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旅游业差额征税会计处理
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 红运、当头???? 发表的提问:
我想咨询一下旅游行业的小规模纳税人可以实行差额征收?
您好 旅游行业的小规模纳税人可以实行差额征收
241楼
2023-09-07 17:38:24
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凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 端庄的水壶 发表的提问:
你好,老师,打扰你了!问一下,旅游行业差额征税怎么做,还有就是上个月发生的业务,这个月开的票,下个月收到款,报税是在哪个月报呢
你好,1.取得旅游服务收入时的会计处理:   借:银行存款    贷:主营业务收入    应交税费——应交增值税   2.支付别的公司旅游服务分包款时的会计处理:   借:主营业务成本    应交税费——应交增值税    贷:银行存款   3.住宿费、餐饮费、交通费、门票费入账时的会计处理:   借:主营业务成本    应交税费——应交增值税    贷:银行存款 这个月开的票,在下个月报税的
242楼
2023-09-07 18:05:58
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
请问一下开旅游服务可以不按差额征收的来吗
开旅游服务可以不按差额征收的来
243楼
2023-09-11 16:57:35
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 荷叶 发表的提问:
旅行社行业,如果接的一个团,收取游客200元,请导游花费150元,赚了50元,都有开票,征收差额税,小规模,会计分录要怎么做
借银行存款贷主营业务收入应交税费--应交增值税-差额计税 借主营业务成本 应交税费--应交增值税--差额计税贷银行存款
244楼
2023-09-11 17:19:06
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ lily 发表的提问:
我们是旅游公司 支出的发票 都是 外国发票 这样差额征税的话 是不是也按百分之3
是的啊
245楼
2023-09-11 17:34:20
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 发表的提问:
老师,旅游行业的差额征收这块,收入成本怎么对应呢
一般纳税人按照简易计税方法的差额征税会计处理 企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,借记应交税费——未交增值税科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记主营业务成本等科目,按实际支付或应付的金额,贷记银行存款、应付账款等科目. 特别提醒:因一般纳税人按照简易计税方法差额纳税,简易计税方法的应纳税额对应的科目是应交税费——未交增值税,其抵减的销项税额不能抵减一般计税方法的销项税额,所以没有按照财会〔2012〕13号规定的,在应交税费——应交增值税增设营改增抵减的销项税额科目下核算,在应交税费——未交增值税科目下核算按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税. 例1:如果一般纳税人提供劳务派遣服务选择差额征税,含税销售额100万元,支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用80万元时 (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 1,000,000.00 贷:主营业务收入 952,380.95 应交税费——未交增值税47,619.05 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——未交增值税38,095.24 主营业务成本 761,904.76 贷:银行存款 800,000.00 2.小规模纳税人差额征税会计处理 财政部关于印发《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》的通知(财会〔2012〕13号)规定:企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税,借记应交税费——应交增值税科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记主营业务成本等科目,按实际支付或应付的金额,贷记银行存款、应付账款等科目. 对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的应交增值税,借记应交税费——应交增值税科目,贷记主营业务成本等科目. 例2:如果小规模提供劳务派遣服务选择差额征税,含税销售额8万元,支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用6万元时,按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税60,000.00/(1+5%)×5%=2,857.14元,则: (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 80,000.00 贷:营业收入 76,190.48 应交税费——应交增值税 3,809.52 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——应交增值税 2,857.14 主营业务成本 57,142.86 贷:银行存款 60,000.00. 你可以看下这个分录
246楼
2023-09-11 17:53:59
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朴老师:回复收入的话就是你的收入,成本的话就是你对应的成本票,跟这个业务有关的
2023-09-11 18:08:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 耍酷的跳跳糖 发表的提问:
老师,你好,我想请教个问题,这次营改增后,旅游业实行差额征税,现在的分录怎么做呀,如果我旅游收入含税1000,成本900,
借;银行存款 1000 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;主营业务成本 应交税费-应交增值税 贷;银行存款900
247楼
2023-09-12 17:41:35
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苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 会计小小白 发表的提问:
老师们好,我们公司是小规模纳税人,旅游行业,我想咨询的问题是:1、小规模纳税人旅游行业也是差额征收吗?有人告诉我说小规模3%的税率就不是差额征收了。2、差额征收需要备案吗?谢谢老师。
你好!旅行社小规模也差额征税,一般是不备案的,但是你可以跟主管税务局联系下,因为各个地方的主管税务机关有些要求不一样
248楼
2023-09-12 17:46:40
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会计小小白:回复苳苳老师 那么老师,差额征收还享受小规模纳税人一个月10万的免税额吗?这个免税额是差额后余下的收入来计算吗
2023-09-12 18:07:56
苳苳老师:回复会计小小白是享受的,是按照“差额后的销售额”计算是否符合免税
2023-09-12 18:35:08
会计小小白:回复苳苳老师 那我们付款出去收到的发票有要求吗?是不是需要增值税专用发票呢。
2023-09-12 18:51:08
苳苳老师:回复会计小小白只能收取普票,专票不能抵扣
2023-09-12 19:02:58
会计小小白:回复苳苳老师 我没有做过能抵扣的行业,那这个抵扣是报税的时候填表把抵扣的金额填上去,平时做账还是该收该付正常做吧
2023-09-12 19:13:15
苳苳老师:回复会计小小白收入还是按照一般的企业做的那样做,成本及抵扣规定是这样,  (三)差额征税的账务处理。《财税2016年22号文件》   1.企业发生相关成本费用允许扣减销售额的账务处理。按现行增值税制度规定企业发生相关成本费用允许扣减销售额的,发生成本费用时,按应付或实际支付的金额,借记“主营业务成本”、“存货”、“工程施工”等科目,贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目。待取得合规增值税扣税凭证且纳税义务发生时,按照允许抵扣的税额,借记“应交税费——应交增值税(销项税额抵减)”或“应交税费——简易计税”科目(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目),贷记“主营业务成本”、“存货”、“工程施工”等科目。
2023-09-12 19:42:31
苳苳老师:回复会计小小白申报表在附列资料里面填写,可以参照下面图片填列
2023-09-12 20:05:47
会计小小白:回复苳苳老师 但是老师,这样的分录是抵消税金,不是抵消收入吖?差额征收不是应该比如我收入了10万,成本5万,抵扣以后余下5万再计算税金吗?
2023-09-12 20:23:50
苳苳老师:回复会计小小白比如举个列子,含税收入10万,扣除额8万,缴纳的税款=(10-8)/1.03*0.03=0.06 借:应收账款 10 贷:主营业务收入 9.71 应交税费-应交增值税 0.29 借:主营业务成本 7.77 应交税费-应交增值税 0.23 贷:应付账款 8
2023-09-12 20:35:22
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 黄晓娟 发表的提问:
旅游行业实行差额征税,收到的票都是机票,还有一张不知道 是什么票,科目怎么挂,税该怎么算
属于项目不清的发票,需要重开,或者补齐相关事项
249楼
2023-09-12 17:53:59
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 学堂用户_ph989516 发表的提问:
我司是旅行社,选择差额征税,缴纳的旅游意外险,是不可以在差额征税的成本项目扣除,我们记录保险费时,应该计入销售费用还是主营业务成本?
你好,这个计入销售费用里面
250楼
2023-09-13 16:57:35
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 小雨 发表的提问:
老师,小规模纳税人区分旅游收入和会议收入吗?旅游按差额交税,会议按全额交税。
你好,这两个要区分的哦,你这样就行
251楼
2023-09-13 17:21:54
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ A胡延山 发表的提问:
老师我收到一张旅游业发票,开票金额含税是54320元,备注差额征税为53505元,麻烦问一下,这个差额征税为53505,是什么意思哪?
是旅行社采用了差额征收方式开票,这个53505是旅行社支付的门票等支出总额。
252楼
2023-09-13 17:50:59
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 加油 发表的提问:
旅游业一般纳税人缴税是否是差额征税,然后进项还可以抵扣吗?
你好,按差额征税的话是不能进项抵扣的
253楼
2023-09-19 16:42:18
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加油:回复阳老师 像固定资产、办公用品之类是可以抵扣的吧
2023-09-19 17:06:24
阳老师:回复加油你好,你实行差额征税的话是不能进行抵扣的
2023-09-19 17:16:50
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
旅游公司差额备案,是在简易征收哪里选吗
没有看明白你的问题。备案一般都是去 税局备案
254楼
2023-09-19 17:02:50
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 西街 发表的提问:
刚接手一家旅游行业的账务 刚开业的 他是要处理差额征收的,这样到时去税局要怎么备案 发票到时要怎么开
填增值税差额备案表。开票金额根据旅游合同收入开。
255楼
2023-09-19 17:09:40
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