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补交上月增值税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ zrf 发表的提问:
上个月的增值税税,这个月交该怎么做会计分录?
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
46楼
2023-05-31 21:10:46
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zrf:回复邹老师 那上个月做不做交未交增值税的分录?
2023-05-31 21:39:59
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 想人陪的钢笔 发表的提问:
上年度有一个月没申报增值税,税务现在要求补交,并交滞纳金。该怎么做分录,小企业会计准则
你好,同学。 借,应交税费 增值税 营业外支出 贷,银行存款
47楼
2023-05-31 21:38:59
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想人陪的钢笔:回复陈诗晗老师 增值税不就有借方余额了
2023-05-31 21:56:42
陈诗晗老师:回复想人陪的钢笔借,利润分配 贷,应交税费 增值税
2023-05-31 22:14:06
想人陪的钢笔:回复陈诗晗老师 能不能直接做借销项贷未交,然后再借未交代银行
2023-05-31 22:25:05
陈诗晗老师:回复想人陪的钢笔你这样依旧应交增值税有余额的 你这只能 调整之前年度 利润才能平账的
2023-05-31 22:41:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补交去年增值税和收入的会计分录问题
如:一般纳税人今年税务查账,去年未做收入100000元,那今年补交增值税就是17000元,地方附加就是:印花税:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具体的会计详细分录。请高手回答是否正确。 1 计提收入税金: 借 应收账款 117000 贷 应交税金 查补 17000 如:一般纳税人今年税务查账,去年未做收入100000元,那今年补交增值税就是17000元,地方附加就是:印花税:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具体的会计详细分录。请高手回答是否正确。 1 计提收入税金: 借 应收账款 117000 贷 应交税金 查补 17000 贷 以前年度损益调整 100000 2 利润增加: 借 以前年度损益调整 100000 贷 利润分配 100000 3计
48楼
2023-06-05 19:55:17
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邹老师:回复爱笑的流沙收入通过以前年度损益科目调整,款项通过其他应收款核算,税金通过应交税费-应交增值税(增值税检查调整)核算
2023-06-05 20:24:46
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 发表的提问:
上月销售简易计产品贷:其他业务收入40000 元、 应交税费-简易计税2000元,借其他应收款42000 。 本月应交增值税2000元,未做分录,银行交增值税2000元。分录借应交税费-未交增值税2000 贷银行存款2000 ,请问上月就交增值税2000元在本月补做分录要怎么做?
借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
49楼
2023-06-05 20:15:06
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笑口常开老师
职称:中级会计师,经济师
4.96
解题: 0.31w
引用 @ 发表的提问:
上月销售简易计产品借:其他业务收入40000 元、 应交税费-简易计税2000元,贷其他应收款42000 。 本月应交增值税2000元,未做分录,银行交增值税2000元。分录借应交税费-未交增值税2000 贷银行存款2000 ,请问上月就交增值税2000元在本月补做分录要怎么做?
贷:主营业务收入 应交税金--销项税500 然后做结转借 应缴税金--销项税 500 贷 应缴税金--未交增值税 然后你下个月交的时候就是借 应缴税金--未交增值税 贷 银行存款
50楼
2023-06-05 20:42:35
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浅:回复笑口常开老师 ????没看懂你的
2023-06-05 21:22:18
浅:回复笑口常开老师 不是主营产品,老师是不是回错了人?
2023-06-05 21:34:46
笑口常开老师:回复抱歉,实操的问题改请你在会计问里实操答疑模块提问下把,不小心接错题目了。实操答疑老师会帮您详细解答,非常抱歉
2023-06-05 21:57:15
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 鳗鱼往事 发表的提问:
上月增值税未计提,本月缴纳上月增值税会计分录
你上个月确认收入的会计分录是怎么做的? 先红冲,然后做 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税
51楼
2023-06-05 21:05:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计 发表的提问:
补交17年度增值税进项转出的,这个月会计分录怎么做的?11月份刚刚补交的进项税额转出
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
52楼
2023-06-05 21:29:59
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会计:回复邹老师 老师。我补交的是17年的呢
2023-06-05 21:48:46
邹老师:回复会计你好,补交17年的增值税,做进项税额转出就是这样做分录啊 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-06-05 22:02:12
答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 毀若亦 ♡ 发表的提问:
补缴上年增值税所得税怎样做会计分录 。
借:以前年度损益调整-增值税 贷:应交税费--增值税 借:以前年度损益调整——所得税费用 贷:应交税费——应交企业所得税 借:应交税费——应交企业所得税/增值税 贷:银行存款
53楼
2023-06-06 20:30:50
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 谢老师 发表的提问:
上月销售简易计产品借:其他业务收入40000 元、 应交税费-简易计税2000元,贷其他应收款42000 。 本月应交增值税2000元,未做分录,银行交增值税2000元。分录借应交税费-未交增值税2000 贷银行存款2000 ,请问上月就交增值税2000元在本月补做分录要怎么做?
你好 你 分录做错了 是借 其他应收款42000 贷 其他业务收入40000 元、 应交税费-简易计税2000元 你再把这个简易计税做个分录 借 应交 税费 简易计税 2000 贷 应交税费 未交增值税2000
54楼
2023-06-06 20:48:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 小飞儿 发表的提问:
企业稳岗补贴会计分录怎么做 上税吗
您好,收到:借   银行存款   10000    贷   递延收益,10000。 发生培训支出和社保支出时候:  借  管理费用  1000   贷 银行存款  1000    同时  借  递延收益 1000  贷营业外收入 。 剩余9000,在按上述处理方法 分期结转。 首先说明,不用上增值税的,企业所得税不用上,发生的费用也不能税前扣除,企业所得税上的话,发生的费用也可以税前列支,结果是一样的。
55楼
2023-06-06 21:02:40
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小飞儿:回复王雁鸣老师 老师,你好,做营业外收入不行吗
2023-06-06 21:17:36
王雁鸣老师:回复小飞儿您好,也可以的。
2023-06-06 21:47:24
小飞儿:回复王雁鸣老师 借:银行存款,贷:营业外收入 这样吗
2023-06-06 21:59:33
王雁鸣老师:回复小飞儿您好,是的。
2023-06-06 22:16:31
点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 北斗星的爱 发表的提问:
2018年9月份补交2018年1-8月的增值税,这个会计分录应该怎么写呀?
借:应交税费—应交增值税 贷:银行存款
56楼
2023-06-06 21:21:40
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ sunny 发表的提问:
2018年申报增值税但账务上未计提,2019年1月扣款,会计分录如何补?
您好 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
57楼
2023-06-06 21:29:59
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ -----美好 发表的提问:
老师 ,因上个月加计抵减多计提了少交了增值税,这个月补交增值税,会计分录怎么做? 2021-10-14,12:00:54 你好,请看划线部分的描述,是多计提了增值税吗? 2021-10-14,12:01:55 7月所属期接税局电话有以前年度加计抵减未计提,让在7月所属期全额抵扣,这样7月增值税就少了,8月所属期又让逐月更正,补缴了640元增值税,该怎么做分录 2021-10-14,12:06:17 你好,是多计提了增值税吗? 能给个正面回复吗 我答:7月相当于多计提抵减额,少交了增值税,9月补交了7月少交的增值税,分录怎么写?
你好,多计提的分录是怎么写的,你是更正的报表,还是在这个月显示的
58楼
2023-06-07 21:01:34
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-----美好:回复小惑老师 我是在7月所属期接到税局电话说以前年度的加计抵减少计提了,让我在7月所属期直接填附表4,抵减掉,然后9月又让我去逐月更正,然后又不交了7月所属期的增值说640元,附加税300元,附加税我会做,计提了再贷银行,我想问,补交的增值税,我该怎么计提,怎么做分录
2023-06-07 21:17:41
小惑老师:回复-----美好然后又不交了7月所属期的增值说640元,附加税300元,附加税我会做,都没明白您的叙述,你到底是要补交,还是不交应退回
2023-06-07 21:27:55
-----美好:回复小惑老师 9月去更正又交了
2023-06-07 21:56:16
小惑老师:回复-----美好你的意思是不应该有加计抵减那部分是吗?这个当时你的分录怎么做的
2023-06-07 22:17:10
-----美好:回复小惑老师 我的天啊,7月都是正常的,现在又补交了增值税,怎么做分录?
2023-06-07 22:36:06
-----美好:回复小惑老师 就当税局查到上个月增值税少交了,现在扣了,该怎么做分录
2023-06-07 23:02:06
小惑老师:回复-----美好补缴肯定是因为哪里计算错误了才补缴,要不分录借贷方写什么? 那您说少交了,要知道原因,要不怎么写借贷, 按照现在这个只能写缴纳分录 借应交税费-未交增值税 应交税费-城建税、教育费 贷银行存款
2023-06-07 23:19:37
-----美好:回复小惑老师 我网上查了这样做的,但是觉得增值税借方不对,所以想问问老师,增值税分录怎么做
2023-06-07 23:38:02
-----美好:回复小惑老师 支付这样写的
2023-06-08 00:06:53
小惑老师:回复-----美好我前面跟您说了,要知道为什么补缴,才知道借贷方怎么处理,你跟我说就当税局查到上个月增值税少交了,现在扣了,该怎么做分录,交少了肯定要修改申报表才会有补缴的问题,我不知道您原因,您说我怎么跟您说计提分录
2023-06-08 00:33:36
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小可爱 发表的提问:
本月交上月增值税,会计分录借方是应交税费的未交增值税,之前公司是应交增值税的已交税金,到底是哪个
应该是应交税费--未交增值税,这个科目应该用。
59楼
2023-06-07 21:10:10
全部回复
小可爱:回复袁老师 那老师什么时候用应交税费-应交增值税(已交税金)科目呢
2023-06-07 21:34:40
袁老师:回复小可爱本月交本月的增值税,才用这个科目。
2023-06-07 21:53:51
小可爱:回复袁老师 那老师什么情况下才会涉及到本月交本月的增值税呢,公司一般不是当月交上月的增值税吗
2023-06-07 22:20:34
袁老师:回复小可爱这个一般不多,如预交。
2023-06-07 22:45:20
小可爱:回复袁老师 哦,谢谢老师
2023-06-07 23:12:29
袁老师:回复小可爱好的,不客气,祝你工作愉快。
2023-06-07 23:27:51
恩熙老师
职称:6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ …… 发表的提问:
税务稽查补交去年的增值税,会计分录怎么做?
你好, 借:营业外支出 贷:银行存款
60楼
2023-06-07 21:29:59
全部回复
……:回复恩熙老师 包括税款都是在营业外支出吗?不需要记入应交税费里边吗?
2023-06-07 21:47:45
恩熙老师:回复……你好,补交的税款不需要计提了。
2023-06-07 22:10:50

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