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贷款损失准备金会计分录
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
40.98w
引用 @
小张小张
发表的提问:
老师,当年计提的坏账准备,借 信用减值损失 贷坏账准备,,信用减值损失在利润表里是填负数吗?
你好,信用减值损失填写的是正数
286楼
2023-10-12 16:26:08
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小张小张:
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郭老师
那计提的这笔坏账,是使净利润减少还是增加
2023-10-12 16:37:13
郭老师:
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小张小张
你好,减少你的净利润。
2023-10-12 16:57:34
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.9w
引用 @
summer
发表的提问:
资产减值准备里, 借:资产减值损失-计提坏账准备 贷:坏账准备 ,借方是损益类科目吧,贷方是资产类科目吧,
你好,是的,是这样的
287楼
2023-10-12 16:31:08
全部回复
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题:
3.57w
引用 @
6
发表的提问:
计提了100的坏账准备 个别报表是 借:信用减值损失100 贷:应收账款-坏账准备100 第二年应收账款收回 个别报表做 把坏账冲了 借:坏账准备 100 贷:信用减值损失100 于是合并报表把这个抵消 借:信用减值损失100 贷:应收账款-坏账准备100 那么他答案跟下来的这比分录是什么意思 借:应收账款100 贷:未分配利润-年初100(上面不已经抵了吗 这个在合并报表为什么抄下来一遍?)
你好,同学。 合并报表,首先是把上年的抵消分录抄一次,上年的 借,应收账款 贷,信用减值损失,跨年,所以用以前年度损益调整处理的。 因为合并抵消分录不是真实做账的,是在底稿里面处理的,后面这个第二年要重新写一次,上年的没有保存。
288楼
2023-10-12 16:53:59
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6:
回复
陈诗晗老师
老师你看 合并报表把第二年的应收账款计提的坏账抵消 借:信用减值损失100 贷:应收账款-坏账准备100(抵消完了吧?) 那么他答案跟下来的这比分录是什么意思 借:应收账款-坏账准备100 贷:未分配利润-年初100(信用减值损失100)(上面不已经抵没了吗 这个在合并报表为什么抄下来一遍?)(抵没了为什么还要再抄啊)
2023-10-12 17:39:55
6:
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陈诗晗老师
哦我明白了他是不是分录顺序写反了 应该先抄一遍上年的 借:应收账款-坏账准备100 贷:未分配利润-年初100(信用减值损失100) 然后再抵消 借:信用减值损失100 贷:应收账款-坏账准备100 这么理解对了吧? 老师可是抵消去年抄过来的 那么这个未分配利润-年初100 还剩下了呀 他最后会结转去哪里
2023-10-12 17:59:51
陈诗晗老师:
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6
第二的年,首先是把上年的抄过来,然后如果三年这个应收没有了,就再把 借:应收账款-坏账准备100 贷:未分配利润-年初100(信用减值损失100) 这个分录要抵消,所以再做一个相反分录。
2023-10-12 18:24:28
6:
回复
陈诗晗老师
还没理解透彻 第二年 抄一遍上年抵消分录 然后换成未分配利润年初 借:应收账款-坏账准备100 贷:未分配利润-年初100(信用减值损失100) 然后卖了呀, 这个应收没有了 那么 抵消这个抵消分录 借:信用减值损失100 贷:应收账款-坏账准备100 这么理解没错吧? 我的问题是,抵消了抵消的分录 可是有个未分配利润年初100 没抵消啊 他会往下怎么走 结转到哪里去? 因为一直是坏账跟信用减值损失互抵,咱跨年抄过来把信用减值损失改成未分配利润了 以后抵消时候也没抵未分配利润啊 所以他这不就留下了 他会去哪里?
2023-10-12 18:39:36
陈诗晗老师:
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6
是的,理解正确了的。 未分配利润年初是上年分录,损益类用这科目处理。 本年抵消时,直接是用信用减值损失了的。 这是本的眼生的。
2023-10-12 19:00:58
6:
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陈诗晗老师
我知道你说的 我的问题是 未分配利润年初 没有被抵消掉 最后结转到哪里去?
2023-10-12 19:23:29
陈诗晗老师:
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6
这个不用低消呀,这个就是你资产负债表的年初未分配利润,你直接减少了报表里面的利润就可以了。
2023-10-12 19:44:27
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