咨询
已抵扣发票红字会计分录
分享
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ Aling 发表的提问:
专用发票跨月可以开红字发票冲红作废吗?如果已抵扣怎么做会计分录?
你好,可以开红字发票
1楼
2022-12-21 10:33:03
全部回复
何老师:回复Aling如果已经抵扣了,先把原来的进项税转出,然后再做进项税
2022-12-21 10:59:41
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
已经认证抵扣,现在需要开红字发票,后期的会计分录怎么做?
你好 你现在是作为购买方的分录 还是销售方?
2楼
2022-12-21 11:49:07
全部回复
隐形翅膀:回复meizi老师 购买方
2022-12-21 11:59:43
meizi老师:回复隐形翅膀你好 你做进项税转出 借费用或者成本 贷进项税转出 然后收到红字发票 做红冲就行了
2022-12-21 12:09:46
隐形翅膀:回复meizi老师 借费用或者成本 贷进项税转出 这比分录什么时候做?收到红字发票的时候,还是什么时候,还有就是这笔分录的金额是什么呢?
2022-12-21 12:20:20
meizi老师:回复隐形翅膀你好 是你开红字信息表后 就需要做 然后做申报 填写附表2转出申报。 分录金额就是你的进项税金额
2022-12-21 12:44:43
隐形翅膀:回复meizi老师 能不能举个例子呀?这样更清楚明了
2022-12-21 13:01:20
meizi老师:回复隐形翅膀你好 比如你们是招待费 不可以抵扣 你做账 借管理费用10 进项税2 贷银行存款12 那么转出 借管理费用2贷应交税费-应交增值税-进项税转出2 这样来做 最后收到红字发票 冲 借管理费用 -12 借银行存款 12
2022-12-21 13:26:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ︶人生如流水 发表的提问:
购买方,发票已认证,已抵扣,现在我开了红字信息表,我会计分录做:借:原材料(红字)100 贷:银行存款红字(红字)116 贷:应交税费~进项转出(蓝字)16分录对吗?
你好,你开了红字信息表,对方有开具红字发票吗
3楼
2022-12-21 13:08:28
全部回复
︶人生如流水:回复邹老师 我开了信息表给他们,然后他们开了负数发票给我,也开了正确的发票给我们了
2022-12-21 13:32:01
︶人生如流水:回复邹老师 我就是不知道,我就是不知道收到负数发票我分录那样做对对不对,但是分录那样做,我看了帐是平的,确实要做进项转出
2022-12-21 13:58:26
邹老师:回复︶人生如流水你好,负数发票是做进项负数,而不是转出 负数发票 借;应付账款等科目 贷;原材料 应交税费(进项税额) ,金额都是正数 正确的发票 借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2022-12-21 14:19:03
︶人生如流水:回复邹老师 那我这个进项已经认证抵扣了哦,那怎么做分录
2022-12-21 14:35:56
︶人生如流水:回复邹老师 不用做紧张转出吗?
2022-12-21 14:49:02
︶人生如流水:回复邹老师 不用做进项转出吗?
2022-12-21 15:07:09
邹老师:回复︶人生如流水你好,购进 借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目 负数发票 借;应付账款等科目 贷;原材料 应交税费(进项税额) ,金额都是正数 正确的发票 借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目 整个过程是这样做分录
2022-12-21 15:20:18
︶人生如流水:回复邹老师 因为我申报表上面也做了进项转出了
2022-12-21 15:42:05
邹老师:回复︶人生如流水你好,负数发票是做进项负数,而不是转出 进项负数与进项税额转出是两码事的
2022-12-21 16:01:20
︶人生如流水:回复邹老师 那请问我申报表一定要做进项转出才给我申报,那么请问我帐上不用提现对吗?
2022-12-21 16:13:37
︶人生如流水:回复邹老师 因为我是购买方
2022-12-21 16:36:11
邹老师:回复︶人生如流水你好,申报表应当是做进项负数,而不是转出的
2022-12-21 17:00:44
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 宋敏 发表的提问:
已抵扣的税票开红字发票,分录怎么写
您好 请问您是销售方还是购买方
4楼
2022-12-21 14:00:34
全部回复
宋敏:回复bamboo老师 购买方已抵扣,现在开红字申请单,让对方开红字发票
2022-12-21 14:32:32
bamboo老师:回复宋敏做一份跟蓝字发票相同的红字分录就可以了
2022-12-21 14:46:36
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 甜甜的菠萝 发表的提问:
购入原材料发票已经认证未抵扣,发现该发票有误,要终止抵扣,会计分录怎么做,等在下个月红字发票来了会计分录又怎么做?
你好,认证了就按照正常的抵扣入账并用于抵扣,下月冲红再做进项税额转出
5楼
2022-12-21 15:23:06
全部回复
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
上月收到发票已抵扣做账,对方要求红冲发票,已在系统申请红冲,对方也已开好红字发票及正确的发票,那会计分录要怎么做?
做原凭证相反的会计分录,进项税做转出。
6楼
2022-12-21 16:25:40
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Jessie 发表的提问:
收到红字发票怎么做会计分录?原来发票(购买原材料)上个月已抵扣入账,本月收到冲红发票。
你之前做啥分录,借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
7楼
2022-12-21 17:45:25
全部回复
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ K14619939316263 发表的提问:
老师,请问收到红字进项发票该如何入账,已认证抵扣和未认证抵扣会计分录怎么写
未认证抵扣的原来红字冲销 已经认证的类似以下 借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数
8楼
2022-12-21 18:37:31
全部回复
K14619939316263:回复家权老师 好的,谢谢老师
2022-12-21 18:51:19
家权老师:回复K14619939316263不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
2022-12-21 19:02:51
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 天天 发表的提问:
购买方已经认证抵扣的发票现在开红字信息表后会计分录怎么做(具体到三级分录)?
借应付账款/银存贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出
9楼
2022-12-21 19:28:03
全部回复
天天:回复答疑郭老师 老师,您好!月末进项税额转出要结转吗?分录怎么做?
2022-12-21 19:42:51
答疑郭老师:回复天天看你们单位了,有的月末有的年末 借应交税费-应交增值税-进项转出贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2022-12-21 20:09:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ zhy 发表的提问:
收到增值税专用发票已抵扣,因内容填错次月开红字发票后补开正数发票,怎么做会计分录
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
10楼
2022-12-21 20:18:05
全部回复
郭老师:回复zhy收到正确的借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。
2022-12-21 20:32:57
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 会计学堂125 发表的提问:
7月底时认证通过了一张错票,已经进行了抵扣,8月,对方开具一张红字发票和一张正确的发票,那张正确的发票我已认证,怎样做会计分录?
你好 先用红字发票,把7月的凭证冲回,再用正确的发票入账
11楼
2022-12-21 21:26:15
全部回复
会计学堂125:回复何老师 我不需要做进项税额转出了吗?
2022-12-21 21:42:42
何老师:回复会计学堂125在做红字发票的时候,就是进项税转出
2022-12-21 22:06:07
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 倩倩 发表的提问:
对方单位给我方开的发票,已经认证抵扣,但是现在业务取消了,我方开的红字发票,怎么做会计分录
今年的业务还是去年的 用的是企业会计准则还是小企业会计准则
12楼
2022-12-21 22:18:32
全部回复
倩倩:回复马老师 去年的业务,小企业
2022-12-21 22:43:06
倩倩:回复马老师 是对方给我方开的红字发票
2022-12-21 23:03:45
马老师:回复倩倩那就和去年分录一样,只是金额用负数
2022-12-21 23:24:00
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 老式公寓 发表的提问:
老师,对方给我们开了两次专票,金额一模一样,可能对方开错了忘作废了,重了,其中正确的一次有发票已经抵扣了,还有一张没有抵扣,我们这边也没有发票,我们开了红字发票后还需要其他的操作吗?比如会计分录要做吗?
你全部认证之后对期中一张可以去申请红字信息表,之后发给销售方,你这边做科目不变数值是负数冲掉一张,要是不认证退回,你可以不用做分录,也不用处理别的
13楼
2022-12-21 23:46:39
全部回复
maize老师:回复老式公寓红字发票是销售方开,不是你们开
2022-12-22 00:09:40
老式公寓:回复maize老师 我们做账只做了一张收到的正确那张发票,还有可能是有问题的那张没认证但是我们已经开红字发票了,现在是不是只要我不认证就可以,不用管其他的
2022-12-22 00:38:08
maize老师:回复老式公寓你不认证,发票是不是在你们手上,你不需要开红字发票啊,这个红字发票是销售方开,你是购买方不开红字发票,你这个是开红字信息表?开这个需要给销售方才可以,
2022-12-22 00:58:24
老式公寓:回复maize老师 发票不在我们这里
2022-12-22 01:13:12
maize老师:回复老式公寓那不管这个就可以,不认证不管这个
2022-12-22 01:34:40
老式公寓:回复maize老师 我开了红字信息表了
2022-12-22 01:51:20
maize老师:回复老式公寓那蓝字发票需要在你这边才可以,你这个红字信息表发给供应商就可以,对方开红字发票叫对方给你2联,你根据这个做科目不变数值是负数
2022-12-22 02:16:46
老式公寓:回复maize老师 这个之前没做
2022-12-22 02:45:07
maize老师:回复老式公寓没有做分录?你的没有做指的啥,没有做补上,你开红字信息表就之前蓝字需要做
2022-12-22 03:04:53
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 一抹淡花9 发表的提问:
对方单位9月份开了两张一样的专票,我方在10月份两张都已抵扣认证,并且入账了,月末时对方将一张发票冲红,我方取得红字发票,应该怎样写会计分录?
您好 请问取得蓝字发票的时候分录怎么写的
14楼
2022-12-22 01:13:26
全部回复
一抹淡花9:回复bamboo老师 借:原材料,借:应交税金_应交增值税进项税额,贷:应付账款
2022-12-22 01:40:16
bamboo老师:回复一抹淡花9借:原材料 借方红字 贷:应付账款 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
2022-12-22 02:07:07
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 森林 发表的提问:
购货方7月份发票已认证抵扣,现在发现单位名称写错字了,我已在税控系统申请红字信息销方已开红字发票,和正确的发票了,想请老师把每一步会计分录帮忙做一下,没处理过此业务,会计分录连贯不起来
你好,先把错的凭证做帐,然后凭红字信息表和红字发票,把原来这份错的凭证冲红(进项税额可以做成贷应交税费-应交增值税-进项税额转出),再根据正确的做一份凭证
15楼
2022-12-22 02:18:30
全部回复
森林:回复徐阿富老师 根据红字发票做 借:现金贷原材料,应交增值税 _进项税额转出 是吗老师
2022-12-22 02:46:52
森林:回复徐阿富老师 您好!老师,您看我说对了吗?
2022-12-22 03:03:02
徐阿富老师:回复森林你好,不,如果你原来篮字的发票已经用现金支付了做了帐的,可以这样做:红票:借原材料 贷应交税费(进项转出) 新·的蓝票·借应交税费-应交增值税-进项税 额 贷原材料(或者借方红字)
2022-12-22 03:19:27
森林:回复徐阿富老师 还有,根据红字票已把之前错误的红冲了,正确发票按正常走,还要认证做账是不是啊?感觉连贯不起来。。有点蒙。。
2022-12-22 03:38:51
森林:回复徐阿富老师 您看我理解正确不: 就是以红字票只做税额这一块比如税额是600元,借:原材料600元,贷:应交增值税_进项税额转出600元。以正确的蓝字票也是只做税额这一块,借:应交增值税_进项税600元 贷:原材料600元。 是吗老师
2022-12-22 03:59:10
森林:回复徐阿富老师 不在做认证了是吧?
2022-12-22 04:23:22
森林:回复徐阿富老师 老师看到请回复,我理解对了吗?
2022-12-22 04:39:55
徐阿富老师:回复森林你好,是的,分录这样做对滴。发票要认证的、
2022-12-22 05:04:01
徐阿富老师:回复森林不好意思,让你久等了。
2022-12-22 05:15:53
森林:回复徐阿富老师 嗯,好的,谢谢!
2022-12-22 05:36:07
徐阿富老师:回复森林不客气,祝你生活愉快,天天开心,请为我五星评价,谢谢。
2022-12-22 06:03:23

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×