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帖子
会计实务中货到发票未到
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老江老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
3.48w
引用 @
天道酬勤
发表的提问:
货到票未到,已付款,会计分录如何做?
你好! 付款时:借应付账款 贷银行存款 到货时:借原材料 贷应付账款-应付暂估 到票时:借原材料(红字) 贷应付账款-应付暂估(红字) 借原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款
31楼
2023-05-23 21:20:14
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
28.74w
引用 @
A焕焕
发表的提问:
购进货物未收到发票同时销售货物的会计分录
你好!你没有收到发票,借库存商品-暂估 贷应付账款 然后借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
32楼
2023-05-23 21:30:07
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A焕焕:
回复
宋生老师
那缴税没有抵扣了,该咋交一点都少不了啊
2023-05-23 22:02:23
宋生老师:
回复
A焕焕
你好!是的。你可以先用其他进项先抵扣啊。
2023-05-23 22:32:10
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
28.74w
引用 @
9080913+园园
发表的提问:
收到货款,但是发票未开的会计分录
您好!借银行存款 贷预收账款
33楼
2023-05-23 21:44:58
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徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
坚持就是胜利
发表的提问:
采购物品,已付款未收到货未收到发票怎么账务处理,后收到货未收到发票时如何入账,收到发票时又怎么入账
1,借预付账款,2借原材料等贷应付账款――暂估 3发票到了先冲红2的分录,再按照发票做账借原材料等借应交税费(进项税额)贷预付账款
34楼
2023-05-24 20:39:34
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吴少琴老师
职称:
会计师
4.99
解题:
3.47w
引用 @
Happy
发表的提问:
工作实务中,一般收到的发票会马上入账吗?为什么会计之前收到的发票都不按时入账的?
当月的发票一般当月就会入账
35楼
2023-05-24 21:08:32
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.74w
引用 @
徐小梅
发表的提问:
老师您好,请问上个月实际到账3000月,而上任会计做成8000,我要如何冲
之前分录是怎么做的?
36楼
2023-05-24 21:13:45
全部回复
徐小梅:
回复
郭老师
借银行存款8000,贷应收账款40000,实际上这个月收到客户45000
2023-05-24 21:43:40
郭老师:
回复
徐小梅
借应收账款贷银行存款。
2023-05-24 22:11:11
郭老师:
回复
徐小梅
相反的,分录红冲就可以。
2023-05-24 22:29:24
徐小梅:
回复
郭老师
是先冲8000元
2023-05-24 22:51:15
郭老师:
回复
徐小梅
不用多做了,5000冲5000就可以。
2023-05-24 23:18:41
徐小梅:
回复
郭老师
老师是这样冲吗?借银行存款3000贷银行存款5000我做的事内帐
2023-05-24 23:44:33
郭老师:
回复
徐小梅
你这个分录不对,借贷都不平。
2023-05-25 00:07:09
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.74w
引用 @
金瀚々(限工作)々
发表的提问:
购进原材料时,未提增值税进项税额;实际支付货款时,收到进项税额,收到增值税发票;账务怎么处理,会计分录怎么写?
红冲之前的借银存贷原材料,然后做个发票的,借原材料 应交税费-应交增值税-进项贷银存
37楼
2023-05-24 21:41:59
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QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
伊一
发表的提问:
开了发票给客户,还没收到款,客户说有品质扣款,之后不会合作了,之前开了50万发票,他们实际要付50万,现在说有一千品质扣款,要直接把这一千从货款中扣除,我该怎么操作呢?
你好!开红字折扣发票就可以
38楼
2023-05-29 20:48:14
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伊一:
回复
QQ老师
红字折扣发票怎么开呢
2023-05-29 21:05:01
QQ老师:
回复
伊一
你好!按销售折扣开就可以的,开红字金额
2023-05-29 21:22:20
暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题:
14.43w
引用 @
阿凯
发表的提问:
请老师解答中级财务会计的相关练习题,今天请老师接手,明天上午给您发送问题,希望明天上午能及时收到解答。。谢谢老师。爱你哦
你好,我接收问题,希望到时会让你满意
39楼
2023-05-29 21:02:13
全部回复
阿凯:
回复
暖暖老师
老师您好,请老师尽快回答。谢谢老师爱你
2023-05-29 21:46:46
暖暖老师:
回复
阿凯
你把题目复制过来,不要截图
2023-05-29 22:00:17
阿凯:
回复
暖暖老师
老师,题目就是图片。请老师谅解。爱你
2023-05-29 22:25:31
暖暖老师:
回复
阿凯
1-1借固定资产90000 应交税费进项税额11700 贷银行存款101700 1-2月折旧额的计算过程是这样的 90000*96%/60=1440 1-3借管理费用1440 贷累计折旧1440
2023-05-29 22:41:57
阿凯:
回复
暖暖老师
老师,我给你发红包送心意。谢谢你
2023-05-29 23:10:43
暖暖老师:
回复
阿凯
1-4在资产负债表的列式金额是90000-1440
2023-05-29 23:21:57
暖暖老师:
回复
阿凯
2-1借无形资产120000 应交税费销项税7200 贷银行存款127200
2023-05-29 23:45:01
暖暖老师:
回复
阿凯
2-2.借管理费用1000 贷累计摊销1000
2023-05-29 23:59:19
暖暖老师:
回复
阿凯
第二个大题的会计处理过程
2023-05-30 00:17:52
暖暖老师:
回复
阿凯
1.借库存现金2000 贷银行存款2000
2023-05-30 00:40:26
暖暖老师:
回复
阿凯
2.借管理费用500 贷库存现金500
2023-05-30 00:54:31
暖暖老师:
回复
阿凯
3.借应付职工薪酬500000 贷银行存款500000
2023-05-30 01:07:52
暖暖老师:
回复
阿凯
4.借原材料85000 应交税费进项税额11050 贷应付账款96050
2023-05-30 01:32:51
暖暖老师:
回复
阿凯
5.借应付账款96050 贷银行存款96050
2023-05-30 01:59:03
暖暖老师:
回复
阿凯
4月份 1.借委托加工物资30000 贷原材料30000
2023-05-30 02:19:30
暖暖老师:
回复
阿凯
2.借委托加工物资2400 应交税费进项税额312 贷银行存款2712
2023-05-30 02:41:46
暖暖老师:
回复
阿凯
3.委托加工物资的成本是30000+2400=32400
2023-05-30 03:05:56
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
小镇姑娘
发表的提问:
货到票未到,原材料,会计分录怎么做?
借原材料 贷应付账款暂估款
40楼
2023-05-29 21:08:21
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小镇姑娘:
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maize老师
得次月冲回吧,分录
2023-05-29 21:35:14
maize老师:
回复
小镇姑娘
有发票的时候冲掉,借原材料 负数 贷应付账款暂估款 负数
2023-05-29 21:54:58
小镇姑娘:
回复
maize老师
发生销售折让的时候,我卖出了商品,我的分录怎么做?
2023-05-29 22:19:55
maize老师:
回复
小镇姑娘
借应收 负数贷主营业务收入 负数,应交税费应交增值税 负数
2023-05-29 22:42:10
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
小七Harper
发表的提问:
货款已付,单尚未收到发票,如果做会计分录?
你可以按你实际的发生先做后面发票回来可以再 调整。
41楼
2023-05-29 21:32:58
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徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
小七Harper
发表的提问:
已支付货款,但未收到发票,如何做会计分录
你好,借预付账款 贷银行存款
42楼
2023-05-30 20:44:39
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
小游
发表的提问:
我是购货方,采购物料,已付款,未到货,未取得发票,会计分录怎么做?
你好,借;预付账款,贷;银行存款
43楼
2023-05-30 20:50:30
全部回复
小游:
回复
邹老师
您好老师,请问到货的时候呢?
2023-05-30 21:16:28
小游:
回复
邹老师
到货了,未取得发票
2023-05-30 21:28:53
邹老师:
回复
小游
你好,借;原材料,贷;应付账款——暂估
2023-05-30 21:50:59
小游:
回复
邹老师
发票到了,冲暂估吗
2023-05-30 22:08:05
邹老师:
回复
小游
你好,是的 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;原材料 然后做购进分录,借;原材料,贷;预付账款
2023-05-30 22:35:22
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
含糊的荷花
发表的提问:
第一次支付货款150230,收到发票148409,差额1821因为没货没发。第二次货款是149703,实际支付了147882,抵扣了那1821,但发票对方按149703给我们开。这两笔帐应该怎么做?
借:预付账款 150230 贷:银行存款 150230 借:库存商品等 148409 贷:预付账款 148409 借:库存商品 149703 贷:银行存款 147882 预付账款 1821
44楼
2023-05-30 20:58:19
全部回复
含糊的荷花:
回复
张艳老师
第一笔是借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品xxx 应交税费xxx 贷:预付账款 对吗 呢发票差额怎么做啊 收到的发票做应交税费
2023-05-30 21:31:17
张艳老师:
回复
含糊的荷花
1、分录对的 2、发票差额不用管,就按实际收到的发票金额计入库存商品和进项税额就是了嘛
2023-05-30 21:58:13
含糊的荷花:
回复
张艳老师
好的 谢谢
2023-05-30 22:12:32
张艳老师:
回复
含糊的荷花
不客气的,祝您学习愉快,工作顺利
2023-05-30 22:42:08
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
火星人
发表的提问:
请问现在收到预收款,对方要求把对应的发票开过去,可是我们实际还没发这么多货物,要咋办
这个迟早也是需要开具发票,可以开具发票处理。
45楼
2023-05-30 21:13:19
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