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工资计提和发放会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 开放的大象 发表的提问:
实缴资本,股东还款,计提和发放工资的会计分录怎么做
借:银行存款 贷:实收资本 贷:银行存款 贷:其他应收款 借:管理费用 -工资 等 贷 应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
136楼
2023-08-16 18:53:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 发表的提问:
有养老金,工资计提时,和发放时的会计分录怎么做
你好,你可以参照这个过程处理 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
137楼
2023-08-16 19:02:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.16w
引用 @ 绿萝 发表的提问:
老师能给我具体写一下计提工资和发放工资的会计分录吗?
一、企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
138楼
2023-08-16 19:25:08
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绿萝:回复宋生老师 老师代扣代缴的个人社保企业发放工资时用开收据吗?
2023-08-16 19:37:26
宋生老师:回复绿萝你好!这个不用开收据了。
2023-08-16 20:03:00
绿萝:回复宋生老师 代付的社保不走其他应收款科目吗?
2023-08-16 20:20:30
宋生老师:回复绿萝你好!你也可以走其他应收或者其他应付
2023-08-16 20:49:00
绿萝:回复宋生老师 老师用其他应收款科目能给我写一下会计分录吗?我都蒙圈了
2023-08-16 20:59:48
宋生老师:回复绿萝您好! 缴纳社保的时候借管理费用-社保-公司 其他应收款社保-个人 贷银行存款 发工资的时候借应付职工薪酬 贷现金 其他应收款-社保-个人部分
2023-08-16 21:13:23
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ debby 发表的提问:
工资和个税当月计提下月发放,计提和发放工资和缴纳个税怎么做分录呢?
您好,请参考: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
139楼
2023-08-16 19:41:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.5w
引用 @ 啦啦啦 发表的提问:
计提工资和发放工资怎么做分录
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
140楼
2023-08-17 19:08:28
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汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ rosy clouds 发表的提问:
发放工资和计提工资怎么做分录
同学,你好,请参考以下分录
141楼
2023-08-17 19:28:37
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 薇薇 发表的提问:
计提工资怎么做会计分录,及发烦放发工资时的分录
您好 计提工资 借 管理费用等~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款等
142楼
2023-08-17 19:38:59
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薇薇:回复bamboo老师 社保公积金这款呢
2023-08-17 20:02:45
薇薇:回复bamboo老师 个人所得税新规是不是在自然人系统里录入工资,是不是就会自动算出所得税,扣缴税款,发放工资时不时代扣代缴了吗,还要在自然人税收系统提交缴款吗
2023-08-17 20:21:27
bamboo老师:回复薇薇计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位公积金 管理费用——单位社保费 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位公积金 应付职工薪酬——单位社保费 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 银行存款 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人公积金 其他应收款——个人社保费 贷:银行存款
2023-08-17 20:50:11
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 李文静 发表的提问:
老师我按照工资表计提工资,发放按照之前会计做的啊工资分录做完怎么是负数呢?
你好 计提数为什么少了那么多?
143楼
2023-08-18 18:57:26
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李文静:回复老江老师 老师您说的是6月计提吗?那是之前会计做的。我9月末来的。我今天看其他应付款—代扣社保发现我做的这9月、10月发放工资凭证后,这个科目是负的了不明白,对了老师9月工资计提有公积金但是没交,我就没做跟这有关系吗?但是代缴公积金的话有其他应交款—公积金科目
2023-08-18 19:34:54
李文静:回复老江老师 老师9月发工资和缴税的凭证做错了,我这月红冲改正对上月申报有影响吗?
2023-08-18 19:45:51
老江老师:回复李文静你把他导出来,整理一下,看看哪儿错了 (肯定是哪个凭证有误)
2023-08-18 20:02:04
李文静:回复老江老师 老师公积金不交我做发工资的分录是不是也要记入其他应交款—公积金
2023-08-18 20:12:28
老江老师:回复李文静我看以前的凭证,这个公积金是公司承担的,都列入营业外支出了
2023-08-18 20:23:16
李文静:回复老江老师 关锋是公司法人也是老板的,他的公积金公司交的是入营业外支出了。其他员的今年1至5月记入其他应交款公积金,6至8月她直接记入其他应收款款—代缴保险了
2023-08-18 20:39:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 暖暖 发表的提问:
工资里面有社保和个税的,发放工资和计提工资的会计分录应该是如何写
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 你好,你可以参照这个做账务处理的
144楼
2023-08-18 19:09:30
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暖暖:回复邹老师 总之一句话有保障的不能都写在管理费用一个总科目里面,计提工资的时候,必须细分
2023-08-18 19:29:06
邹老师:回复暖暖你好,是的 需要在应付职工薪酬下面根据工资,社保分别设置明细核算的
2023-08-18 19:40:29
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.16w
引用 @ 小哲 发表的提问:
计提、发放工资的会计分录如何做?
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
145楼
2023-08-18 19:14:42
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小哲:回复宋生老师 请问,向法人借款或者个人借款,必须有借款合同吗?还款要有收据吗?直接附回单可以吗?
2023-08-18 19:41:00
宋生老师:回复小哲你好!正常是需要合同和收据的。原始凭证可以用回单
2023-08-18 19:51:04
小哲:回复宋生老师 增值税专用发票多久过后过期不能抵扣?还是160天?
2023-08-18 20:06:15
宋生老师:回复小哲你好!现在开出去的是360天
2023-08-18 20:28:25
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 背后的红酒 发表的提问:
上年计提的工资在次年发放,发放的工资多于计提的,怎么做会计分录
你好,按照实际发放的部分,补计提就可以了。
146楼
2023-08-18 19:38:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 恬淡如水 发表的提问:
计提管理人员的工资和发放管理人员工资,会计分录是怎样的?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 安全联盟认证 行业示范证书
147楼
2023-08-19 19:05:09
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ the sunshine、 发表的提问:
以下的计提和发放1月份的员工工资的会计分录怎么写?
您好 计提时 借:管理费用 22100 贷:应付职工薪酬 22100 借:应付职工薪酬 6 贷:应交税费-应交个人所得税 6 发放时 借:应付职工薪酬 22094 贷:银行存款 22094
148楼
2023-08-19 19:24:00
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the sunshine、:回复笑笑老师 老实能把每个科目的二级科目帮我写上吗?
2023-08-19 19:54:47
笑笑老师:回复the sunshine、您好 借:管理费用-工资 22100 贷:应付职工薪酬-工资 22100 借:应付职工薪酬-工资 6 贷:应交税费-应交个人所得税 6 发放时 借:应付职工薪酬 -工资22094 贷:银行存款 22094
2023-08-19 20:22:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 雨过天晴 发表的提问:
发放工资和计提工资怎么做分录?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
149楼
2023-08-19 19:35:59
全部回复
曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 熙涵炫 发表的提问:
计提工资和发放工资怎么写分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
150楼
2023-08-20 19:17:11
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熙涵炫:回复曼曼老师 第3发放工资的时候,借方的应付职工薪酬-工资是包含了社保-个人和个税的应发金额。贷方的银行存款才是实发金额,对吗?
2023-08-20 19:41:11
曼曼老师:回复熙涵炫你好,是的,是这样的。
2023-08-20 20:07:13
熙涵炫:回复曼曼老师 1、2计提工资和社保都是当月月底计提吗
2023-08-20 20:30:04
曼曼老师:回复熙涵炫你好,可以在当月计提的。
2023-08-20 20:42:51

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