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公积金贷款会计怎么做帐
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 熊猫公主 发表的提问:
年末计提法定盈余公积金的会计分录怎么做?
借 利润分配-提取盈余公积金 贷 盈余公积
256楼
2023-09-05 16:43:38
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熊猫公主:回复张艳老师 老师:“盈余公积”的账户余额在资产负债表和利润表上有体现出来吗?
2023-09-05 17:00:25
张艳老师:回复熊猫公主盈余公积的余额是要填写在资产负债表的。
2023-09-05 17:22:27
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ID 发表的提问:
利润分配的会计分录:1,将本年利润转入利润分配的会计分录:借:本年利润贷:利润分配——未分配利润2,提取法定盈余公积(税后利润的10%以上),公益金(税后利润的5%以上)和任意盈余公积(根据公司规章规定的比例计算)的会计分录:借:利润分配——提取法定盈余公积——提取公益金——提取任意盈余公积贷:盈余公积——法定盈余公积——公益金——任意盈余公积3,分配股利(根据董事会决议)的会计分录:借:利润分配——应付股利贷:应付股利——按股东明细4,支付股利的会计分录:借:应付股利——按股东明细贷:银行存款(或现金)老师,第二点不懂,我们公司好像没有做公益金,这个怎么处理
没有公益金,就不用账务处理,
257楼
2023-09-05 16:50:11
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ID:回复辜老师 如果之前的账没有提取法定盈余公积,这个怎么做?
2023-09-05 17:44:08
辜老师:回复ID计提盈余公积就是,借:利润分配——提取法定盈余公积 贷:盈余公积——法定盈余公积
2023-09-05 18:04:45
ID:回复辜老师 补计提这个金额怎么确定呢?
2023-09-05 18:23:56
辜老师:回复ID按照你未分配利润的金额来计提
2023-09-05 18:53:35
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 被偷走的面纱 发表的提问:
老师,计提工资,社保,公积金的会计分录怎么做?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
258楼
2023-09-05 17:02:15
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 愉快的钢笔 发表的提问:
员工自己全额交公积金,只是公司代扣代缴公积金而已,会计分录怎么做账?
你好 借银行存款 贷其他应付款-社保 缴纳的时候,冲减其他应付款
259楼
2023-09-05 17:29:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 爱学习的人儿 发表的提问:
9月公积金少预提了0.3元,这个月补救 进行补计提:借 主营业务成本公积金 0.3 贷 应付职工公积金 0.3 9月有位员工 公积金工资进行扣除了,同时也已经付款至公积金账户,付款后拉出明细发现这名员工公积金未参保成功,请问该怎么调账? 借:主营业务成本 公积金500 贷 其他应付款 公积金 员工 500 借 预付账款 -公积金 500 贷 银行存款 500 9月多交的钱公积金未退回,要求在次月的单位付公积金时扣除多余金额付了差额,次月付款后 借 应付职工 公积金 1000 贷 银行存款 500 预付账款 公积金 500 这样对吗?
你好,这样做是正确的。
260楼
2023-09-06 16:47:24
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 上海一只鱼 发表的提问:
计提工资社保公积金跟发放会计分录怎么做?
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保/公积金(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)社保/公积金   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保/公积金(个人部分)/   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(/公积金企业部分+个人部分)   贷:银行存款
261楼
2023-09-06 16:55:27
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上海一只鱼:回复宋生老师 代扣社保公积金为什么不是放在其他应付款里呢?
2023-09-06 17:25:29
宋生老师:回复上海一只鱼您好!放其他应付款的时候是先从员工工资里面扣掉这一部分,然后再交给政府的时候用的。
2023-09-06 17:53:25
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 白茶沐兰竹 发表的提问:
现实做账到底是做: 借:管理费用—工资 —社会保险费(单位) —住房公积金(单位) 贷:应付职工薪酬—工资 —社会保险费(单位) —住房公积金(单位) 借:应付职工薪酬—工资 贷:应交税费—应交个人所得税 其他应付款—社会保险费(个人) —住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬—社会保险费(单位) —住房公积金(单位) 应交税费—应交个人所得税 其他应付款—社会保险费(个人) —住房公积金(个人) 贷:银行存款 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 还是:(图片里面的公司账上的) 现实到底如何做才对?
你好,是上面的分录对的,要这样计提的,
262楼
2023-09-06 17:02:46
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白茶沐兰竹:回复庄老师 我公司的帐之前一直是下面那样子做,是全部要改回来吗?
2023-09-06 17:24:48
庄老师:回复白茶沐兰竹你好,是的,要先计提,然后发放,
2023-09-06 17:36:37
白茶沐兰竹:回复庄老师 全部改回来,账本要重新订,是作红冲处理去改,还是直接修改之后,打印新凭证重新订?
2023-09-06 18:01:56
庄老师:回复白茶沐兰竹你好,之前的成本都全部进入,只差应付职工薪酬--工资,社保没计提,补计提,借应付职工薪酬--工资,社保,贷应付职工薪酬--工资,社保
2023-09-06 18:12:28
白茶沐兰竹:回复庄老师 不是不是,之前我们是把个人部分的社保公积金在缴纳时直接计入其他应收款,后面发放员工工资时,再做处理减少应付职工薪酬 而且我们账上没通过应付职工薪酬处理,直接是应付工资。 计提工资: 借:管理费用—工资 贷:应付工资 代缴社保公积金: 借:管理费用—社保 —公积金 其他应收款—代扣社保 —代扣公积金 贷:银行存款 发放工资: 借:应发工资 贷:现金 其他应收款—代扣社保 —代扣公积金
2023-09-06 18:41:47
白茶沐兰竹:回复庄老师 我广州这边手上几个公司,帐都这样做了,最近考初级看书回来发现做的不一样,全错了吗?全要改?
2023-09-06 19:05:01
庄老师:回复白茶沐兰竹你好,改本年的,合计数作一个分录就可以了,补计提,借应付职工薪酬--工资,社保,贷应付职工薪酬--工资,社保。 这个不论计入其他应收款,还是其他应付款,没关系, 只是在发工资时代扣,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应付款--个人社保,或者其他应收款--个人社保,
2023-09-06 19:29:37
白茶沐兰竹:回复庄老师 就怕,帐做错了,以后如果有什么问题,要解锁发票辅导之类,专管员那里会不会有问题?
2023-09-06 19:48:35
白茶沐兰竹:回复庄老师 之前问过别人,别人说实际跟考试不一样,您知道广州实际做,如何做好点?
2023-09-06 20:08:59
庄老师:回复白茶沐兰竹你好,全国账务处理是财政部统一的,都一样的,按照上面第一个分录比较好,
2023-09-06 20:32:31
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 萱萱琪琪 发表的提问:
公司社保公积金是一个人力资源公司代缴的,这张社保公积金缴费单怎么做账啊?就是计提分录怎么做?交款分录怎么做啊?社保单位合计10547.56社保个人合计3997.56公积金单位合计1944公积金个人合计1944因为是代缴,还有代缴管理费360
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
263楼
2023-09-06 17:29:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 可爱多不可爱 发表的提问:
老板朋友有社保没有公积金,所以要在我们公司交公积金,会计分录怎么做
其他应收款或者其他应付款
264楼
2023-09-07 16:38:02
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可爱多不可爱:回复朴老师 请问属于公司员工吗,需要报个所吗
2023-09-07 17:16:37
朴老师:回复可爱多不可爱不属于哦,但是这个应该要跟申报一块申报的吧。你可以问下公积金中心可不可以,各地有所区别,所以不是很清楚
2023-09-07 17:29:33
可爱多不可爱:回复朴老师 公积金说他们不管,这种可以计入管理费用吗
2023-09-07 17:54:47
朴老师:回复可爱多不可爱不可以的哦,不是你们的员工不能入费用
2023-09-07 18:13:30
可爱多不可爱:回复朴老师 可以算作兼职员工吗
2023-09-07 18:40:09
朴老师:回复可爱多不可爱兼职员工的话需要有劳务费用的发票
2023-09-07 18:55:21
可爱多不可爱:回复朴老师 个人怎么开发票呀
2023-09-07 19:23:39
朴老师:回复可爱多不可爱去税局代开劳务费的发票
2023-09-07 19:37:18
可爱多不可爱:回复朴老师 明白了,谢谢 !
2023-09-07 19:48:08
朴老师:回复可爱多不可爱不用客气,满意请给五星好评
2023-09-07 20:11:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 福运到 发表的提问:
你好,老师,我请问下,老板去年在手机上用营业执照做了小额贷款,贷款钱也打到公司帐户的,每个月贷款利息是公司帐户扣的,但是本金却是老板个人帐号还的,这个我应该怎么做帐呢?
借短期借款贷其他应付款
265楼
2023-09-07 16:58:03
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福运到:回复郭老师 那到时返老板钱的时候,可以用库存现金嘛?做分录  借:其他应付款   贷:库存现金
2023-09-07 17:12:30
郭老师:回复福运到你好,金额不大的,可以
2023-09-07 17:38:58
福运到:回复郭老师 老板是去年用自己帐号帮公司返的帐,当时老板也没说,现在老板才说去年返的,相当于去年没有做分录,今年怎么做分录呢?原始凭证就用老板自己帐号的流水吗?
2023-09-07 18:07:44
郭老师:回复福运到你好,可以这么做的,可以的。
2023-09-07 18:29:08
福运到:回复郭老师 意思我今年直接做帐就可以了,不用管老板的返款时间吗?
2023-09-07 18:52:14
郭老师:回复福运到只能补上,你之前还能修改吗?
2023-09-07 19:06:11
福运到:回复郭老师 跨年了,好麻烦,,那我直接补上就可以了吧,?
2023-09-07 19:25:53
郭老师:回复福运到你好是的可以的,上面已经说了,可以
2023-09-07 19:52:38
福运到:回复郭老师 谢谢老师
2023-09-07 20:07:26
郭老师:回复福运到不用客气 工作愉快
2023-09-07 20:20:49
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 尊敬的裙子 发表的提问:
请问我这个分录对吗?和书上不一样 计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——工资 奖金 津贴 补贴 计提医社保 住房公积金 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——社会保险(公司部分) ——住房公积金(公司部分) 缴纳医社保 住房公积金 借:应付职工薪酬——社会保险(公司部分) ——住房公积金(公司部分) 其他应付款 ——社会保险(个人部分) ——住房公积金(个人部分) 贷:银行存款 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款——社会保险(个人部分) ——住房公积金(个人部分)
你好 是的 是这样来做的。 你说不一样是什么意思
266楼
2023-09-07 17:05:16
全部回复
尊敬的裙子:回复meizi老师 是我看错了,书上也是这样的
2023-09-07 17:23:28
meizi老师:回复尊敬的裙子你好 好的 那就没事了。
2023-09-07 17:49:03
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
1月份公司账上扣1月社保和公积金,借:长期待摊费用-开办费 其他应收款-社保-公积金 贷:银行存款。 2月份,做1月份的工资表出来后。工资 表怎么做分录?发放怎么做? 2月底怎么做计提?把详细分录写下。
你好, 借:管理费用—工资(长期待摊费用—开办费) 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款—员工社保 个所税
267楼
2023-09-07 17:29:58
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 君君 发表的提问:
公司帐上的往来款怎么做 会计分录
您好! 往来账,比如收到钱了,借现金,贷应收账款就可以了
268楼
2023-09-11 16:34:01
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 思宇9207000 发表的提问:
原会计:应收账款明细帐多过总帐,应付帐款明细账少过总帐,这怎么录期初?借贷不平怎么调帐呢?此为外帐
总账都是根据明细账登记的,建议查下明细账是否登记有错误。
269楼
2023-09-11 16:48:26
全部回复
思宇9207000:回复方老师 期初就有错误,查了一年的了
2023-09-11 17:14:49
方老师:回复思宇9207000一直都对不上吗?
2023-09-11 17:34:28
思宇9207000:回复方老师 对,我查了一年十二个月的;另外有好多应收帐款为借方,挂帐如何办?这是外帐
2023-09-11 18:01:38
思宇9207000:回复方老师 明细帐多个客户应收帐款为贷方并一直挂着
2023-09-11 18:30:34
方老师:回复思宇9207000贷方表示是预收账款。那看看是不是跟别的科目有重复,或登记后未冲账。
2023-09-11 18:55:08
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ ? 发表的提问:
多扣员工社保和公积金,其他应收款贷方余额。下月计发工资时已补回。求下月的分录,怎么平其他应收款多扣的社保公积金贷方金额
下期借应付职工薪酬 贷其他应收银行存款 贷方的其他应收款少扣多发就可以
270楼
2023-09-11 17:17:59
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