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境外扣除所得税会计处理
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ allen 发表的提问:
我想问一下,向境外公司购买的软件许可权代扣代缴的企业所得税计入其他应付款,而不是计入应交税金,是否有相应的会计准则中明确提及这样的处理方式?
你好,不是你们应该承担的就做其他应付款
106楼
2023-06-27 19:14:37
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茉莉老师
职称:中级会计师,税务师
4.88
解题: 0.02w
引用 @  蔚蓝  发表的提问:
计算企业所得税,境外的分回税后利润要算入总的会计利润里面吗?也就是说我圈出来的税后利润要算入总的境内境外会计利润吗?
学员你好,境外的利润在境外交了税的,但是税率小于你公司目前的税率的,那境外的利润在我国需要补缴差额。
107楼
2023-06-27 19:29:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阿华 发表的提问:
一般纳税人外账…高新技术企业的研发费用,要怎么做分录处理??另外做企业所得税年度申报加计扣除怎么处理??怎么填写报表???
你好,借;研发费用等科目 贷;银行存款等科目 企业所得税汇算清缴的时候填写相关税收优惠表
108楼
2023-06-27 19:55:26
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
方公司与境外公司合作,境外公司在中国国内没设立机构,现在境外公司在公司提供咨询服务,那公司境外汇款咨询服务费用时,是否需要为境外公司代扣代缴所得税和增值税另外,购买境外公司一个软件,汇款给境外公司时是否需要代扣代缴软件的所得税和增值税
你好,是的,要代扣代缴的哦
109楼
2023-06-27 20:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 自知 发表的提问:
加计扣除优惠的所得税是不用在账上做处理吗
你好,是的,只需要在汇算清缴的时候填表加计扣除就是了
110楼
2023-06-28 19:52:47
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自知:回复邹老师 那应交税费-所得税那里就会有余额,那怎么办,就那么呆着吗
2023-06-28 20:10:36
邹老师:回复自知你好,缴纳了就没有余额了或者退回了也就没有余额了
2023-06-28 20:36:14
自知:回复邹老师 计提的时候肯定是都计提了啊,缴纳的时候少缴,那不是就有余额了吗
2023-06-28 20:50:59
邹老师:回复自知你好,那就冲销多计提的就是了
2023-06-28 21:03:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
研发费用加计扣除所得税留抵怎么做账务处理
不用做账务处理,结转以后年度抵扣就是了
111楼
2023-06-28 20:04:26
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 咔咔 发表的提问:
老师,我司准备从境外进口一批图书到国内销售。想咨询 需要代扣代缴境外供应商所得税吗? 请问应该如何操作,以及账务处理如何制作分录?
你好,境外的供应商不是咱家的所得税纳税义务人,不需要代扣所得税!
112楼
2023-06-28 20:17:59
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咔咔:回复老江老师 老师,境外供应商销售图书获得中国境内所得,境外供应商不需要对来源于中国境内这笔所得缴税吗?境外供应商在国内没有任何代理或者营业场所,不需要我们代缴吗?
2023-06-28 21:03:47
老江老师:回复咔咔@274*960:非居民企业,是指依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内,但在中国境内设立机构、场所的,或者在中国境内未设立机构、场所,但有来源于中国境内所得的企业。 你是进口,交易是在境外!
2023-06-28 21:24:45
咔咔:回复老江老师 十分感谢老师
2023-06-28 21:54:39
老江老师:回复咔咔@274*960:不客气,应该做的
2023-06-28 22:07:07
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 云卷云舒 发表的提问:
公司购了车有28万,能报所得税时一次性扣除吗?在会计上怎么处理?是做递延所得税负债吗?能给做个会计分录看看吗?
某企业2018年01月购入一台100万元的设备(为了方便计算,本案例不考虑各种税费的因素),会计上按照直线法计提折旧,折旧年限为5年(假设2019年计提折旧20万),残值为0。该设备在税法上允许税前一次性扣除。企业所得税税率为25%。会计处理如下:(单位:万元) 01 2018年购进设备时: 借:固定资产 100 贷:银行存款 100 02 2018年计提折旧: 借:管理费用—折旧费 20 贷:累计折旧 20 03 纳税调整:2018年会计上计提折旧20万元,但在税法上2018年可以税前一次性扣除100万元,这就导致了企业在以后2019-2022年度相对多缴税,形成了应纳税暂时性差异,应确认为递延所得税负债。 金额为:(100-20)*25%=20 借:所得税费用 20 贷:递延所得税负债 20 04 以后在2019-2022各年度中的,我们每年都会涉及税会差异的调整,递延所得税负债也会随着折旧的完成而最终结平。相关的递延所得税处理: 20*25%=5 借:递延所得税负债 5 贷: 所得税费用 5 这里的一个例子
113楼
2023-07-03 19:13:03
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云卷云舒:回复暖暖老师 请问老师,税会差异的调整是每年调一次还是每个季度调一次呢?
2023-07-03 19:46:14
暖暖老师:回复云卷云舒每年调整一次就可以
2023-07-03 20:02:20
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
境外贷款的代扣代缴所得税企业可以抵扣
不能扣除的,这个是代扣代缴不是公司自己承担的费用
114楼
2023-07-03 19:41:35
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 彪壮的万宝路 发表的提问:
境内派我去境外工作,一部分工资由境内发并代扣代缴所得税,一部分由境外发放,这个境外部分应该怎么算税呢
你好同学,跟境内的工资合并,代扣代缴个人所得税
115楼
2023-07-03 19:54:11
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 孤独的小蘑菇 发表的提问:
老师你好,请问境外的非居民企业来源于境内的所得需要交哪些税?除了企业所得税还有其他税吗
如果在增值税范围内,还需要交增值税
116楼
2023-07-03 20:08:59
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孤独的小蘑菇:回复文文老师 附加费和印花税也是需要缴纳的是吗?
2023-07-03 20:30:13
文文老师:回复孤独的小蘑菇附加费不要,印花税需要
2023-07-03 20:49:41
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ ? 发表的提问:
哪些境外支出需要代扣代缴所得税?
报酬性支出如广告宣传费/技术咨询费/境外劳务报酬/向境外支付银行利息/服务费等都需要代扣代缴所得税
117楼
2023-07-04 19:32:10
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?:回复靖曦老师 支付的展位费,展位里租用的家具和电视,要交吗?
2023-07-04 20:15:17
靖曦老师:回复?需要代扣代缴所得税
2023-07-04 20:28:29
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 车翠霞: 发表的提问:
境外人员和境外人员同样一个月10000元工资,均无其他扣除项,为什么计算的个税不一样,境内是150,境外是290,不是都应该是预扣计缴吗?
境内要扣除社保了,境外没有
118楼
2023-07-04 19:46:07
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车翠霞::回复逸仙老师 境内也是任何抵减项也没有
2023-07-04 20:43:27
逸仙老师:回复车翠霞:境外人员是不是在我国停留时间很短
2023-07-04 21:00:40
车翠霞::回复逸仙老师 停留时间不足183天按非居民纳税人申报,计算方式同之前一样计算的税金是290元,如超过183天就是居民纳税人同境内人员一样(只是没有六项扣除),计算的税金是150元,这样理解对吗?
2023-07-04 21:23:51
逸仙老师:回复车翠霞:不是,非个人是按月或次计算个税的居民是按年计算的所以居民交的多
2023-07-04 21:48:02
逸仙老师:回复车翠霞:非居民是按月或次计算个税
2023-07-04 22:00:43
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ andy346 发表的提问:
支付境外企业在境外发生的技术服务费需要代扣企业所得税吗
支付境外企业在境外发生的技术服务费, 不需要代扣企业所得税
119楼
2023-07-04 20:08:58
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ╭★. 发表的提问:
集体总部在国外,设立我国境内子公司,每年支付给集团管理分摊费用需要代扣代缴增值税、城建税、附加税,我想问一下为什么不用代扣代缴企业所得税? 支付总部管理费时,让代扣代缴的税费有增值税、附加税,为什么没有企业所得税?国内子公司支付给境外总部的管理费能否扣除?
不得扣除,企业内部间支付的管理费不得税前扣除。所以不用交纳所得税。
120楼
2023-07-05 18:46:13
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