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有发票还没付钱会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 娇娇 发表的提问:
找的中介公司给办的营业执照增资改制,钱通过银行付出去了,发票还没收到,会计分录怎样做。付装修公司大额的装修费,钱付出去了,发票还没收到怎样做会计分录。
借;预付账款 贷;银行存款 都是这个分录
16楼
2022-12-22 04:35:49
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
钱没付票来了的会计分录能给我发下哈嘛
借库存商品贷应付账款。
17楼
2022-12-22 05:40:33
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ^O^ 发表的提问:
开了发票还没有收到的钱要算营业收入吗?,会计分录怎么做
是的,做 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
18楼
2022-12-22 06:54:56
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ Queen 发表的提问:
付钱没有回票,,票回了没有付钱,开了票没有收到钱,收钱没开票分别对应的会计科目
你好同学,你付款了没有?回票的话可以借预付账款贷银行存款票来了,没有付钱的话,可以借库存商品贷应付账款,看到票没有收到钱的话可以借应收账款。
19楼
2022-12-22 07:59:59
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Queen:回复李霞老师 我就是往来有点混乱,本来我们开票款没回借应收帐款就行了,可是现在我们很多预收预付。今天老板问我哪些开票没回款的,那我就是看应收借方和预收借方对吗?
2022-12-22 08:19:36
李霞老师:回复Queen你好,你可以把应付预付、应收和预收相互冲减一下。
2022-12-22 08:48:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
付消防培训的费用,钱付了,发票没到,会计分录怎么做?
借;预付账款 贷;银行存款
20楼
2022-12-22 09:02:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 顺其自然 发表的提问:
付房租怎么写分录,还有,货到付了一半钱怎么写分录,没发票
你好 付房租 借;制造费用等科目 贷;银行存款等科目 货到付了一半钱 借;应付账款 贷;银行存款等科目
21楼
2023-01-02 18:04:42
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顺其自然:回复邹老师 老师,货是2万,付了一半钱,那分录 借 应付账款 金额是多少?贷方金额?
2023-01-02 18:25:16
邹老师:回复顺其自然你好 借;应付账款 1万 贷;银行存款等科目 1万
2023-01-02 18:51:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ little简* 发表的提问:
请问收到装修开的发票,没有装修完,付了发票上一部分钱,还有没付的,请问分录怎么做
装修金额大吗
22楼
2023-01-02 18:33:51
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little简*:回复郭老师 最后的金额在20多万,收到发票只是几万
2023-01-02 18:44:58
郭老师:回复little简*借长期待摊费用贷银存,应付帐款
2023-01-02 19:03:07
郭老师:回复little简*收到多少做多少
2023-01-02 19:17:07
little简*:回复郭老师 老师不是预付吗?如果现在就记长期待摊费用,那从什么时候开始摊销
2023-01-02 19:41:22
郭老师:回复little简*完工之后摊销的 金额大的长期待摊费用
2023-01-02 19:59:10
little简*:回复郭老师 老师你好!不是先预付账款,完工结账转长期待摊,并进行摊销,这样是不是不对
2023-01-02 20:18:25
郭老师:回复little简*不用 直接长期待摊费用
2023-01-02 20:44:57
little简*:回复郭老师 老师,如果发票日期10日,金额20万,9日付款3万,20日付款6万,整个分录要怎么做
2023-01-02 21:07:04
郭老师:回复little简*借长期待摊费用贷应付20 借应付贷银存9
2023-01-02 21:26:21
little简*:回复郭老师 凭证日期要写几号呢?不一笔一笔写吗,这样不是跟银行日记账不一样了
2023-01-02 21:49:06
郭老师:回复little简*第一个十号,第二个20号就可以。 在一个月的可以最后再做。
2023-01-02 22:06:54
little简*:回复郭老师 老师如果我分两笔做也可以吗?
2023-01-02 22:18:09
郭老师:回复little简*你好 可以的。
2023-01-02 22:42:25
little简*:回复郭老师 老师,那其他未付部分是用其他应付款还是应付账款
2023-01-02 23:01:40
郭老师:回复little简*这个都可以,你自己选择,如果你是费用都是用的其他应付款,你可以选择其他应付款。
2023-01-02 23:29:39
little简*:回复郭老师 老师,应付账款和其他应付款要怎么用,装修费也能用应付账款吗
2023-01-02 23:41:39
郭老师:回复little简*可以的。 这个实际做账,看你自己 按照准则来说,如果支付和你收入对应的成本,应付 其他的用其他应付款。
2023-01-02 23:55:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ MUZI芮 发表的提问:
公司收到快递专票,但是没有付钱的会计分录
你好 借;管理费用等科目,应交税费——应交增值税(进项税额 ),贷;应付账款
23楼
2023-01-02 18:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 斯文的哈密瓜 发表的提问:
我们有些票开了 钱还没到。这笔会计分录怎么做?
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费
24楼
2023-05-08 20:41:23
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
3月有100万的运输费用,但是没有发票。请问要入账会计分录怎么写,钱也还没有支付。要过2个月才能收到发票
你好,借管理费用销售费用等 贷其他应付款
25楼
2023-05-08 21:00:14
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 蒂菲娜 发表的提问:
老师您好!我们建筑行业的新公司这个才有业务,但还没收入,收到了供应商的发票还没付钱,要怎么做会计分录
您好 借:材料费用等 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款
26楼
2023-05-08 21:16:01
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ べ妆 发表的提问:
生产成本如果付钱了,还没有取得发票该怎么入成本,或者钱付了,但的确是这批货的成本,人家不开票,该怎么入成本写会计分录
付钱了可以先记预付账款,等收到发票再将发票确认相关成本。 如果不开票付款时直接按付款金额确认成本 ,所得税汇算时将未取得发票的部分进行调增应纳税所得额。
27楼
2023-05-08 21:23:18
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べ妆:回复方老师 人家是不开发票的怎么办?
2023-05-08 21:51:42
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 圣意 发表的提问:
老师,请问付办公费,钱付了,但是没有收到发票,怎么做会计分录,为什么这么做
你好 能确定金额的话 发票好久能给你 ?
28楼
2023-05-08 21:50:58
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圣意:回复meizi老师 钱已经付了,发票如果本月能够给到我,该怎么做,如果发票不确定什么时候给到我,又该怎么做
2023-05-08 22:04:20
meizi老师:回复圣意你好 本月能给你 你直接做 借管理费用-办公费贷银行存款 ;到时发票来了直接附凭证后面 。如果发票不确定的话先做借预付账款贷银行存款 按权责发生制 暂估费用在当月 。发票回来了冲暂估 按实际来做
2023-05-08 22:14:53
圣意:回复meizi老师 可是我看到会计做的是借其他应收款贷银行存款,等发票来了,借管理费用贷其他应收款,请问这样可以吗
2023-05-08 22:42:13
meizi老师:回复圣意你好嗯 也是可以的 发票来计入费用
2023-05-08 22:58:03
圣意:回复meizi老师 如果我记入借其他应付款 贷银行存款可以吗
2023-05-08 23:13:21
meizi老师:回复圣意你好 一般是其他应收款 看你自己 你能理解过来 科目灵活用
2023-05-08 23:42:27
圣意:回复meizi老师 我就是没理解,明明是付款给人家,怎么记成其他应收款
2023-05-09 00:01:22
meizi老师:回复圣意就是因为没收到发票 所以挂的往来。
2023-05-09 00:12:33
圣意:回复meizi老师 你的意思是挂往来,其他应收款和其他应付款,都是可以的
2023-05-09 00:39:53
meizi老师:回复圣意嗯 是的 看你财务自己用科目。实际中应该是当期费用计入当期。而不是等发票来。因为发票有可能跨月了。到时你费用金额就不准确 影响你损益和报表。
2023-05-09 01:08:24
圣意:回复meizi老师 嗯嗯,谢谢,我明白了
2023-05-09 01:31:59
meizi老师:回复圣意不客气的 帮到你就好 满意请给予评价
2023-05-09 01:54:25
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 冬 天 发表的提问:
老师:公司给员工买的意外保险,发票还没有拿到,要下个月拿到,钱已经付了,怎么做会计分录?
您好,借预付账款贷银行存款, 下个月拿到发票时,借管理费用等福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷预付账款
29楼
2023-05-09 20:50:34
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 只若初见 发表的提问:
4月10号,付一半钱购了一批设备,没开票过来,剩下的钱还未给,4月20号,货发出了,没开票,没收到款,怎么做会计分录
您好,您是买设备,还是卖设备啊?
30楼
2023-05-09 20:58:12
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只若初见:回复王雁鸣老师 @王老师:买回来又卖出去了
2023-05-09 21:26:56
王雁鸣老师:回复只若初见您好,付款购买时没发票暂估入库,借:库存商品等科目,贷;现金或者银行存款,应付账款。货发出后没开票,没收款,借;发出商品,贷:库存商品。
2023-05-09 21:44:40

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