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计提本月工资的会计分录
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小锁老师
职称:
注册会计师,税务师
4.98
解题:
10.16w
引用 @
洁净的草丛
发表的提问:
计提本月的工资怎么做会计分录
您好,是这样的。计提本月工资会计分录:借:生产成本//制造费用/管理费用/销售费用/研发支出/在建工程等(从事工程建设人员薪酬)/合同履约成本,贷:应付职工薪酬。
31楼
2023-06-07 21:50:59
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洁净的草丛:
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小锁老师
如果有交社保和公积金本月工资怎么计提
2023-06-07 22:10:25
小锁老师:
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洁净的草丛
计提工资社保会计分录 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应付款--社会保险费(个人部分) 银行存款(实发数) 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款
2023-06-07 22:37:25
钟存老师
职称:
注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题:
3.81w
引用 @
米米
发表的提问:
本月工资本月发放和本月工资下月发放,做的会计分录一样吗?
发放的分录是一样的,
32楼
2023-06-19 20:26:16
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米米:
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钟存老师
计提分录也是一样?
2023-06-19 20:48:04
米米:
回复
钟存老师
那本月发放和次月发放计提也是一样吗
2023-06-19 21:12:16
钟存老师:
回复
米米
计提都是借成本费用 贷应付职工薪酬 发放都是 借应付职工薪酬 贷:银行存款
2023-06-19 21:24:19
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
莫名
发表的提问:
领导要求本月发放上月工资,发放工资是的会计分录怎么做,还需要计提么?
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 在当月月末需要做计提分录的
33楼
2023-06-19 20:41:27
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莫名:
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邹老师
老师您的这个”当月“,是不是指工资所属月份,比如2月份的工资,要在2月份月末先计提,然后在3月份发放时做支付时的分录?
2023-06-19 21:02:32
邹老师:
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莫名
你好,是的,就是当月计提,次月发放
2023-06-19 21:21:47
博言老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题:
0.04w
引用 @
绿叶
发表的提问:
老师你好!养老保险金额的计提和发放的会计分录怎么写,当月工资的计提和发放会计分录怎么写,社保交的是当月,但当月发放工资是上月工资,怎样写会计分录才能把账走平?老师给我举个有金额的例子吧
您好,比如2月交社保,做分录 借:管理费用-单位缴纳社保 1 其他应收款-个人缴纳社保 1 贷:银行存款 2 3月发2月工资的时候,扣回2月代员工缴纳的社保个人部分 借:管理费-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人缴纳社保 1 3月交社保的时候(这个等着4月发3月工资的时候扣回其他应收款即可) 借:管理费用-单位缴纳社保 1 其他应收款-个人缴纳社保 1 贷:银行存款 2
34楼
2023-06-19 21:03:16
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.62w
引用 @
冰雪
发表的提问:
请问下当月工资不计提,发放工资时候一起做会计分录,可以吗?
可以 但是12月份的,你最好在12月份计提。
35楼
2023-06-19 21:29:58
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晓海老师
职称:
会计中级职称
5.00
解题:
2.42w
引用 @
调皮的钢铁侠
发表的提问:
1月计提的工资需要向采购和销售一样在2月先冲销1月计提再做2月实际发放,然后再计提2月工资吗?请问详细工资会计分录。谢谢
计提工资是因为企业会计核算采用权责发生制的原则。由于企业工资是下发放,也就是先工作到下月才发工资,这就要将本月已经产生的工资费用先计提到本月的损益。 计提时: 借:管理费用--工资(管理人员的工资) 借:销售费用--工资(销售人员的工资) 借:生产成本--工资(生产人员的工资) 借:制造费用--工资(车间管理人员的工资) 贷:应付工资 下月发放时 借:应付工资 贷:应交税金--个人所得税 贷:现金 不含五险一金
36楼
2023-06-20 20:32:46
全部回复
调皮的钢铁侠:
回复
晓海老师
计提工资时五险一金需要计提吗?
2023-06-20 21:20:12
晓海老师:
回复
调皮的钢铁侠
你好!是的,一般是一起计提的
2023-06-20 21:49:45
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.55w
引用 @
深呼吸
发表的提问:
,@答疑-张老师(702433146) 企业刚成立,生产车间6个工人每月工资共24000元,车间外雇粉料人员1个每月3000元,窑炉师傅和技术员3个,每月15000元,管理部门3个,每月工资12000元,食堂炊事员1人,3000元,计提11月份工资怎样做会计分录?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
37楼
2023-06-20 20:57:11
全部回复
深呼吸:
回复
朴老师
借:生产成本一直接人工27000制造费用15000,管理费用15000,贷:应付职工薪酬57000元,这样可以吗?新公司刚成立还未买保险。
2023-06-20 21:51:04
朴老师:
回复
深呼吸
你好,是可以的哦,这样做就行
2023-06-20 22:18:25
深呼吸:
回复
朴老师
就是开始那个借什么什么费用,我没理解好,因为生产成本一直接人工也算费用吗,我是新手,望老师解
2023-06-20 22:44:54
朴老师:
回复
深呼吸
计入生产成本的话就可以这样做
2023-06-20 23:04:27
深呼吸:
回复
朴老师
398591248
2023-06-20 23:34:22
朴老师:
回复
深呼吸
满意请给五星好评,谢谢
2023-06-20 23:55:57
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
2.20
发表的提问:
公司收购过来的公司,6月月份没有计提6月份的个工资,到了七月份发6月工资和7月社保的会计分录怎么做
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
38楼
2023-06-20 21:03:41
全部回复
会计学堂陈老师
职称:
中级会计
5.00
解题:
0.09w
引用 @
你好
发表的提问:
要计提车间工人8月工资,我们食品公司现目前是接到客户订单,然后再采购原料(没有发票)回来进行筛选分装,会涉及到食品包装袋、纸箱、人工,现在就是要计提8月工人工资,要怎样处理好些?会计分录?
8月的工资应该在8月里开始计提,下面图中就是计提工资分录,包装箱、纸箱等计入包装物科目,待核算成本时转入成本。
39楼
2023-06-20 21:23:59
全部回复
你好:
回复
会计学堂陈老师
你说的各种费用可以具体点吗,我的问题写得很清楚吧
2023-06-20 21:49:48
会计学堂陈老师:
回复
你好
按部门归集费用,如 管理部门 计入管理费用-工资,销售部门,计入销售费用-工资,车间,计入制造费用-工资,科研部门,计入 研发支出-费用化支出-工资
2023-06-20 22:01:35
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
23368685
发表的提问:
老师我在计提次月工资的时候我不知道具体金额,我能按实发数计提处理账务吗?会计分录如何做?
计提是根据上月工资计提,后面不够就补计提,多就可以冲回
40楼
2023-06-21 20:40:22
全部回复
23368685:
回复
maize老师
比方说我3月才做2月的账,这时已经知道具体金额,可以按实际数计提吗
2023-06-21 21:05:58
maize老师:
回复
23368685
可以按你们实际的去计提
2023-06-21 21:29:32
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
会飞的思恋
发表的提问:
我上个月只计提了一部分的工资,这个月工资发放的会计分录怎么做,而且,还涉及到社保
如实发放工资,补提工资即可
41楼
2023-06-21 20:47:34
全部回复
会飞的思恋:
回复
袁老师
那分录怎么做
2023-06-21 21:04:12
袁老师:
回复
会飞的思恋
借:应付职工薪酬,贷:银行存款,借:管理费用,贷:应付职工薪酬--工资;应付职工薪酬--社保
2023-06-21 21:30:40
会飞的思恋:
回复
袁老师
就是说,所有跟工资有关的,社保等,都应该通过应付职工薪酬反应,对吧
2023-06-21 21:47:08
袁老师:
回复
会飞的思恋
是的
2023-06-21 22:01:15
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
????
发表的提问:
老师,您好,每月工资社保的计提和发放的会计分录应该怎么写
你好 计提,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保,工资 发放,借;应付职工薪酬——工资,贷;银行存款,其他应收款 缴纳社保,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款,贷;银行存款
42楼
2023-06-21 21:09:03
全部回复
????:
回复
邹老师
公司为员工垫付社保,员工次月把社保钱打进来,会计分录应该怎么做?
2023-06-21 21:26:53
邹老师:
回复
????
你好,缴纳社保,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款,贷;银行存款 员工次月把社保钱打进来,借;银行存款,贷;其他应收款
2023-06-21 21:39:22
暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题:
14.4w
引用 @
雪莲
发表的提问:
计提当月工资及社保及个税的正确流程和会计分录是怎样的,
答:对于每月计提工资和社保费的会计分录,其实社保费不用计提,因为本身社保费就是当月扣缴当月的,公司在次月发放工资时计提。具体情况如下: 1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 每月计提工资和社保费的会计分录怎么做? 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
43楼
2023-06-21 21:20:59
全部回复
马老师
职称:
初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题:
1.88w
引用 @
小 U
发表的提问:
19年12月工资少计提了697.54,一月份如何做账,会计分录如何写
反结账回去做正确不可以吗
44楼
2023-06-22 20:20:53
全部回复
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
计提本本月工资,共20000元,从银行提取现金20000元,支付工资,已支付的会计分录
计提本本月工资,共20000元,从银行提取现金20000元,支付工资,已支付的会计分录
45楼
2023-06-22 20:46:20
全部回复
李老师:
回复
爱笑的流沙
借应付职工薪酬20000贷库存现金20000
2023-06-22 21:07:45
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