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会计交接怎样核对往来账
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咪老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.84
解题: 0.04w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
老师,请问在新政府会计中有往来款的发生,预算会计怎么做账?
您好,按照现金的实际收付时间做账,不涉及现金收付的不做账。
76楼
2023-06-24 20:59:59
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一米阳光:回复咪老师 是不是财务会计的银行存款需要和预算会计的资金结存中的银行存款相等
2023-06-24 21:42:16
一米阳光:回复咪老师 全额拨款的事业单位,单位垫支上交财政拨的养老保险,财务会计是做支出还是应收款,同时预算会计怎么处理
2023-06-24 22:08:43
一米阳光:回复咪老师 比如:19年2月份单位垫支财政需拨到单位账户上的养老保险10万元,到19年4月单位才收到财政拨的10万元养老保险,财务会计和预算会计分别怎么做账?
2023-06-24 22:37:48
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
往来账款一般怎么核对呢?
可以定期跟客户进行核对。
77楼
2023-06-25 20:31:53
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
如果我的对公账户很久都没有资金往来那就不用交税对吧
你好,关键是看有没有实现收入,而不是根据银行往来来确定是否需要纳税的
78楼
2023-06-25 20:53:53
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장 신 영:回复邹老师 那如果个体工商户没有办理对公账户那是看什么来交税
2023-06-25 21:20:36
邹老师:回复장 신 영你好,根据实现的收入
2023-06-25 21:44:29
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 阿菲 发表的提问:
每月做完账,往来账怎么核对
你好,与往来单位核对账项,主要是针对会计单位的债权债务与相关单位进行核对,验证双方记录是否相符.主要有以下技巧 1、往来账自查 在与对方单位核对余额之前,应将全部经济业务入账并结出余额,然后进行往来账自查: ①.审查往来账余额的大小及方向,看是否有不正常的余额和方向,如出现异常情况,应重点审查相应的明细账.比如应收账款余额出现负数等 ②.审查明细账时,应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额,有无异常摘要.如果存在异常的发生额或着摘要等,应审查相应的记账凭证及原始凭证,以确定往来账无错记金额等错误发生. ③.逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证,并记录日期、金额、发票编号等,以备在与对方单位对账时使用. 2、余额核对 ①在往来账自查无误的基础上,与对方单位进行余额核对.如果双方余额一致,则表明双方的业务记录无误.如果双方余额不一致,则要计算两者差额,并对差额的方向和大小进行分析:查看是否有与差额相同金额的业务发生;判断是否存在未达账项,是否需编制余额调节表进行调节;查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生,判断是否账户方向记错业务. ②双方期末余额不一致时,还可分段核对余额,也就是按月度或者季度核对余额.如果期中某一时点的余额一致,则可以判断该时点之前的业务记录无误,只需核对该时点之后的账目. 如何核对往来账? 3、发生额核对 ①造成双方余额不一致的原因有很多,如果通过分析差额无法确定双方余额不一致的原因时节,则需进行发生额核对.核对发生额,有以下两种方法: ②核对双方的业务发生额,可不按时间顺序逐笔核对,而是分别核对借方发生额或者贷方发生额. ③核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额,找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务.若此类业务对余额不产生影响,则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中.如此可缩小详细核对的范围,从而减少对账工作量. 应收账款的借贷方表示什么? 应收账款账户:借方记增加,贷方记减少. 应收帐款:借:应收未收 贷:应收已收 应付帐款:借:应付已付 贷:应付未付 预付帐款:借:实际发生,预先支付 贷:已收到货付款. 应收账款是资产类,借方余额表示应收的钱,贷方余额表示应付的钱.应付账款是负债类,贷方余额表示应付的钱,借方余额表示应收的钱. 有些企业比较小的,就只设应收账款或应付账款,两个帐户是可以通用的.
79楼
2023-06-25 21:00:00
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阿菲:回复庄老师 应收和收入之间要怎么对
2023-06-25 21:16:46
庄老师:回复阿菲是不是每家客户都是先收货,后付款的? 如果是的话,就看一下当期应收账款的对应各个客户借方发生额总额和主营业务收入的贷方发生额是不是相等。 如果不相等,找出原因。
2023-06-25 21:36:56
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
和其他会计对个人往来账怎么对?在u8财务软件中,我应该打开哪里进行核对
你好     你把其他应收款 这个明细表打印出来  。  后面会有具体二级科目明细的。 你这样来核对 。   
80楼
2023-06-26 19:42:13
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 聪明的外套 发表的提问:
会计一直没和出纳对账,在会计没交接清楚的情况下老会计又调走,现发现会计账与出纳账存在许多问题咋办
银行的好说 和你银行对账单核对下 现金的,你把你记的和老会计的核对下
81楼
2023-06-26 20:03:12
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 原子 发表的提问:
是去稍微大点的公司做往来会计好,还是去小公司做全盘账务好?
您好,我觉得是做全盘的账务处理好一点的,这样你掌握的东西全面一点,不过大公司的流程要规范一点,在小公司你也可以和老板协商,尽量做的规范一些
82楼
2023-06-26 20:29:35
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原子:回复文老师 谢谢
2023-06-26 20:57:51
文老师:回复原子不客气,这是我们的职责所在
2023-06-26 21:27:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 刘梅 发表的提问:
我现在接手一家公司,之前帐可以说乱,错帐,尤其往来挂账乱,我想重新建账行吗,另外报表能和以前衔接上吗
你好,其实不需要重新建账,你可以延续之前的账务处理,然后把错误的地方找出来,正确的应当是什么,然后做调整分录就是了
83楼
2023-06-26 20:37:00
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刘梅:回复邹老师 去年的帐往来太乱了,都经几个会计了,还有科目用错的,如何找咋调,汇算加季报我都无从下手了
2023-06-26 20:54:39
邹老师:回复刘梅你好,你重新建账也是需要找出错误的,录入正确的才可以的
2023-06-26 21:12:50
刘梅:回复邹老师 还有农民工的工资没有申报都在3500以下,汇算可需要调,上年末暂估材料到现在没来该如何处理,要是成本票开的是2018年又该咋做分录,把发票放2017年帐吗
2023-06-26 21:24:13
刘梅:回复邹老师 重新建账也是需要找出错误的,录入正确的才可以的,报表能和去年,或是二月一致吗 吻合吗
2023-06-26 21:52:19
邹老师:回复刘梅你好,工资薪金需要申报的 暂估没有取得发票的材料,汇算清缴需要做纳税调整增加处理的 去年的报表是不做调整的,只是在今年调整影响今年的报表数据的
2023-06-26 22:20:06
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 浅笑 发表的提问:
建筑行业月末怎么对账?除了银行和往来款,还有其他吗?
您好,还有资产要盘点。
84楼
2023-06-26 20:56:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 思雨 发表的提问:
刚接手一个小建筑公司的会计,15年-现在没有装订凭证,全是散的,内账的银行存款能对得上,但老板说往来对不上,该从哪入手做?怎样清往来?
往来无非就是应收应付,这些你可以和供应商和零售商联系。和他们打电话核对。这些关系到老板利益,叫他们坐下来确认应收应付。以老板最后确定的为主。然后你慢慢录入,把资产负债表调整平衡。
85楼
2023-06-27 19:55:22
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 燕婗 发表的提问:
企业工会账户需要单独核算,在总账里需不需要体现工会账户的资金往来
您好 工会有单独的银行账户吗
86楼
2023-06-27 20:17:23
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燕婗:回复文老师 有单独的账户,老师
2023-06-27 20:45:50
文老师:回复燕婗那你可以做在总账里面的,只是设置单独的银行存款明细
2023-06-27 20:59:40
燕婗:回复文老师 老师
2023-06-27 21:13:05
燕婗:回复文老师 18年工会账户已经有返款了,但是一直未在总账体现,现在19年如果要做在19年的总账里,那么分录该如何做?借 银行存款 贷方如何写
2023-06-27 21:24:37
文老师:回复燕婗贷其他应付款--工会经费
2023-06-27 21:47:21
燕婗:回复文老师 老师,需要您告诉我收到工会经费后,总账和工会账套的分录分别如何写?
2023-06-27 22:16:52
文老师:回复燕婗总账是借银行存款--工会专户贷其他应付款--工会经费
2023-06-27 22:33:30
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 想人陪的嚓茶 发表的提问:
商贸企业,关于管理供应商核算资料、供应商往来账核算、供应商往来对账工作的具体工作内容步骤是怎样的?
可以先规定一个时间,比如每月的几号固定给供应商对账,把每家的往来余额先做好明细账,然后按每家进行核对。
87楼
2023-06-27 20:28:40
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想人陪的嚓茶:回复方老师 可以回答得详细点吗?辛苦老师了
2023-06-27 21:06:33
方老师:回复想人陪的嚓茶要结合你们的实际情况啊,不能我来定让你1或者30号对账呢。
2023-06-27 21:24:46
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 单曲、循环 发表的提问:
公司有两个账户,两个账户之间有往来怎么核算
借银行存款 贷银行存款
88楼
2023-06-27 20:36:21
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单曲、循环:回复郭老师 不用挂往来吗
2023-06-27 21:05:24
郭老师:回复单曲、循环你好自己企业的不需要的
2023-06-27 21:34:18
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Monster 发表的提问:
销售会计就是应收应付会计,对吗?也叫往来核算会计??
您好!这个没有明确的定义,看企业自己内部了。
89楼
2023-06-27 20:53:59
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Monster:回复宋生老师 应收应付会计就是出纳之后 比较容易入学的一个工作内容吧??
2023-06-27 21:23:36
宋生老师:回复Monster您好!是的。这个很简单。
2023-06-27 21:47:37
Monster:回复宋生老师 好的,我明白了,谢谢!
2023-06-27 22:15:29
宋生老师:回复Monster您好!不客气。
2023-06-27 22:37:22
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 等待的棉花糖 发表的提问:
老师,核算内部往来账目什么意思
你好,核算内部往来主要是供应商和销货方的业务往来款
90楼
2023-06-28 19:47:21
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