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收到出口退税款会计分录
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 记账报税? 陈贝一 发表的提问:
出口退税会计分录
你好 1、月末根据《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理: 借:其他应收款—出口退税, 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)。 2、月末根据《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中计算出的“免抵税额”做如下会计处理: 借:应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额), 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)。 3、收到退税款时的会计处理, 借:银行存款, 贷:其他应收款—出口退税。
76楼
2023-06-06 20:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阿金 发表的提问:
出口贸易公司收到的进项发票申请了出口退税确认后会计分录怎么做?
你好 收入分录是, 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入  出口退税分录是, 借:其他应收款—应收出口退税款(增值税)   贷:应交税费—应交增值税(出口退税)   
77楼
2023-06-07 20:30:44
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
出口退税从采购商品到收到退税款的分录应该怎么做?
借银行,贷其他应收款 -应收出口退税款 别的你看截图
78楼
2023-06-07 20:43:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 于晔 发表的提问:
出口退税的会计分录怎么做?
报税时是不是应该填到进项税转出,每个月都应该进项税转出吧
79楼
2023-06-07 20:53:59
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邹老师:回复于晔借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额) 征退税率有差额就需要做转出
2023-06-07 21:08:39
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 月色了人 发表的提问:
出口退税单证收齐的会计分录是怎么做的
你好!看看这里的链接对你有帮助 http://zhidao.baidu.com/question/202492740
80楼
2023-06-19 19:29:04
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 下一个十年 发表的提问:
老师:出口退税企业:相关的会计分录有那些,及这些分录附些什么附件,因为学堂好像没有这个课程,需要有些什么留底资料
你好,会计学堂里面有关于出口退税的课程 你可以选择跟着老师一起学习的,相信一定会对你有帮助。
81楼
2023-06-19 19:57:28
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小石老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.05w
引用 @ 强健的火龙果 发表的提问:
老师在吗?有关啤酒出口退税的会计分录想请老师给看看
您好!没有看到分录
82楼
2023-06-19 20:20:16
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林木老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,经济师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
出口退税会计分录
同学,你是需要生产性的还是外贸企业的?
83楼
2023-06-19 20:32:58
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ Yan 发表的提问:
出口退税企业计提退税时内部账处理写分录:借:其他应收款一应收出口退税,贷:应交税费一应交增值税一出口退税 但这个科目没有显示到有发生税款收入,还是直接写分录:借:其他应收款一应收出口退税款,贷:营业外收入一政府补贴。正确的内部账分录该怎处理?
一、确认出口退税金额时 借:其他应收款——应收出口退税款 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 二、收款时 借:银行存款 贷:其他应收款——应收出口退税款
84楼
2023-06-20 19:06:07
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Yan:回复江老师 税务上的分录是这样表达,但内部账的又怎样显示有退税收入?发生出口货物销售时写的分录是:借:应收账款一xx公司 贷:主营业务收入,而这个主营业务收入是免税的,而收到采购入库的商品分录是:借:库存商品 借:应交税费一应交增值税(进项税) 贷:应付账款一xx公司
2023-06-20 19:38:05
江老师:回复Yan这个分录是对的,一笔是销售(国外出口)的免税业务的分录,一笔是采购业务的分录。
2023-06-20 19:51:48
Yan:回复江老师 问题就是发生计提退税时,那个进项税是可申请退税的,这个退税在内部处理时不应计是收入吗?
2023-06-20 20:11:13
江老师:回复Yan正常做进项税抵扣后,才能办退税。没有进项税抵扣,就没有退税的金额
2023-06-20 20:28:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 单薄的月亮 发表的提问:
收到出口退回来的税款怎么做分录啊
借;银行存款 贷;其他应收款
85楼
2023-06-20 19:25:01
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ A우성마미壬海代理记账 发表的提问:
出口货物是10月份,购进发票11月收到(已认证),增值税率和退税率都是9%。那么 借:其他应收款-应收出口退税(增值税)贷:应交税费-应交增值税(出口退税)。这个会计分录应该10月份出口货物时做还是收到进项发票的11月份做呀?是不是收到购进发票才能做这个分录吧?!
你好,是11月份收到进项发票才做的
86楼
2023-06-20 19:42:43
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A우성마미壬海代理记账:回复暖暖老师 进项税额为5201.81元,那么增值税申报表里怎么填写呀?麻烦您老师了
2023-06-20 20:10:43
暖暖老师:回复A우성마미壬海代理记账认证相符的表2填写5201.81
2023-06-20 20:22:25
A우성마미壬海代理记账:回复暖暖老师 在11还是在22表里呀?
2023-06-20 20:32:55
暖暖老师:回复A우성마미壬海代理记账就是你截图的这个表里
2023-06-20 20:44:04
A우성마미壬海代理记账:回复暖暖老师 截图二个表了,第1个表是附表二里的 一、申报抵扣的进项税额(2栏) 第2个表是附表二里的 三、待抵扣埋藏税额的(26栏) 是第1个表还是第2个表?
2023-06-20 20:56:31
暖暖老师:回复A우성마미壬海代理记账是本期认证相符的增值税专用发票这一行
2023-06-20 21:24:45
A우성마미壬海代理记账:回复暖暖老师 谢谢您老师,谢谢您的耐心。
2023-06-20 21:40:36
暖暖老师:回复A우성마미壬海代理记账不客气,麻烦给予五星好评
2023-06-20 22:06:15
A우성마미壬海代理记账:回复暖暖老师 申报进项税时(附表二和主表都填完)怎么会出现这个呢?怎么跟不动产有关系呢?
2023-06-20 22:29:55
暖暖老师:回复A우성마미壬海代理记账你填写的不动产的有关信息了?
2023-06-20 22:44:38
A우성마미壬海代理记账:回复暖暖老师 没有呀
2023-06-20 22:59:18
暖暖老师:回复A우성마미壬海代理记账那不应该,猜不到原因
2023-06-20 23:29:16
A우성마미壬海代理记账:回复暖暖老师 我们是外贸企业就是出口明太鱼,没有不动产
2023-06-20 23:44:43
暖暖老师:回复A우성마미壬海代理记账这样真的不好说这个原因的
2023-06-20 23:58:33
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
7月计提13%出口退税额29万元(分录 借:其他应收款-出口退税 29 贷: 应交税费应交增值税-出口退税29 ),新增进项抵扣额37万(正常购进分录)。 8月5日收到出口退税额29万,8月10日申请增量留底退税37万,8月11日收到增量留底退税额8万元 请问: 1、8月如何做会计分录 2、8月为什么申请37万的留底退税,实际只收到8万? 未退的29万留底增值税还能抵扣吗? 出口退税新手,麻烦详细解答一下!谢谢老师!
你好。 1、收到留抵退税 借:银行存款 8万, 贷:应交税金-应交增值税-进项转出 8万 申请时不用做分录 2、因为你大概有内销吧?留抵退税按内外销比例,退内销部分进项留抵。 3、未退的部分属于外销免税部分,是不退的,但可以继续留着,将来做出口退税或者抵扣
87楼
2023-06-20 20:01:58
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小蒙 发表的提问:
在做外贸退税会计分录时,报关出口后马上做了收入的记录。下面这两个分录是每个月出口时做还是等到申请退税哪个月才做的?借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税-出口退税   借:主营业务成本-出口  贷:应交税费-应交增值税-进项转出
申请退税月份做
88楼
2023-06-20 20:23:59
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
进出口公司, 去年12月份的一笔退税,因为有些原因到今年11月份出口退税的款才退下来,会计分录怎么做呢?
借:银行存款 贷:其他应收款——应收出口退税款
89楼
2023-06-21 18:58:04
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 梦舞爱琴 发表的提问:
外贸企业出口退税,已出口,工厂发票已收到,请问老师详细的会计分录怎么写
外贸公司出口货物必须单独设账核算购进金额和进项金额,如购进货物当时不能确定用于出口或内销,一律记入出口库存账,内销时从出口库存账转入内销库存账。 (1)购进出口货物时, 借:库存出口商品 应交税金—应交增值税(进项税金) 贷:银行存款(应付账款) (2)货物出口后,根据征税率与退税率的差率,计算征退税差额及应收出口退税额 借:主营业务成本(征退税差额) 应收出口退税 贷:应交税金—应交增值税(进项税转出) —应交增值税(出口退税) (3)收到出口退税款, 借:银行存款 贷:应收出口退税 3、外贸公司出口退税(消费税)核算 外贸公司自营出口应税消费品,应在应税消费品报关出口后向主管退税的税务机关申请退还已纳消费税。 (1)货物出口后计算应退税款 借:应收出口退税(消费税) 贷:主营业务成本 (2)收到退回的消费税款时 借:银行存款 贷:应收出口退税(消费税)
90楼
2023-06-21 19:13:47
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