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计提营业税的会计分录为
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 秋秋? 发表的提问:
民间非营利组织会计制度下,提取发展基金的会计分录
你好! 借:非限定性净资产 贷:企业发展基金
211楼
2023-08-16 18:29:59
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秋秋?:回复蒋飞老师 请问企业发展基金的一级科目是什么?民非会计科目里沒找到
2023-08-16 19:14:13
蒋飞老师:回复秋秋?没有这个科目可以不用计提的
2023-08-16 19:31:23
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 人间四月天 发表的提问:
老师,我今天刚开出了营改增的第一张普票,那个记账联第一联怎么做分录啊?用不用像以前营业税那样计提啊
不用 增值税收入 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
212楼
2023-08-17 17:06:38
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ xrk(13316398475) 发表的提问:
个体户经营所得个税如何计提及支付会计分录
同学你好,个体户缴纳个人经营所得税的会计分录 1.计提个人经营所得税   借:所得税费用 贷:应交税费——应交个人所得税 2.缴纳个人经营所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
213楼
2023-08-17 17:35:27
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 发表的提问:
工资的会计分录怎么做,个税也要计提吗
你好! 借:管理费用-工资 贷:应交税费 贷银行存款
214楼
2023-08-17 17:52:50
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芳芳老师
职称:中级会计师,初级会计师
3.45
解题: 0.11w
引用 @ 来自风平浪静的明天 发表的提问:
老师,求工资计提(五险一金还有企业年金)会计分录,发放也有包括个税这块!!!我要超级完整的那种
 1、计提工资用分录   借:管理费用-公司经费-工资   借:管理费用-董事会费-工资   借:制造费用-工资   借:生产成本-基本生产成本-工资   借:销售费用-工资   贷:应付职工薪酬-工资   2、计提五险一金   借:应付职工薪酬-工资(应发工资数)   贷:库存现金/银行存款(实发工资数)   其他应付款-养老/医疗等(代扣代缴金额)   其他应付款-住房公积金(代扣代缴金额)   应交税费-应交个人所得税(代扣代缴金额)   3、实际交纳   借:其他应付款-养老/医疗等   其他应付款-住房公积金   应交税费-应交个人所得税   贷:银行存款   4、发放工资用分录   借:应付职工薪酬-工资   贷:应交税费-工资所得个人所得税(实发生额)   贷:有关科目-有关细目(实发生额)   贷:银行存款(实发生额)   贷:库存现金(实发生额
215楼
2023-08-17 18:11:17
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ ●︿●小英 发表的提问:
2018年确定了收入,计提了税金,但是没有开票,2019年开的票,会计分录怎么做?
你好,你在2018年具体是怎么做的会计分录?
216楼
2023-08-17 18:29:59
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●︿●小英:回复彩丽老师 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税金
2023-08-17 19:06:33
彩丽老师:回复●︿●小英2019年开票当月 借 应收账款 贷 以前年度损益调整 应交税金-增值税 (金额全部负数) 然后重新按开具的发票做 借 应收账款 贷 以前年度损益调整 应交税金-增值税
2023-08-17 19:23:58
●︿●小英:回复彩丽老师 未开票收入也需要计提企业所得,个人所得,印花,附加税吗?
2023-08-17 19:34:12
彩丽老师:回复●︿●小英企业所得税是根据利润表申报缴纳的,未开票收入要进入利润的核算中,印花税以当期的购销合同金额作为申报依据,附加税是根据当期应交增值税作为申报依据
2023-08-17 19:47:25
●︿●小英:回复彩丽老师 那就是没开票的情况下也需要计提?
2023-08-17 20:06:44
●︿●小英:回复彩丽老师 只要确定了收入,就需要计提
2023-08-17 20:32:42
彩丽老师:回复●︿●小英没开票的跟开了发票的收入做账是完全一样的
2023-08-17 20:43:05
●︿●小英:回复彩丽老师 好的,谢谢
2023-08-17 21:10:24
彩丽老师:回复●︿●小英不客气,祝你生活愉快!如果你对解答满意请给五星好评
2023-08-17 21:20:42
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 静看花开花落 发表的提问:
请问关于计提年终奖的会计分录怎么写合理。这里面包括客户和公司员工的
如果能够确定年终发放奖金的额度可以进行计提。借:应付职工薪酬 应付奖金 贷:预提费用 奖金 如果不能确定,就不用计提。 还有要考虑个人所得税的问题,看看是每月发放合适还是年底一起发放合适。
217楼
2023-08-18 16:47:36
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
每月公司计提的五险一金怎么做会计分录?
借;管理费用等科目   其他应收款   贷;应付职工薪酬——五险一金 
218楼
2023-08-18 17:07:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 话里人 发表的提问:
老师,计提契税怎么做会计分录呢
你好,契税不需要计提,缴纳计入 借;在建工程,开发成本等科目,贷;银行存款等科目
219楼
2023-08-18 17:36:16
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话里人:回复邹老师 那这道题会计分录怎么做?契税和印花税都已经缴纳了
2023-08-18 18:06:19
邹老师:回复话里人你好,这里把契税直接计入购进仓库成本,计入固定资产科目核算就是了
2023-08-18 18:36:02
话里人:回复邹老师 这个我知道,但是我看这个答案里还有缴纳契税和印花税的会计分录,但是我有点看不懂,麻烦老师把所有的会计分录都写一下
2023-08-18 18:51:25
邹老师:回复话里人你好 借;固定资产(130800+3600) 应交税费——应交增值税(进项税额)10800 税金及附加——印花税60 贷;银行存款(合计)
2023-08-18 19:17:40
话里人:回复邹老师 除了你做的这个分录还有个分录:借:应交税费-应交契税 贷:应交税费-应交契税 这样看来是不是还要计提契税。如果要计提契税的话题里做的分录我就懂了
2023-08-18 19:31:55
邹老师:回复话里人你好,契税不需要做计提分录的 上述分录契税已经计入了固定资产成本啊 而且你提供的分录借贷方科目完全一样,做了跟没有做是没有区别的
2023-08-18 19:53:14
话里人:回复邹老师 这道题里和这个说的是一样的
2023-08-18 20:09:18
话里人:回复邹老师 那关于契税是直接缴纳吗还是和我上面发的那个要计算然后缴纳
2023-08-18 20:38:52
邹老师:回复话里人你好,不需要计提,购入的时候与固定资产一起做分录就是了
2023-08-18 20:55:27
锋利老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 强健的短靴 发表的提问:
你好!请教一下,已计提跌价的存货售出的会计分录
您好。借:银行存款 贷:主要业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷:库存商品 借:存货跌价准备 贷:主营业务成本
220楼
2023-08-18 18:06:14
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
公司奖励给员工的电影票,电饭煲怎么做会计分录,用计提吗
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 需要计提,做为福利费核算
221楼
2023-08-18 18:26:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 人生&精彩 发表的提问:
计提附加多了,怎么处理会计分录?
你好,冲销多计提 借;应交税费——附加税,贷;税金及附加
222楼
2023-08-19 17:24:48
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 淡若清风 发表的提问:
老师请问这个计提的l会计分录怎么做,谢谢!
计提工资、社保时: 借:各种费用一工资 借:各种费用一社保(公司负担) 贷:应付职工薪酬-I资 贷: 应付职工薪酬一社保(公司负担) 支付社保及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 其他应收款一社保 (个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款一社保 (个人负担) 应交税费一应交个人所得税
223楼
2023-08-19 17:42:53
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ missing 发表的提问:
加计抵减的会计分录要怎么做啊,要不要计提啊
你好 交时低 借 应交税费 贷其他收益
224楼
2023-08-19 18:01:51
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 叮叮当 发表的提问:
怎么补计提去年的年终奖?会计分录怎么写?
补提时:借:以前年度损益调整 贷:应付工资;发放时,借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整,借:应付工资,贷:银行存款
225楼
2023-08-19 18:23:59
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叮叮当:回复朴老师 老师,最后2个分录直接做成1笔,还是还得用2笔?
2023-08-19 19:04:05
朴老师:回复叮叮当你最好是分开做的哦
2023-08-19 19:34:02
叮叮当:回复朴老师 老师,那我做企业所得税汇算的时候,是不是要把这部分年终奖加回去?
2023-08-19 19:52:03
叮叮当:回复朴老师 然后加回去了以后我们企业所得税是负数,我是不是到时候可以申请退还或许明年抵扣?
2023-08-19 20:03:24
朴老师:回复叮叮当你通过以前年度损益就已经调整回去了哦
2023-08-19 20:19:16
叮叮当:回复朴老师 老师,会计分录我是做在今年的对吗?
2023-08-19 20:47:09
朴老师:回复叮叮当对的,你是在今年做的
2023-08-19 21:01:30

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