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增值税视同销售会计处理
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 贪玩的大树 发表的提问:
存货做视同销售怎么处理
借:管理费用或者销售费用 贷:库存商品 应交税费~应交增值税~销账税额
151楼
2023-08-08 19:44:01
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沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 123456 发表的提问:
自己领用自己公司销售的外购存货,既无增值税,也不用作视同销售处理?所得税年报时也不用调整吗?
您好,如果您领用存货是用于生产加工,那么不需要视同销售,如果领用存货是用于职工福利,那么外购存货抵扣的进项税额需要转出。 为您提供解答,祝学习愉快
152楼
2023-08-08 19:56:59
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123456:回复沈家本老师 老师是办公性质的领用
2023-08-08 20:13:53
沈家本老师:回复123456你好,如果是你是用于办公的,那么你也不需要视同销售和进项税额转出。 为您提供解答,祝学习愉快
2023-08-08 20:42:48
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 遥望星空p 发表的提问:
小规模物业公司赠送400户业主礼品,价值一万元,视同销售,计入业务宣传费,应交增值税300元,今天纳税申报发现没有视同销售这一栏,货物及服务栏是不是可以不交,该怎么处理
您好,没有视同销售,直接记入开具发票栏交税吧。
153楼
2023-08-09 18:58:49
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 苹果树 发表的提问:
视同销售贷款服务计提增值税分录怎么做?
借费用 贷主营业务收入 销项税额
154楼
2023-08-09 19:19:32
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阿慢 发表的提问:
请问,外购了手机等等,发给员工,当福利了,每人都有,增值税是不用视同销售的,但是所得税需要视同销售,问题是,在所得税视同销售的时候(汇算清缴时),要不要考虑增值税?因为计入管理费用福利费我记的是10万,如果考虑所得税的视同销售,在5050纳税调整表的计入福利费要不要记13万?
你好,同学。 不要考虑增值税,只考虑所得税就可以了的 是的要计13万
155楼
2023-08-09 19:32:59
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阿慢:回复陈诗晗老师 如果只考虑所得税,不考虑增值税,那就是10万吧?不是13万 只有考虑增值税了才是13万
2023-08-09 19:52:54
阿慢:回复陈诗晗老师 帐载金额10万,税收金额13万?这么填吗?还是帐载金额10万,税收金额10万?
2023-08-09 20:07:06
陈诗晗老师:回复阿慢视同销售的价格,不含增值税的销售价格确定 。
2023-08-09 20:29:18
阿慢:回复陈诗晗老师 帐载金额10万,税收金额13万?这么填吗?还是帐载金额10万,税收金额10万?
2023-08-09 20:51:56
陈诗晗老师:回复阿慢是的,你这账上的金额是10万是成本金额,你是要按销售价格填写,不含 增值税销售价格是税收
2023-08-09 21:13:18
阿慢:回复陈诗晗老师 我听不懂。。。 我现在不明白所得税的视同销售,到底按照10万确认还是13万确认、我账本里记的10万福利费,按照税法规定我应该记13万福利费?那我还要调账了?肯定不对啊! 5050表税收金额也是按工资的14%算啊,老师能不能讲明白一点啊
2023-08-09 21:30:03
陈诗晗老师:回复阿慢13万,你是要所得税视同销售,所得税计税是按13万计税处理
2023-08-09 21:43:33
阿慢:回复陈诗晗老师 这个13万填到哪里呢?5050表没有让我填13万的地方 有账载金额和实际发生额 ,张载金额我肯定填10万,实际发生额填13万还是10万呢?税收金额是工资的14%为限,这个税收金额不能填13万
2023-08-09 21:54:50
陈诗晗老师:回复阿慢首先,你的账载金额10万,税收金额13万,后面就有纳税调增3 然后你计算所得税直接是按13万计算的了
2023-08-09 22:17:16
阿慢:回复陈诗晗老师 税收金额按照我工们资的14%为限,我们去年工资总额200万,(福利费做多扣28万),现在我账载金额填10万,实际发生额填10万,税收金额填13万,这样可以吗?
2023-08-09 22:39:47
阿慢:回复陈诗晗老师 不对,我税收金额只能填10万,为什么填13万啊?我根本就不用调整啊,老师您看看5050表行吗?5050根本没有能填13万的地方,麻烦看一下
2023-08-09 22:57:35
陈诗晗老师:回复阿慢你截图出来,同学。把你填写的
2023-08-09 23:08:40
阿慢:回复陈诗晗老师 这个图
2023-08-09 23:35:24
陈诗晗老师:回复阿慢账载金额 填写10,税收金额填写10. 填写10,你这里
2023-08-10 00:04:04
阿慢:回复陈诗晗老师 我也觉得都填10是对的,那么13这个数究竟填到哪里呢?算了半天算出来的,用不上吗?
2023-08-10 00:16:47
陈诗晗老师:回复阿慢是的,你这13是在视同销售收入明细调整表里面填写的 就是有一张关于收入的调整附表
2023-08-10 00:30:47
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小草 发表的提问:
公司会发出一些样品给客户使用。 1.样品需要缴纳增值税,即视同销售,会计账务中是否需要列明样品收入? 2.样品视同销售在国税增值税申报表中,收入是否含样品收入?
你好1. 是的。 要视同销售的 ; 计入库存商品去 2. 要的; 报 收入哈
156楼
2023-08-10 18:05:19
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小草:回复meizi老师 1.会计账务中有视同销售的销项税额,那么没有对应的样品收入,实际是计入库存商品。 2.国税增值税申报表中有样品收入。 这样,财报的收入与国税增值税的收入就会不一致,是否有影响?
2023-08-10 18:21:30
meizi老师:回复小草 你好1.    计入库存商品; 视同销售处理即可  2.           视同销售   也得和你增值税收入一致的   
2023-08-10 18:43:51
小草:回复meizi老师 我知道这样财务报表的收入是小于国税增值税报表的收入的,数据不一致是否有影响?
2023-08-10 19:09:52
meizi老师:回复小草 你好 ;      不能小于;  会对比失败 ; 影响申报数据的  
2023-08-10 19:20:13
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 初级 发表的提问:
企业外购的商品作为销售过程中赠送客户,如果视同销售,该如何做会计处理呢
同学,你好 和销售的分录一致的
157楼
2023-08-10 18:26:27
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 孤独的鲜花 发表的提问:
请教一个问题,跨年的视同内销增值税申报怎么处理
同学你好 直接按照收入申报就行了,填写在对应栏就行
158楼
2023-08-10 18:38:31
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 发表的提问:
1、自产赠送视同销售按销售价,而不是按成本价2、如果外购视同销售,可按购进的成本价视同销售如外购礼品进价100元借:销售费用117 贷:视同销售收入 100 应交税费--应交增值税 17借:视同销售成本 100 贷:库存商品 100以上理解及分录是否正确?
您好,以上分录是正确的。
159楼
2023-08-10 19:05:21
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清:回复王雁鸣老师 承上问:1、自产赠送视同销售按销售价,而不是按成本价 2、如果外购视同销售,可按购进的成本价视同销售 以上视同销售的售价理解是否正确?
2023-08-10 19:21:31
王雁鸣老师:回复您好,您的理解是正确的。
2023-08-10 19:38:24
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
一般纳税人出售未使用过得设备开了增值税发票,账务处理怎么做?是视同销售走营业收入么?
你好 之前做了固定资产的吗 做固定资产清理
160楼
2023-08-10 19:29:59
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
自产商品用于在建工程,办公使用是不是增值税不视同销售,消费税视同销售
是的,你的理解非常正确
161楼
2023-08-16 18:31:36
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
视同销售邮册增值税率是多少
小规模3% 一般纳税人17%
162楼
2023-08-16 18:43:45
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ sz 发表的提问:
你好,老师,如果出现增值税视同销售,增值税申报表的销售额与利润表主营业务收入对不上出现税务风险异常,应该怎么处理?
你好,你当时做的是库存商品吗?给他改成主营业务收入,然后再结转成本。
163楼
2023-08-16 19:11:01
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sz:回复郭老师 你好,老师,您这样做就不符合准则要求了,不能修改账务处理,出现增值税申报销售额与主营业务收入不一致是不是应该向专管员上报原因?
2023-08-16 19:27:25
郭老师:回复sz实际做账报备专管员不管用啊 他得要求你调整 很早之前可以写说明 现在不行了 你可以试下
2023-08-16 19:57:13
sz:回复郭老师 你好,老师,这种情况出现应该调整什么?我认为是不是只能向税务专管员反应不一致原因呢?而不能调整其他事项,比如增值税的视同销售、资产处理必定会导致税会差异.
2023-08-16 20:24:07
郭老师:回复sz借销售费用贷库存商品,应交税费、应交增值税销项,把这个库存商品改成主营业务收入 你认为的那一个,我跟你说了,实际作帐中报备专管员不管用,不是吗? 可以问下你税务局的 我这边必须调整 理论和实际有点差别
2023-08-16 20:35:53
sz:回复郭老师 你好,老师,如果这样调整的话,不符合会计收入确认条件。
2023-08-16 21:02:55
郭老师:回复sz你好对的,是的,但是你能审核通过
2023-08-16 21:25:34
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 悦耳的小蝴蝶 发表的提问:
本企业是增值税一般纳税户,销售商品时再赠送商品,请问赠送的商品如何进行帐务处理,赠送的商品视同销售要交增值税的吗?
赠送时,应视同销售,作为费用处理的同时,要计提增值税的销项税 借 营业费用 贷 应交税金-应交增值税(销项税额) 贷 库存商品
164楼
2023-08-16 19:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 沐一杰 发表的提问:
视同销售的增值税怎么申报?
你好,根据不含税收入*税率计算
165楼
2023-08-17 18:43:47
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沐一杰:回复邹老师 我已经计算了销项税额,请问这种没有收入在填增值税申报表时怎么填?
2023-08-17 19:09:58
邹老师:回复沐一杰按视同销售金额填写在收入栏次
2023-08-17 19:23:55

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