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会计分录的格式正确的是
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问19年3月凭证会计分录做错了,是先冲红再做一笔正确的分录,还是直接做差错更正?
您好,同学,您可以直接做调整分录。
136楼
2023-08-07 19:56:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 似水流年 发表的提问:
老师,请教进项税转出正确的会计分录怎么做?
费用发票,借xx费用,贷,应交税费~应交增值税~进项税转出 材料发票,借,原材料,贷,应交税费~应交增值税~进项税转出
137楼
2023-08-08 19:17:31
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廖廖老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.09w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
社保在母公司,子公司发工资。正确的会计分录
签订协议,母公司代子公司员工缴纳 母公司: 借:其他应收款 贷:银行存款 子公司 借:管理费用 贷:其他应付款
138楼
2023-08-08 19:34:13
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 务实的宝贝 发表的提问:
把公户上的钱转到个人卡上正确会计分录
您好,借其他应收款或其他应付款,贷银行存款
139楼
2023-08-08 19:51:55
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 孤寂的呆瓜 发表的提问:
计提工资的正确分录是怎么出
按下面这个做就可以
140楼
2023-08-08 20:02:58
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Kerry老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.04w
引用 @ 感恩的心 发表的提问:
老师在么?我还是想问下结账的正确格式,这个看的稀里糊涂
关于月结,年结,还有结转下年的正确格式,谢谢老师
141楼
2023-08-08 20:14:59
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Kerry老师:回复感恩的心你好,手工的话你就按照书本上的来操作,如果以后在软件上的话软件上有结账的,一点击就过去了,没有那么复杂
2023-08-08 20:41:11
感恩的心:回复Kerry老师 目前要做手工的
2023-08-08 21:04:28
Kerry老师:回复感恩的心你好,那你可以按照书本上的
2023-08-08 21:21:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,为了采购某种材料而出差的差旅费正确的会计分录是?
借管理费用,差旅费贷银行存款。
142楼
2023-08-09 19:19:54
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 潘婷 发表的提问:
题库里面综合题的答案,我的正确的怎么总是错误,是格式不对吗
你好,主观题自己对答案,系统不会自动评判的
143楼
2023-08-09 19:26:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
上月做账时,会计科目用错了,下月更正时,需要先冲红上月会计凭证,然后做正确的会计凭证吗?还是可以直接做更正的会计分录?
你好,可以红冲然后做一笔正确的 也可以综合做一笔调整分录
144楼
2023-08-09 19:38:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 果敢的白云 发表的提问:
14.(2.0分)在会计核算的基本前提中,界定会计工作和会计信息的空间范围的是()。 A会计期间 B 货币计量 持续经营 会计主体
你好,在会计核算的基本前提中,界定会计工作和会计信息的空间范围的是: 会计主体
145楼
2023-08-09 19:50:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Amy 发表的提问:
老师,工资的正确分录是什么,计提跟发放的分录
你好 可以参考这个来做: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
146楼
2023-08-10 18:39:25
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小轩老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.11w
引用 @ 简清 发表的提问:
老师您好,系统导出来的数据,日期好像是文本格式,单元格设置成日期格式还是不行,如何能把他设置成日期格式,如何正确排序呢?
您好,把文本格式先设置为常规试试
147楼
2023-08-10 19:01:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 叶子 发表的提问:
刚下面截的图是一个正确的会计分录,里面的会计分录做了两次,能不能把两个会计分录合成一个,记得以前书上学的是写成一个也行呀
你好,可以合并成一笔分录 只是借方是有其他应收款,管理费用,贷方按银行存款合计金额计入就是了
148楼
2023-08-10 19:22:43
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叶子:回复邹老师 可以写成这样不: 借:其他应收款—。。。 16000 管理费用—租金 24000 贷:银行存款— 。。。 40000
2023-08-10 19:48:42
叶子:回复邹老师 但是我在实账练习的时候和一起做的话 系统显示错误,每一道那样的题都没有合
2023-08-10 20:10:01
邹老师:回复叶子你好,可能是答案分成两笔分录,你合在一起就提示错误 其实只要合并的与分开的分录都是正确的就可以了
2023-08-10 20:34:30
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ xiao材 发表的提问:
老师看下这个问题怎么解决?2021年底的会计分录是否正确?
你好,首先要弄清楚留底余额是在那个科目下 其次分录应该是 借:应交税费应交增值税-销项税额 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税 借:应交税费应交增值税转出未交增支出 贷:应交税费应交增值税进项税额
149楼
2023-08-10 19:30:07
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xiao材:回复赵海龙老师 以前预交的增值税转入到未见增值税对吗?
2023-08-10 19:44:25
赵海龙老师:回复xiao材正确,这个处理的没有问题
2023-08-10 20:00:39
xiao材:回复赵海龙老师 2021年末报税系统中还有1万元的增值税加计抵减额,这个1万元怎么做分录?
2023-08-10 20:11:43
赵海龙老师:回复xiao材实际缴纳增值税时:   借:应交税费——未交增值税等   贷:银行存款   其他收益 不用单独处理
2023-08-10 20:36:03
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 123阳光 发表的提问:
请教,房产公司,收到银行放款(按揭款)时的正确会计分录是?
按揭款,是属于长期应收款 借:银行存款 贷:长期应收款
150楼
2023-08-10 19:50:59
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123阳光:回复陈诗晗老师 长期应收款的二级科目,三级科目该如何设置?
2023-08-10 20:29:35
陈诗晗老师:回复123阳光这个根据你实际情况 比如,长期应收款-XX客户或房号-本金
2023-08-10 20:54:46
123阳光:回复陈诗晗老师 我觉入“长期应收款”不合适吧,因为客户是欠银行的钱了,与房产公司无关了,对吗?
2023-08-10 21:14:13
陈诗晗老师:回复123阳光对于客户和房产公司,如果最开始客户欠的,是应收账款。 后面,在按揭途中,不是客户欠, 是银行欠,考虑通过其他应收款或长期应收款处理。 收到时冲。
2023-08-10 21:41:50
123阳光:回复陈诗晗老师 银行已代客户给钱公司了!
2023-08-10 22:01:35
陈诗晗老师:回复123阳光我的意思是,首先你确认收入时,应收账款-客户。 然后按揭过程中,应收账款要转其他应收款-银行。
2023-08-10 22:24:23
123阳光:回复陈诗晗老师 银行已代客户放款给房产公司了
2023-08-10 22:36:51
陈诗晗老师:回复123阳光那你就不存在 应收了,直接是收到钱了啊。你现在是什么问题
2023-08-10 22:50:27
123阳光:回复陈诗晗老师 收到银行放的款,该如何做分录?一开始都是这样的问题
2023-08-10 23:06:20
123阳光:回复陈诗晗老师 你都没回答,结束重新问其他老师吗?
2023-08-10 23:35:43
陈诗晗老师:回复123阳光借:银行存款 贷:其他应收款-银行
2023-08-10 23:51:44
123阳光:回复陈诗晗老师 二级科目是客户或房号,会不会更好一些?
2023-08-11 00:13:37
123阳光:回复陈诗晗老师 贷方
2023-08-11 00:37:39
陈诗晗老师:回复123阳光这个根据你自己的实际情况 ,我建议是房号
2023-08-11 01:07:11

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