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支付工程管理费会计分录
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
自建:支付工程款7500万,支付工人工资500万,工程完工,工程完工后由在建工,要求写会计分录
自建时 借:在建工程 贷:银行存款 应付职工薪酬 完工 借:固定资产 贷:在建工程
121楼
2023-07-12 19:29:41
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 偷回忆的人 发表的提问:
付给分包工程款,但工程结算单还没下来,先支付一部分,会计分录怎做?
这个的话 借:预付账款 贷:银行存款
122楼
2023-07-12 19:54:23
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偷回忆的人:回复许老师 结算单下来后又该如何做呢?
2023-07-12 20:20:37
许老师:回复偷回忆的人下来的话 借:工程施工-合同成本 贷:预付账款
2023-07-12 20:30:42
偷回忆的人:回复许老师 但这工程款为挂帐呀,只结这一部分?
2023-07-12 20:55:33
许老师:回复偷回忆的人是的呀 以后在结算的话 还是记入工程施工的呀 结算完了 比如分包款是200万元 工程施工对应的这一部分 也就是200万元
2023-07-12 21:09:15
偷回忆的人:回复许老师 我是说,比如这工程款200万,之前没有结算单因为特殊情况付了一部分50万,公司挂帐,整个分录该如何做才完整
2023-07-12 21:30:19
许老师:回复偷回忆的人这样的话 只要分包方正式完成他们的工作 你们都应当转入工程施工的 没付钱的部分 借:工程施工-合同成本 贷:应付账款 以后支付的话 借:应付账款 贷:银行存款
2023-07-12 21:49:35
偷回忆的人:回复许老师 这种情况是否做个台帐呢?日后好查询
2023-07-12 22:16:56
许老师:回复偷回忆的人这个的话 最好做一个 建筑类企业 本身就容易乱 做一个 清晰一点
2023-07-12 22:34:10
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 心计划 发表的提问:
收到工程款和支付工程款的会计分录如何做?
你好,收到工程款,借银行存款,贷应收账款,
123楼
2023-07-12 20:04:42
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庄老师:回复心计划借应付账款,贷银行存款
2023-07-12 20:16:43
心计划:回复庄老师 老师,我可以不可以,这样做, 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:应付账款 贷:应收账款
2023-07-12 20:36:19
庄老师:回复心计划你好,不行,做应收账款是未收到钱
2023-07-12 20:49:06
心计划:回复庄老师 哦哦,老师,每次收到工程款直接转入老板账户了,未收到工程款老板代垫了好多),然后支付也是从老板账户出的,这种情况我应该如何做呢
2023-07-12 21:19:05
庄老师:回复心计划借其他应收款一老板,贷应收账款
2023-07-12 21:42:10
心计划:回复庄老师 但是我们账上挂的是其他应付款~老板,借方
2023-07-12 22:03:00
心计划:回复庄老师 这又如何处理
2023-07-12 22:21:42
心计划:回复庄老师 收工程款时,甲方付款时:一部分转入老板账户、一部分直接转给我们项目的供货商了(带我们付款供应商款),有一笔劳务押金,还有一笔抵了2套房子 我这样做可以不: 借:
2023-07-12 22:42:41
心计划:回复庄老师 借:其他应付款~老板 应付账款 固定资产 应收账款 贷:主营业务收入~工程款收入
2023-07-12 23:07:06
心计划:回复庄老师 这个可以不,老师
2023-07-12 23:30:45
庄老师:回复心计划你好,你这么多合一起,要分开一下
2023-07-12 23:56:56
心计划:回复庄老师 老师分开是不是就可以这样做了
2023-07-13 00:15:27
庄老师:回复心计划你好,还有应交税费一应交增值税,
2023-07-13 00:33:40
心计划:回复庄老师 老师我们这里之前的内账,额
2023-07-13 00:59:45
庄老师:回复心计划你好,内账不分也可以,不过很多内账都是在外账基础上做
2023-07-13 01:20:49
心计划:回复庄老师 哦哦,谢谢老师
2023-07-13 01:33:44
心计划:回复庄老师 老师我想问问内账和外账真正的区别时什么,哪个更好做@我刚进接触外账
2023-07-13 01:54:17
庄老师:回复心计划你好,内账针对外账不能做,再补充进入,更加全面了解收入和付款真实数字
2023-07-13 02:20:07
心计划:回复庄老师 知道了,谢谢老师
2023-07-13 02:40:44
庄老师:回复心计划应该的。祝你快乐!给个好评!
2023-07-13 02:57:21
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 搞怪的冬日 发表的提问:
我刚才在网查的新会计准则下,福利费不用计提了,但实际发生时会计分录到底该怎么做?以管理部门为例,当月发生福利费500元,现金支付,会计分录为:1: 借:管理费用----福利费 500 贷:现金 5002: 借:应付职工新酬------应付福利费 500 贷:现金 500 借:管理费用-----福利费 500
你好!新准则取消了原“应付工资”、“应付福利费”会计科目、增设“应付职工薪酬”科目核算企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。按照“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”等应付职工薪酬项目进行明细核算,即将职工福利费列入职工薪酬范围核算。  借:管理费用----福利费 500 贷:应付职工新酬------应付福利费 500 它是这个意思
124楼
2023-07-12 20:23:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 知恩郑 发表的提问:
企业支付的工程前期招标代理费分录
你好,企业支付的工程前期招标代理费 借:管理费用 贷:银行存款等科目
125楼
2023-07-17 18:45:12
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知恩郑:回复邹老师 这个要记入到项目成本里面去吗
2023-07-17 19:08:32
邹老师:回复知恩郑你好,这个计入管理费用核算,不需要计入项目成本的
2023-07-17 19:37:11
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 李s135 发表的提问:
老师,支付员工工伤保险调整差价费用,怎么做分录呢,可以直接计提到管理费用吗 借:管理费用-社会保险费-工伤保险 贷:银行存款
同学你好 嗯 但是得通过一下应付职工薪酬
126楼
2023-07-17 19:00:44
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李s135:回复朴老师 分录 :借:管理费用-社会保险费-工伤保险 贷:应付职工薪酬-劳动保险费-工伤保险 缴纳:借:应付职工薪酬-劳动保险费 --工伤保险 贷:银行存款
2023-07-17 19:14:39
朴老师:回复李s135嗯 这样做就可以的哦
2023-07-17 19:37:45
李s135:回复朴老师 好的 ,谢谢老师
2023-07-17 19:54:01
朴老师:回复李s135满意请给五星好评,谢谢
2023-07-17 20:14:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2019过中级 发表的提问:
支付工程监理延期费应该怎么做分录?
借;工程施工——间接费用 贷;银行存款
127楼
2023-07-17 19:23:21
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 小吳 发表的提问:
老师好,请问支付的工程设计费十万元,怎么做会计分录?
借:预付账款 贷:银行存款 等发票到了再入在建工程,冲减预付账款
128楼
2023-07-17 19:38:57
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小吳:回复江老师 好的,还有一个问题,在建工程下有一个二级科目为物业工程,那在建电梯是直接入物业工程下的三级科目还是入在建工程下的二级科目呢
2023-07-17 20:03:50
江老师:回复小吳可以直接计入“在建工程——物业工程”这个科目核算
2023-07-17 20:26:24
小吳:回复江老师 那我电梯投入使用而其他物业工程还在建的情况下,我先把电梯转入固定资产计提折旧,这种情况是可以吧?
2023-07-17 20:54:34
江老师:回复小吳这个在建工程,竣工验收后就是可以转固定资产了。这个是一起转固定资产,不是提前转固定资产
2023-07-17 21:07:36
小吳:回复江老师 但是我其他工程还在筹建,电梯已经投入使用
2023-07-17 21:19:01
江老师:回复小吳电梯这个如果安装好后,办理了竣工结算,就是可以提前转固定资产了
2023-07-17 21:36:38
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 辣酱桃子 发表的提问:
计提管理人员工资3万,同时用银行转账支付工资,怎么写会计分录
同学,你好,借:管理费用-工资3W ,贷:应付职工薪酬3W ,支付时借:应付职工薪酬3W 贷:银行存款3W
129楼
2023-07-17 20:02:58
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辣酱桃子:回复小叶老师 还产生了临时劳务费3万要不要算在里面
2023-07-17 20:17:06
小叶老师:回复辣酱桃子临时的劳务费,可以直接放在管理费用-劳务费,进行区分
2023-07-17 20:35:57
辣酱桃子:回复小叶老师 不用计提了吗
2023-07-17 20:54:27
小叶老师:回复辣酱桃子如果你不把它算成职工,可以不用
2023-07-17 21:18:19
辣酱桃子:回复小叶老师 是公司施工产生的劳务费也可以计入管理费用劳务费吗
2023-07-17 21:32:59
小叶老师:回复辣酱桃子施工计入成本里头哈
2023-07-17 22:02:06
辣酱桃子:回复小叶老师 分录要怎么写呀
2023-07-17 22:12:34
小叶老师:回复辣酱桃子借工程施工–合同成本–其他直接费用–劳务费,贷银行存款
2023-07-17 22:41:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
自来水公司。我现在付工程设计费99000,竣工验收后再支付11000,怎么做会计分录
借;预付账款 贷;银行存款99000 借;在建工程等科目 贷;预付账款 110000 借;预付账款 贷;银行存款 11000
130楼
2023-07-18 19:13:49
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玲:回复邹老师 他现在已经开了张发票99000元过来,还是做预付账款吗?
2023-07-18 19:38:21
邹老师:回复你好,99000计入在建工程
2023-07-18 19:57:48
玲:回复邹老师 后面设计费完结后,需要怎么转呢,一直在在建工程吗?
2023-07-18 20:13:31
邹老师:回复借;固定资产 贷;在建工程
2023-07-18 20:28:45
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
别人挂靠公司,现在到了一笔工程款,扣完管理费剩余的往出付,例如他拿来10万的材料票给他开了张10万的现金支票这笔账的会计分录怎么做?
给供应商支付材料款怎么做分录?
131楼
2023-07-18 19:38:46
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袁老师:回复招财猫借:银行存款贷:主营业务收入;借:主营业务成本,贷:银行存款
2023-07-18 19:58:44
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 阿柒呀 发表的提问:
本公司向社会保险事业管理局支付工伤保险应该如何做会计分录?
你好 借:管理费用等——保险费(工伤) 贷:应付职工薪酬——保险费(工伤) 借:应付职工薪酬——保险费(工伤) 贷:银行存款 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
132楼
2023-07-18 19:49:21
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 浪漫style 发表的提问:
支付工会经费的会计分录
您好,借应付职工薪酬--工会经费贷银行存款
133楼
2023-07-18 19:59:59
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浪漫style:回复文老师 工会经费需要计提吗
2023-07-18 20:20:42
文老师:回复浪漫style您好,是的,是需要计提的,一般是季度末的时候计提下季度初的时候缴纳
2023-07-18 20:37:21
浪漫style:回复文老师 是根据什么数据计提的,申报是每个月都要申报吗?
2023-07-18 21:01:27
文老师:回复浪漫style账面的工资总额的2%计提,我们是按季度社保缴纳的,具体根据你们当地税务局的将定信息
2023-07-18 21:28:52
浪漫style:回复文老师 账面工资总额是什么意思
2023-07-18 21:40:05
文老师:回复浪漫style也就是您帐上的应付职工薪酬的金额
2023-07-18 22:05:06
浪漫style:回复文老师 好的谢谢
2023-07-18 22:22:06
文老师:回复浪漫style不客气,这是我们的职责所在
2023-07-18 22:36:06
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 谭小蛇 发表的提问:
公司收到返上年的工会经费,缴纳工会经费时未计提,直接计入管理费用,请问该笔返款该如何做会计分录?谢谢。
返还时: 借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费
134楼
2023-07-19 19:04:00
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谭小蛇:回复彩丽老师 公司未设立工会机构,无法实现专款专用,请问能否冲减管理费用?
2023-07-19 19:36:48
彩丽老师:回复谭小蛇可以冲减管理费用
2023-07-19 19:52:22
曾老师
职称:,注册会计师,审计师
4.93
解题: 0.03w
引用 @ 且行且珍惜 发表的提问:
2015年九月,配电工程发票一张131000 ,未付款。 借,待摊费用 贷 应付账款。 2016 年现金支付配电工程费131000. 借,应付账款 贷 库存现金 2016年4月,摊销工程费,借 管理费用~ 分摊与折旧 16375 贷 库存现金 16375 老师,这是原来会计做的张,最后一笔分录 应该是 借 管理费用 贷 待摊费用 您说呢
待摊费用在新会计准则待摊费用已删除,如果摊销期限超过一年,可以放在长期待摊费用核算,如果不超过一年可以放在预付账款或者其他应收款核算,然后进行摊销。摊销的会计分录:借:管理费用 贷:长期待摊费用(预付账款/其他应收款)
135楼
2023-07-19 19:17:41
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且行且珍惜:回复曾老师 老师,都两年了,我7月份一次性冲平还是半年内冲平好呢?
2023-07-19 19:41:14
曾老师:回复且行且珍惜发现错误一次性调整
2023-07-19 20:05:48

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