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营业额少怎么做会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 珊瑚 发表的提问:
2018年12月计提企业所得税金额少了,2019年1月实际缴纳多了一万元,这一万元会计分录怎么做呢?
你好 补计提借方以前年度损益贷方应交税费-应交企业所得税 借方未分配利润贷方以前年度损益
256楼
2023-09-19 17:17:02
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珊瑚:回复meizi老师 好,谢谢
2023-09-19 17:51:08
meizi老师:回复珊瑚嗯 不客气的 满意请给予评价
2023-09-19 18:13:03
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ ◇鉁稀↘愛★ 发表的提问:
老师,31号营业额是40000元但是没有到帐怎么做分录
你好 你之前应该挂应收账款 挂着收到款冲就行 借应收账款贷主营业务收入 应交税费
257楼
2023-09-19 17:41:58
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◇鉁稀↘愛★:回复meizi老师 我们是健身房,这40000不能全部转为主营收入
2023-09-19 18:10:03
◇鉁稀↘愛★:回复meizi老师 收到的款都是借银行贷预收
2023-09-19 18:27:33
meizi老师:回复◇鉁稀↘愛★你好 你们健身房的话先预收的钱 是先做预收账款消费的时候 来做收入就行 因为之前不清楚你是什么行业
2023-09-19 18:56:48
◇鉁稀↘愛★:回复meizi老师 那我31号营业额是40000元但是没有到帐怎么做分录
2023-09-19 19:20:23
meizi老师:回复◇鉁稀↘愛★你好 没到账的话 先不做 你钱没收到 也不能当月7月的收入
2023-09-19 19:36:29
◇鉁稀↘愛★:回复meizi老师 那我营业额就对不上了呀
2023-09-19 19:54:55
◇鉁稀↘愛★:回复meizi老师 那我7月营业额就少,8月就会多了
2023-09-19 20:15:46
◇鉁稀↘愛★:回复meizi老师 我可以借应收贷预收吗
2023-09-19 20:42:56
meizi老师:回复◇鉁稀↘愛★你好 你实际没有收到这笔款 就不是预收账款 你们健身房应该是收到款了才做营业额的 没收到 对方没交钱给你 不应该确定的
2023-09-19 20:59:59
◇鉁稀↘愛★:回复meizi老师 是收钱了但是没有到帐,是31号用POS收的款,要1号到帐
2023-09-19 21:11:39
meizi老师:回复◇鉁稀↘愛★你好 那你就可以挂借应收账款贷预收账款 以为是缴纳现金 这个刷卡的话是这样
2023-09-19 21:24:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 张会计 发表的提问:
机械租赁企业的油费 可以作为企业的成本吗?可以的话会计分录是直接作主营业务成本吗?怎么做会计分录?谢谢
你好,可以计入成本的 借;主营业务成本,贷;银行存款等科目
258楼
2023-09-20 17:17:00
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张会计:回复邹老师 老师,机械公司名下没有大型的机械,因为机械是法人自行购买的,没有发票,会有税务风险吗?
2023-09-20 17:39:23
邹老师:回复张会计你好,那单位有与法人代表签订机械租赁合同吗?
2023-09-20 17:53:44
张会计:回复邹老师 没有,因为是老板自己买的直接使用。而且签订租赁合同的话老板自己要交个税
2023-09-20 18:09:21
邹老师:回复张会计你好,单位名下没有机械,而且没有与老板签订租赁 合同,那你这个机械是如何以单位名义对外出租的呢
2023-09-20 18:26:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Yan 发表的提问:
小规模餐饮行业的定额发票怎么做会计分录
你好,是领取发票还是对外开具了发票?
259楼
2023-09-20 17:26:48
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Yan:回复邹老师 就是客户消费了,给他手撕了定额发票
2023-09-20 17:48:42
邹老师:回复Yan你好 借;库存现金 贷;主营业务收入 应交税费
2023-09-20 18:08:23
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 妞妞 发表的提问:
老师单位进货会计分录怎么做 借:主营业务成本 贷:应付账款
购买进来,要先确认库存商品的
260楼
2023-09-20 17:38:59
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妞妞:回复辜老师 分录怎么
2023-09-20 18:09:21
辜老师:回复妞妞购买进来的时候,借:库存商品 贷:应付账款 销售出去,借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-09-20 18:20:02
肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ ID 发表的提问:
装饰装修行业营改增后的收入和缴纳税的会计分录怎么做?
分录为: 借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
261楼
2023-09-21 16:39:05
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瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 随便 发表的提问:
一般纳税人建筑企业 每个月申报的个人所得税 企事业承包承租经营所得会计分录怎么做 如果逾期缴纳 产生的滞纳金会计分录怎么做
缴纳所得税 借 应交税费 所得税 贷 银行存款 产生的滞纳金 借 营业外支出 贷 银行存款
262楼
2023-09-21 17:06:32
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随便:回复瑜老师 计提所得税嘞?还是不需要计提
2023-09-21 17:44:49
瑜老师:回复随便有发生就需要计提 借 所得税费用 贷 应交税费 所得税
2023-09-21 18:08:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
2018年12月份多计提所得税,2019年怎么做会计分录? 2018年12月份少计提所得税,2019年怎么做会计分录?
你好 1多计提,就冲销多计提,借;应交税费——企业所得税 ,贷;以前年度损益调整——所得税费用 2少计提,就补计提,借;以前年度损益调整——所得税费用 ,贷;应交税费——企业所得税
263楼
2023-09-21 17:18:58
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岁禾:回复邹老师 不是应该有利润分配_未分配利润科目吗
2023-09-21 17:35:49
邹老师:回复岁禾你好,根据上述分录,结转到利润分配——未分配利润就是了 1多计提,就冲销多计提,借;应交税费——企业所得税 ,贷;以前年度损益调整——所得税费用 借;以前年度损益调整——所得税费用 ,贷;利润分配——未分配利润 2少计提,就补计提,借;以前年度损益调整——所得税费用 ,贷;应交税费——企业所得税 借;利润分配——未分配利润 ,贷;以前年度损益调整——所得税费用
2023-09-21 18:01:14
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ^O^ 发表的提问:
开了发票还没有收到的钱要算营业收入吗?,会计分录怎么做
是的,做 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
264楼
2023-09-21 17:38:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 钟 钟 发表的提问:
老师您好! 问题一:请问旅游行业小规模纳税人可以选择差额征税么? 问题二:如果可以差额,是怎么写会计分录?(例如给XX公司开发票出去,做应收账款,怎么写分录;有差额部分,主营业务成本,又怎么写分录)
同学你好 这个可以的 2. (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税
265楼
2023-10-08 20:29:27
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钟 钟:回复朴老师 意思是第二步骤的  主营业务成本和应交税费  都是所开发票上的差额征税部分,只是需要自己计算税额?
2023-10-08 20:55:03
钟 钟:回复朴老师 附带上开票原件 老师说的第一步骤就是不含税那个金额么 第二步骤就是差额征税中那个金额,自己再计算税额么 实际二者是自动相抵了,是这个解释么?
2023-10-08 21:23:21
朴老师:回复钟 钟同学你好 嗯 是这样理解的哦
2023-10-08 21:33:58
钟 钟:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-10-08 21:44:24
朴老师:回复钟 钟同学你好 满意请给五星好评,谢谢
2023-10-08 22:13:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
咨询一下,企事业承包承租经营所得,会计分录怎么做啊
借;税金及附加 贷;应交税费——企事业承包承租经营所得
266楼
2023-10-08 20:45:14
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奔奔:回复邹老师 记收入的分录怎么做呢?
2023-10-08 21:04:56
邹老师:回复奔奔借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-10-08 21:30:40
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 耶耶耶 发表的提问:
工会经费计提怎么做分录,我借,营业税金及附加可以吗
借:管理费用——工会经费贷:其他应付款——单位工会其他应付款——上级工会
267楼
2023-10-08 20:56:59
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耶耶耶:回复小黎老师 我前面几个月放在了营业税金及附加,有没有问题啊,我后期正常挂管理费用 可以吗
2023-10-08 21:27:18
小黎老师:回复耶耶耶你好,后面调整过来就可以了
2023-10-08 21:56:44
耶耶耶:回复小黎老师 前面的已经结账了,可以不去改它吗??我后续正常做账可以吗
2023-10-08 22:16:50
小黎老师:回复耶耶耶您好,前面的结账了可以做红冲处理
2023-10-08 22:44:44
耶耶耶:回复小黎老师 我前面是这样做的,借营业税金及附加,贷其他应付款。我现在当月要怎么做红冲,相反分录吗?是不是还要在当月补做一笔当时的金额正确的分录??
2023-10-08 23:03:21
小黎老师:回复耶耶耶你好,是的,再做一笔正确分录
2023-10-08 23:19:10
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 樱花雨 发表的提问:
冲减费用的会计分录做成借方负数正确吗,比方要冲减营业费用500怎么做分录最正确
您好!可以做借方负数的。借:营业费用 -500 贷:现金等-500
268楼
2023-10-09 16:10:44
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樱花雨:回复宋生老师 我如果把多提的营业费用做成应收账款呢,应该是借:应收账款500;借营业费用-500,这样可以吗
2023-10-09 16:31:58
宋生老师:回复樱花雨您好!可以的。
2023-10-09 17:00:52
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 春风佛面 发表的提问:
老师,公司兼营设计服务,做广告设计会计分录结账成本怎么做分录
你好 ;   借 主营业务成本 - 工资贷应付职工薪酬-工资 ; 这个设计服务是营业执照范围里面的做收入成本 去核算  
269楼
2023-10-09 16:30:06
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
一般纳税人 经营所得 怎么做会计分录
具体写哪一笔分录收入的?还是。
270楼
2023-10-09 16:40:37
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