咨询
收取货物的尾款会计分录
分享
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 甜美的水杯 发表的提问:
你好,我想问一下已收到定金,后期收到尾款的会计分录怎么写
你好 借银行存款 贷预收 账款 原来科目 
136楼
2023-07-06 19:48:00
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 米其林^O^饭 发表的提问:
客户打算用购物卡抵货款,但是购物卡暂时未收到,后期会收到购物卡。请问购物卡未收到,收到购物卡应该分别怎么写会计分录?
你好,你可以计入应收账款,收到购物卡计入借其他货币资金贷应收账款
137楼
2023-07-09 20:47:10
全部回复
米其林^O^饭:回复朴老师 那现在,未收到购物卡的时候怎么做分录呢
2023-07-09 21:13:09
朴老师:回复米其林^O^饭借应收账款贷主营业务收入贷销项
2023-07-09 21:40:16
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
物流公司发一车货到北京,司机运费5000元,装货付运费2500元,货到目地的付余款2500元。 这车货全部的零担货,其中现付款有1000元,回单结运费有3000元(回结款),货到北京办收款6000元,还有代收货款75000元,回扣1000元。 这样的会计分录怎么做?
请把问题说清楚点,总共5000的运费,下面怎么有其中现付款有1000元,回单结运费有3000元(回结款),货到北京办收款6000元,还有代收货款75000元,回扣1000元。
138楼
2023-07-09 20:56:09
全部回复
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ 来了夏洛特烦恼 发表的提问:
公司是外贸公司,收到伊拉克客户的一千美元预收货款,发货时与客户联系不上未能出口,退款时也联系不上客户。这笔预收款要转入收入吗?如何做会计分录?
借:预收账款 贷:营业外收入,缴纳企业所得税
139楼
2023-07-09 21:12:50
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 快乐的哈密瓜 发表的提问:
收取的物业费怎么做会计分录?
当月收取当月的借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
140楼
2023-07-09 21:23:15
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 风铃 发表的提问:
公司拿了一批货物过来价值1652元.没过两天又把这批货退给了供应商,退回货物为1477元,中间的175元为销售掉的商品,货款还未付给对方,该怎么做会计分录!
你好 收到发票了吗?
141楼
2023-07-09 21:45:00
全部回复
风铃:回复答疑苏老师 都没有,这些都是无票交易,做内账。
2023-07-09 22:05:14
答疑苏老师:回复风铃你好 那你就直接 借 库存商品 175 贷 应付账款 175 就可以了
2023-07-09 22:22:01
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
购进货物 上个月付的款 这个有才来发票(商贸企业) 付款时会计分录是?收到发票时会计分录是
做到货了吗 还是只付了款?
142楼
2023-07-10 18:46:44
全部回复
帆:回复玲老师 货收到了 就是还没开发票过来
2023-07-10 19:08:10
帆:回复玲老师 因为金额小 所以都是攒几次才开
2023-07-10 19:34:26
玲老师:回复货到票未到,先暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估收到发票后,红冲暂估分录借库存商品负数贷应付账款负数,按发票金额做账,借库存商品贷应付账款。
2023-07-10 19:58:09
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 素颜马尾帆布鞋 发表的提问:
外贸企业购进货物的会计分录和出口货物的会计分录怎么写
同学你好 一、外贸公司出口退税(增值税)核算 外贸公司出口货物必须单独设账核算购进金额和进项金额,如购进货物当时不能确定用于出口或内销,一律记入出口库存账,内销时从出口库存账转入内销库存账。 (一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品       应交税费—应交增值税(进项税额)       贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等        贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本        贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额)        贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税)        贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款        贷:应收出口退税款(增值税) 二、外贸公司出口退税(消费税)核算 外贸公司自营出口应税消费品,应在应税消费品报关出口后向主管退税的税务机关申请退还已纳消费税。 (1)货物出口后计算应退消费税款=出口金额*消费税退税率 借:应收出口退税(消费税)        贷:主营业务成本 (2)收到退回的消费税款时 借:银行存款        贷:应收出口退税(消费税)
143楼
2023-07-10 19:15:05
全部回复
素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 进项税和进项税额转出两个科目余额会越来越大,购进商品确认的进项税在出口退税时不能抵消吗
2023-07-10 19:57:20
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋进项转出到库存商品的
2023-07-10 20:09:11
素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 应交税费—应交增值税进项税转出+应交税费—应交增值税出口退税=应交税费—应交增值税进项税对吗,为什么(四)笔会计分录贷方:不直接冲销应交税费-应交增值税进项税
2023-07-10 20:36:17
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋进项转出的都是转到库存商品的 现在都是转出到费用或者库存商品,对应的科目
2023-07-10 20:59:22
素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 意思是应交税费—应交增值税进项税科目余额一直挂在账上 越来越大
2023-07-10 21:21:45
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋进项不能抵扣的转出 可以抵扣的留抵
2023-07-10 21:46:25
素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 进项税转出的分录是借:其他应收,成本等 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出 吗 是不是这样理解的 借:应交税费-应交增值税进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税进项税 借:成本等 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出
2023-07-10 21:59:08
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋你后面做的这个分录都没有了 月底结转都是通过转出未交增值税
2023-07-10 22:17:46
素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 如果只做这笔分录 借:其他应收,成本等 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出 那应交税费—应交增值税进项税额 在哪笔分录里面反应出它转出了,转出了说明本科目要减少,没有这个科目在贷方的情况嘛
2023-07-10 22:36:08
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋进项税额转出会计分录月末的结转会计分录 借:应缴税费--应缴增值税--转出未交增值税 贷:应缴税费--未交增值税 你上面做的那个分录现在都不能做了 是几年前的了
2023-07-10 23:05:04
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 小雁 发表的提问:
客户退回货物怎么做处理?之前销售出去的分录是借银行贷主营业务收入。客户退回的货物是不做退款只能换其他货物,退回的货物我的库存商品增加了,从头到尾的分录怎么做?可以详细写出来吗?
借库存商品——退回的 贷库存商品——换的货物
144楼
2023-07-10 19:33:34
全部回复
小雁:回复朴老师 可以详细点吗
2023-07-10 20:14:30
朴老师:回复小雁你不是给他们换了商品吗?换了的话这样做就可以了
2023-07-10 20:38:32
朴老师:回复小雁或者直接先红冲当时的销售分录,然后再做销售其他货物的分录
2023-07-10 20:55:26
小雁:回复朴老师 待换的,不是马上就换的,不是说要红冲吗
2023-07-10 21:11:56
朴老师:回复小雁是的,你先红冲退货的分录就可以了
2023-07-10 21:25:37
小雁:回复朴老师 分录?
2023-07-10 21:53:04
小雁:回复朴老师 之前是借银行贷主营业务收入
2023-07-10 22:20:52
朴老师:回复小雁银行存款退回去了吗
2023-07-10 22:39:55
小雁:回复朴老师 怎么退?
2023-07-10 23:03:49
朴老师:回复小雁退货不是也要退款的吗
2023-07-10 23:26:22
小雁:回复朴老师 换货
2023-07-10 23:43:47
朴老师:回复小雁换货的话就先计入应付款去
2023-07-11 00:13:46
小雁:回复朴老师 老师分录?
2023-07-11 00:24:22
朴老师:回复小雁借主营业务收入贷应付账款
2023-07-11 00:44:53
小雁:回复朴老师 借方主营业务收入是红冲贷方主营业务收入的意思吗
2023-07-11 01:12:28
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 水果 发表的提问:
老师请教一下,我们公司通过拍卖公司网上竞标方式,在海关处取得一批海鲜,现已全部销售。款项是银行汇款方式支付的5万拍卖品的货款 但是相关部门都没有出具发票,请问这笔账怎么处理?相关会计分录如何做?谢谢
应该不会取得发票,有其他拍卖成功的证据不?
145楼
2023-07-10 19:38:59
全部回复
水果:回复罗老师 我们是中标公司,按中标价支付的货款,然后收到货我们已经全部销售了,发票已经明确是不给开的,我想请教的是怎么来做这个账务处理?也就是我们银行这笔汇款凭证的会计分录如何去做?谢谢
2023-07-10 19:56:38
罗老师:回复水果账务上没有区别,就是附件没有发票而已
2023-07-10 20:24:23
水果:回复罗老师 怎么写分录
2023-07-10 20:40:06
罗老师:回复水果借 库存商品     贷 银行存款
2023-07-10 20:55:26
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 随风 发表的提问:
支付剩余尾款的手续需要收款方提供什么资料?会计分录怎么做?
你好 如果付的是承兑汇票或现金,需收款方出具收据,如果银行划款,不需要 借 应付账款 贷 银行存款
146楼
2023-07-11 19:04:56
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
老师,M公司是物流公司,帮卖家代收货款(例如货到付款的这种),M公司一般是在收到货款之后才会付给卖家。特殊情况下,先付给了卖家。请问会计分录怎么做?
你好 借其他应收款-某客户 贷银行存款
147楼
2023-07-11 19:12:52
全部回复
凌飞:回复meizi老师 当M公司收这笔货款的时候,是不是做以下分录: 借:银行存款 贷:其他应收款
2023-07-11 19:40:49
meizi老师:回复凌飞你好 是的 就这样挂账冲即可
2023-07-11 20:08:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Lily 发表的提问:
老师,你好!我们发货给客户,有的是客户承担运费,有的是我们自己承担,下月初我们再一起付款给物流公司(月结)。 比如有一客户本月货款为2000元,运费是100元,运费客户承担,本月款项未收,下月初才收货款。老师,本月和下月的会计分录怎样做?
你单位先给他垫付吗 发票咋么开
148楼
2023-07-11 19:22:24
全部回复
Lily:回复郭老师 是的,没有收到货款是月底先垫付运费。内账不涉及发票,我们都是不开票的。
2023-07-11 19:52:15
郭老师:回复Lily借应收账款,贷主营业务收入,其他应付款
2023-07-11 20:17:31
郭老师:回复Lily其他应付款应该改成其他应收款
2023-07-11 20:36:24
Lily:回复郭老师 已发货款未收款分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 其他应收款-代收运费 月底支付物流运费: 借:销售费用-运费(公司承担) 其他应收款-代收运费 贷:银行存款 下月收到货款: 借:银行存款 贷:应收账款 老师,你帮忙看下分录对不对?谢谢!
2023-07-11 20:54:36
Lily:回复郭老师 如果是当月发货当月就能收货款,分录是不是这样写? 借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 其他应收款-代收运费 支运物流公司运费: 借:销售费用-运费(公司承担) 其他应收款-代收运费 贷:银行存款
2023-07-11 21:16:50
郭老师:回复Lily你是内账可以这么做的,
2023-07-11 21:44:19
Lily:回复郭老师 郭老师,我刚才百度了一下,代垫的运费用其他应收款-代收运费,如果运费已收回就用其他应付款-代付运费,是这样吗?不能只用一个科目代替?
2023-07-11 22:10:24
郭老师:回复Lily不对,你这样两个科目都有余额了
2023-07-11 22:28:03
Lily:回复郭老师 老师,你说的不对,这样两个科目都有余额了是什么意思?或者还是按我上面的科目去做分录?
2023-07-11 22:56:55
郭老师:回复Lily哪里不对,你支出记其他应收款 收回来记其他应付款 这两个科目不都有余额?
2023-07-11 23:22:32
Lily:回复郭老师 老师,我的意思是指你说我的不对,并不是说你哪里不对。我是7月份才有代收运费,之前没有过,所以不存在两个科目都有余额,那你说我应该怎样写分录才正确?
2023-07-11 23:34:13
郭老师:回复Lily你最上面写的分录就是正确的
2023-07-11 23:49:59
Lily:回复郭老师 上面有两个分录,第一个分录是当月发货下月收款,第二个分录是当月发货当月收款,老师,你说第一个分录正确,第二个分录不对吗?错在哪里?
2023-07-12 00:02:06
郭老师:回复Lily你上面写的都对同学,分两种情况一样的分录怎么会一个对一个不对
2023-07-12 00:17:29
Lily:回复郭老师 郭老师,那不管是当月收款还是下月收款,会计科目都用其他应收款-代收运费这一个科目可以吧?
2023-07-12 00:30:42
郭老师:回复Lily是的,都用一个科目,
2023-07-12 01:00:37
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 阳光胖妞 发表的提问:
销售商品取得的收入,货款尚未收到,会计分录怎么写?
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
149楼
2023-07-11 19:38:59
全部回复
阳光胖妞:回复小菲老师 老师您好:他销售的不是库存商品吗?为什么不是贷库存商品
2023-07-11 20:00:25
小菲老师:回复阳光胖妞同学,你好 这个是确认收入
2023-07-11 20:15:38
阳光胖妞:回复小菲老师 老师您好:那库存商品对应的是谁呢
2023-07-11 20:40:12
小菲老师:回复阳光胖妞同学,你好 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-07-11 21:06:56
阳光胖妞:回复小菲老师 好的,谢谢老师,麻烦您啦
2023-07-11 21:24:17
小菲老师:回复阳光胖妞不客气,满意请5星好评,谢谢!
2023-07-11 21:54:14
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ ご丫丫︶ㄣ 发表的提问:
请问甲方欠乙方工程尾款,经过与我单位协商确定债务转移由我单位支付尾款给乙方,甲方的房屋租赁收入由我单位收取15年,这个会计分录怎么做?
同学你好 房租的发票谁开呢
150楼
2023-07-12 18:28:13
全部回复
ご丫丫︶ㄣ:回复朴老师 我们单位开的
2023-07-12 18:57:48
朴老师:回复ご丫丫︶ㄣ同学你好 那你们开出去发票做收入就行了
2023-07-12 19:22:25
ご丫丫︶ㄣ:回复朴老师 那我支付的工程尾款怎么做
2023-07-12 19:45:57
朴老师:回复ご丫丫︶ㄣ同学你好 支付的计入工程施工
2023-07-12 20:01:10
ご丫丫︶ㄣ:回复朴老师 不是我们的也可以吗列入工程施工?
2023-07-12 20:23:16
ご丫丫︶ㄣ:回复朴老师 我们只是帮付尾款,用租金收入抵扣
2023-07-12 20:42:53
朴老师:回复ご丫丫︶ㄣ同学你好 那你们计入其他应收款
2023-07-12 21:05:46

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×