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汇总缴纳增值税会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 兰坡 发表的提问:
个体户缴纳定额增值税的会计分录怎么做。内账。
借:税金及附加 贷:银行存款
241楼
2023-08-21 18:00:54
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鑫鑫老师
职称:,注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ Y 发表的提问:
工业企业销售厂房缴纳的土地增值税会计分录
你好,可以通过固定资产清理
242楼
2023-08-21 18:11:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 土豆-如意 发表的提问:
老师,所得税汇缴调增部分会计分录怎么做
你好,所得税汇缴调增部分,有导致补交企业所得税吗? 
243楼
2023-08-22 17:33:52
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ ????????安菊菊 发表的提问:
缴纳去年的印花税、增值税,附加税、工会经费的会计分录咋做
你好,借应交税费--应交印花税,应交增值税,应交城建税,应交教育附加税,应付职工薪酬--工会经费,贷银行存款,
244楼
2023-08-22 17:47:40
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????????安菊菊:回复庄老师 去年没有计提啊,老师
2023-08-22 18:16:35
????????安菊菊:回复庄老师 没有计提咋样做
2023-08-22 18:26:49
庄老师:回复????????安菊菊你好,去年没有计提,补计提,借以前年度损益调整 ,贷应交税费--应交印花税,应交增值税,应交城建税,应交教育附加税,应付职工薪酬--工会经费,借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整
2023-08-22 18:40:24
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 爱拼 发表的提问:
从计提增值税到缴纳过程中的所有会计分录给说下
您好,贵公司是小规模纳税人,还是一般纳税人呢?
245楼
2023-08-22 18:11:58
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爱拼:回复王雁鸣老师 一般纳税人,和小规模都说下吧
2023-08-22 18:29:03
王雁鸣老师:回复爱拼您好,小规模,计提时,借:现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税,缴纳时,借;应交税费-应交增值税,贷:现金或者银行存款。 一般纳税人,计提时,借:现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。采购时,借:库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项。结转时,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。缴纳时,借;应交增值税-未交增值税,贷:现金或者银行存款。
2023-08-22 18:58:49
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 蓝色的梦 发表的提问:
2018年1月缴纳12月的增值税怎么做会计分录?我12月年底怎么衔接2018年1月缴纳12月的增值税?分录怎么做呢
您好!借应交税费-应交增值税 贷银行存款
246楼
2023-08-23 17:22:58
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蓝色的梦:回复宋生老师 贷应交税费-未交增值税借什么科目呢?
2023-08-23 17:45:39
蓝色的梦:回复宋生老师 12月增值税我17年底怎么衔接?贷应交税费-未交增值税借什么科目呢?
2023-08-23 18:02:35
宋生老师:回复蓝色的梦月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2023-08-23 18:28:01
蓝色的梦:回复宋生老师 老师那附加税怎么账务处理?
2023-08-23 18:48:43
蓝色的梦:回复宋生老师 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。老师那附加税还有个税怎么账务处理?
2023-08-23 19:12:41
宋生老师:回复蓝色的梦您好!借税金及附加 贷应交税费-应交XXX税。
2023-08-23 19:35:56
蓝色的梦:回复宋生老师 @宋老师:借税金及附加 贷应交税费-应交XXX税。贷方是应交税费-应交**税是什么税?
2023-08-23 20:00:02
宋生老师:回复蓝色的梦你好!城建税,教育费附加这些
2023-08-23 20:10:56
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 飞翔的蝶 发表的提问:
汇算清缴怎么计提跟缴纳的会计分录
你好,你是采用的小企业会计准则还是?
247楼
2023-08-23 17:33:10
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飞翔的蝶:回复阳老师 小企业会计准则
2023-08-23 17:44:34
阳老师:回复飞翔的蝶你好,计提时借:所得税费用 贷:应交税费--应交所得税 缴纳时:借:应交税费--应交所得税 贷:银行存款
2023-08-23 17:56:18
飞翔的蝶:回复阳老师 好的,谢谢老师
2023-08-23 18:09:46
阳老师:回复飞翔的蝶不谢,有什么不懂的问题随时欢迎提问,麻烦您给我点评一下,谢谢
2023-08-23 18:35:07
小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 壮观的音响 发表的提问:
5-7月多缴纳增值税,本期多缴纳税款抵扣当月缴纳税款以审批,会计分录和t型账
你好,分录为借:应交增值税-未交增值税,贷:应交增值税-预交增值税。
248楼
2023-08-23 17:44:46
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 影*一一 发表的提问:
老师想请问下缴纳4到6月增值税,会计分录怎么写
您好,您是小规模纳税人吧?按季度缴纳增值税? 如果是的话,要做 借:应交税费--应交增值税 贷:银行存款
249楼
2023-08-23 18:08:59
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影*一一:回复张艳老师 小规模纳税人
2023-08-23 18:25:20
张艳老师:回复影*一一那就是上面的分录了。
2023-08-23 18:43:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 平坦 发表的提问:
你好,老师。房地产企业预售房款缴纳的增值税怎样做会计分录 增值税滞纳金涉及以前年度损益的怎样做会计分录
你好,预售房款缴纳的增值税,借;应交税费——应交增值税,贷;银行存款 增值税滞纳金,借;营业外支出,贷;银行存款 滞纳金直接计入营业外支出核算,不通过以前年度损益调整核算的
250楼
2023-09-05 17:26:46
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平坦:回复邹老师 滞纳金是今年补去年的
2023-09-05 17:48:20
邹老师:回复平坦你好,那今年缴纳也是计入营业外支出核算,而不是通过以前年度损益调整科目核算的
2023-09-05 18:05:29
平坦:回复邹老师 那如果我 进货价 300的衣服,500卖给香港公司, 是按照300的17% 来退税的,还是按照500的17%来退税?
2023-09-05 18:25:03
邹老师:回复平坦你好,按300乘以退税率来计算的
2023-09-05 18:51:42
平坦:回复邹老师 不是 500-300=200 的利润乘以17% 来退税的吗
2023-09-05 19:14:33
邹老师:回复平坦你好,贸易企业退税是按购进价款*退税率计算 与差价没有关系的
2023-09-05 19:32:29
平坦:回复邹老师 那生产型企业出口 是怎么退税呢
2023-09-05 19:58:44
邹老师:回复平坦你好,按应纳税额负数的绝对值与出口免抵退税额两者较小的金额退税
2023-09-05 20:11:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 激情的胡萝卜 发表的提问:
一般纳税人汇算清缴补缴企业所得税的会计分录
您好 借:利润分配——未分配利润 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:银行存款
251楼
2023-09-05 17:32:20
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ kj_eTidwN1rIl2p 发表的提问:
有没有关于总分公司汇总核算,汇总缴纳税款的会计账务处理的规定和要求
您好,纳税人如满足《企业所得税暂行条例实施细则》规定的纳税义务人条件的,应独自纳税申报。即同时具备以下条件:在银行开设结算帐户;独立建立帐簿,编制财务会计报表;独立计算盈亏等条件的企业或者组织。  且按照《国家税务总局关于规范汇总合并缴纳企业所得税范围的通知》的规定:三、非独立核算分支机构按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则的有关规定,由核算地统一纳税。对核算地发生争议的,分情况处理:(一)总分机构均在一省范围内的,由省级税务机关明确纳税申报所在地;(二)总分机构跨省市的,由国家税务总局明确纳税申报所在地。 国家税务总局关于规范汇总合并缴纳企业所得税范围的通知[全文废止] 国税函〔2006〕48号         2006-01-17 《财政部 国家税务总局 中国人民银行关于印发〈跨省市总分机构企业所得税分配及预算管理暂行办法〉的通知》(财预[2008]10号) 国税函[2009]221号 关于跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理若干问题的通知 国家税务总局公告2012年第57号 国家税务总局关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的公告 国家税务总局公告2015年第6号 国家税务总局关于3项企业所得税事项取消审批后加强后续管理的公告 税屋提示——依据国家税务总局公告2011年第2号 国家税务总局关于公布全文失效废止、部分条款失效废止的税收规范性文件目录的公告,本法规全文废止。 各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:      为强化汇总、合并缴纳企业所得税(以下简称汇总纳税)的征收管理,现就规范汇总纳税范围的有关问题通知如下:         一、严格执行汇总纳税的有关审批规定。按照现行规定,汇总缴纳企业所得税必须经国家税务总局审批。各级税务机关要严格执行汇总纳税的有关审批规定,不得越权审批。凡越权自行审批汇总纳税或扩大汇总纳税范围的,必须予以纠正。        二、下列企业可按规定申请汇总纳税:      (一)国务院确定的120家大型试点企业集团;      (二)国务院批准执行试点企业集团政策和汇总纳税政策的企业集团;     (三)《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则规定的铁路运营、民航运输、邮政、电信企业和金融保险企业(含证券等非银行金融机构);    (四)文化体制改革的试点企业集团;    (五)汇总纳税企业重组改制后具集团性质的存续企业。       三、非独立核算分支机构按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则的有关规定,由核算地统一纳税。对核算地发生争议的,分情况处理:      (一)总分机构均在一省范围内的,由省级税务机关明确纳税申报所在地;      (二)总分机构跨省市的,由国家税务总局明确纳税申报所在地。 国家税务总局 二○○六年一月十七日
252楼
2023-09-05 17:44:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 司薇媞,smile 发表的提问:
城市维护建设税与增值税已经缴纳,如何做会计分录
借应交税费-未交增值税 借应交税费-城建税 贷银行存款
253楼
2023-09-06 16:41:53
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司薇媞,smile:回复徐阿富老师 已经缴纳的增值税如何做分录
2023-09-06 17:00:32
徐阿富老师:回复司薇媞,smile你好,借应交税费-未交增值税 贷银行存款
2023-09-06 17:30:03
司薇媞,smile:回复徐阿富老师 那期末结转时该如何操作,
2023-09-06 17:59:26
徐阿富老师:回复司薇媞,smile你好,你先结转后再交税的呢,借销项,借进项税额转出 贷进项 贷应交税费-未交增值税
2023-09-06 18:24:21
司薇媞,smile:回复徐阿富老师 本年利润里面和增值税有关系吗
2023-09-06 18:53:02
徐阿富老师:回复司薇媞,smile你好,增值税和利润没有关系的
2023-09-06 19:22:53
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
以银行存款缴纳上月应交增值税2880元 会计分录
借:应交税费-应交增值税(未交税金)2880 贷:银行存款 2880 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
254楼
2023-09-06 16:53:21
全部回复
默:回复晓海老师 为什么是未交啊 不是都扣了吗
2023-09-06 17:11:41
默:回复晓海老师 向武汉中新管理有限公司开具含税价为300000元的增值税专用发票一张,为应收的广告展板喷绘款。 会计分录
2023-09-06 17:40:04
晓海老师:回复你是2月交1月的增值税,对于一月份来说就是未交增值税。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项)
2023-09-06 18:09:41
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 灿馨 发表的提问:
补计提增值税的分录,以及缴纳增值税及附加税的分录
您好,增值税谈不上计提的。只是随采购和销售业务确认的。 附加税是需要计提的 借 税金及附加 贷 应交税费——应交城建税/教育费附加/地方教育费附加
255楼
2023-09-06 17:04:11
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灿馨:回复微微老师 那月末结转增值税的分录怎么做
2023-09-06 17:31:12
微微老师:回复灿馨月末结转: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2023-09-06 17:54:20
灿馨:回复微微老师 实际付款时比账上的月末结转额大,那要做一笔什么分录
2023-09-06 18:13:11
微微老师:回复灿馨您是小规模还是一般纳税人呢?
2023-09-06 18:28:06
灿馨:回复微微老师 一般纳税人
2023-09-06 18:45:20
微微老师:回复灿馨现在实际缴纳比结转的大,是入账的销项或者是进项错了吗?
2023-09-06 19:05:05

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