咨询
认收入转成本的会计分录
分享
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 张老师 发表的提问:
网络公司结转成本怎么做会计分录
借:主营业务成本贷;应付职工薪酬等
151楼
2023-07-31 19:39:53
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 灵儿 发表的提问:
外贸公司,,销售货物出口 会计分录和结转成本怎么写
你好,销售货物出口,借;应收账款,贷;主营业务收入 结转成本,借;主营业务成本,贷;库存商品
152楼
2023-07-31 19:50:58
全部回复
灵儿:回复邹老师 那进项税额呢,
2023-07-31 20:07:34
灵儿:回复邹老师 我需要进项税额退税的
2023-07-31 20:23:08
邹老师:回复灵儿你好,购进做进项税额处理 借;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目 出口退税 借;其他应收款——应收出口退税款(增值税),贷;应交税费——应交增值税(出口退税) 收到退税款,借;银行存款,贷;其他应收款——应收出口退税款(增值税)
2023-07-31 20:36:52
灵儿:回复邹老师 我想问下,我销售时,出口应收账款收的是美元,记账凭证怎么写成人民币,汇率是多少
2023-07-31 20:57:43
邹老师:回复灵儿你好 销售货物出口,借;应收账款,贷;主营业务收入 金额=出口外币金额*出口当天的汇率
2023-07-31 21:14:40
灵儿:回复邹老师 当天汇率在哪里查
2023-07-31 21:26:40
邹老师:回复灵儿你好,可以去国家外汇管理局网站查询
2023-07-31 21:54:38
灵儿:回复邹老师 还有收到外币货款 怎么换算成人民币,汇率又是多少
2023-07-31 22:11:45
灵儿:回复邹老师 很是迷茫,希望您可以告知一声
2023-07-31 22:32:42
邹老师:回复灵儿你好,收到外币货款 换成人民币金额=外币金额*收款当天外汇汇率
2023-07-31 22:44:43
灵儿:回复邹老师 那结转汇兑损益 的汇率是固定的么,或是软件我们自己设定的么?
2023-07-31 22:57:51
灵儿:回复邹老师 那个根据什么或是也是我们去外管局查询的么?
2023-07-31 23:19:02
邹老师:回复灵儿你好 期末结转汇兑损益就是用外币金额*(期末汇率—当时入账汇率) 你所指的根据什么具体是指的什么?
2023-07-31 23:41:25
灵儿:回复邹老师 出口当天是指出口报关单日期还是出口发票上日期的当天汇率
2023-07-31 23:51:53
邹老师:回复灵儿你好,按出口报关单上面的日期
2023-08-01 00:20:53
灵儿:回复邹老师 期末汇率是指啥,在哪里查询
2023-08-01 00:35:40
邹老师:回复灵儿你好,期末就是某个月的月末 汇率 可以去国家外汇管理局网站查询
2023-08-01 00:46:40
林夕老师
职称:注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.68w
引用 @ 小草 发表的提问:
我是安防工程公司,给别的公司安装了摄像头,是不是还得结转成本了,会计分录咋做
摄像头,人工均计入成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品
153楼
2023-08-01 19:01:38
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ S.Y.H 发表的提问:
老师,于15日收到丙客户的预定货款600万,并于1月底向客户提供300万的商品该商品的成本为200万元。会计分录结转成本时不是200万吗
应当是200万,而不是题目给出的100万
154楼
2023-08-01 19:08:08
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 可爱的香氛 发表的提问:
转让公司商品权,之前没有摊销过,会计分录怎么做?需要结转成本吗?怎么结转?
你好,转让公司商品权,之前没有摊销过(这个 具体是什么意思,到底是销售货物,还是固定资产?)
155楼
2023-08-01 19:30:00
全部回复
可爱的香氛:回复邹老师 就是转让商标所有权
2023-08-01 20:10:09
邹老师:回复可爱的香氛你好 借;银行存款,贷;无形资产,应交税费——应交增值税,资产处置收益(或借方)
2023-08-01 20:24:02
可爱的香氛:回复邹老师 那我们这个好几年了一直没有摊销咋办?
2023-08-01 20:38:11
可爱的香氛:回复邹老师 我们账面是有好几个商标,当时记账的时候都一起了,现在只出售一个,无形资产的账目取平均价格吗?
2023-08-01 21:01:32
邹老师:回复可爱的香氛你好,那需要把之前应当摊销而没有摊销的补摊销才是的
2023-08-01 21:11:33
可爱的香氛:回复邹老师 还有这个,转账,跟其他业务收入没有关系对吧,只有转让使用权的时候才是其他业务收入对吗?
2023-08-01 21:29:38
可爱的香氛:回复邹老师 那这个不摊销,直接在这个月把之前所有的下子都摊了吗?会计分录是?
2023-08-01 21:58:54
邹老师:回复可爱的香氛你好,这个是所有权转让,使用权转让才是其他业务收入科目核算的 在这个月把应当摊销的补摊销 借;以前年度损益调整,管理费用等科目,贷;累计摊销
2023-08-01 22:20:08
可爱的香氛:回复邹老师 借;以前年度损益调整,这个金额是指之前的待摊费用,管理费用是指当月的吗,贷;累计摊销,如果当月销售是不是借方只有以前年度损益调整
2023-08-01 22:45:42
可爱的香氛:回复邹老师 最后怎样结转以前年度损益调整?分录是?我的意思就是这个科目最后怎么平
2023-08-01 23:11:59
邹老师:回复可爱的香氛你好,以前年度损益调整是之前年度应当摊销的金额,管理费用是今年摊销的金额 以前年度损益调整这样结转,借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
2023-08-01 23:31:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陈虹伶 发表的提问:
你好,我想问下,石材厂购进,销售以及结转成本的会计分录怎么做
你好 购进,借;库存商品,贷;银行存款等科目 销售,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税 结转成本 ,借;主营业务成本 , 贷;库存商品
156楼
2023-08-02 18:29:05
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 体贴的斑马 发表的提问:
【例题】本月生产完工A、B两种产品,其中A完工总成本为1 842 000元,B完工总成本为1 265 000元。A、B产品现已验收入库,结转成本。 请编制这项经济业务的会计分录
你好 借:库存商品—A产品,库存商品——B产品,贷:生产成本—A产品,生产成本—B产品
157楼
2023-08-02 18:39:13
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 对、 发表的提问:
您能给我一下工业结转成本的会计分录吗
一、成本核算的基本账户有:“生产成本”、“制造费用”。 1、发生直接材料、直接人工等生产费用,直接借记“生产成本”科目。 2、发生制造费用,借记“制造费用”科目;分配制造费用时,借记“生产成本”科目,贷记“制造费用”科目,期末无余额。 3、月末,结转已完工并验收入库的产成品、半成品及已提供的劳务,借记“库存商品”科目,贷记“生产成本”科目;“生产成本”的余额在借方,反映尚未完工的产品成本。 二、工业结转成本的会计分录: 1、结转制造费用,期末计算成本之前将制造费用余额全部转入生产成本,分录为 借:生产成本 贷:制造费用 2、结转完工产品成本,将完工产品负担的生产成本转出,分录为 借:库存商品 贷:生产成本 3、结转销售成本,将销售出去的产品的库存成本结转,分录为 借:主营业务成本 贷:库存商品
158楼
2023-08-02 18:47:36
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ S 发表的提问:
老师,公账上收到老板转一笔钱进来,备注是退a项目的款。然后公账又把这次钱转账给了客户,备注也是退a项目款。但是,以前的内账上没有关于这个项目的确认收入、成本的任何分录,这个要怎么做?
你好  这个实际 你们原来支付过 A项目的款出去吗  
159楼
2023-08-02 19:00:31
全部回复
S:回复meizi老师 实际上这个项目以前应该是收到过客户的款,但是账上没有体现
2023-08-02 19:54:36
meizi老师:回复S 你好  那你就补做分录才行的。 不然你这个科目会不平衡的
2023-08-02 20:16:46
S:回复meizi老师 这个项目是设计服务费收入,补做分录,要怎么做?
2023-08-02 20:31:28
meizi老师:回复S 你好     没有跨年 直接做 :借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税  借银行存款贷应收账款  
2023-08-02 20:45:13
S:回复meizi老师 跨年了。这是2019年的设计费收入项目,当时可能是客户转账给老板了,公账上没有进账,导致以前没有这个设计费收入和结转成本的分录,现在补做,怎么补?全套的分录步骤怎么做?
2023-08-02 21:12:57
meizi老师:回复S 你好  借其他应收款-老板 贷以前年度损益调整  应交税费-应交增值税 老板转公司:借银行存款贷其他应收款-老板        借以前年度损益调整  贷劳务成本。 假如你成本之前是先计入劳务成本科目去了  
2023-08-02 21:31:23
S:回复meizi老师 老师,借其他应收款-老板 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 老板转公司:借银行存款贷其他应收款-老板 借以前年度损益调整 贷劳务成本。这些是补以前的收入和成本的分录是吗?  现在把项目设计费的钱退给客户了,怎么冲收入和成本?分录怎么做?
2023-08-02 21:55:59
meizi老师:回复S 你好   是的这个是补的 ;    退客户的话 就做相反分录处理  
2023-08-02 22:10:40
S:回复meizi老师 老师,补的分录中,借以前年度损益调整  贷劳务成本,劳务成本增加不是在借方吗?
2023-08-02 22:31:07
meizi老师:回复S 你好   劳务成本  你原来不是应该要做一笔 :比如借劳务成本-工资贷应付职工薪酬-工资。 上面是做的  取得收入 对应结转  做到借主营业务成本贷劳务成本 。只是  主营业务成本 用以前年度损益调整科目替代了  
2023-08-02 22:53:41
S:回复meizi老师 哦,所以,退客户款时,做相反分录,是这样做吗?借以前年度损益调整   应交税费  贷其他应收款-老板,借劳务成本  贷以前年度损益调整。但是从公账退款转账给客户,这个做怎么做分录体现?
2023-08-02 23:15:29
meizi老师:回复S 你好 。1 是的  2.        借 以前年度损益调整   应交税费 贷    贷银行存款 。 如果是老板 之前已经把钱给你了    冲了其他应收款 -老板的科目了。 那么现在就直接做 这个 分录 了就行了。 
2023-08-02 23:26:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 卉研她爸 发表的提问:
我们学实务的时候一般都是确认收入的时候,结转相应成本,为啥实操的分录都没有结转?
你好,实操可能是放到月底一次性结转当月销售收入对应的成本,而不是每一笔销售就结转一笔成本
160楼
2023-08-02 19:30:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
结转入库材料计划成本的会计分录怎么做?
借;原材料 贷;材料采购 材料成本差异(可能在借方)
161楼
2023-08-06 20:20:53
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
收入与成本的会计分录
收入的会计分录 借:银行存款(或应收账款、库存现金) 贷:主营业务收入(或其他业务收入) 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本(或其他业务成本) 贷:库存商品
162楼
2023-08-06 20:50:33
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 我有双手 发表的提问:
加工业企业从购买原材料到结转收入、成本的会计分录
购买材料 借:原材料 贷:银行存款 领用材料加工 借:生产成本 贷:原材料 加工完,结转 借:库存商品 贷:生产成本 出售 商品 借:营业 成本 贷:库存商品
163楼
2023-08-06 21:03:20
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 甜美的秋天 发表的提问:
请问在计算结转实际成本的时候货物已入库,款项尚未支付但是运费已经支付会计分录怎么写
你好 借:库存商品(不含税价款%2B运费)  , 应交税费—应交增值税(进项税额),   贷:应付账款(含税货款)              银行存款(运费)
164楼
2023-08-06 21:27:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
没有收入只有成本票,怎么做会计分录
你好,借;库存商品等科目,贷;银行存款等科目
165楼
2023-08-07 18:43:41
全部回复
微信用户:回复邹老师 老师,我们是做绿化工程的,买的树植物,直接种的,也是这样做分录吗?
2023-08-07 19:00:08
邹老师:回复微信用户你好,做绿化工程的,那就是通过工程施工——合同成本核算的
2023-08-07 19:21:21
微信用户:回复邹老师 之前的会计没有通过这个科目,她是直接计入主营业务成本的,我这个月刚接手,这个月没有收入,我就不知道怎么计了
2023-08-07 19:38:50
邹老师:回复微信用户你好,没有收入是不能直接计入成本的 计入了成本就会导致成本与收入不匹配的
2023-08-07 20:05:52
微信用户:回复邹老师 那我从这个月开始计入工程施工成本可以吗
2023-08-07 20:33:42
邹老师:回复微信用户你好,需要把之前计入成本的也调整到工程施工才是的
2023-08-07 20:46:43
微信用户:回复邹老师 好的,谢谢
2023-08-07 21:12:36
邹老师:回复微信用户不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-07 21:38:16

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×