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支付工程管理费会计分录
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 孙婷, 发表的提问:
计提员工工资 借:管理费用 -员工工资 管理费用-社保(单位) 管理费用-公积金(单位) 贷:应付职工薪酬 这样做会计分录对吗
你好同学,这样做是正确的,但是那个应付职工薪酬后面也是要加对应的二级科目地。最好分别做三个凭证比较清楚。
136楼
2023-07-19 19:41:08
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孙婷,:回复李霞老师 这个应付职工薪酬,是个税系统申报的工资吗 个人缴纳的部分包含在个税系统里面吗
2023-07-19 20:11:19
李霞老师:回复孙婷,应付职工薪酬的话,工资那一块儿就是这个员工实际发的工资,加上个人的社保和个人的公积金都。
2023-07-19 20:32:36
孙婷,:回复李霞老师 我现在做的这一块没有个人的,包含个人的要怎么做会计分录老师
2023-07-19 20:46:29
孙婷,:回复李霞老师 个人的不是走其他应收款吗 不走应付职工薪酬啊,老师
2023-07-19 20:57:16
李霞老师:回复孙婷,个人的社保和个人的公积金是包含在你计提,工资里面的,所以说就是借管理费用,职工工资贷,应付职工薪酬,职工工资。
2023-07-19 21:10:17
孙婷,:回复李霞老师 明白了,谢谢老师
2023-07-19 21:32:29
李霞老师:回复孙婷,祝您生活愉快开心快乐
2023-07-19 21:55:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 西瓜 发表的提问:
支付给协会的会费,会计分录是计入管理费用明细科目的会费还是办公费?还是其他?
你好,可以是会费
137楼
2023-07-19 19:46:32
全部回复
西瓜:回复邹老师 有什么区别吗?是哪个要好些吗?
2023-07-19 20:09:36
邹老师:回复西瓜这个就是明细科目核算内容的问题,个人建议计入会费
2023-07-19 20:29:45
西瓜:回复邹老师 谢谢老师
2023-07-19 20:57:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 澜子 发表的提问:
计提个税时会计分录该怎么写?是借:管理费用 贷:应付职工工资 还是借:管理费用 贷:应付职工工资 贷:应交个税
你好,是 贷:应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税
138楼
2023-07-19 20:02:59
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澜子:回复邹老师 计提工资 借:管理费用-工资 (包含个人应扣社保与个税及水电费) 销售费用-工资 生产成本-基本生产成本-直接人工 制造费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款/现金 (实际发放给员工的工资) 应交税费-应交个人所得税 可以这样的吗
2023-07-19 20:31:05
邹老师:回复澜子你好,可以这样处理的
2023-07-19 21:00:47
澜子:回复邹老师 这样的话,应付职工薪酬不就包含个税了吗
2023-07-19 21:27:31
邹老师:回复澜子你好,本来计提的时候就会包括个人所得税的
2023-07-19 21:50:39
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 细心的帅哥 发表的提问:
开出转账支票,支付行政管理部门水电费2000元,会计分录怎么写
你好 借管理费用 贷银行  
139楼
2023-07-20 19:21:44
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 三省居士 发表的提问:
老师,发工资会计分录摘要是不是这样写:计提工资:借管理费用,贷应付职工薪酬,支付工资:借应付职工薪酬,贷库存现金?
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 或库存现金
140楼
2023-07-20 19:33:49
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三省居士:回复紫藤老师 我那样写摘要正确吗?
2023-07-20 19:54:02
紫藤老师:回复三省居士你好,对的,你的理解是对的
2023-07-20 20:10:33
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 芬奶奶 发表的提问:
老师,请问下建筑业上,下车费的会计分录怎么做?招待费的会计分录计入管理费还是工程施工中的间接费用一招待费?
你好上下车费计入间接费用-装卸费,招待费计入借销售费用-招待费,贷应付职工薪酬
141楼
2023-07-20 19:56:58
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芬奶奶:回复小洪老师 好的,谢谢老师!
2023-07-20 20:46:53
小洪老师:回复芬奶奶好的同学不用客气的
2023-07-20 21:16:00
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ Q小Q 发表的提问:
企业为管理者支付的商学院研修费的凭证怎么录,会计分录怎么写
管理费用——职工教育经费
142楼
2023-07-30 20:47:54
全部回复
Q小Q:回复venus老师 这部分费用是研修费要合并到工资中交个税,不能算管理费用吧
2023-07-30 21:06:29
venus老师:回复Q小Q如果你公司要交个税,就计入应付职工薪酬
2023-07-30 21:18:52
Q小Q:回复venus老师 不是我们要交个税,是问过税务机关说这种情况要交个税
2023-07-30 21:31:55
venus老师:回复Q小Q那就计应付职工薪酬
2023-07-30 22:01:38
Q小Q:回复venus老师 好,谢谢
2023-07-30 22:14:00
venus老师:回复Q小Q不用客气,满意请给五星好评哈
2023-07-30 22:24:38
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 鲤鱼板凳 发表的提问:
去年末计提福利费30000入管理费用,会计分录是:借 管理 费用-福利费30000 贷其它应付款 30000 支付时借: 其它应付款 19000,贷银行存款19000,但是要冲减之前计提的管理费用该怎么做分录?
你好,是使用小企业准则吗?
143楼
2023-07-30 21:10:59
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鲤鱼板凳:回复小惑老师 不是吧
2023-07-30 21:24:30
小惑老师:回复鲤鱼板凳我看你都支付了,为什么要冲减
2023-07-30 21:34:39
鲤鱼板凳:回复小惑老师 正确的做法是这样的
2023-07-30 22:00:37
小惑老师:回复鲤鱼板凳二级科目做错了是吗
2023-07-30 22:30:09
鲤鱼板凳:回复小惑老师 但是我少做了第三步
2023-07-30 22:49:24
小惑老师:回复鲤鱼板凳那你就补做一下就可以了,不用调整,双方都是损益科目
2023-07-30 23:03:27
鲤鱼板凳:回复小惑老师 是的,现在要调整是不是直接把之前计提的准入准备金就可以了
2023-07-30 23:27:33
鲤鱼板凳:回复小惑老师 转入准备金就行了
2023-07-30 23:51:51
小惑老师:回复鲤鱼板凳直接做那笔分录即可的
2023-07-31 00:06:15
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 九九 发表的提问:
公司支付员工外出培训费,会计分录怎么处理?
您好!管理费用-培训费 贷现金等
144楼
2023-07-30 21:27:01
全部回复
九九:回复宋生老师 @宋老师:公司每月末都按工资总额计提职工教育经费的,借应付职工薪酬一职工教育经费,贷,银行存款,会计分录可以这样做吗?
2023-07-30 21:52:45
宋生老师:回复九九可以的。 但是这个是支付不是计提
2023-07-30 22:11:16
九九:回复宋生老师 @宋老师:每月末都按工资总额的2.5%计提,借,管理费用一职工教育经费,贷,应付职工薪酬一职工教育经费。现在是实际发生培训费600元了,会计分录直接做,借应付职工薪酬一职工教育经费,贷银行存款,对吗?
2023-07-30 22:35:13
宋生老师:回复九九可以的。
2023-07-30 23:05:13
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Linda chen 发表的提问:
,2017年度奖金有计提,会计分录 借:管理费-职工薪酬 贷:应付工资2018年至今未发放,如何下调整分录对吗? 借:应付工资贷:管理费用-职工薪酬
你好,可以这么处理!
145楼
2023-07-30 21:44:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 景方? 发表的提问:
我们付给被挂靠公司的管理费直接支付给个人了,会计分录怎么做?
借;管理费用等科目 贷;银行存款
146楼
2023-07-31 19:19:13
全部回复
景方?:回复邹老师 我们公司三个月前从对公账户上划出一笔款用于支付购买的汽车款项,但是老板却没有以公司的名义开具发票而是开具个人发票,请问老师我现在在账务上应该怎么处理呢?
2023-07-31 19:40:09
邹老师:回复景方?借;预付账款 贷;银行存款 只能是挂账预付账款了
2023-07-31 19:57:33
景方?:回复邹老师 老师问题是怎样冲减他的预付款呢?如果购车发票开成公司的那就好办,直接入固定资产就可以了,问题是现在发票开成个人的怎么冲减他的预付款呢?
2023-07-31 20:09:17
邹老师:回复景方?你好,需要把发票退回,换成是公司名称抬头,公司去的计入固定资产 借;固定资产 贷;预付账款
2023-07-31 20:20:43
景方?:回复邹老师 5月份开的发票,如果换不了怎么处理呢
2023-07-31 20:48:05
邹老师:回复景方?那你账面只能挂账预付账款了
2023-07-31 21:03:22
景方?:回复邹老师 一直这样挂着吗?
2023-07-31 21:25:07
邹老师:回复景方?你好,是的 要不你通知对方退回,然后私人给对方转账
2023-07-31 21:43:26
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
支付管理人员业绩抽成的会计分录
借:销售费用-佣金 贷:应付职工薪酬
147楼
2023-07-31 19:24:59
全部回复
眠:回复陈诗晗老师 销售费用——佣金可以换成别的明细科目吗?
2023-07-31 19:46:00
眠:回复陈诗晗老师 就是除了佣金还可以是哪些二级科目
2023-07-31 20:02:56
陈诗晗老师:回复你这个业绩抽成,可以用提成 工资明细科目
2023-07-31 20:27:29
职称:
解题: 
引用 @ 单身的大门 发表的提问:
收到和支付工程款的会计分录怎么做
收到工程款的时候借:银行存款,贷:应收账款。支付工程款时,可以借:应付账款 贷:银行存款或者借:预付账款贷:银行存款。
148楼
2023-07-31 19:53:58
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
按工程进度用银行存款支付工程款会计分录怎么写
借在建工程 贷银行存款·······
149楼
2023-08-01 18:18:21
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 星辰 发表的提问:
企业施工一个工程,工程已结束,支付乙方工程款会计分录怎么做?
借:应付账款贷:银行存款
150楼
2023-08-01 18:46:00
全部回复
星辰:回复袁老师 老师,借在建工程,贷银行存款,可以吗
2023-08-01 19:12:49
袁老师:回复星辰这个可以的了,要有发票的了
2023-08-01 19:25:34

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