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原材料暂估入库会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
原材料没有来发票,暂估入库怎么做分录
借原材料贷应付账款 暂估
61楼
2023-06-24 21:23:59
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柠檬:回复玲老师 来到发票之后呢,怎么做。发票上数和实际数不一样怎么做分录呢
2023-06-24 21:52:16
玲老师:回复柠檬来发票冲暂估分录 ,按发票金额入账 就没有差额的
2023-06-24 22:16:14
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 简简单单 发表的提问:
老师材料暂估分录,借:原材料-暂估, 还是 原材料-xx材料?
你好,原材料-某材料暂估
62楼
2023-06-25 20:51:42
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 努力每一天 发表的提问:
材料暂估入库的分录怎么做?下个月怎么处理这笔分录。
你好!下月红冲,按实际发票金额入账的。
63楼
2023-06-25 21:00:16
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努力每一天:回复陈静老师 @陈静老师:老师,新办企业第一个月凭证怎么做?是不是比平时月份多出资本公积那笔?还有报表里面的现金流期初数都是零,该怎么填期初数
2023-06-25 21:33:42
陈静老师:回复努力每一天你好!有什么业务做什么凭证,比平时多一笔实收资本,不是资本公积的,期初是零,就填零。
2023-06-25 21:49:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 发表的提问:
请问一下材料暂估入库的分录怎么写呀
借原材料贷应付账款。
64楼
2023-06-25 21:24:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ G 发表的提问:
想咨询一下材料暂估入库的分录
你好 暂估入库 借;原材料 , 贷;应付账款-暂估
65楼
2023-06-26 20:13:30
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 岁月静好 发表的提问:
老师:请问下工业企业原材料暂录入库领用后,收到部分发票后暂估怎么处? 支付货款:借:应付账款-供应商 33900 贷:银行存款 33900 原材料入库:借:原材料-暂估 33900 贷:应付账款--暂估33900 生产领用:借:生产成本-(暂估原材料)20000 贷:原材料--暂估 20000 收到发票:借:原材料 -入库30000 应交税费-进项3900贷:应付账款 供应商33900
您好!红字冲减之前暂估的分录。然后重新做正确的金额的分录就好了。
66楼
2023-06-26 20:27:23
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岁月静好:回复宋生老师 我账务上暂估的原材料有余额和应付账款暂估的余额不一样,因为被领用了,那我冲剩下余额的原材料的暂估还是冲发票金额的!这些分录之前会计做的,应付暂估都冲不掉。
2023-06-26 20:43:41
宋生老师:回复岁月静好您好!老师建议你把整个暂估的分录,都全部先红字冲减,然后再按实际收到的发票来入。 收到发票:借:原材料 -入库30000 应交税费-进项3900贷:应付账款 供应商33900 然后入库,生产领用的分录,都按30000来做
2023-06-26 21:06:38
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 翰宝贝 发表的提问:
原材料暂估1、6元一米共1912、5米,全领用完,实际发票到时是4245米1.504一米,这要怎么处理,具体分录怎么做啊
你好!你之前关于这个怎么做的分录全部红字冲减。然后借原材料 4245 贷应付账款等4245
67楼
2023-06-26 20:47:00
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翰宝贝:回复宋生老师 那暂估的差价,和领用原材料时的生产成本直接材料呢,这要怎么处理,我们是生产制造业
2023-06-26 21:12:48
宋生老师:回复翰宝贝您好!多了就冲减,少了就补充计入生产成本。
2023-06-26 21:32:35
翰宝贝:回复宋生老师 跨年了给个具体分录吧老师
2023-06-26 22:00:42
宋生老师:回复翰宝贝您好!跨年了也是可以。借生产成本-直接材料 贷原材料等。
2023-06-26 22:17:43
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 冰玉 发表的提问:
公司是由一个公司和一个自由人合作开的,刚开始的时候在这个投资公司里领用了好多材料,这个只是双方老板口头协商要开票,那么公司在处理这一块账务的时候是不是没有收到发票最好就先不入账,或者说这个账务要如何处理?之前有说做原材料暂估,那么用的他们的电费,水费,租金是不是都是这样做暂估,等有了发票再红字冲掉按发票做正确的分录?
材料可以暂估。 水电费租金可以先计入费用,等发票到了,附在费用凭证后面就可以。
68楼
2023-06-26 21:10:18
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冰玉:回复方老师 水电费租金没有做进项税处理啊?发票到了不是要做进项处理吗?怎么直接附在费用凭证后面呢?
2023-06-26 21:31:38
方老师:回复冰玉先不做进项,等发票到了,如果是专票的话再确认进项。 你水电费,租金费用是先付还是拿到发票再支付
2023-06-26 21:51:52
冰玉:回复方老师 @方老师:是拿到发票后再考虑支付的问题,这个该如何处理呢?
2023-06-26 22:10:02
方老师:回复冰玉发票也可以放在支付款项的凭证后面做为附件,取得专票的冲减税额部分记入进项。 实务中一般都是这么操作的。 你也可以把原来的费用凭证冲减后,再重新做一笔,这样会导致当月费用不均衡,费用偏小。
2023-06-26 22:33:26
冰玉:回复方老师 “发票也可以放在支付款项的凭证后面做为附件,取得专票的冲减税额部分记入进项。 实务中一般都是这么操作的。”老师能具体说下分录是如何的吗?从开始的为取得发票到后面取得发票。谢谢
2023-06-26 23:01:38
方老师:回复冰玉借管理费用 贷其他应付款 取得专票 借其他应付款 应交税费-增值税-进项税额 管理费用(进项部分)负数 贷银行存款
2023-06-26 23:19:35
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
原材料暂估材料多计提
原材料暂估材料多计提
69楼
2023-06-26 21:20:59
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李老师:回复爱笑的流沙多暂估材料 冲暂估时候调整 借 原材料 贷应付账款暂估 到票后冲回按材料进项发票调整
2023-06-26 21:41:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ m 发表的提问:
九月份我做了材料暂估入库是50000 12月材料来了不过数字是40000那么12月这笔分录怎么做
根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 50000 根据发票入账 借;库存商品或原材料 40000 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
70楼
2023-06-27 20:49:21
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 花脸猫 发表的提问:
17年暂估了一批原材料,做了结转,分录是:暂估入库:借-原材料-暂估45000 贷-应付账款45000结转分录:借-主营业务成本37000 贷-原材料-暂估3700018年收到票冲暂估:借-原材料-暂估-45000 贷-应付账款-45000入库:借-原材料-A23000 借-原材料-B23000 贷-应付账款45000这样做的话,月末余额A和B材料没有结转过,暂估出现负数,像这种情况我要怎么调整呢
您好,这种情况下,把原结转的成本给红冲,借-主营业务成本,负数37000,贷-原材料-暂估,负数37000。再重新结转成本,借;主营业成本,3700元,贷:原材料-A,XXXX元,原材料-B,XXX元。
71楼
2023-06-27 21:01:04
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花脸猫:回复老王老师 老师,跨年了,不用走以前年度损益调整吗?
2023-06-27 21:25:44
老王老师:回复花脸猫您好,不需要的。
2023-06-27 21:42:02
花脸猫:回复老王老师 好的,祝老师周末愉快!
2023-06-27 21:52:46
老王老师:回复花脸猫您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加卖力,谢谢。
2023-06-27 22:04:27
小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 青青 发表的提问:
“我想问下,我材料暂估入账的时候,我不把税金含在里面,但是我银行付款已经含税金了,那那个税金我应该入什么科目呢” 我这个事情情况是因为我公司已经付款了,而且包含税金的,但是我们买材料的时候没有收到发票。所以我问我如果做暂估的话,我的分录是借原材料7,贷银行10,其中还有3是税金,要在借方体现,但是因为我没有抵扣发票,我不能入税金,所以我想问我应该入什么科目
你好!可以先放到其他流动资产里。
72楼
2023-06-27 21:17:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 汝丽丽 发表的提问:
原材料之前都是暂估进来的,但是领用的时候忘记冲销暂估原材料,现在做什么会计分录将原来暂估的原材料冲销?
你好,取得发票冲销暂估,根据发票入账就是了
73楼
2023-06-28 20:28:32
全部回复
汝丽丽:回复邹老师 老师,但是我们家领料的时候领的就是暂估的原材料,但是没有冲销,现在怎么解决?
2023-06-28 20:39:48
邹老师:回复汝丽丽你好,是后来发票还是没有取得需要冲销吗
2023-06-28 20:54:48
汝丽丽:回复邹老师 对,发票没有来,我们家就在账上直接领料了,但是最近发现暂估的原材料和应付账款不一样了,所以想问一下怎么解决。
2023-06-28 21:12:33
邹老师:回复汝丽丽你好,发票没有来只能是在暂估挂账了
2023-06-28 21:39:47
汝丽丽:回复邹老师 好的,谢谢老师,这么晚还麻烦您。
2023-06-28 22:05:48
邹老师:回复汝丽丽不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-06-28 22:21:06
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 恒美多多 发表的提问:
老师:对于19年做的原材料暂估入库分录,我20年没有发票,我可以直接冲掉吗?
不需要。结转成本汇算清缴纳税调增就可以,不需要冲账上
74楼
2023-06-28 20:49:52
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恒美多多:回复maize老师 很多暂估入库,现在拿不到发票,做汇算调增金额大,导致交企税多,,想一年交个1万左右就行了,就想怎么调减个40万,老师有什么可操作性的
2023-06-28 21:25:23
maize老师:回复恒美多多汇算清缴纳税调整表中特殊纳税调整事项中其他,或者是扣除项目下面其他调增
2023-06-28 21:50:08
恒美多多:回复maize老师 可没理由啊,为什么调减
2023-06-28 22:01:15
恒美多多:回复maize老师 是不是只能追老板去开票进来?
2023-06-28 22:30:49
maize老师:回复恒美多多纳税调增,你要是结转成本,没有取得发票是需要纳税调增,是不是只能追老板去开票进来? 是的,
2023-06-28 22:53:46
恒美多多:回复maize老师 老师:采购供应商的原材料不开发票,公司就自己出税款,让其去税局代开,请问对于这个公司出的税款可以做进外账吗?,怎么做分录?(本应供应商出的
2023-06-28 23:12:50
maize老师:回复恒美多多不同问题麻烦分开提问,重新提问,谢谢上帝
2023-06-28 23:42:47
恒美多多:回复maize老师 我重问就不是老师您回答了,
2023-06-29 00:10:44
maize老师:回复恒美多多你只能按发票上面金额做,超过部分,你做营业外支出纳税调增
2023-06-29 00:37:34
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ qzuser 发表的提问:
虚增成本,1. 比如暂估原材料入库,这个时候的暂估入库的原始附件用什么? 2. 暂估原材料入库后,领用材料是把暂估的全部领用完吗? 3. 此时的领用材料用什么原始附件?
1、暂估原材料入库可以用材料入库单作为附件,2、暂估入库的原材料根据实际领用情况做出库,3、领用材料的附件是材料出库单
75楼
2023-06-28 21:14:59
全部回复
qzuser:回复辜老师 关键是这个暂估材料入库是虚增的哟,难道自己制作材料入库单?
2023-06-28 21:43:34
辜老师:回复qzuser你既然要虚增成本,你肯定要吧相关的附件全部做齐备,要不然更会关注
2023-06-28 22:06:34
qzuser:回复辜老师 好吧,那领用材料,我可以把材料都领用完吗?这样省事一些,因为反正都是暂估的,
2023-06-28 22:17:17
qzuser:回复辜老师 减少核算工作,
2023-06-28 22:30:34
辜老师:回复qzuser这个可以,反正你这个成本是虚的
2023-06-28 22:50:08
qzuser:回复辜老师 先暂估,然后来发票了再红冲,每次都是来发票和暂估时,那个领用材料都是全部领用完,我账务一直都是这样连续了好几个月了,会不会引起税务稽查啊
2023-06-28 23:16:10
辜老师:回复qzuser你这样账务处理的流程是对的,
2023-06-28 23:41:15
qzuser:回复辜老师 如我一直这样处理到年底12月,那明年的汇算,我就用这虚的成本,出报表,有影响吗?
2023-06-28 23:57:58
辜老师:回复qzuser你要保证你的材料费用都是真实的,如果是假票,那查出来就麻烦
2023-06-29 00:14:23
qzuser:回复辜老师 入账的材料的发票都是真实的,就是暂估虚增了成本,
2023-06-29 00:30:18
辜老师:回复qzuser你材料发票是真的,你暂估,肯定也是根据发票的金额暂估,为什么会虚增成本
2023-06-29 00:56:48

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