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贷款和应收款项会计处理
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 健忘的汉堡 发表的提问:
公司贷款买车,挂靠在别的公司名下,车贷每月公司还,会计处理该怎么做,发票开的是挂靠公司
同学你好!这样的话   支付贷款 借:其他应收款-挂靠公司      贷:银行存款
106楼
2023-07-20 19:54:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问:
公司向农民征收土地的款项怎样做会计处理
你好,拿这个土地的用途是?
107楼
2023-07-20 20:08:49
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
融资租赁的贷款利息怎么做会计处理?
借:财务费用 贷:银行存款
108楼
2023-07-20 20:35:58
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 发表的提问:
我是工程建筑公司会计,想请教一下,我公司给挂靠公司垫付工程材料款,马上又收到这笔款项,的账务处理,主要是其他应收款后续怎么处理,按我这样做账其他应收款贷方会有余额,求大神指教
您好,其他应收款的余额在 你们收到工程款的时候还给挂靠人的时候冲平
109楼
2023-07-31 20:03:03
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ???????? 发表的提问:
公司员工以个人名义贷款给公司用,怎样会计处理
借:银行存款等 贷:其他应付款--XX个人
110楼
2023-07-31 20:10:03
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 大方的小蝴蝶 发表的提问:
公司贷款买车,挂靠在别的公司名下,车贷每月公司还,会计处理该怎么做
你好 车的发票开给别人是吗
111楼
2023-07-31 20:32:58
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
已开票未收款不确认收入会计分录怎么写?可以通过应收账款科目来进行处理。已开票未收到款,分录为:借:应收账款--某单位贷:主营业务收入应交税费--应交增值税--销项税是否计提税款
已开发票未收款,肯定必须确认收入,不然金税三期比对出现问题,无法申报增值税
112楼
2023-08-01 18:51:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
请问事业单位预存机车加油款到油卡的会计处理是 (借:其他应收款 贷:银行存款) 吗?
你好,没有预付账款的情况下,是这样处理 
113楼
2023-08-01 19:03:55
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 清风微雨 发表的提问:
计提A公司本月应付的会计服务费,会计分录为 借:管理费用 贷:应付账款,下月收到A公司付款并收到开具的发票 借:应付账款 贷:银行存款, 那么可以抵扣的进项税分录怎么做呢??是借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 吗?
借应付账款,借管理费用,负数 在增加上一个这个分录,再加上你的就对了。
114楼
2023-08-01 19:26:27
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 楚文 发表的提问:
上月会计分录,借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费—待结转销项税额 本月申报为不开票收入,分录如何处理?
借:应交税费—待结转销项税额 贷:应交税费—销项税额
115楼
2023-08-01 19:43:13
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楚文:回复辜老师 上月挂帐的时候是没有申报增值税的,本月才申报增值税,不需要把上月整笔分录红冲再重新挂吗?
2023-08-01 20:11:30
辜老师:回复楚文你红冲在重新挂,结果和上面的分录是一样的,收入会对抵的
2023-08-01 20:29:06
楚文:回复辜老师 如果以后月份又确认要开票,分录怎么处理?
2023-08-01 20:46:31
辜老师:回复楚文开票了,不用账务处理的
2023-08-01 21:08:26
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 阿灵 发表的提问:
请问年底处理往来账,应收账款收不回来的款项我怎么处理呢?会计分录怎么做最好,谢谢!
你好 时间长的话 可以确认坏账
116楼
2023-08-01 20:12:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 自信勇气 发表的提问:
我们建筑总包先给业主开了发票,当时做账是借应收账款-待转销项 贷应交税费销项 我们现在拿到对上计量借应收账款 贷工程结算贷应收账款-待转销项税额 这样处理对吗
嗯,可以的,这样正好冲销了待转
117楼
2023-08-02 19:18:09
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ yi 发表的提问:
代扣款项:借:应付职工薪酬——工资、奖金、津贴和补贴 贷:其他应付款——职工房租 其他应收款——代垫医药费这个会计分录,怎么理解?
你好,这个是发工资的凭证吧? 借应付职工薪酬是应发工资薪酬 贷其他应付款-职工房租,就是扣回公司代垫代付的房租费, 贷其他应收款-代垫医药费是公司代垫付的医药费收回,
118楼
2023-08-02 19:32:06
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 宁静致远 发表的提问:
确认收不回的20年账龄的其他应收款会计处理?
您好 借:营业外支出 贷:其他应收款
119楼
2023-08-02 20:00:45
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宁静致远:回复bamboo老师 不占用本年利润行吗
2023-08-02 20:13:44
bamboo老师:回复宁静致远您前面没有计提坏账准备 不占用本年利润的话只有计入利润分期-未分配利润科目
2023-08-02 20:42:12
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 深情的小猫咪 发表的提问:
在2021年支付一笔款项项目处理账务如下: 财务会计 借方:业务活动费 代方:财政拨款收入 预算会计 借方:事业支出 代方:财政拨款预算收入 在2022年发现账务处理有问题,此款项财务会计科目应该是应付账款,现在我应该怎么做凭证。
你好;借:以前年度盈余调整贷应付账款    
120楼
2023-08-02 20:12:00
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