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会计交接怎样核对往来账
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 燕子 发表的提问:
假如目前开始接会计工作,交接时需要一项一项核对吗?货币资金、往来账、存货、固定资产,需要一个一个核对吗
是的,需要一项一项核定才可以。
16楼
2023-01-08 04:26:41
全部回复
燕子:回复maize老师 那估计需要很长时间来盘点核对啦?
2023-01-08 04:52:41
maize老师:回复燕子你们不是在交接吗?交接的时候需要盘点一次,平时一般按月盘点一次就可以。
2023-01-08 05:14:33
燕子:回复maize老师 前任会计做账做到10月份,我是不是要接着做?还是19年重新立新账?
2023-01-08 05:33:29
maize老师:回复燕子需要接着之前做才可以,账务需要连续才行。
2023-01-08 05:58:17
燕子:回复maize老师 增值税发票都是连续几次进货合计开一张增值税发票,那要怎么做账呢
2023-01-08 06:13:05
maize老师:回复燕子用在哪里,是专票吗?你们是一般纳税人吗?
2023-01-08 06:41:16
燕子:回复maize老师 是一般纳税人的,专票
2023-01-08 07:04:07
maize老师:回复燕子借xx应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款就可以。
2023-01-08 07:28:52
燕子:回复maize老师 发票没到货到了怎么做账呢
2023-01-08 07:58:39
maize老师:回复燕子没到货就可以直接做借xx贷应付账款就可以。
2023-01-08 08:12:49
燕子:回复maize老师 需要注明是暂估入账吗?
2023-01-08 08:36:56
maize老师:回复燕子是的,需要写清楚才可以。
2023-01-08 08:50:26
燕子:回复maize老师 像超市每天入库出库那么多,月末结账时需要记清楚每种存货数量金额吗?
2023-01-08 09:17:53
maize老师:回复燕子是的,需要写清楚才可以,还有你们暂估需要准确,你后续结转成本就可以不用冲回。
2023-01-08 09:31:48
燕子:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-01-08 09:59:35
maize老师:回复燕子满意请给五星好评,谢谢。
2023-01-08 10:16:37
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 星空 发表的提问:
往来款对账单一般盖什么章
财务章即可
17楼
2023-01-08 05:47:24
全部回复
星空:回复袁老师 公章的效力会不会好一些
2023-01-08 06:10:46
袁老师:回复星空一样的
2023-01-08 06:26:48
黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ jz 发表的提问:
会计核对往来帐,是不是既要和业务员对账,也要和往来单位对账,
可以直接跟往来单位对账。
18楼
2023-01-08 06:37:39
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 牵小猪看夕阳 发表的提问:
老师,公司的往来账很多。开票特别多,现在做乱了分不清哪笔款对的是哪张票。除了和对方公司对账外我怎么检查我做的是否正确
你好,你当时做的时候借方不是用应收账款吗?
19楼
2023-01-08 07:28:18
全部回复
牵小猪看夕阳:回复吴月柳 是用的应收账款。但是金额较大,票特别多。我们把预收账款都改成应收款了。每个月的打款和开票都很多,我现在想查查之前的账做的对不对。
2023-01-08 08:18:50
吴月柳:回复牵小猪看夕阳那你改的时候怎么做的分录?
2023-01-08 08:35:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 激动的大地 发表的提问:
当月往来对账时,针对往来单位之前月份未做的账怎么处理?
你好,针对往来单位之前月份未做的账,补做相应账务处理就是了 
20楼
2023-01-08 08:54:39
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 继续 发表的提问:
年底跟往来单位对账都主要对什么?怎么对?
您好,主要是对每个客户的欠款或欠漂,或者是每个供应商的欠款欠票,也就是客户供应商的余额
21楼
2023-05-24 20:50:03
全部回复
文老师:回复继续这个要核对的话 需要发对账函的,也就是你帐上的数据是多少,让对方确认是不是这么多
2023-05-24 21:34:33
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问:
交接时 往来账没数据, 然后平时总还以前老账 ,什么科目呀
你好 欠货款是应付账款 其他欠款记其他应付款
22楼
2023-05-24 21:19:35
全部回复
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 上善若水。 发表的提问:
往来账对账一般多久对一次
您好,您可以一月对一次,月结前,也可以一个季度即季度末核对; 希望能给您提供帮助。祝您工作顺利。
23楼
2023-05-24 21:41:47
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 南京天翎汽配连锁-方程 发表的提问:
老师帮我看一下1月后面的往来对账对吗,这样做
你好,这样做是可以的
24楼
2023-05-24 21:56:59
全部回复
南京天翎汽配连锁-方程:回复朴老师 好的
2023-05-24 22:27:44
朴老师:回复南京天翎汽配连锁-方程满意请给五星好评,谢谢,欢迎再来提问
2023-05-24 22:52:46
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 李文静 发表的提问:
老师我这么对账,是不是可以确定香河人民医院欠我公司1200元未回款。对方10月打的这笔钱我怎么做账呢?之前会计直接回款的不挂往来,未回款的挂往来。
借:银行存款 贷:其它应收款(应收账款) 这样对冲的同学
25楼
2023-05-29 20:10:46
全部回复
李文静:回复何江何老师 老师其他应收款没有这个户就用对应的应收账款是吗?
2023-05-29 20:57:32
何江何老师:回复李文静是的同学这样就是这样的情况
2023-05-29 21:12:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 雪逸 发表的提问:
做外帐会计怎么核对客户和供应商往来?做内账会计怎么核对呀?实际工作中?
你好,外账是不需要做往来核对的 内帐需要把应收,应付,预收,预付与客户或供应商余额按月核对,如果有差额,查明原因,然后做相应处理的
26楼
2023-05-29 20:23:16
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雪逸:回复邹老师 内账会计要每个月与客户或者供应商那边会计核对往来呗?
2023-05-29 20:37:48
邹老师:回复雪逸你好,是的,内帐的会计是需要与供应商或客户核对往来科目看余额是否一致的
2023-05-29 20:51:27
雪逸:回复邹老师 核对往来不都以一个月为基础核对嘛?像季节性的企业,怎么核对往来?
2023-05-29 21:19:07
邹老师:回复雪逸你好,是的,都是以一个月为限核对的 季节性企业也是按月核对,不受你季节性企业影响的
2023-05-29 21:35:28
雪逸:回复邹老师 嗯嗯,好的
2023-05-29 21:55:31
邹老师:回复雪逸祝你学习愉快,工作顺利
2023-05-29 22:17:19
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
想问一下往来账应该怎样核对呢??
给客户或供应商打电话或者发对账单询问。
27楼
2023-05-29 20:51:50
全部回复
迪恩:回复紫藤老师 那其他应收款和其他应付款呢
2023-05-29 21:07:24
迪恩:回复紫藤老师 那个其他应收款的贷方和其他应付款的借方都有余额的话 要怎样才可以冲??
2023-05-29 21:25:39
紫藤老师:回复迪恩其他应收款的贷方和其他应付款的借方都有余额,如果是同一个客户的话可以对冲
2023-05-29 21:42:26
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张小宝 发表的提问:
往来核对,是出纳核对还是会计核对?
你好,各单位的分工不同 都有核对的情况
28楼
2023-05-29 21:19:06
全部回复
曹老师在线
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 含糊的黑米 发表的提问:
老师,您好,请问出纳可以核对应收账款和与客户进行往来款的核对么?所核对的数据会计可以直接入账么?
同学,您好。出纳可以核对,会计认可的话,可以直接入帐。
29楼
2023-05-29 21:47:58
全部回复
含糊的黑米:回复曹老师在线 老师,请问和客户核对应收账款是应该会计做还是出纳做呢?
2023-05-29 22:01:15
含糊的黑米:回复曹老师在线 老师,之前会计用出纳提供的应收账款的报表直接入账,但是报表提供的数据与账内数据不符的情况,会计仍然已出纳报表入账,这种情况应该如何定责呢?
2023-05-29 22:12:07
曹老师在线:回复含糊的黑米同学,您好。客户对往来正常来说应该是会计核对。即使让出纳核对会计,也应该检查。关于定责的问题,根据岗位职责来。
2023-05-29 22:32:47
含糊的黑米:回复曹老师在线 出纳所对外提供数据是都需要经过会计的核对与确认么?
2023-05-29 22:56:55
曹老师在线:回复含糊的黑米同学:你好。会计是需要的。会计主要就是负责账务处理,出纳负责现金,银行明细帐。
2023-05-29 23:16:44
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 心语心愿 发表的提问:
老师往来账怎么做,怎么和上个会记的往来账核对?急急急
借钱时: 借:其他应收款-A 贷:现金 报销时: 借:管理费用 贷:现金 还钱时: 借:现金 贷:其他应收款-A 与A直接还款的区别在于,一般A直接还款会这样做分录 借:管理费用 贷:其他应收款—A 现金(如果报销的金额比借的钱大,反之就在借方) 在现今的会计处理中,往来账是最为基本也是最为重要的账务处理体系之一,会计初学者需要注意的是,往来账的账面调整必须有银行(包括内行)的单据作为依据,不得随便调整
30楼
2023-05-30 21:08:30
全部回复
心语心愿:回复靖曦老师 怎么做经费支出凭证?
2023-05-30 21:31:48
靖曦老师:回复心语心愿看你什么样的经费啊,一般记入期间费用
2023-05-30 21:43:07

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