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收取货物的尾款会计分录
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
先预收货款,后发货,会计分录怎么做
1、收取款项: 借:银行存款 贷:预收账款 2、发货: 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
121楼
2023-07-03 19:20:27
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舒服的煎饼:回复方亮老师 那如果先发货后在收款呢。
2023-07-03 19:37:29
方亮老师:回复舒服的煎饼1、发货: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2、收款: 借:银行存款 贷:应收账款
2023-07-03 19:58:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
我司预先收款60%的款项,会计分录是借:银行存款,贷:预收货款完成后又收取了剩余的40%的款,会计分录是借:银行存款 贷:预收货款收到发票后的分录,借:预收货款 贷:主营业务收入这样做对吗?
你好,第三笔分录需要做应交税费才是的 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
122楼
2023-07-03 19:31:10
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乐:回复邹老师 哦,好的,这里是预收账款没有问题吧?!
2023-07-03 19:48:26
邹老师:回复你好,先收款然后开具发票,可以通过预收账款核算的
2023-07-03 20:02:51
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 若清水 发表的提问:
货物已收到,款已打,但是发票未收到怎么做会计分录
借:原材料--暂估贷:银行存款
123楼
2023-07-03 19:53:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
进口红酒到货后货物有问题少付尾款账务怎么处理
您好 请问购入时候怎么写的分录?
124楼
2023-07-04 18:53:15
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班:回复bamboo老师 先预付了一半的钱,到货后购汇了另外一半,但是付款时没有付完
2023-07-04 19:18:38
bamboo老师:回复扣下的货款可以冲减货物的入账成本 借;库存商品 借方红字 贷:应付账款 贷方红字 金额是扣减的数字
2023-07-04 19:48:26
班:回复bamboo老师 哦哦,小规模纳税人直接把报关时候交的税款入成本,不用去税局办什么东西吧
2023-07-04 20:07:03
bamboo老师:回复小规模纳税人直接把报关时候交的税款入成本,不用去税局办什么东西 有进口缴款书就可以了 不用去办理什么
2023-07-04 20:32:33
班:回复bamboo老师 好的,那老板有俩个公司,一个是外贸公司进口,另外一个公司是冠名的经销商,那我这个应该怎么办?需要先入外贸公司,再开票给冠名经销商的公司?
2023-07-04 20:46:53
bamboo老师:回复您以哪个公司名义进口的?
2023-07-04 21:01:57
班:回复bamboo老师 报关单上境内收货人是贸易公司,消费使用单位是另外一个公司,就是我们中文标上写的进口商是贸易公司,经销商是另外一个公司
2023-07-04 21:30:24
bamboo老师:回复那应该贸易公司先入账 然后再开票给经销商公司
2023-07-04 21:51:49
班:回复bamboo老师 贸易公司也可以直接开票出去吗?不经过经销商公司?
2023-07-04 22:09:54
bamboo老师:回复您贸易公司不对外销售么?没有对内销售货物的资格吗?
2023-07-04 22:34:35
班:回复bamboo老师 销售货物的资格?有食品经营许可证,
2023-07-04 23:00:53
bamboo老师:回复有没有做税务登记
2023-07-04 23:30:07
班:回复bamboo老师 有,第一次报关只写的贸易的,后边的才加上经销商的那个公司
2023-07-04 23:59:58
bamboo老师:回复那您贸易公司进口的 就先贸易公司入账 然后开票给经销商公司
2023-07-05 00:17:15
班:回复bamboo老师 哦哦好的,如果以后做OEM的那种呢?怎么办?
2023-07-05 00:39:37
bamboo老师:回复OEM这个业务我不太熟悉 麻烦您问下其他老师好吗 实在抱歉 对不起
2023-07-05 00:55:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 露水 发表的提问:
已收到货物和发票,未付款。会计分录怎么做呢?
你好 借;库存商品等科目 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷;应付账款
125楼
2023-07-04 19:06:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 李玉兰 发表的提问:
先收定金,后期收尾款,这个分录怎么做?是什么会计科目?
您好,先收定金,借;银行存款,贷:其他应付款-定金。后期收尾款,借;现金或者银行存款,贷:应收账款。
126楼
2023-07-04 19:16:53
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李玉兰:回复王雁鸣老师 定金不应该是预收账款吗?
2023-07-04 19:41:14
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
物流公司收零担货物装了一整车,其中现付款1000元,北京办收到付款6000元,回结运费3000元,代收货款75000元,回扣1000元。 在信息部调车装货到北京,司机运费5000元,货装好后付司机运费2000元,货到北京无破损付余款3000元。 请问会计分录怎么做?
怎么没有老师回答呀?
127楼
2023-07-04 19:45:00
全部回复
田老师:回复微信用户1、借:现金1000贷:主营业务收入1000 借:现金等3500 借:应收账款2500贷:主营业收入6000 2借:主营业成本6000贷:现金等6000
2023-07-04 20:21:01
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 张老师 发表的提问:
一般付工厂会先付订金,后面再付尾款, 还是说这步货物发生,在付尾款的时候再做呢?
一般付订金就要做账的了
128楼
2023-07-04 19:50:58
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张老师:回复袁老师 那应付账款,也有付到期初的货款,也一样要做主营业务成本吗
2023-07-04 20:09:16
张老师:回复袁老师 那这两步要同时做了,是吗 支付款项时: 借:应付账款 贷:银行存款 货物发出后: 借:主营业务成本 贷:应付账款
2023-07-04 20:38:56
张老师:回复袁老师 那应付账款,也有付到期初的货款,分录也和上面这两步一样吗
2023-07-04 20:50:41
袁老师:回复张老师是的,一样的,你的分录正确的了
2023-07-04 21:11:12
张老师:回复袁老师 老师,那应付账款,有付到期初货款,这个要确认为主营业务成本 那应收账款,收了期初的货款,不需要确认主营业务收入,是这样吗
2023-07-04 21:25:38
袁老师:回复张老师是的, 就是这样的了。
2023-07-04 21:52:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ A~梅子 发表的提问:
物流公司4月份成立,5月份运输货物含税价5万,5月份未开票未收款。6月份才开这5万元的票,到了7月份才收到货款。请问一下,5月份的会计分录怎么写?6月会计分录怎么做?7月收到货款会计分录怎么做?
5月份不做账务处理 6月份 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 7 借;银行存款 贷;应收账款
129楼
2023-07-05 18:56:48
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
货款给对方发过去了 已收到货物 还没有收到发票,会计分录是?
这个货物的金额和税款能确定吗?
130楼
2023-07-05 19:13:58
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帆:回复张艳老师 可以
2023-07-05 19:29:44
张艳老师:回复那就简单了,可以这样做 借:库存商品 其他应收款--待认证进项税额 贷:银行存款等
2023-07-05 19:46:19
帆:回复张艳老师 老师,那要是金额和税款不能确定的 怎么做啊?
2023-07-05 20:13:38
张艳老师:回复按就只能做暂估分录了 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 贷:应付账款--暂估应付款
2023-07-05 20:27:38
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
物业公司购买清洁工具,款未付,货已收的会计分录咋做
借:库存商品或成本费用 进项 贷:应付账款
131楼
2023-07-05 19:32:39
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售货物,货款以银行存款支付,会计分录
销售货物,货款以银行存款支付,会计分录
132楼
2023-07-05 19:47:59
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宋生老师:回复爱笑的流沙您好!您是销售还是购买。为什么销售货物还要用银行存款支付。 一般销售货物借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2023-07-05 20:14:13
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
如果我们有一笔业务是关于预付款和尾款的,这个会计分录是怎么做?在做18年期初的时候,如果18年还有尾款要收,货在17年底的时候也没有发货,那在预收账款的期初里面是不是要做全额?
预收账款的期初是实际收到的款项,不是全额。
133楼
2023-07-06 19:00:15
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学徒 发表的提问:
会计分录中:销售产品取得100w货款:借:现金——100w贷:库存货物——100w 主营业务收入——100w这样看,借贷是不是不平?
你库存货物这个科目咋来的 确认收入做借库存现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 月末结转成本做借主营业务成本 贷库存商品。
134楼
2023-07-06 19:15:49
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学徒:回复maize老师 是库存商品,现在为什么不能做贷库存商品呀老师?已经没了呀
2023-07-06 19:45:55
maize老师:回复学徒你结转成本时候做贷库存商品。
2023-07-06 20:00:48
学徒:回复maize老师 嗯,现在为什么不能这么做记录?老师我不是很懂,能不能帮解答下
2023-07-06 20:11:30
maize老师:回复学徒啥不是这么做,一直都是 确认收入做借库存现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 月末结转成本做借主营业务成本 贷库存商品 这么做。
2023-07-06 20:21:45
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 笨笨的凉面 发表的提问:
将预计不能收到所购货物的预付款项,6 万元转入其他应收款。 会计分录
借其他应收贷 预付账款
135楼
2023-07-06 19:25:04
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齐红老师 | 官方答疑老师

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