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购买方退货会计分录跨月
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石头老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.05w
引用 @ 飞虎 发表的提问:
我们是销售方,对方要退货,我们已经开票给购买方,跨月了,要怎么处理,他们开红字信息表和红字发票吗
亲:他们没有认证,你开红字信息表,你冲红
136楼
2023-08-01 19:48:00
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飞虎:回复石头老师 他们认证过了
2023-08-01 20:02:45
飞虎:回复石头老师 他们开红字信息表并开具红字发票吗
2023-08-01 20:28:20
石头老师:回复飞虎亲:他们申请红字信息表,收到你冲红
2023-08-01 20:51:50
飞虎:回复石头老师 他们要给我红字信息表吗还是他们开了我的开票系统有信息呢
2023-08-01 21:15:08
石头老师:回复飞虎亲:他们申请提交,你就可以开了
2023-08-01 21:44:43
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问:
我们是销售方,我们开给购买方的发票,发票购买方已经抵扣了的,我们给购买方退货了,现在购买方需要把发票退给我们,怎么退对我们是最好的呢?
购买方发票已经认证的,不需要再退回发票,由购买方申请红字发票信息单。
137楼
2023-08-02 19:07:36
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聪明的小脑瓜子:回复方老师 购买方申请后我们再用发票开出来吗?
2023-08-02 19:34:06
方老师:回复聪明的小脑瓜子是的,购买方申请后,你们再通过税控系统审批后的红字信息单开具红字发票。
2023-08-02 20:01:39
聪明的小脑瓜子:回复方老师 我们发票有限,金额比较大,还有没有别的办法了呢?
2023-08-02 20:23:46
方老师:回复聪明的小脑瓜子如果不开具红字发票你们会多交很多税。 如果到时发票不够可以临时申请增量。
2023-08-02 20:44:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ PinkJam小花 发表的提问:
我们是购买方,我们买其他公司的商品、发生退货、我们这边该怎么处理账务?
你好,你只做了借库存商品贷,银行存款是吗。
138楼
2023-08-02 19:27:30
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PinkJam小花:回复郭老师 借库存商品 应交税费_进项 贷银行存款
2023-08-02 19:47:25
PinkJam小花:回复郭老师 做的是这一笔
2023-08-02 20:01:25
郭老师:回复PinkJam小花对方给你开负数发票了吗
2023-08-02 20:14:39
PinkJam小花:回复郭老师 是开了的 开了的
2023-08-02 20:26:43
郭老师:回复PinkJam小花借银存贷库存商品,应交税费应交增值税进项转出
2023-08-02 20:41:25
PinkJam小花:回复郭老师 好的 谢谢老师
2023-08-02 21:07:49
郭老师:回复PinkJam小花不用客气的 应该的
2023-08-02 21:35:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小柠檬 发表的提问:
购买方已经认证的发票,要退货怎么操作
你好,需要对方出具退货证明,红字发票信息表,然后开具负数发票冲销
139楼
2023-08-02 19:48:00
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小柠檬:回复邹老师 购买上直接网上开具红字信息表等待审核,还是要去税务局
2023-08-02 20:00:15
邹老师:回复小柠檬你好,这个是需要等待税局审批的,通过了就可以直接录入通知单号码开具 不需要去税局的
2023-08-02 20:23:25
小柠檬:回复邹老师 购买方的会计分录借:库存商品 应交税费应交增值税(进项税)贷:应付账款收到:红字发票时借:应付账款 应交税费应交增值税(进项税)红字贷:库存商品。分录对吗?纳税什么时有什么注意事项吗
2023-08-02 20:48:42
邹老师:回复小柠檬你好,分录是正确的 纳税申报的时候按正数进项减去负数进项之后的进项税额抵扣就是了
2023-08-02 21:02:17
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ fairy~*~ 发表的提问:
老师,您好18年我们销出去一笔货,2020年退货。我们销售方需要问购买方要哪些东西?因为税率19年4月变动了吗?红冲时会有什么影响?
你好,我们开具红字发票,这个不受税率影响的变化的
140楼
2023-08-06 20:15:25
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 晴雪 发表的提问:
老师好,想请问我公司是购买方,因退货给销售方,发票要冲红,而且我公司已将发票抵扣。该怎么处理呢?
您好 您在开票系统里面申请开具红字发票信息表 然后把红字发票信息表编码给销售方 销售方根据编码开具红字发票
141楼
2023-08-06 20:40:17
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晴雪:回复bamboo老师 老师,原来的发票是不能退给销售方对吗?我公司开的红字信息表,该怎填,我上网搜,有的说不用填内容是吗?
2023-08-06 21:01:45
bamboo老师:回复晴雪原来的发票是不能退给销售方 要填内容的 选择购买方已抵扣 然后确定 对方单位信息跟开票内容
2023-08-06 21:15:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Positive 发表的提问:
您好,我方给购买方开的专票,发生了退货,我应该怎么操作?
你好,在系统填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后录入通知单号码开具负数发票 
142楼
2023-08-06 20:59:23
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Positive:回复邹老师 我在提交红字信息表的时候就需要填写对应的蓝字发票号,进入之后里面的内容我可以加开票内容吗?还是说必须与发票一一对应?
2023-08-06 21:26:33
邹老师:回复Positive你好,内容不能变动的 
2023-08-06 21:51:55
Positive:回复邹老师 那如果发生部分退回呢?
2023-08-06 22:06:12
邹老师:回复Positive你好,需要先全部红冲,然后根据实际销售情况开具销售发票 
2023-08-06 22:29:19
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 心想事程 发表的提问:
跨月了,增值税已交了,但是购买方将发票退回,需红字冲红,冲红后,已交的税款会退回吗
你好   可以红冲后 。去申请退税   
143楼
2023-08-06 21:23:20
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心想事程:回复meizi老师 嗯嗯,谢谢
2023-08-06 21:42:12
心想事程:回复meizi老师 老师,小规模纳税人,销项税计的是应交税费—预交增值税,在结转的时候,转出未交增值税怎么是零呢
2023-08-06 21:55:07
meizi老师:回复心想事程  你小规模没有这些科目的哦。 你 只有 一个应交税费-应交增值税科目  
2023-08-06 22:08:59
心想事程:回复meizi老师 预交增值税不可以呀
2023-08-06 22:25:36
心想事程:回复meizi老师 写应交增值税科目就能结转了,是吗
2023-08-06 22:52:05
心想事程:回复meizi老师 结转就不会是零了吗
2023-08-06 23:14:58
心想事程:回复meizi老师 我上个季度开了100多万的发票
2023-08-06 23:44:51
meizi老师:回复心想事程你好 没有这个科目  。你只有这个 应交税费-应交增值税去核算。 别去 设置 这些科目  
2023-08-06 23:58:27
心想事程:回复meizi老师 嗯嗯,好的
2023-08-07 00:15:56
meizi老师:回复心想事程好的 。        希望能帮到你  
2023-08-07 00:43:21
心想事程:回复meizi老师 老师,有一笔收入,但是还没开票,科目要怎么写
2023-08-07 01:09:04
meizi老师:回复心想事程 你好  做无票收入处理 ;  比如借应收账款或者银行存款贷主营业务收入-无票收入   应交税费-应交增值税  
2023-08-07 01:36:50
心想事程:回复meizi老师 但是这个票会后面补开的呀
2023-08-07 01:54:21
心想事程:回复meizi老师 那我后面又补开发票,钱之前就已经收到了,分录要怎么写呢
2023-08-07 02:24:13
meizi老师:回复心想事程 补开发票 。 你后面先红冲无票收入 在开票  做账报税 。实际你 开票当月一正一负也不影响你税费的。   先做无票收入报税  
2023-08-07 02:34:42
心想事程:回复meizi老师 明白了,谢谢
2023-08-07 02:59:03
meizi老师:回复心想事程 没事的; 希望能帮到你  
2023-08-07 03:11:43
心想事程:回复meizi老师 老师,还有就是,购买材料后,商家都不提供发票,我该怎么入账呢
2023-08-07 03:22:57
心想事程:回复meizi老师 借:主营业成本,贷:银行存款
2023-08-07 03:46:21
心想事程:回复meizi老师 税务局查起来了,会不会找麻烦呀
2023-08-07 04:04:42
meizi老师:回复心想事程 你好     借原材料贷银行存款。 汇算调整 。 到时你要调整补税的  
2023-08-07 04:15:51
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
发票跨月冲红了,因为是税率开错的,到时会计分录也是反冲吗? ???
是的,反冲上个月的收入凭证
144楼
2023-08-06 21:47:59
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会计学堂辅导老师:回复辜老师 老师,有好几个月了,有关系吗
2023-08-06 22:05:10
会计学堂辅导老师:回复辜老师 早上好老师,今天有空的时候帮我看下吧(*╹▽╹*)
2023-08-06 22:21:42
辜老师:回复会计学堂辅导老师你这个发票是会重开的撒,你吧之前税率错误的凭证全部反冲就可以了,
2023-08-06 22:50:02
会计学堂辅导老师:回复辜老师 小规模应该没像一般纳税人这么麻烦的,就简单的冲红重开了
2023-08-06 23:13:35
辜老师:回复会计学堂辅导老师是的,冲红重开就可以了,吧之前错误的凭证红冲,然后按正确的收入和税率做账就可以
2023-08-06 23:32:35
会计学堂辅导老师:回复辜老师 好的,只要在今年的冲红重开就可以了吧!
2023-08-06 23:55:50
辜老师:回复会计学堂辅导老师是的,是这样处理的
2023-08-07 00:12:57
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 颖颖和奕奕 发表的提问:
我们购买进来的货,跨月退回,需要我们开具红字发票吗
需要销售方开票红字发票,你们冲减采购,做进项税转出
145楼
2023-08-07 18:26:05
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颖颖和奕奕:回复江老师 因为我们已经认证掉了,是不是需要我们开红字信息表
2023-08-07 18:55:18
江老师:回复颖颖和奕奕属于销售方开具就可以了,当然购买方也可以开具。
2023-08-07 19:22:06
颖颖和奕奕:回复江老师 我们会计说 因为我们认证掉了,必须我们购买方开具的
2023-08-07 19:43:00
江老师:回复颖颖和奕奕不是这样的,如果是你们开具,可以开具销售发票,对方就不开具红字发票了。
2023-08-07 20:05:44
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 妩媚的月亮 发表的提问:
购买货物,对方不提供发票,暂时赊账,怎么做会计分录
借:原材料或固定资产 贷:应付账款
146楼
2023-08-07 18:50:17
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 夕阳中的微笑 发表的提问:
老师,9月份在网上购买东西,前面那个会计借方记管理费用,贷方记原材料,10月进行退货,支付宝收回了钱,怎么做分录啊?怎么冲?谢谢老师
退货做采购时相反的分录 ,
147楼
2023-08-07 19:13:22
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夕阳中的微笑:回复玲老师 不用做红字凭证冲管理费用吗
2023-08-07 19:45:45
玲老师:回复夕阳中的微笑你好 不用,因为管理费用用以前年度损益 调整科目代替了
2023-08-07 20:01:26
夕阳中的微笑:回复玲老师 我查了账,之前那个会计没有用以前年度损益调整代替
2023-08-07 20:31:21
玲老师:回复夕阳中的微笑那是咋做的 重要性原则 要是金额小直接冲管理费用也可以的
2023-08-07 20:51:55
玲老师:回复夕阳中的微笑上面看错了 是回复另一个同学的 跨年冲费用的问题的, 你这个是当年的 直接红冲原来的分录 就对了
2023-08-07 21:09:08
玲老师:回复夕阳中的微笑做红字分录 和做相反分录 是一个意思 ,要是你软件 做账 方便取数你就原来分录不变 金额负数 这样写分录
2023-08-07 21:31:28
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 木子花开 发表的提问:
请问老师!本月退货一批,我们是购货方,退货到销方,然后销方退了一部分现金,有一部分又抵扣了货款,这个分录怎么做
你好,借: 库存现金 应付账款 贷:原材料或库存商品
148楼
2023-08-07 19:22:18
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木子花开:回复立红老师 那这个应付不会增加吗
2023-08-07 19:36:50
立红老师:回复木子花开你好,应付在借方,是减少我们所欠对方的货款
2023-08-07 19:53:40
木子花开:回复立红老师 谢谢
2023-08-07 20:06:28
立红老师:回复木子花开不客气的,祝您学习愉快,如果您对我的解答满意的话,请给老师一个五星好评,非常感谢。
2023-08-07 20:17:13
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 李启敏 发表的提问:
现金支付购买原材料,但是原材料没有货,对方把支付的钱退回银行公账,这个会计分录应该怎么录入
同学 您好 借:预付账款 贷:库存现金 借:银行存款 贷:预付账款
149楼
2023-08-07 19:38:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 倾心y 发表的提问:
销售退货清单300元 购买了一批材料200元 从退货清单费用扣除了200元 这个会计分录怎么做
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷;应收账款 300 借;原材料 贷;应付账款200 一个是退货,一个是购买材料,这两个怎么抵消呢
150楼
2023-08-08 18:58:14
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倾心y:回复邹老师 我们买了材料300元后 发现材料不对 就退货 之后又买了材料200元 对方从退款中扣除了200元 还剩下对方欠我们的100元 这个会计分录怎么做呢
2023-08-08 19:29:03
邹老师:回复倾心y借;应付账款 300 贷;原材料等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 借;原材料 贷;应付账款200
2023-08-08 19:50:35
倾心y:回复邹老师 剩下的100元怎么做
2023-08-08 20:02:07
邹老师:回复倾心y体现对方应退回给你100
2023-08-08 20:24:32

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