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付材料款抵货款会计处理
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 受伤的抽屉 发表的提问:
公司经理和会计人员认为,因为无法确定购买方支付货款的时间,所以,销售货款列入其它 应付款中。请分析:1)该公司对销售业务的会计处理是否妥当,应如何处理?2)不合理的 会计处理如何影响经营成果?3)该公司这样处理的可能动机有哪些?(15分)
1.不妥当,应该计入应收账款和确认收入 2.会少计利润 3.可能是为了延迟交税
16楼
2022-12-22 05:05:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
收到购买的材料材料已入库原预付款补付货款会计分录
你好 借;原材料 贷;预付账款 借;预付账款 贷;银行存款
17楼
2022-12-22 06:09:56
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
上年漏记了一个应付账款,然后在本年的时候发现支付这笔货款 要怎么做会计处理呢
上年的应付账款对方开进来发票了吗?找到那张发票做账。
18楼
2022-12-22 07:36:56
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姜老师:回复迪恩上年的应付账款对方开进来发票了吗?找到那张发票做账。
2022-12-22 08:08:42
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 不思量 发表的提问:
公司欠供应商的材料款,买了一个新的会议桌给供应商抵材料款,账务处理是这样吗?借:应付账款 贷:固定资产
你之前有进项税 这里需要确认销项税额的
19楼
2022-12-22 08:57:31
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不思量:回复答疑苏老师 意思是视同销售固定资产交销项税?
2022-12-22 09:12:56
答疑苏老师:回复不思量你好 是的 你的理解正确
2022-12-22 09:23:03
不思量:回复答疑苏老师 那买进来的固定资产免费赠送给供应商也是视同销售要交销项税?
2022-12-22 09:51:54
答疑苏老师:回复不思量你好 是的 需要视同销售
2022-12-22 10:16:13
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 善待自己 发表的提问:
预付货款后,收到材料,没收到发票怎么处理
您好 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 收到发票 借:应付账款-暂估应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
20楼
2022-12-22 10:24:59
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善待自己:回复bamboo老师 确认收不到发票了
2022-12-22 10:55:16
bamboo老师:回复善待自己确认收不到发票  借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款 汇算清缴的时候原材料金额纳税调增
2022-12-22 11:18:45
善待自己:回复bamboo老师 我现在借:预付账款 贷:银行存款
2022-12-22 11:35:49
bamboo老师:回复善待自己现在就确认收不到发票的话 借:营业外支出 贷:预付账款 汇算清缴的时候纳税调整
2022-12-22 11:48:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 眼睛大的飞机 发表的提问:
原材料款已付,对方发票也已开,材料还未全部入库的会计处理
你好,借;在途物资,贷;银行存款
21楼
2023-01-02 18:01:51
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眼睛大的飞机:回复邹老师 你好邹老师,那进项是全额抵扣呢还是已入库的部分抵扣
2023-01-02 18:22:50
邹老师:回复眼睛大的飞机你好,如果取得了专用发票,进项是全额抵扣的
2023-01-02 18:50:27
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 冬暖花会开 发表的提问:
公司有笔去年购买原材料的货款,因为没对公转账,原来的会计挂在应付账款这里,怎么处理
如果确定不需要支付的,转营业外收入
22楼
2023-01-02 18:09:37
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冬暖花会开:回复辜老师 去年法人的儿子拿他自己的卡转给对方的,怎么处理呢?
2023-01-02 18:25:15
辜老师:回复冬暖花会开这只是私人转给他的,要不你们账面要确认对其他应付款—法人
2023-01-02 18:38:18
现亮老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 执着的金鱼 发表的提问:
购入甲材料30000元,乙材料2600元。乙材料货款已用银行存款支付,甲材料货款尚未支付;会计分录怎么写,谢谢老师
借原材料30000 贷应付账款30000 借原材料2600 贷银行存款2600
23楼
2023-01-02 18:26:21
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 深情的期待 发表的提问:
你好老师,我们有工程项目没有资质,挂靠有资质的企业,挂靠协议与个人签好还是与企业签好,如果与企业签署,我们企业支付给被挂靠施工单位的材料款怎么做会计处理
同学你好 计入工程施工
24楼
2023-01-02 18:41:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
原材料少了运费抵货款该怎么会计分录
原材料少了运费抵货款这个是什么意思?
25楼
2023-01-02 18:50:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ jossonli 发表的提问:
收到购买的材料材料已入库原预付款补付货款会计分录
你好!借原材料 贷预付账款 现金等
26楼
2023-05-09 21:31:25
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小疯纸 发表的提问:
公司有一批材料不适应产品生产,现在转给供应商,抵扣一部分货款,请问如何做会计处理?
您好 借:应付账款 贷::其他业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 借:其他业务成本 贷:原材料
27楼
2023-05-09 21:51:09
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小疯纸:回复bamboo老师 是视同销售的行为吗?
2023-05-09 22:21:12
bamboo老师:回复小疯纸这是销售 不是视同销售
2023-05-09 22:51:06
小疯纸:回复bamboo老师 我需要按照正常业务开票给供应商,对吗?
2023-05-09 23:08:39
bamboo老师:回复小疯纸是的 需要按照正常业务开票给供应商
2023-05-09 23:26:27
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 明天会更好 发表的提问:
购买材料先付款,后交货怎样做账务处理
借预付贷银存,收到货物和发票借原材料,进项贷预付
28楼
2023-05-09 21:56:59
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明天会更好:回复答疑郭老师 老师我可不可以贷方用应付来表示
2023-05-09 22:23:28
答疑郭老师:回复明天会更好借应付贷银存可以
2023-05-09 22:40:11
明天会更好:回复答疑郭老师 老师最好还是用预付账款好一些是不是这样的
2023-05-09 22:54:17
答疑郭老师:回复明天会更好都可以,不设置预付的用应付
2023-05-09 23:12:20
明天会更好:回复答疑郭老师 老师是不是对于一个客户是不是应付和预付只能用一个科目,能不能两个科目同时用,比如总共要付材料款5000,先付了1000,材料到了又付了4000,这种咋做
2023-05-09 23:39:19
答疑郭老师:回复明天会更好是一个 借预付贷银存,材料到借原材料贷银存,预付
2023-05-10 00:04:32
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 疯狂的台灯 发表的提问:
【业务1】 某机务段3月1日从某企业购入材料250件,单价200元/件,增值 税率17%,运杂费1500元,货款和运杂费已付。该材料计划单价为250 元/件,3月15日收到入库,验收合格品实际为248件,缺少2件,原因 待查。3月20日,查明材料短缺责任为供应单位,开出账单索取赔偿。 做出该机务段3月1日、15日和20日的会计处理。 货款和运杂费3月10日已转账支付 做出该机务段3月1日、10日、15日和20日的会计处理。
借原材料51500 应交税费应交增值税进项税额8500 贷银行存款60000
29楼
2023-05-10 21:12:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ shelley 发表的提问:
我们应付供应商的材料款,拿了一部分自己店面的代金券抵货款,这个怎么做帐务处理呀?
借;应付账款 贷;预收账款
30楼
2023-05-10 21:28:57
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shelley:回复邹老师 对方是开了专票的,如果我不做预收帐款,做成用现金支付出去,有什么风险没有?
2023-05-10 21:53:33
邹老师:回复 shelley你好,属于违规用现金支付款项,这个是需要用银行转账支付的
2023-05-10 22:14:15
shelley:回复邹老师 如果我们收到供应商开来的万元以上的专票,又没有走对公帐户,这有什么风险
2023-05-10 22:24:37
邹老师:回复 shelley你好,可能税局会认为没有通过银行付款,是虚开发票
2023-05-10 22:54:21

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