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最新基建会计资金平衡表
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肖潇老师
职称:初级会计师
4.86
解题: 0.02w
引用 @ 会计学堂125 发表的提问:
金碟软件新建账套时初始数据怎么录入才能平衡
初始数据是平的话,录入进去的话也是平衡的,除非数据不平衡。
136楼
2023-07-12 19:56:12
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 夏之涼風 发表的提问:
咨询老师个问题,我是刚来代账公司工作,我们用的是金蝶标准版,新建账套时我发现好几个客户连续几个年度的科目余额表都不平衡,之前的账务问题不是我负责的我管不了,基于这种情况,期初数据本来就不平衡,我新建账套的时候怎么处理才能把它做平呢?
这个实务中是是调未分配利润下面这个
137楼
2023-07-12 20:05:58
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夏之涼風:回复maize老师 贷方比借方多121594.11元,具体怎么做调整分录的呢
2023-07-12 20:53:29
maize老师:回复夏之涼風不做调增分录,直接期初输入的时候未分配利润上面输入金额就可以,
2023-07-12 21:03:53
夏之涼風:回复maize老师 是把这个相差的金额填到未分配利润的借方吗
2023-07-12 21:19:03
maize老师:回复夏之涼風是的,你说的是对这个,
2023-07-12 21:47:34
夏之涼風:回复maize老师 嗯好的谢谢老师啦
2023-07-12 22:09:46
maize老师:回复夏之涼風好的,我先回复别的学员了
2023-07-12 22:31:49
黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 淡月新凉 发表的提问:
会计凭证借贷平衡,但会计科目是不对的,生成的财务报表是平衡,是对的吗
财务报表肯定是不对的。因为你会计科目挂错了。
138楼
2023-07-16 20:55:54
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淡月新凉:回复黄老师-阿顶 那财务报表是平衡的吗
2023-07-16 21:14:07
黄老师-阿顶:回复淡月新凉是平衡的,但是不对。
2023-07-16 21:31:31
淡月新凉:回复黄老师-阿顶 所以只有懂得人看的出来
2023-07-16 21:57:23
黄老师-阿顶:回复淡月新凉如果老板对财务不是很了解,他是看不出来的。
2023-07-16 22:24:18
淡月新凉:回复黄老师-阿顶 嗯嗯
2023-07-16 22:51:13
黄老师-阿顶:回复淡月新凉好的,有问题及时提问。麻烦你帮我评分,多谢
2023-07-16 23:03:17
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 自知 发表的提问:
一个厂没开没做会计试算平衡,要新开帐,借方大于贷方,要怎样做平衡呢
找一下不平的原因是什么,再进行调整。
139楼
2023-07-16 21:23:56
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 雪柔 发表的提问:
老师,余额表平衡,资产负债表为什么会不平呢?
您好 您把制造费用先结转到生产成本看看
140楼
2023-07-16 21:32:12
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雪柔:回复bamboo老师 老师,结完账了,才发现不平的
2023-07-16 22:00:01
bamboo老师:回复雪柔那制造费用要反结账 结转到生产成本科目的
2023-07-16 22:21:37
雪柔:回复bamboo老师 老师,直接借制造费用,贷生产成本吗?
2023-07-16 22:32:54
bamboo老师:回复雪柔借:生产成本 贷;制造费用
2023-07-16 23:00:18
雪柔:回复bamboo老师 那个金额
2023-07-16 23:22:45
雪柔:回复bamboo老师 因为我们用的T6用系统自动结转成本
2023-07-16 23:38:57
雪柔:回复bamboo老师 因为我们用T6直接结转成本,系统结转的
2023-07-16 23:54:00
bamboo老师:回复雪柔这个分录要自己手工结转 72095.77
2023-07-17 00:23:25
雪柔:回复bamboo老师 因为我们用T6直接结转成本,系统生成分配的
2023-07-17 00:51:16
雪柔:回复bamboo老师 好的,我试试
2023-07-17 01:03:40
bamboo老师:回复雪柔那您制造费用月末不应该有余额的啊  您软件没有结转啊
2023-07-17 01:22:54
雪柔:回复bamboo老师 非常感谢您!老师,下次我结账应该如何注意此类问题发生呢?
2023-07-17 01:51:36
bamboo老师:回复雪柔每个月结账前 先把科目余额表看一下  期间损益是否结转了 制造费用是否结转到了生产成本
2023-07-17 02:03:05
雪柔:回复bamboo老师 好的,谢谢!
2023-07-17 02:29:08
bamboo老师:回复雪柔不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-07-17 02:45:13
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 梨花瑟瑟 发表的提问:
为什么我的试算平衡表是平衡的,但是资产负债表不平衡呢
这个有可能是有的科目漏计入报表了
141楼
2023-07-16 21:50:59
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梨花瑟瑟:回复袁老师 那怎么处理呢
2023-07-16 22:04:48
袁老师:回复梨花瑟瑟重新对照一下会计科目与报表吧
2023-07-16 22:15:39
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
速达3000新建账,试算平衡表不平,库存商品起初期末不平,并没有发生业务
你录入数输入资产负债表看平不平
142楼
2023-07-17 19:15:33
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雨轩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 淡淡的发夹 发表的提问:
收入-费用=利润 这一平衡公式是资金运动的动态表现,是编制利润表的基础。 判断题
您好,这道题答案是正确的
143楼
2023-07-17 19:33:24
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淡淡的发夹:回复雨轩老师 答案是错的而且不止一次为什么错我想了解下
2023-07-17 20:02:07
雨轩老师:回复淡淡的发夹“收入-费用=利润”反映的是资金运动的动态方面,反映的是某一会计期间的经营成果,反映一个过程,是编制利润表的依据。原话是这样的。要硬说它错,就是丢了(反映的是某一会计期间的经营成果,反映一个过程,)这句话
2023-07-17 20:25:59
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 湖苇荫 发表的提问:
新建账套固定资产不平衡,麻烦帮忙看看怎么回事
固定资产不平衡,出现什么情况,首先新建账套时,原值及折旧、以前的已折旧期数等相关信息录入固定资产管理系统中
144楼
2023-07-17 19:44:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ bubble 发表的提问:
新建账套时,应收账款二级科目余额在贷方,我录入负数 最后试算平衡了,贷方数据在资产负债表上是不是被自动归类到预收账款了?
你好!你看一下你的表格的公式。正常是会自动调整的
145楼
2023-07-18 18:39:10
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 海贝 发表的提问:
老师,我中途接的账,只有试算平衡表,并且平衡表的直到7月份,没有8月的,像这样的情况是该重新建账还是怎么操作?
如果原来有财务软件,现在你接的是原来的会计的帐,就不用重新建账。
146楼
2023-07-18 19:07:59
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姜老师:回复海贝财务交接需要原来会计将所有的财务资料都交给你才可以,包括会计凭证,报表,报税资料,银行信息资料,工商信息资料等。
2023-07-18 19:26:09
海贝:回复姜老师 没有交接,我拿到手的只有试算平衡表,没有8月的,之前的会计联系不上
2023-07-18 19:47:48
姜老师:回复海贝那怎么做账务处理呢?这样的财务没法接。即使你接了也不能连续记录财务数据,税务那里申报数据衔接不上。需要之前的财务数据才能做账务处理。
2023-07-18 20:15:09
海贝:回复姜老师 好的
2023-07-18 20:34:58
海贝:回复姜老师 谢谢老师
2023-07-18 20:45:48
姜老师:回复海贝不客气。。。。。和。
2023-07-18 21:14:53
钟老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 发表的提问:
新建账,只有银行存款有期初数,编制平衡表的时候,起初余额就只有银行存款,期初数不平衡,是不是应该做一比分录,现金存银行,这样起初借贷就平了?
银行存款的起初数是根据银行存款账户金额来的,要与银行存款余额匹配。不能随便减少或者增加。你这里有一项资产(银行存款)对应的报表就应该有一项负债或者所有者权益(比如股东投入卖东西所得)
147楼
2023-07-18 19:24:42
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筱:回复钟老师 是投资着的,建账的第一比,就做借银行卡,贷实收资本?
2023-07-18 20:02:48
钟老师:回复是的。这样报表平啦,而且账务处理真实
2023-07-18 20:20:28
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 王小胖 发表的提问:
新公司成立,新建账套需要试算平衡吗?
新公司成立,新建账套需要试算平衡
148楼
2023-07-18 19:41:59
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王小胖:回复紫藤老师 起初就收到股东投资
2023-07-18 20:06:40
紫藤老师:回复王小胖借 银行存款 贷 实收资本
2023-07-18 20:35:17
王小胖:回复紫藤老师 老师,公司是民办非企业,没有这个科目,这是内账可以做借银行存款,贷其他应付款不
2023-07-18 20:57:03
紫藤老师:回复王小胖需要添加实收资本
2023-07-18 21:20:06
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 正直的睫毛膏 发表的提问:
您好,老师,我们资产负债表 利润表 凭证都是平衡的 但是现金流量表不平衡
你好,你们是用间接法编制的吧,如果不平衡,把差额放到附表的其他那边
149楼
2023-07-19 18:57:13
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 答疑佘老师 发表的提问:
资金平衡表咋做呢老师
资金平衡表分左、右二方,左方为资金占用,右方为资金来源。左、右二方金 额 平衡相等。通过资金平衡表,可以了解各项资金占用和资金来源项目之间 相应的对照关系和增减变化情况,可以分析资金来源的合法性,资金占用的合理性和财务状况。
150楼
2023-07-19 19:07:05
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