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帖子
已抵扣发票红字会计分录
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
5.32w
引用 @
粗暴的草丛
发表的提问:
老师,发票已认证,但发现错误,需要进项转出,会计分录如何做?后期会收到红字发票和正确的蓝字发票
您好 请问您开具了红字发票信息表么
286楼
2023-10-11 16:44:19
全部回复
粗暴的草丛:
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bamboo老师
已经开具了
2023-10-11 17:07:03
bamboo老师:
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粗暴的草丛
那您收到的蓝字发票分录做了么 如果做了 做一份相同的红字分录就好了
2023-10-11 17:25:46
粗暴的草丛:
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bamboo老师
没收到呢,蓝字发票要下个月才开,主要这个月的分录怎么做
2023-10-11 17:45:22
bamboo老师:
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粗暴的草丛
前面您认证的蓝字发票应该收到了啊
2023-10-11 18:07:44
粗暴的草丛:
回复
bamboo老师
这个收到了,先认证了,后来发现错误了
2023-10-11 18:26:19
bamboo老师:
回复
粗暴的草丛
那您根据这个发票做一份蓝字分录 然后根据红字发票信息表做红字分录
2023-10-11 18:43:02
粗暴的草丛:
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bamboo老师
那下个月收到他们开具的红字发票,我怎么处理
2023-10-11 18:55:05
bamboo老师:
回复
粗暴的草丛
红字发票可以附在这个月红字凭证后面做附件 然后根据蓝字发票再做蓝字分录就好了
2023-10-11 19:08:04
粗暴的草丛:
回复
bamboo老师
我要做这个月的分录,这个月只有红字信息表,他们要下个月开具红字发票和正确的蓝字发票,主要我这个月怎么做分录
2023-10-11 19:36:42
bamboo老师:
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粗暴的草丛
这个月收到的蓝字发票 借:成本费用等 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款等 开具红字发票信息表 借:成本费用等 借方红字 应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字 贷:应付账款等 贷方红字 下个月收到了红字发票 可以把红字发票附在这个红字分录后
2023-10-11 19:57:33
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
嘻嘻
发表的提问:
购买方已抵扣的进项发票,销售方开了红字发票后,需要把红字发票给购买方吗?
您好, 采购方没有退票,就需要把红字发票给采购方,
287楼
2023-10-11 16:50:59
全部回复
彩丽老师
职称:
初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
1.65w
引用 @
发表的提问:
对方未抵扣 发票已退回 我方已开具红字发票 怎么做账
你好,借:主营业务收入 应交税费-增值税-销项 贷:应收账款
288楼
2023-10-12 16:06:19
全部回复
:
回复
彩丽老师
没有付款 也没有抵扣 发票退回了
2023-10-12 16:32:46
彩丽老师:
回复
就按这个分录做 借:主营业务收入 应交税费-增值税-销项 贷:应收账款
2023-10-12 16:54:40
:
回复
彩丽老师
可以和之前的账目一样数字变负呐 可以嘛
2023-10-12 17:07:38
彩丽老师:
回复
可以的,红冲分录就是这样
2023-10-12 17:18:48
:
回复
彩丽老师
那我需要把之前的发票和现在开具的红字发票粘在一起么
2023-10-12 17:41:34
彩丽老师:
回复
退回来的发票可以和现在开具的红字发票粘在一起
2023-10-12 18:01:15
:
回复
彩丽老师
5联全部粘在一起放在凭证里么
2023-10-12 18:24:49
彩丽老师:
回复
是的,5联全部粘在一起放在凭证里
2023-10-12 18:46:50
:
回复
彩丽老师
好的 谢谢 老师
2023-10-12 19:10:06
彩丽老师:
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不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-10-12 19:22:49
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
k1
发表的提问:
由于A公司开票信息有误,我方已抵扣,我方已上传红字信息表纸质并寄给A公司,对方A公司开出红字发票已寄给我了,同时开出正确蓝字发票,一并寄给我,怎么样做分录???
收到负数发票做原来复数的分录,然后再用正数发票做一笔正确分录。
289楼
2023-10-12 16:17:21
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k1:
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玲老师
不用进项税转出科目?
2023-10-12 16:44:10
k1:
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玲老师
业收到红字发票时,会计分录为: 借:原材料(红字) 应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字) 贷:应付账款 结转到未交增值税?
2023-10-12 17:10:47
玲老师:
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k1
是的,这个分录是对的,报表做进项转出。
2023-10-12 17:30:42
宇飞老师
职称:
中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题:
1.4w
引用 @
微信用户
发表的提问:
已抵扣的发票怎么红冲 会计怎么做账
根据《增值税专用发票使用规定》(国税发[2006]156号)的规定,一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方依《开具红字增值税专用发票通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。会计做账就是借:主营业务收入 应交税费-增值税(销项税额 ) 贷:应收账款(银行存款等)
290楼
2023-10-12 16:27:51
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微信用户:
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宇飞老师
购买方的分录怎么做
2023-10-12 16:49:23
宇飞老师:
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微信用户
借:应付账款 贷:库存商品 应交增值税- 进项税额转出
2023-10-12 17:06:55
微信用户:
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宇飞老师
已经抵扣的是直接做转出
2023-10-12 17:22:59
宇飞老师:
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微信用户
嗯,对,已经抵扣就是转出
2023-10-12 17:37:41
英老师
职称:
中级会计师
4.96
解题:
0.42w
引用 @
会计学堂辅导老师
发表的提问:
客户将已认证抵扣过了的发票开红字发票,并给到红字发票信息编码我了。要怎么操作?
我进开票系统,直接在红字信息表填开处选择销售方申请了,并开出了红字发票,感觉操作错误了,怎么办?
291楼
2023-10-12 16:47:59
全部回复
英老师:
回复
会计学堂辅导老师
同学好,对方已经上传红字发票的信息表,待你这边收到税务机关审核通过的信息表后,根据信息表开具红字发票!!
2023-10-12 17:14:10
会计学堂辅导老师:
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英老师
可我刚才进开票系统,直接在红字信息表填开处选择销售方申请了,并开出了红字发票,感觉操作错误了,怎么办?
2023-10-12 17:30:53
英老师:
回复
会计学堂辅导老师
如果红字发票开具错误,需要向税务局申请!
2023-10-12 17:51:26
会计学堂辅导老师:
回复
英老师
我应该是在发票开具里面的红字发票里面开才对的,应该是在这里操作才对的吧
2023-10-12 18:06:38
会计学堂辅导老师:
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英老师
可我却在这里操作了
2023-10-12 18:23:44
英老师:
回复
会计学堂辅导老师
你这里应该申请购买方申请 ,你最好咨询下税务局需不需要作废
2023-10-12 18:47:57
会计学堂辅导老师:
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英老师
当时只想到自已是销售方了
2023-10-12 19:04:44
英老师:
回复
会计学堂辅导老师
周一咨询下税务局需不需要作废吧
2023-10-12 19:33:12
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