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营业额少怎么做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
社保少计提部份做营业外支出会计分录怎么写?
你好,少计提补计提,就是了,不会计入营业外支出的
1楼
2022-12-21 10:19:11
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佳佳:回复邹老师 现在我们公司遇到的情况,工资表里的社保和银行托收扣款金额不一致,工资表里少扣了,所以打算把不一致的费用计入营业外支出
2022-12-21 11:00:38
邹老师:回复佳佳你好,应当补计提才是 的
2022-12-21 11:11:21
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 随风 发表的提问:
POS机收入的营业额怎么做会计分录?
跟你收到银行的账务处理一样
2楼
2022-12-21 11:20:22
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 调皮的冬天 发表的提问:
把2000营业额送往银行的会计分录怎么做
您好!借银行存款,贷现金
3楼
2022-12-21 12:31:22
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
营业税金及附加税率是多少?计提和缴纳时怎么做会计分录?
" (目前已由“营业税及季附加”更名为“税金及附加”)   计提时:   借:税金及附加    贷:应交税费--应交营业税(按一定税率计算)      应交税费-应交消费税      应交税费-应交城建税(按增值税,营业税,消费税之和的7%)      应交税费-应交教育费附加(按增值税,营业税,消费税之和的3%) 、印花税等   交纳时:   借:应交税费--应交营业税    应交税费--应交消费税    应交税费-应交城建税    应交税费-应交教育费附加 、印花税等    贷:银行存款"
4楼
2022-12-21 13:49:23
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 竹子 发表的提问:
实际付运费比发票金额少 怎么做会计分录?借运费 贷银行存款和营业外收入?
你要不退发票的可以这么做
5楼
2022-12-21 14:53:55
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竹子:回复答疑郭老师 好的 谢谢老师
2022-12-21 15:08:08
答疑郭老师:回复竹子不用客气的
2022-12-21 15:30:32
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 海的声音鱼 发表的提问:
老师 营业额是290690.96的印花税的会计分录怎么做?
印花税是按成本计提吗?
6楼
2022-12-21 16:09:45
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bamboo老师:回复海的声音鱼同学 您好 请问您是销售货物么?
2022-12-21 16:26:01
海的声音鱼:回复bamboo老师 我公司是个贸易公司
2022-12-21 16:44:35
海的声音鱼:回复bamboo老师 做各种气体的
2022-12-21 17:12:15
bamboo老师:回复海的声音鱼借:税金及附加 290690.96*3/10000=87.20 贷:应交税费——印花税 87.20
2022-12-21 17:27:20
海的声音鱼:回复bamboo老师 老师!城建税 教育费附加 地方教育费附加 印花稅 这4种税每月都要计提 下个月再交吗
2022-12-21 17:38:08
bamboo老师:回复海的声音鱼如果您本月有应缴纳的增值税 那就应该本月计提 下月申报缴纳
2022-12-21 17:59:30
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
老师以前年度少计提营业税附加及企业所得税会计分录怎么做呀
计提税款时借:以前年度损益调整-税金及附加/所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税/附加税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。
7楼
2022-12-21 17:05:43
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 心静如莲 发表的提问:
执行小企业会计准则的企业发现上年度少记营业外收入怎么做分录?
你好,具体的什么业务直接补到今年,用营业外收入来做。
8楼
2022-12-21 18:35:01
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小林 发表的提问:
面会计分录营业外收入怎么算,是多少?
你好,营业外收入贷方合计就是它的数。
9楼
2022-12-21 20:03:04
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小林:回复月月老师 那如果有借方,也有贷方呢。
2022-12-21 20:33:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李昀溪 发表的提问:
去年会计少做应收和主营业务收入了,税做正确,这个应该怎么调整做会计分录
你好,这样做调整分录 借;应收账款,贷;以前年度损益调整——主营业务收入
10楼
2022-12-21 21:12:13
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李昀溪:回复邹老师 还需做借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润吗
2022-12-21 21:49:52
邹老师:回复李昀溪你好,需要做这个结转分录的
2022-12-21 22:02:41
李昀溪:回复邹老师 你好再想问一下,去年公司收入多做了,怎么处理,是上面分录是红字就行吗?
2022-12-21 22:23:31
邹老师:回复李昀溪你好,借;以前年度损益调整——主营业务收入,贷;应收账款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整——主营业务收入
2022-12-21 22:38:33
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 田玉 发表的提问:
联营店的销售额分成怎么做会计分录?
您好,一般情况下,按分红处理,分配时,借;利润分配-未分配利润,贷;利润分配-应付利润,支付时借;利润分配-应付利润,贷;现金或者银行存款等科目。
11楼
2022-12-21 22:38:52
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 李咸花 发表的提问:
修车行业营业收入怎么做会计分录
您好 借:银行存款/现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
12楼
2022-12-22 00:06:30
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 蒲公英的旅程 发表的提问:
付款金额比发票金额少,发票是专票,差额以后业务会抵扣,当期会计分录怎么做
同学,你好 借:费用、库存商品 应交税费 贷:银行存款 应付账款
13楼
2022-12-22 01:02:22
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蒲公英的旅程:回复小菲老师 实际应付金额就是付款金额,那还是按发票的金额入当期的费用吗
2022-12-22 01:17:14
小菲老师:回复蒲公英的旅程同学,你好 按发票金额入账
2022-12-22 01:41:03
蒲公英的旅程:回复小菲老师 好的,谢谢老师
2022-12-22 02:02:07
小菲老师:回复蒲公英的旅程不客气,满意请5星好评,谢谢!
2022-12-22 02:13:03
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 朱洪云 发表的提问:
结算超市的营业额会计分录怎么写
您好,分录,借;现金或者银行存款等科目,贷:预收账款,或者主营业务收入,应交税费-应交增值税。
14楼
2022-12-22 02:07:58
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ Justin 发表的提问:
销售额11300元,有5000元的进项票。怎么做会计分录?还有怎么计提金税金?主营业务税金包括哪些 还有实际扣款税金,怎么做会计分录?
你好 借:银行存款 11300 贷:主营业务收入 应交税金—增值税(销项税额) 已交税金=销项-进项 借:税金及附加 贷:应交税金—城建税、教育附加等。
15楼
2022-12-22 03:33:40
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