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帖子
跨年度费用票据的会计处理方法
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马老师
职称:
初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题:
1.88w
引用 @
一叶知秋
发表的提问:
之前的会计留下好多暂估的,跨了两发年度了,我要改怎么处理呢
那你有没有收到发票现在
91楼
2022-11-08 08:36:59
全部回复
东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
18.18w
引用 @
秀丽的鱼
发表的提问:
个人独资企业调减以前年度费用的会计处理及税务处理
你好,具体是什么时候调减
92楼
2022-11-09 08:38:43
全部回复
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.73w
引用 @
开心的路灯
发表的提问:
跨年度分期购入固定资产 政府会计与企业会计处理的区别和联系。然后他们的年度披露有什么不同呀。
你们是自己分期付款的吗?
93楼
2022-11-09 08:47:47
全部回复
许老师
职称:
注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题:
3.72w
引用 @
蜜糖*
发表的提问:
跨年度补计提并发放年终奖账务处理
同学你好!这个的话 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:其他应收款 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款
94楼
2022-11-09 09:14:59
全部回复
蜜糖*:
回复
许老师
以前年度没有提足,不用补提吗?你这个是当成今年的损益了吧?
2022-11-09 09:37:55
许老师:
回复
蜜糖*
这个可以直接入当年的呀 不用调整以前的
2022-11-09 10:03:20
汪晨老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.98
解题:
2.2w
引用 @
敏感的小鸭子
发表的提问:
老师您好,现在审计时发现了一张19年6月份开具的普通发票税号给我们开错了,联系对方说跨年度的没发处理?我想问问票据法对这块是怎么规定的?这样我也好给对方说,谢谢老师
你好,跨年可以红冲的,退回去,红冲即可。
95楼
2022-11-10 07:56:30
全部回复
敏感的小鸭子:
回复
汪晨老师
就像当年跨月发生的一样处理吗,直接开红字,然后再开正确的
2022-11-10 08:27:37
汪晨老师:
回复
敏感的小鸭子
你好,是的,与当年是一样处理的。
2022-11-10 08:51:25
敏感的小鸭子:
回复
汪晨老师
好的,谢谢老师
2022-11-10 09:02:32
汪晨老师:
回复
敏感的小鸭子
不客气,满意请给与五星好评!
2022-11-10 09:29:13
敏感的小鸭子:
回复
汪晨老师
嗯嗯,肯定的
2022-11-10 09:52:53
汪晨老师:
回复
敏感的小鸭子
祝你学习愉快,工作顺利!
2022-11-10 10:13:41
QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
kj_h0VHBJ0lyrn0
发表的提问:
请教老师,跨年的销售退回,在会计上税法上分别应该如何处理?
如果开红字发票的话。账税务和财务的处理是一样的。
96楼
2022-11-10 08:07:25
全部回复
kj_h0VHBJ0lyrn0:
回复
QQ老师
老师,处理一样,具体是如何处理??就是收入和成本,无论会计上税法上都在退回年度红冲就行?
2022-11-10 08:34:06
QQ老师:
回复
kj_h0VHBJ0lyrn0
如果开红字发票的话,再开红字发票的当月冲红
2022-11-10 08:49:17
kj_h0VHBJ0lyrn0:
回复
QQ老师
老师,那就是说,2018年度已开票且已在2018年度确认收入成本的产成品,在2019年5月退回且开具红字发票,那就直接冲减2019年5月的收入成本即可??而且会计和税法处理一致???
2022-11-10 09:06:22
QQ老师:
回复
kj_h0VHBJ0lyrn0
你好,是在开红票的当期进行相关的账务处理。
2022-11-10 09:28:07
kj_h0VHBJ0lyrn0:
回复
QQ老师
谢谢老师,那我这个问题,属不属于资产负债表日后事项?
2022-11-10 09:41:13
QQ老师:
回复
kj_h0VHBJ0lyrn0
你好!你们是上市公司吗?金额大吗?非上市公司可以不用考虑资产负债表日后事项
2022-11-10 10:06:45
kj_h0VHBJ0lyrn0:
回复
QQ老师
老师,我们是新三板企业,执行企业会计准则
2022-11-10 10:24:21
QQ老师:
回复
kj_h0VHBJ0lyrn0
你好!那需要披露资产负债表日后事项
2022-11-10 10:37:02
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
山岚心画
发表的提问:
请问什么属于跨期费用,跨期费用如何处理?我们是小企业会计准则
你好 ,说一下具体的 业务情况
97楼
2022-11-10 08:14:59
全部回复
山岚心画:
回复
玲老师
本年的业务招待费已经超限,我想把12月的有关业务招待费放到一月报销,一月入账,算不算跨期,下年度所得税可以税前扣除吗?我看到我们今年一月份的账里也有去年12月份的票据
2022-11-10 08:30:47
玲老师:
回复
山岚心画
这个哪期发生的就应该记在哪期 19年的你记在20了 这个不能做为20年的费用扣除
2022-11-10 08:54:52
李爱文老师
职称:
会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题:
0w
引用 @
月
发表的提问:
假如跨年度收到一张管理费用的发票,直接转到下一年,这个账务处理怎样做才合适 呀?
不能做下一年度的费用。就是不能在下一年度的费用中列支,如果列支后,在企业所得税年报申报时,属于调增事项,补交企业所得税
98楼
2022-11-11 06:59:23
全部回复
月:
回复
李爱文老师
那这个账务处理要怎样做才合适呀?
2022-11-11 07:25:48
李爱文老师:
回复
月
这个账务做“以前年度损益调整”合适
2022-11-11 07:39:15
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
安安嘛嘛
发表的提问:
老师,请看图,这个问题当中,是不是只要是同一个会计年度的,是一定可以入账的,比如这个问题当中的2月份的发票,9月份是可以入账的。但是如果是跨年度的话就不行,如果是12月份的发票,次年1月入账,问题也不大的,对吗?
2月份的发票不能在9月份入账
99楼
2022-11-11 07:24:56
全部回复
安安嘛嘛:
回复
邹老师
就是说最好的当月入账,或者不要超过1、2个月,是这个意思吗?
2022-11-11 07:40:02
邹老师:
回复
安安嘛嘛
是的,不要拖太长时间不入账
2022-11-11 08:03:30
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
健壮的人生
发表的提问:
重新录入电子账可以把以前年度未入账的发票一起录入吗?
按规定是不行的,都跨年了
100楼
2022-11-11 07:51:59
全部回复
健壮的人生:
回复
邹老师
哦,像这类的普通费用类发票而且是开的我司名字的未入账的跨年的发票现在要怎么处理才好喃?
2022-11-11 08:29:47
邹老师:
回复
健壮的人生
只能弃之不用了
2022-11-11 08:48:04
罗老师
职称:
中级会计师,税务师
4.96
解题:
1.7w
引用 @
单薄的白昼
发表的提问:
我司属于纯外贸出口的企业,为了使报关单和发票对得上,把13年12月份认证抵扣的发票,跨年度入账,这样是否可以呢?请各位大虾指点!
可以,你的意思的报关出口,对应的进项发票才记账,对吧。
101楼
2022-11-13 07:31:42
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.82w
引用 @
小白
发表的提问:
上年度未开票收入已经申报纳税,本年度开票,跨年的情况下,账务处理是怎么弄,要用以前年度损益调整还是直接用主营业务收入负数,跨年了!
都可以的 最后不影响一正数一负数
102楼
2022-11-13 07:56:53
全部回复
小白:
回复
郭老师
您的意思是如果用以前年度都用以前年度,收入都用收入,明白了
2022-11-13 08:12:46
郭老师:
回复
小白
你好,对的,是这么做的。
2022-11-13 08:40:16
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
跨年度的其他应付款不用支付怎么处理
借:其他应付款 贷:营业外收入
103楼
2022-11-13 08:25:00
全部回复
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
月如鸢
发表的提问:
比如费用报销单的日期是2016年09月30日,时间可以是2017年3月2日吗?或者是将其全部计入到2016年12月,不跨会计年度;还有就是原始凭证的日期是2016年12月16日,但是费用报销单是2017年2月22日,这个跨了年度,该如何修正了?如何处理,赐予详细的做法?
你好,费用最好不跨年,因为跨年的费用做到本年需要调整,要么用以前年度损益调整做,借:以前年度损益调整 贷:现金 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
104楼
2022-11-14 06:53:18
全部回复
月如鸢:
回复
吴月柳
要是之前公司还没有出过报表了!
2022-11-14 07:28:00
吴月柳:
回复
月如鸢
如果是内账那就无所谓,都可以入当年费用
2022-11-14 07:55:56
小林老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题:
6.83w
引用 @
dream&忆纷飞
发表的提问:
老师,您好,请问跨年的费用发票怎么处理
您好,借以前年度损益调整,贷其他应付款
105楼
2022-11-14 07:02:45
全部回复
小林老师:
回复
dream&忆纷飞
您好,可以先挂账暂估
2022-11-14 07:26:05
dream&忆纷飞:
回复
小林老师
这个以前年度损益调整最后怎么处理啊,有余额可以一直挂着吗
2022-11-14 07:46:41
dream&忆纷飞:
回复
小林老师
暂估价后续怎么处理啊
2022-11-14 08:10:06
小林老师:
回复
dream&忆纷飞
您好,暂估后,跨年收到发票,红字冲回暂估分录,按发票金额重新入账,
2022-11-14 08:21:30
小林老师:
回复
dream&忆纷飞
您好,以前年度损益调整最后结转未分配利润
2022-11-14 08:45:24
dream&忆纷飞:
回复
小林老师
以前年度损益调整是月末结转到未分配利润里吗
2022-11-14 09:02:16
小林老师:
回复
dream&忆纷飞
您好,是的,您的理解非常正确
2022-11-14 09:24:55
dream&忆纷飞:
回复
小林老师
好的,谢谢老师
2022-11-14 09:46:45
小林老师:
回复
dream&忆纷飞
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
2022-11-14 09:58:30
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