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原材料暂估入库会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 活力的花生 发表的提问:
你好 老师 我想问一下原材料暂估入账 成本要怎么结转 发票一直没有收到 怎么处理
成本可以按暂估金额结转的
76楼
2023-07-03 20:32:58
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户3aswxt 发表的提问:
冲销原材料暂估入账怎么做账?
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
77楼
2023-07-03 20:58:03
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 晨阳☀ 发表的提问:
老师,我上个月已经把本月的原材料暂估入账了,我本月冲减了暂估,没有原材料了,那我本月可以不用做领料,产品入库,和产品出库这几个凭证了吗?
你这个暂估那个原材料发票回来么,你那个冲掉按发票重新做 你这个之前做领料和产品入库么,这个对应使用之前金额有问题么,没有不需要冲掉
78楼
2023-07-03 21:05:59
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晨阳☀:回复maize老师 老师,我的进料票在本月到了。我之前做了领料和产品入库的。
2023-07-03 21:34:46
maize老师:回复晨阳☀你这个和之前有差额么,没有那直接冲掉暂估重新做就可以,领料和产品入库不需要冲回
2023-07-03 21:52:37
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 簿荷梨子 发表的提问:
冲减去年12月份多暂估材料入库,分录怎样写呢?
您好 借:原材料-暂估 红字 贷:应付账款---暂估 红字
79楼
2023-07-04 19:35:49
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簿荷梨子:回复暖暖老师 老师,借方是原材料,录入凭证时,要录入原材料的数量,这个会不会影响到原材料的数量呢?
2023-07-04 19:57:44
暖暖老师:回复簿荷梨子是的,不会,你只输入金额不影响,如果数量不输入
2023-07-04 20:17:47
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
暂估材料入库后,下月还没有来票,需要冲销暂估分录吗?
您好,不需要的,尤其是软件记账有进销存,不允许负库存的,没办法冲销的,只能等来了发票再处理的。
80楼
2023-07-04 19:58:34
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嘻嘻:回复王雁鸣老师 如果这批材料已经领用了,但是到汇算清缴还没有拿回发票,这样纳税调整怎么做?分录怎么做?
2023-07-04 20:13:32
王雁鸣老师:回复嘻嘻您好,只调表,不调账,不需要做分录的。
2023-07-04 20:26:15
嘻嘻:回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:有多少就调减多少的主营业务成本吗?
2023-07-04 20:45:27
王雁鸣老师:回复嘻嘻您好,是的。
2023-07-04 21:13:41
嘻嘻:回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:如果汇算清缴后来票了,应该怎么处理?
2023-07-04 21:35:30
王雁鸣老师:回复嘻嘻您好,以后再把原调减的成本,在下一年度调增处理。
2023-07-04 21:48:22
嘻嘻:回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:好的谢谢老师
2023-07-04 22:06:30
王雁鸣老师:回复嘻嘻您好,不客气。
2023-07-04 22:29:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 僵小鱼 发表的提问:
老师你好,制造业暂估原材料入库:借:原材料 贷:应付账款-暂估 暂估领用原材料:借:生产成本 贷:原材料 暂估材料入库: 借:库存商品 贷:生产成本 暂估结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 下月冲回:暂估结转成本要不要冲了?
你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
81楼
2023-07-04 20:23:13
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僵小鱼:回复郭老师 损益结转的时候本来是盈利1000的,暂估的结转的成本冲回10000,损益表还是盈利的,是不是对的
2023-07-04 20:52:22
郭老师:回复僵小鱼你好,你冲了暂估之后还得做一个按发票来结转成本的。
2023-07-04 21:16:50
僵小鱼:回复郭老师 按照本月收入结转成本了,红冲以前年度成本的时候是这样的情况
2023-07-04 21:45:04
郭老师:回复僵小鱼你好,按照本月收入结转成本了,这个是什么意思?
2023-07-04 22:09:52
郭老师:回复僵小鱼怎么还按照收入来结转成本?
2023-07-04 22:33:38
僵小鱼:回复郭老师 当月收入当月结转成本与红冲暂估的不应该是俩回事吗?
2023-07-04 22:49:08
僵小鱼:回复郭老师 是不是我当月收入少,红冲的成本太多了,所以是负数
2023-07-04 23:07:44
郭老师:回复僵小鱼你好,现在只考虑你的暂估,只要是发票到了你之前暂估的全部红冲,然后再做发票的,相当于之前做的全部都红冲,然后再重新做一遍。
2023-07-04 23:34:16
郭老师:回复僵小鱼结转损益是自动结转。你看一下,你的成本只有负数,没有正数的,怎么。
2023-07-04 23:48:02
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
原材料暂估入库,已发出委托加工,加工完成后产成品暂估入库,这一系列的分录是怎么样的呢
你好!(1)委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (2)受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 贷:银行存款应付账款 (3)运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (4)委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 贷:委托加工物资
82楼
2023-07-04 20:36:14
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @  发表的提问:
老师我们暂估原材料入库的时候少暂估了四分钱,材料已经领用,现在发票回来了,冲销暂估的原材料,按着发票重新做了原材料分录,但是跟库房的原材料金额差了四分钱,老师,这个四分钱怎么办
您好!其实你重新做了分录,库房也应该调整这4分钱才对。不过,如果闲麻烦的话,会计里面有个重要性原则,4分钱钱很少,不重要,您可以计入管理费用里面算了。
83楼
2023-07-04 21:02:58
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沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 柠檬酸????薄荷凉???? 发表的提问:
原材料暂估入库属于哪类科目,分录应该怎么做
您好, 购买原材料暂估入库的会计分录 借:原材料-暂估入库 贷:应付账款 发票来后,红字冲回 借:原材料-暂估入库 红字金 贷:应付账款 红字金额 然后做出正确的分录 借:原材料 贷:应付账款
84楼
2023-07-05 20:16:59
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沈家本老师:回复柠檬酸????薄荷凉????满意帮打好评谢谢
2023-07-05 20:30:56
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ sue 发表的提问:
上月原材料暂估入账,这个月收到发票,是不是直接原分录红冲即可?
你好, 对 直接原分录红冲,再按发票入账
85楼
2023-07-05 20:39:31
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 2.20 发表的提问:
暂估原材料的运费如何做会计分录
借:原材料(含运费) 贷:银行存款 应付账款--暂估应付款
86楼
2023-07-05 21:02:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 美好的枕头 发表的提问:
采购原材料发票未到,做暂估入库的整个分录
你好, 未收到发票商品暂估先入库会计分录 首先,购进了货物,没有发票的情况,要先暂估入库. 借 原材料 贷 应付账款-暂估应付账款 销售的时候,确认销售的收入,销售环节的账务处理是: 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 同时结转销售成本: 借 主营业务成本 贷 原材料 后就是,当收到发票的时候,一定要反冲之前的暂估,随后确认购货应承担的税金,账务处理是: 借 应付账款-暂估应付款 贷 原材料 最后,支付卖家的货款,账务处理是: 借 原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷 银行存款
87楼
2023-07-06 19:47:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 简言 发表的提问:
原材料暂估入库,发票来了的同时付款,应该怎么做分录
你好 暂估入库 借;原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款
88楼
2023-07-06 20:17:06
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 红梅花开 发表的提问:
老师好,问下原材料暂估入库二级科目设什么?我这个月有暂估入库分录这么做对不?1.暂估入库 借原材料贷应付账款-暂估付款 结转成本 借主营业务成本 贷原材料(二级写什么)2.下月发票到了,借原材料(红字)贷应付账款—暂估付款(红)借主营业务成本(红字)贷原材料(红字),在做发票正常分录借原材料 应交税费进项税 贷应付账款 ,你看以上分录对吗?
借原材料 贷应付账款-暂估款 写你们实际材料就可以,是对的,是的
89楼
2023-07-06 20:26:09
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红梅花开:回复maize老师 结转成本科目写错了吧,借生产成本 贷原材料 完事生产成本转库存商品 库存商品转主营业务成本,是这样吧
2023-07-06 20:53:22
红梅花开:回复maize老师 这个是不是不用我写的那么麻烦啊?是不是直接按上面的分录直接近主营业务成本啊
2023-07-06 21:16:20
maize老师:回复红梅花开要是有加工,是按这个做借生产成本 贷原材料 借库存商品 贷生产成本,借主营业务成本 贷库存商品 ,这样
2023-07-06 21:29:54
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 如意lucy 发表的提问:
原材料暂估入账后,等收到发票冲红处理时,摘要应该怎么写?
冲XX年XX月XX日材料暂估入账XX号凭证,用红笔写金额。
90楼
2023-07-06 20:40:12
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如意lucy:回复张艳老师 那老师之前做的那份暂估入账的凭证是用送货单当原始凭证可以吗
2023-07-06 20:55:58
如意lucy:回复张艳老师 冲红的这份凭证后面不用付原始单据了吧,再重新做一份凭证把发票附后面就可以了
2023-07-06 21:23:31
张艳老师:回复如意lucy前面入库的凭证怎么着也得有入库单吧,只一个送货单太显单薄了。 冲红的不用后附单据了
2023-07-06 21:50:32
如意lucy:回复张艳老师 老师那昨天来一批跟之前一样的货,发票带来了,也把之前的发票带过来了,货款一起结的,我可以把之前暂估的冲红后,把这两次的业务合计做一笔业务吗?材料都是一样的
2023-07-06 22:18:49
张艳老师:回复如意lucy可以一起做,不过要是我,就分笔做,这样不会乱。仅供参考
2023-07-06 22:37:58

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