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缴纳社会保险费会计分录
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 琪雨 发表的提问:
老师,计提社保的分录贷方写应付工资-社会保险费对吗
你好,是的,这一部分是单位承担的。
106楼
2023-07-18 18:56:45
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琪雨:回复QQ老师 贷方可以写其他应付款_社会保险费吗??
2023-07-18 19:21:51
QQ老师:回复琪雨您好,那应该是个人承担部分的。
2023-07-18 19:49:32
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
老师,1到8月的社会保险费都没有计提,现在补计提的话分录要怎么做?
您好 现在补计提跟正常月份计提一样写分录
107楼
2023-07-18 19:26:10
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花:回复bamboo老师 个人部分也由公司缴纳,这个金额需要计提么?分录怎么做?
2023-07-18 19:52:48
bamboo老师:回复在计提工资的时候包含在工资里面一起计提 不需要单独计提
2023-07-18 20:03:54
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 妮怎么了 发表的提问:
将本月计提的社会保险费划转到市人力资源和社会保障局的分录怎么做
您好,划转到某某局那么就是银行存款的分录了
108楼
2023-07-18 19:33:45
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 斯文的故事 发表的提问:
以银行存款缴纳职工社会保险费,借记其他应付款中的社会保险费,个人负担的部分金额怎么计算?
你好,一般要看当地社保的缴纳比例,一般养老8%,医疗2%,失业0.5%。
109楼
2023-07-18 20:03:26
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 罂粟花 发表的提问:
请给发一下社保费计提,缴纳的会计分录
 计提单位社保金   借:管理费用-社保金-养老保险金   借:管理费用-社保金-失业保险金   借:管理费用-社保金-工伤保险金   借:管理费用-社保金-医疗保险金   借:管理费用-社保金-生育保险金   借:管理费用-社保金-住房公积金   贷:应付职工薪酬-单位交纳社保   同时做个人部分   借:应付职工薪酬-代扣个人社保-养老保险金   借:应付职工薪酬-代扣个人社保-失业保险金   借:应付职工薪酬-代扣个人社保-医疗保险金   借:应付职工薪酬-代扣个人社保-住房公积金   贷:其他应付款-代扣个人社保-养老保险金   贷:其他应付款-代扣个人社保-失业保险金   贷:其他应付款-代扣个人社保医疗保险金   贷:其他应付款-代扣个人社保住房公积金
110楼
2023-07-18 20:32:59
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 明媚 发表的提问:
老师,请问社会保险费需要计提么?分录怎么写?
同学,你好,要计提,借,管理费用-社保费(公司部分),其他应付款-员工社保 贷:应付职工薪酬-社保费
111楼
2023-07-19 19:45:44
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明媚:回复小叶老师 嗯,也就是应付职工薪酬下面需要设下级科目哈,比如说,工资,奖金,津贴,社保费,这些全部列出来?
2023-07-19 20:09:13
小叶老师:回复明媚奖金、津贴可以根据管理需求设置,工资、社保费这些二级可以设置
2023-07-19 20:34:25
明媚:回复小叶老师 好的,谢谢老师
2023-07-19 20:53:33
小叶老师:回复明媚亲爱的同学,不客气哈
2023-07-19 21:16:55
明媚:回复小叶老师 老师,我们单位借调人员工资和社保费全部由我们单位转去原单位发放,我的账务处理是, 计提借调人员工资: 借,在建工程—建设单位管理费—借调人员工资,社会保险费 贷:应付职工薪酬—工资 —社会保险费 付给原单位时做: 借:应付职工薪酬—工资 —社保费 贷:银行存款 对吗?
2023-07-19 21:39:08
明媚:回复小叶老师 还是计提时贷方应该记:其他应付款?
2023-07-19 21:53:29
小叶老师:回复明媚借调人员按公司员工处理,处理可以按你的方式处理
2023-07-19 22:12:41
明媚:回复小叶老师 好的,谢谢老师,之前问的两个老师都说要按劳务费处理,我都懵了
2023-07-19 22:27:14
小叶老师:回复明媚你按正常员工管理了,你给交了社保,正常交个税,可以视同职工薪酬处理
2023-07-19 22:47:13
明媚:回复小叶老师 个税和社保还是从原单位交呢,但所有费用都是我们转过去,只是由他们操作缴纳,因为合同关系还在原单位
2023-07-19 23:00:08
小叶老师:回复明媚如果是这样的话,就要入劳务了
2023-07-19 23:29:59
小叶老师:回复明媚相当于是兼职形式
2023-07-19 23:59:04
明媚:回复小叶老师 问题是原单位开不了劳务费发票给我们,就只给个收据,和每月的工资社保明细
2023-07-20 00:17:17
小叶老师:回复明媚你要是把社保工资放在这边,可以当做工资,对方是劳务派遣公司?
2023-07-20 00:28:40
明媚:回复小叶老师 不是劳务派遣公司,所以他们开不了劳务费发票,我想把他们工资记入工资总额,不然单位福利费超太多了
2023-07-20 00:45:17
明媚:回复小叶老师 单位有10多个劳务派遣公司的,可以开劳务费发票,我就只能记劳务费,而其他单位借调来的也有七八个,我就记应付职工薪酬了
2023-07-20 01:12:00
小叶老师:回复明媚关键是他们社保没在这边核算
2023-07-20 01:32:59
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ qiao 发表的提问:
支付社会保险费的时候,如果是支付两个月的,会计分录要如何写啊? 提问原因:在小额贷款公司视频中----在10月份缴纳了9月和10月的社保费,会计分录是这样写的: 借:管理费用-社保费 单位一个月应该缴纳的社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 单位一个月应该缴纳的社保费 借:应付职工薪酬-社保费 单位两个月应该缴纳的社保费 其他应收款--代扣个人保险费 贷:银行存款 没有明白为什么这么写,一般情况下写的分录是这样的吗? 借:管
你好,第一笔是计提,第二笔是缴纳的分录,是这样做的。
112楼
2023-07-19 20:00:14
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qiao:回复吴月柳 问1:老师是不是这样的,9月份的时候社保费已经在当月计提,10月份的时候计提10月份的,然后统一在10月份缴纳? 问2:我看的视频学习中,金马公司--经营期中:公司支付社保时候的会计分录直接是借记期间费用,贷记银行存款,没有应付职工薪酬的项目,但是在小额贷款视频学习中,就像我上一个问您的问题一样,支付的时候借记应付职工薪酬,贷记银行存款,我想知道这两个有什么区别。
2023-07-19 20:14:23
吴月柳:回复qiao如果是当月交当月的社保费可以不用计提的,有的会计想通过应付职工薪酬科目过渡下,以后查账比较好查,所以分开计提与缴纳的分录,这个没有区别的
2023-07-19 20:31:56
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 22年初级协议1班李茜 发表的提问:
缴纳社保公司部分计提和缴纳会计分录
 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
113楼
2023-07-19 20:23:42
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杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 无奈的河马 发表的提问:
用存款支付上月工会经费社会保险待业保险费共计59223.68,怎么做会计分录
借:管理费用-工会经费 管理费用-社保费 贷:银行存款
114楼
2023-07-19 20:35:59
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无奈的河马:回复杨@老师 待业保险费呢
2023-07-19 21:15:46
无奈的河马:回复杨@老师 支付不是计提也是借管理费用吗
2023-07-19 21:34:09
杨@老师:回复无奈的河马都是先需要计提的,计入管理费用
2023-07-19 22:03:39
无奈的河马:回复杨@老师 辅助生产车间领用修理配件应该计入什么科目啊?
2023-07-19 22:26:00
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 开心就好 发表的提问:
计提社会保险费、公积金会计分录怎么做?
您好: 支付公积金 借:其他应付款-公积金 19316.16 贷:银行存款 19316.16 计提公积金: 借:管理费用-公积金 13230 应付职工薪酬-公积金 6086.16 贷:其他应付款-社保 19316.16
115楼
2023-07-20 20:06:44
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 故事很长 发表的提问:
计提社会保险费怎么做分录
你好 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-个人社保
116楼
2023-07-20 20:21:56
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故事很长:回复月月老师 单位的呢?
2023-07-20 20:43:56
月月老师:回复故事很长你好,这样缴纳就可以。 借:管理费用-单位社保 其他应付款-个人社保 贷:银行存款
2023-07-20 21:11:08
故事很长:回复月月老师 这样做分录对吗?包括个人社保
2023-07-20 21:33:40
月月老师:回复故事很长你好,你的分录是正确的。
2023-07-20 21:54:55
故事很长:回复月月老师 从应付职工薪酬代扣个人款社保,公积金那里,贷方是其他应付款还是应付职工薪酬?
2023-07-20 22:12:37
月月老师:回复故事很长你好,你计提时用应付职工薪酬,贷方就是应付职工薪酬。是可以的,没问题的。
2023-07-20 22:26:50
故事很长:回复月月老师 为什么我看有些案例是通过其他应付款来核算?有什么区别呢?
2023-07-20 22:51:16
月月老师:回复故事很长你好,性质是一样的,通过其他应付款计提,缴纳的时候就通过其他应付款缴纳。
2023-07-20 23:16:47
羽飞老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 学堂用户ryqtv5 发表的提问:
2019年3月1日,刘某应聘到甲公司工作,甲公司以需要试用、考查刘某为由,表示暂缓签订劳动合同,试用期间每天支付120元工资。同年7月,刘某要求与甲公司签订书面劳动合同,被拒绝。刘某提请仲裁,要求甲公司自2019年3月1日起为自己办理社保的参保手续,并缴纳社会保险费,同时从2019年3月1日起每月支付2被工资。刘某的请求是否应当支持? 认真的万宝路 于 2021-12-13 10:22 发布
你好,自2019年3月1日起为自己办理社保的参保手续,并缴纳社会保险费应当支持,但是双倍工资是从4.1开始
117楼
2023-07-20 20:29:58
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丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 学堂用户4nk3d9 发表的提问:
2019年3月1日,刘某应聘到甲公司工作,甲公司以需要试用、考查刘某为由,表示暂缓签订劳动合同,试用期间每天支付120元工资。同年7月,刘某要求与甲公司签订书面劳动合同,被拒绝。刘某提请仲裁,要求甲公司自2019年3月1日起为自己办理社保的参保手续,并缴纳社会保险费,同时从2019年3月1日起每月支付2被工资。刘某的请求是否应当支持?
您好!应该支持,员工入职就要签订劳动合同并缴纳社保,未签订合同的,有权申请支付双倍工资。 用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。
118楼
2023-07-31 19:21:23
全部回复
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 飞鸟和蝉 发表的提问:
计提社保跟缴纳社保的会计分录怎么写
计提: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保费 缴纳: 借:应付职工薪酬-社保费 贷:银行存款
119楼
2023-07-31 19:44:38
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飞鸟和蝉:回复方亮老师 还有个人承担的部分
2023-07-31 20:05:14
方亮老师:回复飞鸟和蝉个人承担的部分是发放工资时扣缴: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应付款-社保费 缴纳: 借:其他应付款-社保费 贷:银行存款
2023-07-31 20:24:49
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 淡淡的铅笔 发表的提问:
老师,您好!今年第一季度1—3月都忘记计提单位部分社保了,4月份可以不会计提吗?1—3月缴纳社保会计分录 借:缴纳社保是应付职工薪酬—社保费,其他应收款—个人社保费,贷:银行存款,这样有什么风险吗?
你好,你现在补提社保1-3月份
120楼
2023-07-31 20:12:42
全部回复
淡淡的铅笔:回复佟老师 在4月份中补1—3月的社保计提吗?
2023-07-31 20:24:44
淡淡的铅笔:回复佟老师 我第一季度申报企业所得税数据没包含1—3月的费用,在4月补计提1—3月的社保费用,那费用是算在第二季度还是要更正申报
2023-07-31 20:49:07
淡淡的铅笔:回复佟老师 老师还在吗?
2023-07-31 21:01:17
佟老师:回复淡淡的铅笔你好,这样补提就算二季度数据了
2023-07-31 21:29:42
佟老师:回复淡淡的铅笔要不就要更正申报表
2023-07-31 21:46:37
淡淡的铅笔:回复佟老师 应付职工薪酬—社保费余额在贷方有风险吗?
2023-07-31 22:10:02
淡淡的铅笔:回复佟老师 四月我已经补计提1—3月社保,平了。
2023-07-31 22:26:08
淡淡的铅笔:回复佟老师 我这个是小规模纳税人,而且是一年清缴的,账面数据是不是要一定要与报税申报表数据一致
2023-07-31 22:47:16
佟老师:回复淡淡的铅笔账面数与申报金额不一致,需要汇算清缴调增处理
2023-07-31 23:05:07
淡淡的铅笔:回复佟老师 调增处理的话是怎么调啊
2023-07-31 23:16:44
佟老师:回复淡淡的铅笔没明白你要调增处理什么
2023-07-31 23:43:17

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