琳 发表的提问:
老师,收到阿里巴巴的普通发票,名称为:*信息技术服务*软件服务-橱窗服务等,这个该入什么会计分录?
你好,可以计入管理费用
107楼
2023-06-22 18:55:29
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紫藤老师:回复玲琳金额大的计入长期待摊
2023-06-22 19:38:20
玲琳:回复紫藤老师
2023-06-22 20:05:29
紫藤老师:回复玲琳可以计入管理费用-信息技术服务
2023-06-22 20:26:46
玲琳:回复紫藤老师 老师,金额在2-3万左右每个,开在同一张发票里,合计金额8万
2023-06-22 20:55:04
紫藤老师:回复玲琳金额大的计入长期待摊,如果是促销的,计入销售费用
2023-06-22 21:17:18
玲琳:回复紫藤老师 第一个橱窗费用,老师您认为管理费用还是销售费用的广告费比较好?
2023-06-22 21:38:49
紫藤老师:回复玲琳销售费用的广告费比较好
2023-06-22 22:01:34
玲琳:回复紫藤老师
2023-06-22 22:17:07
玲琳:回复紫藤老师 老师你认为分录这样做可以吗?
2023-06-22 22:40:55
紫藤老师:回复玲琳如果是促销,推销性质的,销售费用的广告费比较好
2023-06-22 22:55:20
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ fghg564 发表的提问:
提供建筑技术服务费所生的差旅费,交通费,餐费的会计分录
借;管理费用 贷;银行存款
108楼
2023-06-22 19:23:05
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 奋斗中的陪伴 发表的提问:
我公司筹建期,小企业会计准则,购买咱们的课程收到的发票是技术服务费,会计分录是管理费用—开办费吗?
您好 筹建期这样写分录正确的
109楼
2023-06-22 19:32:05
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奋斗中的陪伴:回复bamboo老师 还需要附上合同吗。
2023-06-22 19:44:28
bamboo老师:回复奋斗中的陪伴合同如果张数不多可以附上 多的话 单独保管装订成册
2023-06-22 20:12:20
奋斗中的陪伴:回复bamboo老师 那也需要申报印花税?
2023-06-22 20:34:57
bamboo老师:回复奋斗中的陪伴是的也需要申报印花税
2023-06-22 20:55:14
奋斗中的陪伴:回复bamboo老师 可是我没收到合同
2023-06-22 21:13:29
bamboo老师:回复奋斗中的陪伴实际工作中我这边只根据销售计算缴纳印花税 税法规定购销都要缴纳 您当地是否也是这样?如果是的话 就不需要缴纳
2023-06-22 21:27:07
奋斗中的陪伴:回复bamboo老师 我购买的是咱们会计学堂的课程,收到的发票是技术服务费,这种情况需要申报印花税吗?
2023-06-22 21:45:04
bamboo老师:回复奋斗中的陪伴按照税法规定 技术合同也是印花税应税项目 您可以按我上面的说的 咨询下当地税务或者12366 看您当地是否也一样
2023-06-22 22:02:59
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Miss-Chen 发表的提问:
老师,请问我们公司实际打款1万给甲公司购买产品,收到对方公司开具销货发票7千,信息技术服务费3千。我的会计分录是:暂估入库:借:库存商品 1万 贷:应付账款―暂估应付款1万;暂估冲库:借:库存商品―7千 贷:应付账款―暂估应付款7千;入库(发票已到):借:库存商品7千 应付账款7千 ;借:管理费用―技术服务费3千 应付账款3千 ,这样分录准确的吗?另外:对方这样开票我公司有3千的暂估库存没有冲账,一直挂起的,请问要怎么把3千冲掉。谢谢
冲的分录不对 应该是一万
110楼
2023-06-22 19:39:20
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Miss-Chen:回复郭老师 应该是!会计分录是:暂估入库:借:库存商品 1万 贷:应付账款―暂估应付款1万;暂估冲库:借:库存商品―1万贷:应付账款―暂估应付款1万;入库(发票已到):借:库存商品7千 应付账款7千 ;借:管理费用―技术服务费3千 应付账款3千 ,这样1吗?
2023-06-22 20:21:24
郭老师:回复Miss-Chen你好,是的,
2023-06-22 20:38:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 不是鱼 发表的提问:
技术服务合同,项目验收确认收入和结转成本的会计分录?
你好 确认收入,借;预收账款等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 结转成本,借;主营业务成本,贷;劳务成本 等科目
111楼
2023-06-22 19:47:59
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 发表的提问:
收到发票冲减预付账款会计分录,我们购买的是专业技术服务怎么做呢?
你好, 借:管理费用-服务费 贷:银行存款
112楼
2023-06-23 18:43:37
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 若兰 发表的提问:
我们收到的航天信息的技术服务费发票可以在附表四里抵税,请问会计分录如何做呢?
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
113楼
2023-06-23 18:50:19
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若兰:回复紫藤老师 好的,谢谢老师!如果我有以前年度的没有作此分录,我可以调整之前的分录吗?当然,管理费用只能作以前年度损益调整处理了
2023-06-23 19:11:38
紫藤老师:回复若兰只能作以前年度损益调整处理了
2023-06-23 19:31:46
若兰:回复紫藤老师 以”以前年度损益调整“科目调整,但是调是可以调的,是吧?因为还有减免税的
2023-06-23 20:01:11
紫藤老师:回复若兰你好,对的,你的理解是正确的
2023-06-23 20:27:59
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 617516728 发表的提问:
公司是一般纳税人,7月份买了金税盘,交了技术服务年费,收到一张增值税专票,技术服务费税率6%,金税盘税率17%,怎么做分录?技术服务费可以全额抵扣吗?
你好,2张都可以全额抵扣 借管理费用 贷银行存款 然后 借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用(红字)
114楼
2023-06-23 19:12:35
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617516728:回复徐阿富老师 那税费怎么抵扣
2023-06-23 19:39:10
617516728:回复徐阿富老师 好像不能全额认证吧
2023-06-23 19:49:24
徐阿富老师:回复617516728你好,可以不认证,全额抵扣
2023-06-23 20:13:51
617516728:回复徐阿富老师
2023-06-23 20:37:11
617516728:回复徐阿富老师 谢谢老师
2023-06-23 20:49:27
徐阿富老师:回复617516728如果认证了,先进项转出,再全额抵扣。我说的绝对不会有错的。
2023-06-23 21:11:08
617516728:回复徐阿富老师 好的,谢谢老师
2023-06-23 21:28:32
徐阿富老师:回复617516728不客气,祝中秋节快乐,请为我五星评价,谢谢。
2023-06-23 21:51:55
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Justin 发表的提问:
老师 航天信息技术服务怎么做会计分录
您好 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 实际抵减的时候 借:管理费用-办公费 借方红字 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字
115楼
2023-06-23 19:17:35
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 倒带 发表的提问:
还未取得软著证书,开票出去都是技术服务费、公司什么计入主营业务成本、收到阿里云技术服务费发票计入什么会计科目
公司做技术服务人员的工资可以计入主营业务成本 。 阿里云技术服务是因为外包发生的支出吗
116楼
2023-06-23 19:44:59
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倒带:回复方老师 阿里云是支付的云服务器,不是外包.@方老师:
2023-06-23 20:02:01
方老师:回复倒带可以记入你们的营业成本或销售费用。
2023-06-23 20:12:03
倒带:回复方老师 我就在纠结到底计入主营业务成本还是管理费用@方老师:
2023-06-23 20:35:45
方老师:回复倒带主要看这个云服务是做什么用的,如果对外提供技术服务依托这个云服务器,可以记入主营业务成本 。
2023-06-23 20:49:28
倒带:回复方老师 自己开发也需要,对外也需要@方老师:
2023-06-23 21:18:14
方老师:回复倒带记入主营业务成本 。
2023-06-23 21:47:10
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 云淡風轻 发表的提问:
小规模经营范围研究技术服务咨询服务公司,收到信息技术服务软件发票,怎么做分录,后付的款
借:无形资产 贷:应付账款
117楼
2023-06-24 19:01:06
全部回复
云淡風轻:回复老刘 老师是软件咯
2023-06-24 19:18:07
云淡風轻:回复老刘 在别人买的软件
2023-06-24 19:45:18
老刘:回复云淡風轻软件应该进无形资产
2023-06-24 20:07:32
云淡風轻:回复老刘 好的谢谢老师
2023-06-24 20:23:53
老刘:回复云淡風轻感谢对学堂的支持,祝工作顺利
2023-06-24 20:51:39
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Q 发表的提问:
老师 收到对方开具的信息技术服务费发票 分录怎么写
你好,如果是你们自己使用的,借管理费用贷银行存款。
118楼
2023-06-24 19:20:23
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Q:回复郭老师 我们是做数据服务的
2023-06-24 19:38:39
郭老师:回复Q你好,这个是做数据服务使用的吗? 是的话,借劳务成本贷银行存款,确认收入之后,借主营业务成本贷劳务成本
2023-06-24 19:49:18
Q:回复郭老师 也是计入管理费用吗
2023-06-24 20:00:21
郭老师:回复Q好,我上面给你写了分录。
2023-06-24 20:20:01
Q:回复郭老师 老师 暂估成本的话分录怎么写 嗯 是的
2023-06-24 20:48:32
郭老师:回复Q借主营业务成本贷应付账款暂估。
2023-06-24 21:12:13
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 香水百合 发表的提问:
公司让一家人力资源公司代办社保业务,一年的技术服务费是3980元;每个人每个月再收19.9元的服务费(由个人承担),这个分录怎么做啊,另外社保的计提和发放分录怎么做呢
您好,分录,借:管理费用-服务费用,3980,其他应收款,19.90*人数,贷;现金或者银行存款,3980+19.90*人数。 计提和发放分录,请参考。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
119楼
2023-06-24 19:44:59
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 流星 发表的提问:
收到的亿企赢技术服务专票怎么做分录
您好 借:管理费用--服务费 应交税费--应交增值税--进项税额 贷:银行存款等
120楼
2023-06-25 18:33:56
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